可行性研究报告

可行性研究报告

时间:2024-06-09 13:51:37 可行性研究报告 我要投稿

可行性研究报告[精华]

  随着社会不断地进步,接触并使用报告的人越来越多,报告具有成文事后性的特点。为了让您不再为写报告头疼,以下是小编为大家收集的可行性研究报告,希望对大家有所帮助。

可行性研究报告[精华]

可行性研究报告1

  一、养老地产项目建设地

  (一)养老地产项目建设地地理位置

  (二)养老地产项目建设地自然情况

  (三)养老地产项目建设地资源情况

  (四)养老地产项目建设地经济情况

  (五)养老地产项目建设地人口情况

  二、养老地产项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建规划总平面布置图

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

可行性研究报告2

  一、企业基本情况

  1.1企业名称

  1.2企业性质

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:王xx

  1.3企业基本情况

  白城电力镇赉变压器有限责任公司是20xx年9月原吉林省镇赉变压器厂与白城供电公司联合组建的有限责任公司,公司位于吉林省镇赉县庆生街199号,是专业生产各种变压器及输变电设备的制造商,年产能力400万千伏安,总计2500台。企业资产总额:23320万元,占地面积5万平方米,建筑面积3.6万平方米,具有先进的生产及检测设备200余台套。

  公司拥有员工270人,其中高级工程师5人,MBA4人,中级以上工程技术人员50人,研究开发人员22人。企业设有五个基本生产车间:铆焊车间、机加车间、电线车间、总装配车间和电控车间;八个部门:技术研发部、生产部、品质保证部、财务部、销售公司、供应链管理部、售后服务公司、人力资源部;一个变压器工艺技术研究所。十几年来,公司凭借在电力设备领域的专业水平和成熟的技术,在同行业中迅速崛起。企业生产十一大类1100多个品种的产品,是科技研发型、经济增长型企业。

  1.4项目的提出

  1.4.1项目提出背景

  随着企业生产规模不断的发展、壮大,当前电力行业要求企业对瞬息万变的市场环境作出迅速、灵敏的反应,果断地对一些重大问题作出决策,只有这样才能抓住市场、抓住机遇,创造效益。客户对产品的要求也越来越高,要想能够保质保量的按期完成生产任务指标,对外形成一个良好的信誉。把传统的“将生产出来的产品卖出去”的观念转变为“生产能卖出去的产品”,就必须做到管理组织高效化、管理方法科学化、管理手段现代化,管理人员专业化,即要建立现代化企业管理体系。在这种情况下,公司领导意识到:要想使企业持续快速的发展,不仅要提升技术水平,更要提升企业的管理水平。管理工作的扎实与否直接决定着企业整体管理水平的高低,影响着企业的经营效益和发展速度。因为现代企业是臵身于市场经济的全方位开放性经营实体,其自身管理工作的水平代表着企业对环境变化的适应能力,为更好地开展竞争,求得良好的经济效益、社会效益尤为重要。

  (1)从企业自身来看,建立信息化管理体系,是解决当前企业管理中突出问题的有效措施,是提高企业整体素质的需要,是增强企业竞争力的必要。应用管理信息化系统已成为推动企业发展的重要手段,在提高企业管理水平,促进管理现代化,有效降低成本,加快技术进步,增强市场竞争力,提高经济效益等方面都有着举足轻重的作用。

  (2)从国内形势上来看,在国家大力提倡企业信息化建设的前提下,加大企业信息化工程实施力度,将会使企业的管理水平再上一个台阶。

  因此,企业管理系统与信息化相结合,建立具有自身特色的管理信息化系统,提升企业的核心竞争力,使企业持续快速发展,在激烈的市场竞争中立于不败之地。

  1.4.2 项目的提出

  随着公司硬件的不断发展,产品质量的要求不断提高,公司领导认识到了自身管理上存在的问题,并积极寻求解决的渠道。企业相继对:质量、环保、安全、产品进行了4项认证:即ISO9001:20xx版质量体系认证;ISO14001:20xx环境管理体系认证;GB/T28001-20xx职业健康安全管理体系认证; CCC中国国家强制性产品认证,并成功取得了认证证书。

  为了进一步提高企业的管理水平,建立现代化管理体系。20xx年8月白城电力镇赉变压器有限责任公司和英国雷诺阿企业管理咨询有限公司签订了为期12个月的管理信息化系统(MIS)项目合同,旨在引进先进的管理经验,使公司的管理水平和技术水平得到显著提高,逐步建立现代化企业管理体系。此举受到了镇赉县委、县政府领导的高度重视,组织县委、县政府的干部以及全县规模以上企业来公司参观学习,并在全县推广先进的管理创新项目。英国雷诺阿企业管理咨询有限公司作为一家总部位于伦敦的国际化管理咨询公司,(RENOIR)主要通过变革管理,优化与加强企业的运营、销售和绩效等方面的管理,实现为企业提升业绩的目的。

  雷诺阿(RENOIR)咨询管理服务遍布英国、欧洲大陆、东南亚、美国、印度、澳洲与中国等地区。

  吉林省工业与信息化厅《关于组织申报吉林省企业管理创新专项资金项目的通知》,为加快吉林省企业管理现代化步伐,切实提升吉林省企业综合竞争能力,促进吉林省新型工业体系的全面建设,推动产业跃升计划的.实施,全面提高企业管理水平。白城电力镇赉变压器有限责任公司拟申请企业管理创新专项资金,充分发挥国家专项资金计划的带动性,利用各项优惠政策,使有限的投资产出最大的效益。

  1.5企业未来三年发展规划(发展战略)

  1.5.1基本概况

  企业发展战略是非常重要的。企业发展战略意义是由企业发展战略特征决定的。企业发展战略具有一个本质特征和四个一般特征:一个本质特征是发展性,四个一般特征是整体性、长期性、基本性和计谋性。

  随着国家产业政策的调整,电力设施投资力度的加大,电网改造逐步深入,输变电设备市场需要量显著增长,区域性经济发展,给企业带来无限商机,企业共签订各类产品销售合同2.78亿元,实现产值2.10亿元,实现利税20xx万元,企业的各项经济技术指标均创历史最好水平,企业的市场前景非常的广阔。

  1.5.2产品市场需求预测

  (1)国家的能源新政策,为电力设备制造企业的发展带来了良好的机遇。吉林省电网公司的发展规划中,预计全省电力设施投资200亿元左右,新建和改、扩建比较落后的电网及电力设施,按照投资结构比例测算,电力变压器投资额15亿元左右,市场发展空间十分可观。

  (2)能源法的颁布实施,新型能源发电技术发展迅速,风力发电脱颖而出。新能源法的实施,以法的形式约束了各类发电公司由于发电给自然环境带来的污染,依法规定到20xx年各发电公司要安装机容量配置不低于10%的清洁能源发电,以弥补对自然环境带来的危害,清洁能源的发展,风力发电技术的成熟,自然环境的适应,给风力发电带来了良好的发展空间。

  白城地区地处松嫩平原,草原面积辽阔,风力资源十分丰富,是建设投资风力发电厂的理想区域,而且现已有9个初具规模的风力发电厂并网发电,投资回报率十分可观,按照白城市的发展规划,风力发电的装机容量将发展到800—1000万千瓦,投资额预计在180亿左右,风力发电厂两级升压需要的箱式升压站及电力变压器,两种产品的市场需要额度约为60亿元,我公司地处白城市辖区内,是专业生产风力发电升压变电设备的厂家,而且又有良好业绩,所以风力发电的兴起,给企业带来了良好的发展契机。

可行性研究报告3

  一、项目背景

  星巴克年内总涨幅已近两成仍旧门厅若是表明喝咖啡不仅是以成为一种流行,同时也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。随着咖啡文化的流行,校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来,咖啡文化消费在校园市场大有可为。

  (一)项目名称

  校园咖啡可行性研究报告

  (二)项目单位

  BF有限责任公司

  (三)可行性研究报告编制依据

  1、《中华人民共和国合伙企业法》;

  2、《中华人民共和国行政许可法》;

  3、企业投资决议;

  4、宁波市出台的相关投资法律法规等。

  (四)项目提出的理由与过程

  虽然目前宁波市分布有众多的咖啡厅,但万里学院内咖啡行业存在着空白,目前无一家咖啡店。而万里学院钱湖校区位于高教园区有师生2万余人,周边高校众多,人口极为密集,有很大的潜在消费人群。同时万里师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望,有一部分群体消费水平较高,有较多的可支配收入购买非生活必需品。在万里学院里面经营一家咖啡店,一方面可以丰富教师与学生的生活,另一方面对于经营者而言,潜力巨大,大有可为。在中国,绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现,是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡厅,将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡厅的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校本科学生担当咖啡厅的所有管理和服务人员是该咖啡厅的一大特色。

  二、餐饮行业市场分析

  (一)咖啡行业市场现状分析

  对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。目前大学生的消费状况不尽合理,如储蓄观念淡薄、消费结构存在不合理因素、过分追求时尚和名牌,存在攀比心理、恋爱支出过度等。消费不仅仅是个人行为,还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡厅主要是追求一种高品味的感受。尽管学生有相当一批咖啡消费者是因为文化和时尚而消费咖啡,但在很大一部分学生人看来,西餐厅与中餐厅没本质的不同,学生更注重实际,从很大水平上讲,西餐在他们看来那就另一种味道的饮食。首先,为啦消除人们对西餐的隔阂,双鱼座咖啡厅将自己的定位调整为以中档消费者为主,在原来的基础上实行全面降价。在营销策略上实行“欲取先予”,进行市场开发,让更多的学生消费者走进咖啡厅。

