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经费预算报告

时间:2024-05-21 14:54:29 报告 我要投稿

经费预算报告

  在学习、工作生活中,报告与我们愈发关系密切,不同的报告内容同样也是不同的。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的经费预算报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

经费预算报告

经费预算报告1

  ***石油公司:

  ****村就如何发展生产,摆脱贫困,改变落后的面貌,会同新开河镇扶贫工作领导小组分析了现状,规划了未来。

  一、***村基本情况及贫困现状分析

  ***村位于*****镇柳东、东邻村、西邻村,北邻村,南邻村。四个自然屯,分为、、太、子,共6个村民组,384户,1544人,其中贫困户232户,占全村总人口18%,全村南北3公里,东西2公里,总面积6平方公里,全村耕地6008亩。玉米种植为我村农民收入的主要来源。由于经济发展缓慢,群众生活困难,20xx年人均纯收入6093元,被列为全县贫困村之一。

  经济发展滞缓,农民经济收入主要依靠种养业,但形不成规模气候,脱贫致富仍需加大努力。人均家禽饲养量不足10只,生猪户均不足0.3头,打工收入,人均400元。

  由于该村受地理位置的限制,交通晴天尚可,下雨难以通行,运输费用昂贵,靠天吃饭,收成极不稳定,群众生活困难。少数学生小学毕业后面临辍学,大多数学生初中毕业由于种种原因难以继续求学,造成整体文化素质低,产业化缓慢,就外出打工来说,也大多靠出卖苦力,收入低。

  二、常兴村扶贫开发指导思想

  为摆脱贫困,规划组确定的总体指导思想是:常兴村抓住新时期扶贫开发的机遇,充分把握和利用好扶贫开发的方针政策,在积极争取社会各界支持的同时,结合村情,发挥优势,自力更生,利用资源,挖掘潜力,在广大农户积极参与扶贫规划的'基础上,落实扶贫措施,改变面貌,使村容村貌大有改观,农民生活水平得到提高,实现脱贫致富奔小康的目标。

  按照新一轮的扶贫攻坚战略“项目到村、措施到户”的原则,充分尊重贫困群体的脱贫需求和意愿,做到农户参与式的“扶真贫”、“真扶贫”的方式,将扶贫措施统一落实到户。

  三、规划项目

  1、筹建棚菜区一处,规划在长江路北侧建造蔬菜大棚60栋,建设标准;长100米,宽25米(棚内净宽7.5米),钢筋骨架,每栋棚占地4亩。棚区内水、电、路配套,其中新修棚区路300米,棚内水井和水泵36套,配电一个台区。总投资需280万元。争取在3—5年内使贫困户脱贫。

  2、全面开展村屯环境整治,改善村容村貌,拟修建砂石路10000米,需资金50万元,翻建村部需资金20万元。

  综上村为改变共需扶助资金350万元,特恳请贵单位帮助解决为盼。

经费预算报告2

保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的.通知》的文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

  2、保密管理经费:

  (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料)。

  (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3)保密业务咨询费:20xx0元。

  (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、证件等其它内容需经费4000元。

  (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元。

  (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告3

徐州市政府:

  为进一步弘扬民俗艺术文化,展示民俗艺术产业发展成就,促进产业交流合作,推动产业结构提升转型,根据徐州市政府领导指示,拟定于*年*月在徐州市举办首届中国·徐州民俗艺术(品)博览会。

  主要内容包括装饰艺术类、灯饰艺术类、书法类、绘画类、剪纸类、家俱类、布衣类、窗帘类等相关展览活动、学术会议以及商务活动,展期天,展示规模:㎡。恳请市政府解决专项经费*万元(具体方案见附件)。

  特此请示,请示复。

徐州科协工艺美术学会

  20xx年*月*日

经费预算报告4

  保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的'文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  xxxx年保密管理工作经费预算费用

  1、 保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

  g 2、 保密管理经费:

  (1) 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教

  育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

  (2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3) 保密业务咨询费:xx年费用合计8000元

  (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告5

保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xx年度全面预算工作的通知》的`文件要求,编制xx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  xx年保密管理工作经费预算费用:

  1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)。

  2、保密管理经费:

  (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

  (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3)保密业务咨询费:xx年费用合计8000元。

  (4)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告6

  镇政府:

  据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

  [20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下: 一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元

  3、宣传费用5000元

  4、购买培训资料费(450份) 7000元

  5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元 二、普查阶段 1、普查的'试点 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元

