财务预算报告
在经济发展迅速的今天,报告与我们的生活紧密相连,报告包含标题、正文、结尾等。其实写报告并没有想象中那么难,以下是小编收集整理的财务预算报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
根据公司x年度生产经营和发展计划,结合国家和地区宏观经济政策,对公司x年主要财务指标进行了测算,编制了公司x年度财务预算报告。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划,预计x年营业收入目标为166,408.43万元。
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、x年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
3、所得税依据公司x年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
三、利润预算表
项目单位x年预算x年实际增长率
营业收入万元166,408.43 151,280.39 10%
营业成本万元127,283.96 114,670.23 11%
税金及附加万元452.82 431.26 5%
销售费用万元3,433.28 3,301.23 4%
管理费用万元13,252.36 12,992.51 2%
财务费用万元3,894.57 3,674.12 6%
资产减值损失万元2,295.40 2,086.73 10%
营业利润万元15,819.22 14,124.30 12%
利润总额万元15,783.87 14,348.97 10%
所得税万元2,366.33 2,297.41 3%
净利润万元13,377.22 12,051.55 11%
四、风险提示
本预算为公司x年度经营计划的内部管理控制指标,能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。
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