  (二)餐饮行业市场需求预测

  1.在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分别占26.2%和21.9%,这三者占据了总体的85.2%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在宁波市物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。

  2.在对咖啡和西餐的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。

  3.在对咖啡和西餐消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强,和上面的比较之后,我们发现,有一部分潜在消费者(约10%)对咖啡和西餐怀有好感,但是需求的意识处于沉睡状态,经过宣传和市场开发,这部分消费者有望成为咖啡和西餐的忠实消费者。

  4.在去咖啡厅的消费目的的调查中,可以发现,聚会和用餐的目的占据了一半以上的比例,谈事占了大约10%,这说明了校园消费群体去咖啡厅消费是因为有需求和事情才去,并非为了单纯的追求精神的享受。这暗示我们在消费者分析中,更应该重视团体消费(而非散客消费)。同时除开咖啡这项主营业务之外,应该适当增加一些辅助的业务。

  5.在每次的消费额的调查中,可以发现,接受每次10~20元的消费额的消费者占据了25.3%,少于十元占据了22.4%,可以接受20~30的消费额的群体占了13.5%,三者共占了六成以上的份额,这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的,暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。

  6.在影响消费的因素的调查中,可以发现,口味和价格是最重要的影响因素,分别占据了34.2%和33.5%,另外气氛和私密性分别为12.5%和13.6%,这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务,同时,重视气氛的营造(私人的空间和宜人的气氛)。

  三、市场竞争力分析

  现有竞争者主要有三类:

  一是奶茶店,主要面向低档消费者,这一类消费者居多,我们学校周围奶茶1元/杯,还提供座位和桌子来方便学生交流,环境虽然差一点,但奶茶店是我们最首要的竞争者

  二是比较高档专业的ktv,主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适,风格独特。

  这类餐厅更适合中高档消费群体,在我们学校周围通常价格在20元/时,100多元就能够尽情享受一晚上,最首要的`是它由私人包厢,这一点我们咖啡店需要留意一下,价格略低于咖啡厅又高于奶茶店,面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。

  最后就是咖啡厅,我们学校附近没咖啡厅,因此现在咖啡厅最首要的对手是前两类,市场的竞争仍是非常激烈的。而我们的咖啡厅是万里学院内唯一家,在周围也是规模最大的一家,只要做好宣传和市场细分,我们能够垄断这个市场。

  四、市场营销策略

  (一)定位

  要成为一个市场的领导者,一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多,怎么样才干吸引消费者呢?为啦打破人们对西餐的隔阂,降低价格,“先惠人,后惠己”,进行市场开发,让更多的人走进西餐厅,双鱼座应采取啦一个大胆的策略:定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主,兼有西餐的舒适和中餐的随意,走中式西餐的道路。

  (二)产品创新

  贴近学生的生活,对西餐的内容和做法要进行啦大胆的调整,好些学生风味的菜式都能在这里找到。在双鱼座,既有咖啡也有茶类,既有牛扒也有白饭。要对西餐进行改良,虽然学生喜欢西餐厅的幽雅环境,但终究是东方人,吃不惯正宗的西式菜肴。双鱼座的管理者要意识到啦学生市场的消费特点,适时做出调整和改变。在双鱼座不但能品尝到正宗西式食肆、地道菜,而且,还有男女生爱吃的点心、蛋糕等甜品可供选择。

  改变要以市场为导向,我是个学生,我很啦解我们学生的需求,我不会为啦喝咖啡而喝咖啡,对双鱼座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消费者,而是更广大的消费群体,他们追求的不是正宗,而是合适。

  五、传播策略

  可以组织一些具体活动(例如沙龙,舞会,英语角等)吸引人气,达到传播效果。

  网站和广播广告:利用学生使用较多的学校网站(bbs,学校学生网站等)或者校园广播投放一定量的广告和公告。

  人脉推广:鉴于高校是人去相当密集的场所可以利用咖啡消费者的口碑传播,例如可以招聘比较多的轮班流动的学生兼职服务员,通过每个人的交往半径进行人脉推广。

  官方传播:可以争取学校官方的合作,例如记者团的采访,校级院级的报纸的详细介绍,做好公关,公关的传播方式效果很好。

  利用社团:社团作为高校重要的组织,对每一个高校学子有巨大的影响。也是一种极佳的营销渠道。可以和社团建立友好关系,采取措施鼓励社团群体消费。例如,咖啡厅专门有区域可以提供给社团,社团非正式活动可以利用咖啡厅场所进行。

  软文传播:鉴于潜在顾客年龄较轻,易于接受感性事物,可以采取软文传播方式。例如各种受众较广的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到该咖啡厅,在不经意间就对潜在顾客产生影响,唤起消费咖啡的意识和体验欲望。

  不过对双鱼座而言更首要的还是一种口碑效应。学生在吃的地方讲求实际,但作为开放的大学,我们学生也更加成熟,愿意为良好的就餐环境消费,尤其是对环境有特别需求者。双鱼座一定要抓住啦这一点,店里环境要独具个性并体现潮流。消费者在双鱼座就餐要能体验到一种文化,然后他们就会传递给亲朋好友,进而形成啦口碑。

  六、产品、工艺及设备方案

  (一)产品方案

  蓝山咖啡巴西咖啡曼特宁咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基诺拿铁咖啡茉香冰咖啡

  雀巢冰咖啡浓缩咖啡美式香醇(冰、热)

  (二)工艺方案

  过滤法:将咖啡粉加入滤袋或滤纸中,慢慢注入新鲜开水,直至咖啡湿透为止,随即再分二至三次注待定量的水全部流入壶中,即可饮用。

  ESPRESSO法:需要借助意式咖啡机来调制。意大利咖啡机有足够的压力迫使热水穿过非常幼细并经过挤压的咖啡粉末,吸取咖啡最为浓郁的口味,然后滴入下面的杯中。

  自动渗滤法:将新鲜冷水倒入电热咖啡壶的水箱,再在过滤器内加入适量咖啡粉,开启电源,待水全部滴完后即可

  (三)设备方案

  1、咖啡机(双头):28000~80000元

  2、磨粉机:5000~6500元

  3、滴滤咖啡机:800~8000元不等

  4、水处理设备(过滤掉水中的杂质和怪味,保证咖啡的味道):200~800元

  5、奶缸:用来热奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作两三杯咖啡。

  6、温度计:测奶温,可保证制作的饮料味道和质量上保持一致。

  7、压粉器:用来将咖啡粉压实,在煮咖啡时使用。

  8、其它:勺、量杯、计时器、香料瓶、奶油发泡器、摩卡泵、清扫刷、咖啡杯。

  9、耗材包括:奶制品、香味糖浆(果露)、纸制品、吸管等。

  七、成本

  (一)房租:

  房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000—6000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)(二)人力成本:

  按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为3人:

  咖啡师一名(两年以上咖啡师经验):2500—3000元/月

  咖啡师兼服务员一名(初学咖啡制作6个月左右,可倒班):1200—1500元/月

  服务员一名:1200—1500元/月。

  按最高算,人力成本:5000元/月。

  (三)一次性投入成本

  1、装修

  装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000——150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。

  2、设备

  设备预算:40000元。包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。

  3、公司注册

  工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(考虑到政府公关的费用)

  (四)原料成本:(按菜单内容定)

  1、咖啡

  包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等约500—1000元/月

  2、奶茶

  包括:茶底、鲜奶、辅料等约300—500元/月

  3、茶约300—500元/月

  4、简餐(不开火)

  包括:三明治、甜点类约1000—20xx元/月

  原料成本为:20xx——4000元/月(一般原料成本占售价的5%—10%)

  (五)水电工商费用

  包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及临时性费用等:1000元/月

  (六)杂费(宣传活动经费。设备维护)

  举办各类活动。包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等,5000元/月

  八、投资估算依据

  经营预算分析2房租4000元/月X6个月=2.4万

  装修自己设计中等装修10万

  机器设备4万

  公司注册0.5万

  餐饮原物料半年准备2万

  水电工商1000元/月X6个月= 0.6万

  人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万

  杂费(含宣传、机器维修)5000元/月X6个月= 3万

  以上合计25万再准备5万备急

  合计需准备启动资金30万(150股)

  其中装修。机器设备。公司注册一次性投入费用合计为14.5万;日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)

  九、经营假设:

  100平方装修后共40个座位,预计人均消费25元,客满系列大概五成,也就是平均50%的就座率,转台数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是48人次

  预估营业额:3万/月(日营业额为40*50%*2*25=1000元)36万/年

  预估毛利额为:2.7万/月(产品平均毛利按90%计算)32.4万/年

  预估经营费用:1.5万/月18万/年

  预估净收入:1.2万/月14.4万/年

  总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为396%(=(72—14.5)/14.5)

  成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回。(=14.5/1.2)