  3、普查后的结果抽查 5000元

  4、普查表的汇总10000元

  三、普查办公费用1、接待上级检查 5000元

  2、报送普查表的差旅费 5000元

  3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元

  4、打印费15000元

  四、普查办聘用人员 每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。

  五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元

  2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总 计170100元 西流河镇统计组

  支部 20xx年4月11日

经费预算报告7

  镇政府:

  据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(xx普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(xx普办[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的.预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:

  一、普查前期准备工

  1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)xx元,6月—10月。

  2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元。

  3、宣传费用5000元。

  4、购买培训资料费(450份)7000元。

  5、普查登记草表的印制(12万人)15000元。

  二、普查阶段

  1、普查的试点10000元,10月—12月。

  2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元。

  3、普查后的结果抽查5000元。

  4、普查表的汇总10000元。

  三、普查办公费用

  1、接待上级检查5000元。

  2、报送普查表的差旅费5000元。

  3、普查各阶段业务普查生活招待5000元。

  4、打印费15000元。

  四、普查办聘用人员

  每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元。

  聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。

  五、普查后期的工作

  1、到市集中录入汇总10000元。

  2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元。

xx镇统计组

  二一xx年xx月xx日

经费预算报告8

市发改委、市房地局住房保障科、×××区政府:

  ×××××项目是省市重点工程。该地块项目南临解放西路、北临常胜西路、东接蒸湘北路、西临迎宾路。总占地面积约××××万㎡,其中私产面积为:××××㎡;片区内住户共计××××户;其中已拆迁××××户;未拆迁×××户。该片区房屋大多建于上世纪70、80年代,主要以砖混结构和土木结构平房为主,基础设施不完善,很多房屋年久失修,出现墙体裂痕等情况,安全隐患极为严重。

  现在拆迁住户分别安置在×××安置区、×××安置小区、×××安置小区,小区配套基础设施、××××路、××××路及主体实施单位是×××××有限公司。

  根据《关于印发(×××市棚户区改造实施方案)及相关配套文件的通知》中相关精神,本项目拆迁范围属于棚户区改造范围,现特申请为该片区棚户区改造立项。恳请批准为盼。

  妥否,请批示。

  ××××××××有限公司

  ××年××月××日

经费预算报告9

财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:

  一、基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20xx光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  二、实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(x年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、存在的'问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、x年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加x年度财政经费预算32万元,望予批准!

经费预算报告10

  一、单位基本情况

  (一)职能职责

  1.负责贯彻执行国家有关城乡建设管理和园林绿化、民防等方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订城乡建设管理和城镇园林绿化、民防发展战略及中长期发展规划和年度计划并监督实施。

  2.负责城市建设配套费、垃圾处置费、污水处理费、民防易地建设费等费用的征收和管理;会同县财政部门筹集城市建设维护资金,编制收支年度计划,监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用,负责城市基础设施项目的概预算和工程造价的监督管理。

  3.负责工程勘察、建筑设计市场的行业管理。监督管理建设工程勘察、建筑设计从业资质和资格;负责工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的综合开发利用;指导监督城镇雕塑建设。

  4.负责监督管理建筑市场。管理建筑活动从业资质和资格;监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作;监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入;负责工程造价、资质认证、技术标准管理;指导和管理建设岗位培训和人才培训。

  5.监督管理建设工程招标投标活动;负责监管建设工程招标代理机构、建设工程合同和建设工程交易市场;管理建设工程评标专家库。

  6.指导监管城建档案管理工作;负责推进建筑节能和城乡建设科技进步;负责建筑节能审查;管理建筑能效测评标识;指导公共建筑节能监管体系建设;指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用;负责推进绿色建筑工作;指导新型建材、环保建材和建筑机械推广;负责建设领域新技术推广应用;负责建筑行业信息化、建筑智能化等管理工作。

  7.负责住房建设和房地产开发建设的监督管理;编制城镇住房建设和房地产开发计划并监督实施;负责房地产开发企业资质、项目开发、项目转让和项目资本金管理;组织实施城镇住宅区建设;负责房地产开发项目预售资金使用监管;负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。

  8.指导村镇人居环境改善工作;指导村镇基础设施和公共服务设施建设;指导中心镇和重点镇建设;指导农村住房建设和危旧房改造工作;指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村组织申报和管理工作。

  9.负责全县市政、环卫、园林绿化的行业管理工作;指导监督各乡镇(街道)市政设施、园林绿化、城镇容貌、环境卫生管理工作;负责县城区市政道路、桥梁、隧道等市政基础设施的建设和维护管理工作,负责城市基础设施项目储备和前期工作;负责市政设施维护许可管理。

  10.负责城市园林绿化建设和管理工作;配合县林业部门组织开展城市义务植树活动;负责城市公园、广场的管理工作;组织审查重点园林绿化工程项目的规划设计方案;负责园林绿化工程设计和施工单位的资质管理;负责城镇规划区古树名木的保护管理和园林植物保护工作。

  11.负责县城区公共停车场(站、库)的审批管理;负责县城区占道、道路开挖、建筑渣土准运审批管理及消纳场的管理工作;组织编制重要场所和重大项目的灯饰建设规划,指导城镇天然气、供水、排水、电力、通信、广播电视等专业管线规划编制;负责城市排水的行业监管工作。

  12.负责市容和环境卫生管理工作;编制市容和环境卫生管理专业规划,指导并监督城镇市容和环境卫生工作;指导监督全县垃圾、污水处理的项目建设、运营管理等工作,负责县城区生活垃圾、餐厨垃圾、船舶废弃物的处置管理工作;负责城市规划区范围内户外广告设置监管工作;负责长江干流忠县段以及次级河流的水域清漂工作;负责城市洗车场(站、点)的管理;负责忠州城区主次干道的清扫、保洁和生活垃圾清运管理。

  13.负责民防工程建设、管理工作;监督管理结合民用建筑修建防空地下室工作;承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作,参与地下空间建设和开发利用项目规划工作;指导监督城市建设开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况;拟订防空袭方案及实施计划;指导监督战备保障方案落实;组织指导民防工程及其它设备设施的开发利用和平战转换,监督管理民防系统国有资产;承担国防动员委员会人民防空办公室的`工作。

  14.负责本系统职业病防治监督管理工作。

  15.完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)内设机构

  建设委员会是县政府工作部门,内设科室11个,分别是办公室(挂信访科牌子)、组织人事科、纪检监察室、财务统计科、城市建设科、村镇建设科、建筑管理科(挂行政审批科牌子)、城市管理科、污水垃圾管理科、安全监督管理科、民防科。全额拨款事业单位8个分别是建设办公室;城建档案馆;建设工程施工安全管理站;市政园林管理所;环境卫生管理所;建设工程质量监督站;建设工程招标投标办公室;村镇建设服务中心。

  二、部门预算情况说明

  1、基本支出1354.54万元,主要用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成城市建设管理特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。其中,工资福利支出884.76万元,主要用于经组织人事部门核准的在职职工工资、绩效及医疗保险等支出。商品和服务支出205.28万元,主要用于行政事业运行的办公、邮电、差旅、物业管理、公务用车与接待等公务支出。对个人和家庭的补助支出264.50万元,主要用于离退休费、抚恤金及核定的住房公积金等。

  2、单项核定的商品和服务支出11012万元。主要用于城市基础设施建设、维护及城市运行保障的市政、环卫、园林临时聘用人员工资、劳动保护、工具设备、养老保险、医疗保险、工伤保险及垃圾处理场运行、市政用水、用电、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。

  三、“三公”经费预算说明

  城乡建委承担了国家园林县城、全国文明城区创建任务,且公园建设、长江清漂、化粪池清淘、垃圾处理设施、桥梁维护、市政维护、园林绿化、市容环境卫生、危旧房改造、民防建设等业务工作量大,与市城乡建委、市政委、市民防办、市园林局、市环卫局等多个上级主管部门的业务联系。

经费预算报告11

  很荣幸能够参加这次难得的赴扬州学习考察活动,在对诸多教育问题感到困惑的时候,在对自己的教育生涯开始有了职业倦怠的时候,在面对新课程标准感到无所适从的时候,我们迎来了大朗教育的春天。镇委镇政府花大力气投入人力、物力先后组织两批骨干教师共40多人赴扬州跟岗培训学习,全面了解教育较发达地区的文化和教育现状。

  此次学习我们先后聆听了陈萍等4位教育专家的报告,并与美琪学校原校长刘俭国、现校长靳忠和学校几位中层领导及一线教师进行了全面的交流。我们通过听报告、参观校园文化、深入课堂听常态课、与一线教师座谈等方式真实了解和感受了该校文化教育的内涵。专家们的报告主要包括4个方面的内容:关于教育教研论文的撰写、德育和班主任的发展、关于有效教学的研究、学校建设和发展。