  股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖励基金),则每年可分配利润为7.2万元,则每股可分配480元,每股的年收益率为24%(注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)

  十、融资方案

  xx各出资7.5万元

  十一、结论

  结合以上分析得出如下结论:校园咖啡厅前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。

可行性研究报告4

  房地产可行性研究的内容。

  按项目研究详细程度的不同,可行性研究可分为投资机会研究 、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段,各阶段的内容是一致的,只是指标的详细程度存在差别。当然,房地产项目可行性研究的具体内容因项目的复杂程度、环境状况的不同而有所不同,但一般包括项目的必要性分析、实施的可能性分析和技术经济评价。其具体内容如下:

  1)项目概况。

  项目概况主要包括项目的名称、背景、宗旨的基本情况,开发项目的自然、经济、水文地质等基本条件,项目的规模、功能和主要技术经济指标等。

  2)市场分析和需求预测。

  在深入调查和充分掌握各类资料的基础上,对拟开发项目的市场需求及市场供给状况应进行科学分析、客观预测,包括开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售期等。

  3)规划方案的优选。

  在对可供选择的规划方案进行比较分析的基础上,优选出最为合理、可行的方案作为最后方案,并对其进行详细描述,包括选定方案的建筑物布局、功能分区、市政基础设施分布、项目的主要技术参数和技术经济指标、控制性规划技术指标等。

  4)开发进度安排。

  对开发进步进行合理的时间安排,可以按照前期工程、主体工程、附属工程、交工验收等阶段进行。大型开发项目,其建设期长、投资额大,一般需要进行分期开发,这就需要对各期开发的内容同时作出统筹安排。

  5)项目投资估算。

  项目投资估算即对开发项目所涉及的.成本费用进行分析估计。房地产开发项目涉及的成本费用主要有土地费用、期间费用及各种税费等,估算的精度要求布告,但应充分注意各项费用在不同建设期的变化情况,力争与未来事实相符。

  6)资金的筹集方案和筹资成本估算。

  根据项目的投资估算和投资进度安排,合理估算资金需求量,拟订筹资方案,并对筹资成本进行计算和分析。房地产项目投资额巨大,开发商必须在投资前作好资金的安排,并通过不用方式筹措资金,保证项目的正常运行。

  7)财务评价。

  财务评价是依据国家现行财税制度、现行价格和有关法规,从项目角度对项目的盈利能力、偿债能力和外汇平衡等项目财务状况进行分析,借以考察项目财务可行性的一种方法,其内容包括项目的销售收入和成本预测,预计损益表、资产负债表、财务现金流量表的编制,债务偿还表、资金来源与运用表的编制,财务评价指标和偿债指标的计算,如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等。

  8)风险分析。

  风险分析是可行性研究的一项重要内容,主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等内容。风险分析通过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析,了解各因素对项目的影响性质和程度,为控制项目运作过程中的关键因素提供依据,也为投资者了解项目的风险大小及来源提供参考。

  9)国民经济评价。

  国民经济评价是按照资源合理配置的原则,从国家、全社会的角度考察项目的收益和费用,用资源的影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数,分析计算项目对国民经济的净贡献,并评价项目的经济合理性。它是项目评价的重要组成部分,也是投资决策的重要依据之一。因此,在房地产项目开发过程中,要综合考虑项目对社区、城市环境、资源有效配置的影响,进行项目的国民经济评价。国民经济评价包括社会、经济和环境效益评价。

  财务评价和国民经济评价都属于项目的经济评价,但两者的评价角度不同。财务评价侧重于项目本身的获利能力,国民经济评价侧重于项目对于国民经济的贡献,即按照资源合理配置的原则,从国家整体角度考察分析项目的效益和费用,从而评价项目的经济合理性。所以国民经济评价又叫费用效益分析。

  10)结论。

  运用可行性研究的各种指标数据,从技术、经济和财务各方面论述项目的可行性,分析项目可能存在的问题,提出有效的项目建设建议。

可行性研究报告5

  一、项目概要

  该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在×镇×村,新扩建2,460亩,建设时间从200X年9月开始,于2008年9月结束,时限3年。

  主要建设内容:

  1、鲜果采摘区扩建1500亩;

  2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到2008年末达到180栋,占地500亩;

  3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;

  4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;

  5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;

  6、建设占地110亩的森林浴场一处;

  7、农事实践基地建设日光温室50栋;

  8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;

  9、别墅渡假区建设别墅30栋;

  10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

  1

  1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的`引进示范推广;1

  2、无公害农产品检测室的建设。

  该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。

  二、背景分析

  该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的'无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

  ×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

  园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。

  三、需求分析

  1、市场需求

  随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,

  有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。

  2、社会需求

  随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的.新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

  3、生态改善

  该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

  4、经济发展

  园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入2000万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。

  四、条件分析

  1、资源条件

  ×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的.品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。

  2、原材料条件

  日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。

  3、交通运输

  距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、经营管理能力及技术情况

  ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。

  五、方案设计

  1、目标

  ①、园区扩建2,460亩,到2008年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;

  ②、水、电、河、路配套环境优化;

  ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;

  ⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜2000吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。

  2、实施地点和范围

  地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。

  3、实施内容

  园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。

  4、实施计划

  园区建设从200X年9月—2008年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的`整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

  5、支持环节

  ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;

  ②、无公害农产品检测仪器配套资金;

  ③、公用基础设施配套资金。

  6、组织落实

  园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。

  六、效益分析

  ①成本效益分析产品成本项目投入运行后年总生产成本 850 万元。投资估算示范基地项目总投资 7473 万元。产品利润销售税金项目投产后,年增加收入 2820 万元,年上缴税金 100 万元,税后利润 1870 万元。②

  投资回收期限静态投资回收期 4 年,动态投资回收期 6 年(含建设期)。投资的利润率25.02%

  财务净现值

  财务净现值 NPV = 4 , 759 万元(计算期 11 年,其中:建设期 1 年,生产期 10 年,折现率按 8% 计算)。

  财务内部报酬率

  IRR = 21.82%

  ③

  国民经济效益分析

  基本评价指标

  项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产 7000 亩,果树 8000 亩,无公害蔬菜 10000 亩,水产品养殖水面 1000 亩,农民增收 9300 万元。

  就业效果

  直接、间接解决 5000 个农民就业,同时可带动 23000 人发展同类产业。 农民增收

  项目区农民人均纯收入增加 2000 元。

  对财政的'贡献

  财政年收入增加 500 万元。

  投资盈亏

  以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ,表明项目有较好的资金回收能力。 风险分析

  项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。

  七、项目资金筹措(单位:万元)

  预算筹措渠道金 额 一、财政投入1600.001 、申请中央财政补助800.002 、省级财政投入320.003 、市地财政投入320.004 、县级财政投入160.00 二、项目单位投入3,098.7 三、银行贷款

  2,774.3预算投资总额7,473 八、项目投资估算(单位:万元) 项目预算明细预算金额备 注合 计7 , 473

  新品种引进费 50.00

  50 个品种新技术引进费40.0040 项专家活动经费10.00

  国家和省十名专家 柏油路 306.00

  公用部分水泥路621.6公用部分绿化美化41.229 , 200 延长米及森林浴场植被 110 亩引水上山719.00机电井 500 眼,提水站 50 个,蓄水池 50 个及配套电缆管道治河架桥259.00治理河道 3 条,架桥 9 座,(含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座)田间排水沟水泥板护坡156.0040 , 000 延长米硬化田间作业道72.0060 , 000 平方米

可行性研究报告6

  从上世纪改革以来(1978—XX),中国农村发生了很大的变化。土地承包制的推广,大大提高了农民的积极性,基本解决温饱问题,经济收入大幅度提高。同时中国经济也发生翻天覆地的变化,国民生产总值增长了11倍在世界排行由第10位上升到第3位。到了九十年代由于农村极度缺乏金中小企业融资源和支持城市的工业发展,增长率由10%降至4%,进一步刺激农村剩余劳动力的输出市场,大大加快了城市的建设力度。虽然表面上增加了农民的收入,实际上却付出沉重的代价——为了追求高额回报,城市加快劳动密集型企业的发展,而耽误了技术密集型企业研发、发展和新产品的更新速度;同时耽误了一代农村人受教育的机会及打工者的下一代人生观念。其实中国的成功或失败不是取决于大都市修建多少摩天大厦而是取决与广阔农村的.经济成就——因为中国 是一个十足的农业大国。为了积极响应新任中央领导人提出的政策,农村城镇化发展是必然的趋势。现行的农村像一片未开发的处女地,如果经济条件得不到改善,农民不得不为了改善居住、医疗和教育条件的支出从而把钱存起来,国内消费将很难大幅度增长。