  一、关于教育教研论文的撰写

  本专题内容主要由江苏省特级教师、美琪学校原校长刘俭国主讲。刘校长指出写出好研究论文必须具备以下五个基本条件:一是教师要有强烈的研究意识;二是要有丰富的研究实践;三是要有科学的世界观和辩证思维;四是要有较高的教育理论水平;五是教师要有一定的文字表达能力。他主要与大家探讨了两个问题:一个是教育研究报告的撰写,另一个是教育研究论文的撰写。关于教育研究报告的撰写刘校长以邗江区小学生学习适应性研究为例,分别从题目、问题的'提出、研究方法和研究对象、研究结果的分析、研究结论(简要)、讨论(问题)和(提出)建议和附录(篇目、作者、时间)等7个方面进行了详细的讲解。关于教育研究论文的撰写,刘校长首先强调教育研究论文有三个最基本的要素,即论题、论据、论证。在撰写教育研究论文的过程中,要以观点为轴心,用资料、数据说明观点,做到资料、数据与观点相统一。接着他还以部分教师的论文为范例讲述了论文的三个主要部分是:前言、正文、结论,三个次要部分是:题目、署名、参考文献等内容。通过这个讲座,我们系统地、具体地了解了许多关于撰写论文和研究报告需要注意的方面,对以后这方面的发展有很强的指导作用。

  二、关于加强德育和班主任工作

  在如何加强德育工作方面,刘俭国校长做了题为《抓住关键,夯实基础,做优德育》的报告。在报告中,刘校长首先分析了现在德育的现状:德智倒、大远空、知易行难、队伍弱。他强调应该做到质教育、身体素质教育、审美素质教育、心理素质教育、技能素质教育、社会交往素质教育。他对如何进行德育教育进行了理性思考,认为促使孩子内心变化的催化剂。无论哪个孩子,他的内心世界绝不会是一色的冰雪天地,总会有星星点点的火花可以捕捉,点燃这些火花,便可融化这冰雪世界,激发起孩子的热情。善于抓住教育孩子的契机就是班主任工作的技巧和艺术,也是班主任爱孩子的具体体现。爱孩子就要懂得尊重孩子的感情,正如教育家陶行知先生说的;公式让学生去推导,教师只是参与合作;推理让学生去讲解,教师只是组织;知识让学生去应用体验,教师只是设计。课堂教学效率=有效教学时间÷实际教学时间×100% 。

  通过讲座我第一次知道了有效课堂核心应做到上发展学生。关于如何调动学生一直是一线教师的软肋,为什么调不动?一是平时没有训练;二是教师压制所致!课堂上,老师要控制表达的欲望!不是学生不听话、调不动,而是老师有没有意识,会不会设计问题!哪有学生不肯学习的?是我们教师没有积极思考如何调动学生的积极性!

  张伟老师是一位一线的数学老师,他以数学有效课堂的创设为例讲了有效课堂的四个要领:理念要更新,设计要创新,生成要出新,手段要革新。

  三位老师的讲座让我深深感受到专家也好,名师也罢,不可能指导到每一位老师的每一节课,更不可能代替老师去上课,所以,教师的观念更新,直接关系到课堂的质量,关系到教育教学的质量。老师正确了,课堂才有可能正确,学生才有可能得到发展。

  三、关于学校管理和教师发展规划

  这个方面,我们主要聆听了陈萍、刘俭国等老师的讲座。刘俭国校长从胸怀理想,有激情有诗意,敢于挑战自我;善于合作、关爱学生、培养人格魅力;勤于学习、敢于创新、不断完善自我;打好基础,起好步、不怕挫,坚忍不拔,矢志不渝等五个方面阐述了如何做一名成功的教师。

  有关学校的管理方面,美琪学校一个最大的特色就是用文化引领成长。他们把严;

  诚信教育--做真;

  生态教育--做优;

  智慧教育--做强;

  心理教育--做深;

经费预算报告12

  根据《xx自治区区、地(州、市)县(区、市)教研室工作条例》的规定,教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下,承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展,加强地区小学教研工作力度。根据20xx年教研室工作任务,特做经费预算如下。

  一、经常性教研经费共计:10800元

  1、电话费100×12=1200元。

  2、对十年来教研室业务资料建档,购买有关材料费:600元。(档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部)

  3、常规教研活动。

  由于过去的教学评优活动没有经费,没有聘请评委,有失公正。今后我们将聘请全区学科骨干教师当评委,以保证评课的`科学公正。每项活动的费用有“评委评课费、午餐费、作课教师奖品等。每项活动的费用约需900元,共计900×10=9000元

  二、教育科研经费:共计7400元

  1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元,资料费1000元。

  2、《幼儿心理导向》资料费400元,课题经费xx元。

  三、教研专项经费:共计14000元

  1、示范学校开放日活动5000元。(市教委下达的目标任务)