  高速度、高耗能、高污染已成为当前我国经济发展的一个重要特点。1979-XX年gdp年均增长9.7%,是世界上增长速度最快的国家。但我国单位gdp的能耗高出经合组织30个国家平均值的20%,资源供应紧张,所需石油约50%依靠进口。世界污染最严重的20个城市中,中国占16个。据测算,我国环境污染损失约占gdp的3%到8%,生态破坏(草原、湿地、森林、土壤侵蚀等)约占gdp的6%-7%。大气和水质污染影响居民生活质量,损害居民健康。世界银行估计,我国平均每年因大气污染而早亡75万人。经合组织测算,中国环境污染造成疾病和早亡的损失占gdp的13%。高速增长的gdp,如果扣除过高的环境代价,实际发展不是高速度,而是低速度。经合组织认为:中国虽然是世界第四大经济体,但中国的环境标准更接近某些最贫穷的国家。环境形势的严峻是有碍于社会经济的可持续发展的。近年来我国经济高速度发展,而环境保护工作严重滞后,因而产生了大量污染。在全球20个污染最严重城市中,中国占16个(《参考消息》XX年7月4日报导的世界银行研究报告),关于环境污染造成的损失,还缺乏全面而确切的统计数字,但许多学者和有关机构作了大体的测算:

  ——据国家环保总局环境与政策研究中心孙炳彦在《90年代初期中国环境污染损失和思考》一书中测算:1990、1992、1994年我国污染损失分别占当年gnp的7.4%、6.9%、6.5%。

  ——国家环保总局局长解振华在《求是》杂志XX年第3期发表的文章称:据专家估算,我国每年的大气污染、河水污染造成的直接经济损失约占当年gdp的4%-8%。

  ——据中国科学院环境与发展研究中心测算,1993年环境污染损失占到当年gdp的3.16%,生态破坏(森林、草原、农田、水资源、湿地、土壤侵蚀、人为灾害)占到当年gdp的6.87%,两项合计损失占gdp的10.03%。

  ——据世界银行计算,中国1997年的环境污染损失占到当年gdp的7.7%。

  ——据国家环保总局和国家统计局初步测算,XX年全国污染损失占当年gdp的3.05%。但并未包括自然资源核算,环境成本中也未计入生态破坏损失,即使环境污染损失,其内容也是不全面的。

可行性研究报告7

  房地产商业项目,可行性研究报告主体有七大部分,分别为项目总论、市场分析及前景预测、建设单位基本情况、项目建设方案、投资估算资金筹措及贷款偿还计划、财务评价、项目风险分析。

  我们小组认真学习了该报告,对整个项目的流程有了大致的了解。按照报告所示,在实际操作中首先要到实地考察该项目,对项目名称(成都环达通泰盈房地产开发有限公司“环达通”商业项目)、项目建设单位概况,建设地点、规模、期限及建设内容、投资估算及资金筹措、可行性研究报告编制依据等做到心中有数,然后再进行市场分析和财务评价。

  现在具体操作如下:

  一、市场分析与前景预测。首先要对投资环境及城市规划和成都市商业地产发展状况

  有一个大致的了解,在此基础上再进行项目分析,项目分析的内容包括项目概况、南部新区商业物业发展状况(在做这个的同时,可以参考类似商业物业重点个案和区域互补商业物业两种,对他们的基本情况要有所了解)、项目swot分析、项目定位分析、项目运营分析、项目运营分析是重点。包括确定推广及招商时机,租赁价格的预测。租赁价格的预测所包含的内容很多。主要用到的方法是未来现金流的贴现加总。

  作为报告中很重要的一块,市场分析和前景预测我们总结其主要内容如下:

  1.投资环境,包括宏观环境和区域环境.在宏观政策里面包括土地、金融、税收、产业调整等一些政策。而区域环境则主要包括区域经济发展、区域产业结构变化、区域发展趋势、相关产业的发展以及具名消费水平,收入水平和消费习惯等。

  2.城市规划,主要包括城市规划、商业网点分布、城市规划重点、城市规划调整、城市布局以及项目所在区发展规划等。

  3.项目产业发展状况,主要包括项目商业格局,商业业态,商业地产特征,商业地产趋势预测等

  4.项目分析。主要包括项目概况,商业物业需求,参考商业物业,个案分析

  以及swot分析,项目定位和运营分析。

  二、建设单位与项目不同,建设单位是成都环达通泰盈房地产有限公司。要对他的基

  本情况比如注册资本,公司总经理等有一定了解。然后发现建设单位优势,这里的优势是成都子公司是环达通泰盈成都房产发展有限公司是环达通泰盈成都房产发展有限公司的全资子公司,作为强强联合的产物,能够形成集西方管理和本土运作相依存的新型团队,使其项目从规划、设计以及未来的建设和运营中拥有超前的理念和较好的发展前景。建设单位财务状况也是重点。

  三、项目建设方案。项目建设方案的内容包括建设内容和规模,综合技术经济指标,建设工期安排及目前进度,建设设计,结构设计,给排水设计,电气设计,暖通设计等。

  四、投资估算、资金筹措及贷款偿还计划。在对投资进行估算之前,要找到估算依据,估算依据一般包括建设部、四川省建设厅、财务厅、发改委、物价局、成都市造价站、建设部、成都市房管部门的官方网站上去寻找相关文件和资料。之后,再进行投资估算,包括项目总投资估算和具体估算,具体估算包括土地取得费用,前期工程费用,基础设施建设费用,建筑安装工程费用,开发间接费,财务费用,开发期税费,其他费用,不可预见费,开办费用,推广和招商代理等费用及铺地运营资金。这些费用的估算主要是结合或某些标准或企业类型、组织架构、管理特点和项目的经营方向及目标客户群和以往的操作经验进行估算。除了投资估算以外还包括项目资金筹措以及资金使用计划和还款计划。

  五、财务评价财务评价是可行性研究报告里的另外一个重点部分。财务评价是在上面

  投资估算的基础上进行的。首先要获得基础财务数据,但这些基础财务数据不同于上面的费用,应该包括营业收入估算、折旧和摊销、经营成本估算、利息支出。而预测的'依据是项目的盈利情况、公司对所得税、公积金、公益金及应付利润分类进行估算。(按现行税收制度,成都市企业应缴纳营业税为营业收入的5%,城市维护建设税为营业税的7%,教育费附加为应纳营业税的3%,地方教育费附加为应纳营业税的1%,副食品调控基金为营业收入的1‰.经营税金及附加合计为销售收入的5.65%,除此之外,作为房屋所有权人,企业还应该缴纳房产税,其计税依据是房产的计税价值的1.2%或者房产的租金收入的12%,本次按照房产计税价值的1.2%估算房产税。)

  在获得基础财务数据的基础上,再进行财务分析,项目评价各基本报表的编制,财务分析指标计算,项目不确定性分析,敏感性分析和财务分析结论。

  六、项目风险分析这些风险主要来自:招标和承包模式、自然条件风险、工期拖延和

  质量风险、项目开发成本、施工索赔、出租运营阶段、市场定位、项目招商、租金方案和出租策略的制定及运营管理等阶段。总之,在风险发生之前,对项目开发经营存在的风险因素以及产生的原因,要从系统的观点出发,做出判断。许多风险具有隐蔽性,各种风险往往交织在一起,这个识别风险带来困难,因此针对“成都环达通”项目应建立专门班子,聘请专业顾问,采取科学方法,对风险因素识别和控制。

  七、据以上分析,得出项目可行性研究结论。并编制可行性要就报告。

  资料相关

  因为房地产市场是一个政策为主要导向的市场,政府从供应结构、土地管理、外汇准入、税收杠杆、货币政策、市场监管等方面对房地产进行了组合调控。数据主要从建设部、国土资源部、国家外汇管理局、中国人民银行、国家税务总局和地方对应机构等部门的官方网站上下载相关文件及资料。还有《成都市统计年鉴》,成都市商务局,南部新区商业用房供需量、参考性物业等基础数据来源于世邦魏理仕,同时参与项目的各相关方都是数据的来源处。各大门户网站和研究机构的数据,以及各大数据库都是数据来源。为该项目所做的专项分析报告,并以此报告为依据对本项目未来租金水平做出预测,以及项目的平面图。

可行性研究报告8

  1、标题:

  ×××项目可行性研究报告

  2、内容:

  根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

  (1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

  (2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

  (3)产品(或建设)规模方案的选择。

  (4)工艺技术方案(或建设标准)选择。

  (5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

  (6)公用设施建设方案。

  (7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

  (8)生态环境影响和对策。

  (9)节约能源、水和土地资源措施。

  (10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

  (11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

  (12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

  (13)经济分析和风险分析。

  (14)综合评价及结论。

  3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

  4、项目可行性研究报告编制单位:

  ×××单位或委托×××院、所编制。

  5、项目可行性研究报告编制时间。

  ×××年×××月 ×××日。

  6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

  可行性研究报告:可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大孝经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的.上报文件。

  主要内容:

  1。总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。

  2。产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。

  3。主要技术与设备的选择及其,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备及其条件与责任。

  4。选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定

  厂址的优缺点及最后之选定结论。

  5。企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与、培训计划及要求。

  6。环境保护内容。

  7。资金概算及其,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。

  8。项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。

  9。经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。

  10。综合评价结论。

可行性研究报告9

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析汁匕较以及预测建成后的社会经济效益。

  一、项目背景

  1 、 项目名称:

  居住小区(暂定名)

  2、可行性研究报告的编制依据:

  (1)《城市居住区规划设计规范》

  (2)《a市城市拆迁管理条例》

  (3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

  (4)《住宅设计规范》

  (5)《住宅建筑设计标准》

  (6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

  (7)《城市道路绿化规划及设计规范》

  (8)《高层民用建筑设计防火规范》

  3、项目概况

  1 )地块位置:该基地东起,南至路,西至 路、北至,围合区内土地面积约平方米,该地块属a市 类地段。

  2 )建设规模与目标:

  土地面积:亩(平方米)

  容积率:

  开发周期:

  土地价格: 元/亩(a市国有土地使用权挂牌出让起价)

  建筑面积(预计):总建筑面积:㎡

  3 )周围环境与设施

  (1)步行约10 分钟可至a市中心。

  (2)西侧为 市城市中心景点。

  (3)东侧为城市绿化带,南侧为广场。

  (4)西南靠近a市小学。

  (5)北面为a市人民银行。

  4 、项目swot分析

  优势及机会

  (1) 该项目地处a市最具发展潜力的地段,周边环境在不久的将来是最佳的居住区域。

  (2) a近几年的经济发展和市政建设步伐,使得该区域的房地产具有较大的升值空间。

  (3) 东侧 的成功开发,为该区域的房价定位提供了市场认可性。

  (4) 周遍日趋成熟的居住配套及商业氛围的逐步形成,为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。

  (5) 拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大,对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。

  (6) 该项目以毛地出让,起价元/亩,使得取得该地块的前期资金较少。

  (7) 该项目规划定位为a市第一个小高层住宅小区,我公司在b市开发小高层的经验可以为之借鉴。

  (8) 我公司与a市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景,有利于我公司今后在当地的发展。

  (9) 物业管理公司在a市的`先行介入,为今后该项目的物业管理,具有一定的优势互补的性。

  (10) 拆迁的难度较大使得外地的资金有所顾虑,为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。

  劣势及威胁

  (11) 拆迁密度过大,拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。

  (12) a市拆迁实施细则的即将出台,拆迁成本的预测具有一定的风险性。

  (13) 市政设施的带拆带建,因其标准的不确定性,使的成本的测算具有一定的不确定性。

  (14) 外来资金的介入,有可能使得土地的挂牌价抬的过高。

  (15) 规划中对于地块的居住用地的定位,今后商业的规划能否通过,具有一定的不可确定性。

  (16) 小高层的居住观念的形成,物业管理费、电梯的运行和维护等,将给今后的销售带来一定的抗性。

  (17) 该地块的居民大多是二次拆迁,拆迁的难度较大。

  (18)花园的日趋完善,又是多层住宅,与本项目的竞争将比较激烈。

  (19) 拆迁的难度,使该项目的建设周期具有延期的可能。

  (20) 周遍的生活配套设施及交通不够完善。

  二、市场分析

  1 a市概况(参考)

  a市位于

  河南岸,面积

  平方公里,人口 万。

  生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区、国家级水禽湿地保护区。全市森林覆盖率达56%,1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。

  投资环境良好。交通通信便捷,公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——a港为枢纽,拥有国家对外开放口岸,年设计吞吐能力达500万吨,a港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络。

  项目所在区位于 江中下游南岸,与b市接壤,是a市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里,人口62万,辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。

  2 a市房地产住宅市场分析

  a市房地产业从起步到发展,大致经历了三个阶段:1988年至1993年为第一阶段,以房屋统代建为主,所建住房多为福利性,商品化率低,房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段,统代建行为逐步消失,商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和西苑小区的成片开发为起点,掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后,城市基础设施建设步伐加快,城市建成区人口、规模迅速扩张,城市建设与房地产开发两者良性互动,房地产场进入有序发展时期。到目前为止,a市房地产业基本实现了创业任务,完成了原始积累。居民住房质量显著改善,产业结构趋向合理,市场体系基本建立。

  二oo三年,a市房地产业主要特征表现在以下几个方面:

  表现之一:投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元,投资增幅达33.4%,占全市建设系统投资65%,占全市固定资产投资12.6%。

  表现之二:市场供销两旺。主城区竣工商品房面积 20.04万平方米,销售面积22.04万平方米,消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。

  表现之三:房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%,净增400元/m2左右。

  表现之四:交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。a市城区共办理各类房产交易7938起,面积达89.62万m2,比上年度分别增长25%和35%,其中存量房买卖2305起,面积24.40万m2,成交金额8800万元。

  表现之五:拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市gdp增加值14%,带动相关产业产值8.87亿元,带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。

  对今后市场的预测:

  ---—从购房能力看

  伴随着经济增长,城镇居民可支配收入逐年增多,XX年到XX年,城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大,但消费市场仍保持旺热。

  ——从投资角度看

  由于股市长期低迷,银行利率多次下调,而房地产业保值、增值功能显著,使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持,大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%,年增幅达16%。

  ——从消费结构看

  随着房地产市场的发展,居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念,改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查,汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。

  ——从需求关系看

  根据城市总体规划,城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里,城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下,单从住房需求分析,a市每年人口增长拉动的住房需求,加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要,将为房地产业提供广阔的发展空间。

  3、主要竞争项目分析

  住宅小区详细情况如表:

  项目

  套数 建筑面积(万㎡) 平均单价(元/㎡) 位置

  向阳小区 1500

  22

  1400

  宝山路

  新华小区 785

  8

  1344

  黄河街

  银河小区 170

  1460

  银河街

  成光小区 130

  1400

  学院路

  太阳神小区500

  6.9

  1508

  英雄路

  部分商业网点详细情况

  项目

  面积㎡

  单价元/㎡

  位置

  汇丰花园 40~~80

  4000~5600

  新城区

  秋爽花园 50~~70

  5000~1XX

  市中心

  碧苑小区 36~~50

  6800

  建设路

  桃园小区 车库

  550

  秋浦路

  荷花村

  车库

  550

  建设路

  三、项目财务分析

  (一)、拆迁成本分析

  围合区域内房屋均为砖混结构,其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户,四建公司职工住宅一栋16户, 拆迁公司拆迁安置房一栋,30户)。其它房屋均为二——四层。

  根据挂牌文件附图及现场核结,围合区内需拆除房屋面积:住宅34329平方米,经营性用房600平方米,合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证,规划建房证,房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。

  拆迁成本估算:

  按照a市《城市房屋拆迁管理办法》规定和拆迁补偿评估报告。

  1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元

  2、经营性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元

  3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)

  住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元

  经营性用房:600平方米*45元/平方米=27000元

  4、室内装饰:34929平方米*80元/平方米=2794320元

  5、阁楼、围墙院内地坪等:

  34929平方米*48元=1676592元

  6、搬家费、临时过渡费等:

  1)、搬家费:

  住宅:200户*300元=60000元

  经营性用房:9户*500元=4500元

  小计:64500元

  2)、过渡费:

  住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元

  经营性用房:600平方米*16元/平方米*6个月=57600元

  小计:632535元

  其他费用

  3)、 管理费,委托拆迁费:

  34929平方米*15元/平方米=523935元

  4)、 房屋拆迁评估服务费费:35000元

  5)、 奖励:

  34929平方米*100元/平方米=3492900元

  上述所有费用小计:38533208元,折抵每平方补偿金额为1103.18元。

  按照a市人民政府令,对a市城市区域内房屋拆迁,在XX年上半年尚可以执行,自省《城市房屋拆迁管理办法》,在XX年7月1日开始执行后。a市城市房屋拆迁就困难重重,特别全国城市房屋拆迁大气候政策,向被拆迁人倾斜,裁决司法强制拆迁基本停止。

  1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米

  1203.18元*34929平方米=42025874.2元

  (二)建筑成本分析

  对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案,沿东湖路建两栋二层网点,占地面积:50*10*2=1000㎡,建筑面积:XX㎡。

  主入口设在东湖路两栋网点之间,次入口设在 路靠近 小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房,形式基本同s小高层,裙房上建三栋12层住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三栋12层住宅建筑面积:29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡,合计建筑面积:17906㎡。

  地块内大致布置

  一栋 15层29.4*13.8*15层;

  一栋 12层29.4*13.8*12层;

  三栋 12层40*15*12层;

  一栋 15层40*15*15层;

  占地面积:3211㎡,建筑面积:41554㎡

  总占地面积:5861㎡,建筑密度:20.7%

  总建筑面积:61460㎡,容积率:2.17

  高层均设计地下室,面积为4861㎡,总户数约为297户。

  建设成本估算

  (一)、工程前期费:

  1、拆迁成本

  2、土地出让金

  3、城市基础设施配套费:61460㎡*50元/㎡=307.3万元

  4、人防基金:配套建地下室

  5、规划技术服务费:56160*1.4+5300*2.2=9.03万元

  6、墙改:61460*8=49.168万元

  7、散装水泥:61460*2=12.29万元

  8、白蚁防治费:61460*2=12.29万元

  9、质量监督费:61460*2=12.296万元

  10、施工图审查:61460*1=6.15万元

  1、防雷审查:61460*1=6.15万元

  2、消防审查:

  3、文物:0.2万元

  4、规划设计:10万元

  5、建筑设计:XX*12+59460*30=180.78万元

  6、地质勘探:61460*2=12.29万元

  7、测量定位:10万元

  8、煤气增容:2500元/户

  9、供水管网配套费:20元/㎡

  小计:627.93万元

  8、19项代收代缴,未计)

  (二) 工程成本

  1、桩基:59460*100元/㎡=594.6万元

  2、地下室:4861*600元/㎡=291.66万元

  3、主体:59460*900+XX*500=5451.4万元

  4、电梯:9栋*50万元/栋=450万元

  5、室外水电气工程:61460*50=307.3万元

  6、小区绿化、道路等工程:61460*60=368.76万元

  7、监理费:6337.66*1%=63.38万元

  小计:7527.1万元

  总计、8155.03万元

  (三)项目费用分析

  依据比较定价和市场定价相结合的原则,就该项目的预算定价为:

  小高层住宅1900元/㎡ 商铺6000元/ ㎡ 地下车库800元/㎡

  销售收入 住宅1900*56160=106704000

  商铺6000*5300=31800000

  地下室4861*800=3888800

  总计:142392800元

  营业税及附加 142392800*5.5%=7831604

  各项费用

  142392800*4%=5695712

  总成本:拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本

  =42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2

  毛利润:销售收入—总成本

  =142392800-137103490.2

  =5289309.8元

  四、项目费用分析结论

  如土地挂牌竞价在五百二十八万以内,该项目具有一定的利润空间,项目可行。如超出项目风险较大,项目不可行。

可行性研究报告10

黑龙江省农业委员会:

  你委《关于黑龙江省申报20xx年第二批农村沼气国债项目的请示》(黑农委联发[20xx]173号)收悉。经研究,批复如下:

  一、原则同意你委上报的《黑龙江省20xx年第二批农村沼气国债项目可行性研究报告》。

  二、项目建设内容。项目基本建设单元为“一池三改”,即户用沼气池与改圈、改厨、改厕同步设计、同步施工,应根据需要配套建设圈舍保温增温设施(暖圈或大棚)。

  三、项目投资。核定在你省林甸县等17个县(市、区)的.120个村建设农村沼气30350户。项目总投资为12140万元,其中:中央投资3642万元,地方配套6070万元,农民自筹资金2428万元。项目建设期为20xx至20xx年。

  四、加强资金管理。要积极协调有关部门落实配套资金,加强项目资金使用情况的监管。

  五、保证建设质量。农村沼气项目建设应执行《户用沼气池标准图集》(gb/t4750-20xx)、《户用沼气池质量检查验收规范》(gb/t4751-20xx)、《户用沼气池施工操作规程》(gb/t4752-20xx)等相关国家或行业标准,严格技术规范。从事沼气池建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书,持证上岗。

  六、推进项目公开。户用沼气灶具及配件等关键设备由农业部科技教育司会同省级农村能源管理部门统一组织招标采购。要将《农村沼气国债项目管理信息手册》统一发放到所有项目农户,并公开年度安排计划和项目实施方案。项目建设任务、资金安排和物资分配等情况要列入村务公开内容予以公开。

  七、加强服务网点和技术创新试点建设。要根据实际积极探索建立户用沼气专业化、社会化服务网点,加大投资力度,加强管理和服务,帮助项目农户熟练掌握沼气日常管理、安全使用和综合利用等技术。积极开展联户沼气、秸秆原料沼气等创新技术的试点示范。

  请据此批复,督促各地尽快制定项目实施方案并经你委审批。要严格按照《农村沼气建设国债项目管理办法(试行)》的要求,加强项目组织实施,有关实施情况要及时报送我部。

可行性研究报告11

  可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。

  可行性研究报告架构

  第一章 项目投资总论

  第二章 项目背景和发展情况

  第三章 项目市场分析与建设规模

  第四章 项目建设条件与厂址选择

  第五章 项目工厂技术方案

  第六章 项目环境保护与劳动安全

  第七章 企业组织和劳动定员

  第八章 项目实施进度安排

  第九章 项目投资估算和资金筹措

  第十章 项目财务与敏感性分析

  第十一章 项目可行性研究结论与建议

  第十二章 项目财务报表

  第十三章 附件来分析评价财务指标

  工业项目可行性研究报告分项说明

  第一章 项目投资总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  1.1 项目投资背景

  1.1.1 项目名称

  1.1.2 项目承办单位

  1.1.3 项目主管部门

  1.1.4 项目拟建地区、地点

  1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

  1.1.6 研究工作依据

  1.1.7 研究工作概况

  1.2 项目投资可行性研究结论

  1.2.1 市场预测和项目规模

  1.2.2 原材料、燃料和动力供应

  1.2.3 厂址

  1.2.4 项目工程技术方案

  1.2.5 环境保护

  1.2.6 工厂组织及劳动定员

  1.2.7 项目建设进度

  1.2.8 投资估算和资金筹措

  1.2.9 项目财务和经济评论

  1.2.10 项目综合评价结论

  1.3 投资主要技术经济指标表

  1.4 投资存在问题及建议

  第二章 项目背景和发展概况

  这一章主要应说明项目的发起过程,提出的理由,前期工作的发展过程,投资者的意向,投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述,说明项目提出的背景,投资理由,在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

  2.1 项目提出的背景

  2.1.1 国家或行业发展规划

  2.1.2 项目发起人和发起缘由

  2.2 项目发展概况

  2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

  2.2.2 试验试制工作情况

  2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

  2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程

  2.3 投资的必要性

  第三章 项目市场分析与建设规模

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

  3.1 市场调查

  3.1.1 拟建项目产出物用途调查

  3.1.2 产品现有生产能力调查

  3.1.3 产品产量及销售量调查

  3.1.4 替代产品调查

  3.1.5 产品价格调查

  3.1.6 国外市场调查

  3.2 市场预测

  3.2.1 国内市场需求预测

  3.2.2 产品出口或进口替代分析

  3.2.3 价格预测

  3.3 市场推销战略

  3.3.1 推销方式

  3.3.2 推销措施

  3.3.3 促销价格制度

  3.3.4 产品销售费用预测

  3.4 产品方案和建设规模

  3.4.1 产品方案

  3.4.2 建设规模

  3.5 产品销售收入预测

  第四章 项目建设条件与厂址选择

  根据前面部分中关于产品方案与建设规模的论证与建议,在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等需求和供应的可靠性,并对可供选择的厂址作进一步技术和经济分析,确定新厂址方案。

  4.1 资源和原材料

  4.1.1 资源评述

  4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

  4.1.3 需要作生产试验的原料

  4.2 建设地区的选择

  4.2.1 自然条件

  4.2.2 基础设施

  4.2.3 社会经济条件

  4.2.4 其它应考虑的因素

  4.3 厂址选择

  4.3.1 厂址多方案比较

  4.3.2 厂址推荐方案

  第五章 项目工厂技术方案

  技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程,重要设备及其相应的总平面布置,主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。并在此基础上,估算土建工程量和其他工程量。在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

  5.1 项目组成

  5.2 生产技术方案

  5.2.1 产品标准

  5.2.2 生产方法

  5.2.3 技术参数和工艺流程

  5.2.4 主要工艺设备选择

  5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

  5.2.6 主要生产车间布置方案

  5.3 总平面布置和运输

  5.3.1 总平面布置原则

  5.3.2 厂内外运输方案

  5.3.3 仓储方案

  5.3.4 占地面积及分析

  5.4 土建工程

  5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

  5.4.2 特殊基础工程的设计

  5.4.3 建筑材料

  5.4.4 土建工程造价估算

  5.5 其他工程

  5.5.1 给排水工程

  5.5.2 动力及公用工程

  5.5.3 地震设防

  5.5.4 生活福利设施

  第六章 项目环境保护与劳动安全

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  6.1 建设地区的环境现状

  6.1.1 项目的地理位置

  6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

  6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

  6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

  6.1.5 现有工矿企业分布情况

  6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

  6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况

  6.1.8 交通运输情况

  6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料

  6.2 项目主要污染源和污染物

  6.2.1 主要污染源

  6.2.2 主要污染物

  6.3 项目拟采用的环境保护标准

  6.4 治理环境的方案

  6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

  6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响

  6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

  6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

  6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

  6.5 环境监测制度的建议

  6.6 环境保护投资估算

  6.7 环境影响评论结论

  6.8 劳动保护与安全卫生

  6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析

  6.8.2 职业安全卫生主要设施

  6.8.3 劳动安全与职业卫生机构

  6.8.4 消防措施和设施方案建议

  第七章 企业组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的`企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  7.1 企业组织

  7.1.1 企业组织形式

  7.1.2 企业工作制度

  7.2 劳动定员和人员培训

  7.2.1 劳动定员

  7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算

  7.2.3 人员培训及费用估算

  第八章 项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  8.1 项目实施的各阶段

  8.1.1 建立项目实施管理机构

  8.1.2 资金筹集安排

  8.1.3 技术获得与转让

  8.1.4 勘察设计和设备订货

  8.1.5 施工准备

  8.1.6 施工和生产准备

  8.1.7 竣工验收

  8.2 项目实施进度表

  8.2.1 横道图

  8.2.2 网络图

  8.3 项目实施费用

  8.3.1 建设单位管理费

  8.3.2 生产筹备费

  8.3.3 生产职工培训费

  8.3.4 办公和生活家具购置费

  8.3.5 勘察设计费

  8.3.6 其它应支付的费用

  第九章 项目投资估算与资金筹措

  建设项目的投资估算和资金筹措分析,是项目可行性研究内容的重要组成部分。每个项目均需计算所需要的投资总额,分析投资的筹措方式,并制定用款计划。

  9.1 项目总投资估算

  9.1.1 固定资产投资总额

  9.1.2 流动资金估算

  9.2 资金筹措

  9.2.1 资金来源

  9.2.2 项目筹资方案

  9.3 投资使用计划

  9.3.1 投资使用计划

  9.3.2 借款偿还计划

  第十章 项目财务与敏感性分析

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

  本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明。

  10.1 生产成本和销售收入估算

  10.1.1 生产总成本估算

  10.1.2 单位成本

  10.1.3 销售收入估算

  10.2 财务评价

  10.3 国民经济评价

  10.4 不确定性分析

  10.5 社会效益和社会影响分析

  10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响

  10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

  10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

  10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

  10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响

  10.5.6 项目的国防效益或影响

  10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响

  第十一章 项目可行性研究结论与建议

  11.1 结论与建议

  11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见

  11.1.2 对主要的对比方案进行说明

  11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  11.1.5 对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论