  2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核,请评委、午餐、交通费等。(450×20天=9000元)

  四、教研员学习培训费:共计17000元

  1、经常性学习培训平均每年4000元。

  2、教研员赴外地、培训按2人计算xx元

  3、每年新购图书、资料及教科遇:1000元。

  以上四大项合计49200元。请审核批准。

经费预算报告13

  根据我院x年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

  一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元

  1、宣传条幅印制费用144元

  ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

  2、宣传海报印制经费60元

  ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。

  3、宣传页:100元

  需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

  4、请柬制作30元

  主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

  二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

  (一)场地布置经费(432元)

  (二)、接待经费(300元)

  三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120

  共计186元

  以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

  以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。

  共青团西北大学职业技术学院x级会计电算化文2班团支部x年4月11日

经费预算报告14

财政局:

  自我院开展基本药物制度工作以来,在县卫生局及县财政局的指导和领导下,我们稳步推进医改各项工作,并严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录和药品零差率制度。同时,我们认真贯彻实施药品网上阳光采购,并建立了健全的药物采购监督管理机制。在财务方面,我们严格按照当前年份剑阁县部门预算方案进行财务管理。然而,在实施了十个月之后,我们面临经费严重不足和人员不稳定等问题凸显出来的困境。鉴于此,特向我院申请追加当前年度的财政经费预算,并报告如下:

  一、基本情况

  全镇有10个行政村,每个村都设有一个村卫生站,共计10个。此外,还有11名乡村医生为整个乡村提供医疗服务。目前医院内有11名在职职工和5名退休职工,其中正式员工5人,临时员工6人。医院所占地面积为20xx余平方米,建筑面积达1800平方米。医院内设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(包括B超、化验、放射、心电图、生化等),并配备有B超工作站、全自动血球仪、20xx光机、生物疼痛治疗仪等专业医疗设备。此外,医院还提供16张床位供患者使用。

  二、实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(*年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、存在的.问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度以及剑阁县部门预算方案的全面推行,医院面临着收入减少和财政投入不足的严峻问题。由于资金有限,医院在运营过程中出现了越来越多的困难。首先,人员稳定性受到了影响。由于个人福利待遇较低,一些正式人员要求调往高级医院,而一些临时人员也考虑退出医院。这种情况导致医院人员流动比较大,给医院的稳定运行带来了一定的压力。其次,个人福利待遇较低,工资实行的是相对平均分配制度。这种制度可能缺乏激励机制,导致医务人员的工作积极性和热情不高。同时,高转院率也增加了患者的经济负担,对医院形象和医疗服务质量也产生了一定的影响。第三,财政拨款与医院实际运营费用之间存在较大差距。当前的预算仅按照一般事业单位的标准制定,没有充分考虑医院的特殊性和运行成本。比如医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生等服务的经费预算不足,这与实际情况不相符。据初步核算,今年我院资金缺口约32.5万元。最后,由于医院收入减少、财政投入不足,医院无法承担全年各类支出的经济能力,债务负担明显增加。如果财政预算经费没有增加,我院今年将面临药品、工资等欠款债务增加约21万元的困境。

  综上所述,鉴于目前医院遭遇收入下降和财政投入不足等困境,我院已经无法承担正常运营所需的经济负担,导致部分工作无法顺利进行。为了保持医院人才队伍的稳定,确保医疗活动能够正常进行,同时推动医疗卫生事业的健康发展,特此申请增加今年度的财政经费预算,总额为32万元。期待您的批准!

经费预算报告15

市财政局领导:

  为了应对金融危机,我们的市工业经济运行指挥部从20xx年11月22日开始正式运营至今,我们在监控运行、推进项目、开拓市场、提供资金保障以及进行政策研究等方面做出了大量工作。这些工作对于保障工业经济的平稳运行起到了重要的作用,并且得到了孙书记和张市长的`充分肯定。

  20xx年11月20日,市经贸委向市财政局提交了关于办公经费的申请报告,文件字号为经贸函[20xx]189号。市财政局对该申请给予了积极支持,并及时拨付了共计12万元的经费,以确保指挥部的正常运转。修改后内容原创,请核对。

  从目前情况看,金融危机的影响仍在继续,指挥部工作还远未结束,前两个月运行费用支出已出现极大缺口,部分办用设备和家俱需配备,房租等运行费用需支付,现再次申请解决办公经费57.78万元。

  申请人:

  申请日期:

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