  第十二章 项目财务报表

  第十三章 附件来分析评价财务指标

可行性研究报告12

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

  对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的'可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  【报告价格】此报告为委托项目报告,价格根据具体的要求协商,欢迎来电。

  另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质

  第一章 项目总论 ....................................... 13

  1.1项目概况 ........................................... 13

  1.1.1项目名称 ....................................... 13

  1.1.2项目承建单位 .................................... 13

  1.1.3拟建设地点...................................... 13

  1.1.4建设内容与规模 .................................. 13

  1.1.5项目性质 ....................................... 13

  1.1.6项目总投资及资金筹措 ............................ 13

  1.1.7建设期 ......................................... 14

  1.2编制依据和原则 ..................................... 14

  1.2.1编制依据 ....................................... 14

  1.2.2编制原则 ....................................... 14

  1.3项目投资单位介绍 ................................... 15

  1.4主要技术经济指标 ................................... 15

  1.5可行性研究结论 ..................................... 15

  第二章 生物质燃料生产建设项目背景及必要性分析 .......... 16

  2.1 生物质燃料生产建设项目建设背景 ..................... 16

  2.1.1 生物质燃料生产建设项目发展背景介绍 ............. 16

  2.1.2 生物质燃料生产建设行业发展前景 ................. 16

  2.2 项目必要性 ......................................... 16

  2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展 ............ 16

  2.2.2 项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要 ....... 16

  2.2.3企业自主创新的需要 .............................. 16

  2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要 .......... 16

  2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 ......... 16

  第三章 生物质燃料生产建设项目市场分析与预测 ............ 17

  3.1国外供需现状及市场分析 ............................. 17

  3.1.1世界的供需现状 .................................. 17

  3.1.2世界消费现状及市场分析 .......................... 17

  3.2国内市场预测 ....................................... 17

  3.2.1生物质燃料生产建设国内市场供应现状及预测 ........ 17

  3.2.2生物质燃料生产建设需求量预测及分析 .............. 17

  第四章 建设规模与产品方案 .............................. 18

  4.1建设规模 ........................................... 18

  4.2产品方案 ........................................... 18

  4.3生物质燃料生产建设产量及产值预测 ................... 18

  第五章 项目选址及建设条件 .............................. 19

  5.1项目选址 ........................................... 19

  5.1.1项目建设地点 .................................... 19

  5.1.2项目用地性质及面积 .............................. 19

  5.1.3土地现状 ....................................... 19

可行性研究报告13

  【引言】

  由发动机,底盘、电气等系统组成的主要用于牵引和运输的多用途行走机械。手扶拖拉机能行驶是靠内燃机的动力经传动系统,获得驱动扭矩的驱动轮再通过轮胎花纹和轮胎表面给地面小、向后的水平作用力(切线力),这个反作用力就是推动拖拉机向前行驶的驱动力(也称位推进力)。结构简单,功率较小,适于小块耕地。由驾驶员扶着扶手架控制操纵机构、牵引或驱动配套农具进行作业。

  手扶拖拉机,是流行于中国乡镇的一种运输工具和农业机械,以柴油机为动力,其小巧灵活且动力强劲的特点使其很受农民的欢迎,转向主要靠左右两个扶手的离合器,不同于方向盘。在左右任何一轮的离合分离时,其对应的车轮静止不动或速度下降,另一轮速度不变,从而达到转向的目的。值得注意的是,在下坡时,和平路的转向操作正好相反;高速行驶时转向,离合分离的时间绝对不能太长,否则易出安全事故。

  手扶拖拉机主要用于犁耕作业、旋耕作业、播种作业、收割作业、灌溉和脱粒作业、运输作业。

  【目录】

  第一部分手扶拖拉机项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、手扶拖拉机项目概况

  (一)项目名称

  (二)项目承办单位

  (三)可行性研究工作承担单位

  (四)项目可行性研究依据

  本项目可行性研究报告编制依据如下:

  1.《中华人民共和国公司法》;

  2.《中华人民共和国行政许可法》;

  3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;

  4.《产业结构调整目录20xx版》;

  5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

  6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx

  年审核批准施行;

  7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

  8. 企业投资决议;

  9. ……;

  10. 地方出台的相关投资法律法规等。

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、手扶拖拉机项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  表1 技术经济指标汇总表

序号
名称
单位
数值
1项目投入总资金万元26136.00
1.1固定资产建设投资万元18295.20
1.2流动资金万元7840.80
2项目总投资万元20647.44
2.1固定资产建设投资万元18295.20
2.2铺底流动资金万元2352.24
3年营业收入(正常年份)万元36590.40
4年总成本费用(正常年份)万元23783.76
5年经营成本(正常年份)万元21954.24
6年增值税(正常年份)万元2783.61
7年销售税金及附加(正常年份)万元278.36
8年利润总额(正常年份)万元12806.64
9所得税(正常年份)万元3201.66
10年税后利润(正常年份)万元9604.98
11投资利润率%62.03
12投资利税率%71.33
13资本金投资利润率%80.63
14资本金投资利税率%93.04
15销售利润率%46.52
16税后财务内部收益率(全部投资)%29.32
17税前财务内部收益率(全部投资)%43.98
18税后财务净现值FNPV(i=8%)万元9147.60
19税前财务净现值FNPV(i=8%)万元11761.20
20税后投资回收期4.66
21税前投资回收期3.88
22盈亏平衡点(生产能力利用率)%42.05

  四、存在的问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  1.项目总投资来源及投入问题

  项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

  项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

  2.项目原料供应及使用问题

  项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

  3.项目技术先进性问题

  项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

  第二部分手扶拖拉机项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、手扶拖拉机项目建设背景

  (一)手扶拖拉机项目市场迅速发展

  手扶拖拉机项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

  (二)国家产业规划或地方产业规划

  我国非常中国手扶拖拉机领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

  (1)稳定国内外市场;

  (2)提高自主创新能力;

  (3)加快实施技术改造;

  (4)淘汰落后产能;

  (5)优化区域布局;

  (6)完善服务体系;

  (7)加快自主品牌建设;

  (8)提升企业竞争实力。

  (三)项目发起人以及发起缘由

  ……

  二、手扶拖拉机项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、手扶拖拉机项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的手扶拖拉机工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

  (四)模式可行性

  手扶拖拉机项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分手扶拖拉机项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的.选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、手扶拖拉机项目产品市场调查

  (一)手扶拖拉机项目产品国际市场调查

  (二)手扶拖拉机项目产品国内市场调查

  (三)手扶拖拉机项目产品价格调查

  (四)手扶拖拉机项目产品上游原料市场调查

  (五)手扶拖拉机项目产品下游消费市场调查

  (六)手扶拖拉机项目产品市场竞争调查

  二、手扶拖拉机项目产品市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

  (一)手扶拖拉机项目产品国际市场预测

  (二)手扶拖拉机项目产品国内市场预测

  (三)手扶拖拉机项目产品价格预测

  (四)手扶拖拉机项目产品上游原料市场预测

  (五)手扶拖拉机项目产品下游消费市场预测

  (六)手扶拖拉机项目发展前景综述

  第四部分手扶拖拉机项目产品规划方案

  一、手扶拖拉机项目产品产能规划方案

  二、手扶拖拉机项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、手扶拖拉机项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人情况分析

序号
建设项目
建筑结构
建筑方式
施工面积(m2)
1办公楼框架结构多层建筑90112展厅砖混结构单层建筑18023公寓砖混结构多层建筑378474餐厅砖混结构多层建筑270351号车间轻钢结构单层建筑630862号车间轻钢结构单层建筑720973号车间轻钢结构单层建筑81108后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑72099锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑180210小计8020011绿化设施
540712厂区硬化周围美化
450613总施工面积(m2)90112

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1.供水工程

  2.供电工程

  3.供暖工程

  4.通信工程

  5.其他

  第六部分手扶拖拉机项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、手扶拖拉机项目环境保护方案

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、手扶拖拉机项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、手扶拖拉机项目节能方案

  按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、手扶拖拉机项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、手扶拖拉机项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分手扶拖拉机项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、手扶拖拉机项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、手扶拖拉机项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训

  本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

  第八部分手扶拖拉机项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、手扶拖拉机项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、手扶拖拉机项目实施进度表

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十二部分手扶拖拉机项目风险分析及风险防控

  一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关风险及防控措施

  第十三部分手扶拖拉机项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2.对主要的对比方案进行说明

  3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6.可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1.项目建议书(初步可行性报告)

  2.项目立项批文

  3.厂址选择报告书

  4.资源勘探报告

  5.贷款意向书

  6.环境影响报告

  7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8.需要的市场预测报告

  9.引进技术项目的考察报告

  10.引进外资的名类协议文件

  11.其他主要对比方案说明

  12.其他

  三、附图

  1.厂址地形或位置图(设有等高线)

  2.总平面布置方案图(设有标高)

  3.工艺流程图

  4.主要车间布置方案简图

  5.其它

可行性研究报告14

  生猪屠宰加工项目可行性研究报告

  生猪屠宰加工项目可行性研究报告

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  生猪屠宰加工项目可行性研究报告

  第一章 总 论

  一、项目提要 1.1 项目名称

  某某食品有限公司生猪屠宰加工及熟食制品加工项目

  1.2 建设性质:新建

  1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位:某某食品有限公司

  法人代表:某某 所有制形式:私营

  1.4 建设地点、规模、期限及建设内容

  建设地点:本项目为新建工程,建设地点拟建在某某市中台路西段南侧。占地40亩。

  建设规模:年屠宰生猪50000头。年产熟食制品1000吨。 建设期限:本项工程计划一年。

  主要建设内容:生猪屠宰车间屠宰车间1300平方米,冷库面积500平方米,污水处理站100平方米,待宰间1000平方米,

  生猪屠宰加工项目可行性研究报告

  办公楼1200平方米。熟食制品加工车间1000平方米,购置安装生产加工设备48台套。

  1.5 投资规模及资金构成

  本项目总投资2100.2万元,其中固定资产投资1791.3万元,流动资金308.9万元。

  1.6 资金筹措

  项目总投资2100.2万元。资金全部由企业自筹。 1.7 主要技术经济指标: 见主要技术经济指标表。

  主要技术经济指标表

  生猪屠宰加工项目可行性研究报告1.8 项目辐射范围及带动能力

  本项目建成后,可带动周边乡镇,台吉、大三家、哈尔脑、凉水河、下府等十多个乡镇生猪养殖业的迅速发展,可新增养殖户1300户,安置农村剩余劳力及城市下岗职工20xx人,其中农村剩余劳力1500人,城镇下岗职工500人(养殖户1890人,本项目安置110人)。每个养殖户户均纯收入达3000元。人均纯收入增加1000元,为农村剩余劳力及城镇下岗职工创造了就业岗位和稳定经济收入。 二、可行性研究报告编制依据

  1、国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和

  生猪屠宰加工项目可行性研究报告

  技术目录、农业部《农业科技发展纲要》(20xx-2010年)

  2、某某市《国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》

  3、《当前国家重点鼓励发展的'产业、产品和技术目录》。

  4、朝阳市关于加快发展畜牧业的若干规定。

  5、《投资项目可行性研究指南》

  6、项目单位提供的有关资料

可行性研究报告15

  1.作业目的

  项目可行性研究按时间和要求的不同分为初步可行性研究和深度可行性研究。项目初步可行性研究是获取开发土地前最重要的技术性工作之一,是投资者进行投资决策的主要依据。在土地使用权正式获取后,项目开发者还需进行更为详尽的深度可行性研究,为随后的.项目方案设计提供依据。在市场经济条件下,项目可行性研究报告必须真正体现市场的趋势,遵循市场规律,反映市场现实,为项目的投资寻找到真正的可行之路。

  2.作业要求

  为保证可行性研究报告的质量,应切实作好编制前的准备工作,占有充分信息资料,进行科学分析比选论证,做到编制依据可靠、结构内容完整、文本格式规范、附表附件齐全。报告的表述形式尽可能数字化、图表化,报告深度能满足投资决策和编制初步设计方案的需要。

  3.主管部门 总师室:组建工作小组,批准工作计划,组织优化和修改报告,审定报告。 协管部门 商务部、销售部、营销策划、发展部、财务部:审阅相关专业的章节,提出优化修改意见,协助总师室把关。

  主办岗位 总工程师:制订工作计划,分配任务,汇总编辑,优化修改督办。

  协办岗位:工作小组成员:按各自的专业或专长分头进行调查研究和编写报告章节,并根据总工程师的意见优化修改。

  4.紧前工作条件

  初步可行性研究:已进行市场调研和现场调查,已取得相关土地技术指标;

  深度可行性研究:已获得土地使用权,已有明确的地区控制性详规和相关的经济技术指标。

  5.作业描述

  5.1 总工程师组建工作小组,成员主要来自公司内部各业务部门,并基本固定。有特殊要求的可聘请社会专业人员参加。

  5.2 本主办岗位制订工作计划,明确可行性研究工作的范围,重点,深度,报告提纲,章节分工,进度安排,费用预算等。工作计划报总经济师批准后,布置安排落实。

  5.3 各成员按照专业分工调查研究收集资料,必要时再次进行实地调查和市场调查。

  5.4 小组集体讨论,议题为:

  5.4.1市场研究。包括分析市场信息,市场动态和政策导向等。

  5.4.2项目分析和项目建议。对项目本体进行研判,分析项目优劣势,并进行项目的市场预测;提出项目的建设规模、产品定位、规划方案、进度计划以及资金筹措方案等,方案经比较论证优化后,提出推荐方案。

  5.4.3经济技术评价。对推荐方案进行财务评价及风险分析,以判别项目的经济可行性和抗风险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时,可对原设计方案进行调整或重新设计。

  5.5 编写研究报告。经过技术经济论证和优化之后,各成员分工编写章节,由本主办岗位协调综合汇总,编制报告初稿。经总工程师批阅意见后,修改完善,形成正式报告,交总裁审核。

  5.6初步可行性研究报告内容:

  5.6.1市场分析

  5.6.1.1整体市场分析

  全市及各主要分区的市场总供应量和总需求量;

  全市及各主要分区项目年度新开工面积、竣工面积、销售面积、存量面积、平均空置率。

  5.6.1.2细分市场分析

  物业类型、楼盘名称、位置、占地面积、总建筑面积;

  总户数、户型及面积、楼高、售价/租金;

  开工时间、预计竣工时间;

  投资商/开发商、承建商、规划建筑设计公司、租售代理公司、广告公司。

  5.6.2法规政策分析

  开发建设法规、专业服务法规;

  规划设计导向,城市建设信息;

  其他经济信息及政策指引。

  5.6.3项目分析

  5.6.3.1项目基本情况

  地块位置、四至、规划指标(总占地面积、建设用地面积第一文库网、总建筑面积、用地性质、容积率、绿化率、建筑密度、建筑高度、商业/居住/办公及其他功能面积要求、车位数、主要出入口等)。

  5.6.3.2项目周边情况

  主要道路、景观(河流、山峦、人文建筑、旅游景点等)、配套设施情况(商业、娱乐、教育、医疗、公交、邮电、银行等)。

  5.6.3.3项目优劣势分析(SWOT分析)

  项目竞争情况(现时/潜在竞争对手)、优势(S)、劣势(W)、威胁(O)、机会(T)。

  5.6.3.4项目发展前景预测

  市场前景、价格走势、项目切入点等。

  5.6.4项目开发建议与评价

  5.6.4.1项目主要定位

  市场定位(市场形象、主题品牌);

  客户定位(主要客户对象);

  价格定位(均价、最低价、最高价)。

  5.6.5项目开发规模和产品类型

  整体开发/分期开发、产品类型(商业/居住/办公/其他)。

  5.6.6项目规划及建筑构想

  建筑风格、建筑栋数、楼宇高度、主要户型、分户建筑面积;

  小区总体规划布局、景观绿化、车位安排、会所等附属设施。

  5.6.7项目开发进度

  总体进度要求、分阶段进度要求。

  5.6.8项目财务分析

  建筑总成本、市场总价值(销售收入、租赁经营价值)、净利润、项目净现值、成本利润率、投资收益率、财务内部收益率、投资回收期等。

  5.6.9项目风险分析与敏感性分析

  风险分析、主要指标的敏感性分析。

  5.6.10项目研究结论和建议。

  5.6.11附件(包括附图和附表)。

  5.7深度可行性研究报告内容:

  5.7.1总论

  项目开发背景,建设规模与目标,预计的项目总投入及效益情况等主要技术经济指标。

  5.7.2项目区位分析

  项目地形、地貌、地质条件,周边建筑物与环境条件,城市规划或区域性规划要求,交通条件,公共配套设施等。

  5.7.3产品供需分析

  市场现状调查,市场供求预测和价格预测,风险分析。

  5.7.4建筑方案选择

  建筑设计指导思想与原则,项目总体规划方案,建筑方案比选。

  5.7.5项目实施进度

  建设工期,实施进度表(或横线图)。

  5.7.6投资估算与资金筹措

  建设总投资估算,资本金筹措,债务资金筹措,融资方案分析。

  5.7.7财务评价

  财务评价基础数据与参数选取,销售收入与成本费用估算,财务评价指标,盈利能力分析,偿债能力分析,不确定性分析,财务评价结论。

  5.7.8风险分析

  项目主要风险识别,风险程度分析,防范风险对策。

  5.7.9结论与建议

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