可行性研究报告

可行性研究报告

时间:2024-06-26 15:41:46 可行性研究报告 我要投稿

[合集]可行性研究报告15篇

  在日常生活和工作中,报告的用途越来越大,写报告的时候要注意内容的完整。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编为大家整理的可行性研究报告,希望对大家有所帮助。

[合集]可行性研究报告15篇

可行性研究报告1

  一、水的认识

  1.饮用水 水是生命之源。人们的健康生活离不开安全,干净的饮用水。饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分,是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介,是各种营养素和物质运输的平台。

  2.水的种类 水根据自身的硬度首先分为软水和硬水两种。

  水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,也就是钙盐与镁盐的含量,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。低于142的水称为软水,高于285ppm的水称为硬水,介于142~285之间的称为中度硬水。雨、雪水都是软水,江水、河水、湖水,属于中度硬水;泉水、深井水、海水,都是硬水。

  硬水通常对于健康并不造成直接危害,但硬水中由于含有比较多的钙盐,因此,我们用来烧水的壶,特别容易出现水垢,水垢的沉淀主要是碳酸盐类,还有镁盐类,这样的盐类,进到肠道里面如果部分被分解,还会成为部分人的常量元素;如果不能溶解和分解的话,会随粪便排解出去,不会对身体有特别的影响。

  但是,如果存在水垢,就会吸附更多的有害物质,因此会产生一定的危害,如果一个人有结石症,而且又是钙结石的话,如果喝硬水多了,就会加重病情。

  饮用水包括干净的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括经过处理的矿泉水、纯净水等。加工过的饮用水有瓶装水、桶装水、管道直饮水等形式。

  自来水在中国一般不被用来直接饮用,但在世界某些地区由于采用了较高的质量管理标准而直接饮用。

  一般将经过煮沸的饮用水称作开水。

  水是人体的重要组成部分,也是新陈代谢的必要媒介。人体每天消耗的水分中,约有一半需要直接喝饮用水来补充,其他部分从饭食中直接获得,少部分由体内的碳水化合物分解而来。成人每天大约需要补充水分1200毫升左右。

  3.水的分类

  自来水: 就是家里水龙头中的水,主要来自地表的江、河、湖泊、池塘、水库等,还有地下抽上来的水。这些水里漂浮着许多虫卵、细菌、病毒等有害物质,此外,还有一部分重金属及人为加入的氯,长期限饮用对人体是非常有害的。

  我们可以通过煮沸、沉淀、过滤等提高饮用水的质量。

  纯净水:商场里有很多的'纯净水,消费者非常的认可,那么,纯净水为什么会畅销呢?这些纯净水的成因有关系。纯净水是指水分子的电荷因为电子数目的变化而被中和后得到的水,在去离子过程中,一些对人体有害的重金属(镉、钡、铅、镭等)、硝酸盐,以及矿物质(钙、镁)也被除去了。

  矿泉水:就是天然的泉水,泉水是指自然溢出地表、未经加工的地下水,含有丰富的矿物质,可以用来治疗疾病。由于水源的不同,矿泉水的矿物质含量也会不同,在治疗疾病时应仔细选择含所需矿物质多的矿泉水。

  蒸馏水:是将水煮沸汽化,再冷凝而得到的水,在汽化过程中,水从细菌、病毒、虫卵、污染物、化学物质、重金属中分离出来,有效地净化了水质。在人体中,蒸馏水能将细菌及组织所排斥的矿物质排出体外。营养师认为:蒸馏水才是真正最安全的、最适宜的水。有条件的情况下,可以家庭自制。再添加一些喜欢的调味品,蒸馏水便成为一杯可口的饮料。

  二、农村饮用水安全总体状况

  在我国,部分农村地区的饮用水安全问题比城市饮用水安全问题更为严峻和突出,特别是中西部地区和贫困地区。这主要与农村人口分布松散、生活习惯不同等特征有关,也与城乡社会经济发展不平衡、城市和农村供水成本不同等原因有关。这样一些特点,使得解决农村饮用水安全的困难很大,同时亟需解决。1995年,我国的淡水资源使用总量为4600亿立方米,占淡水资源总量的16.4%。其中,农业用水量占了87%,工业用水量占了7%,生活用水量占6%。《1998年世界发展指标》指出,我国获得安全饮用水的人口占城市人口的93%,占农村人口的89%。总计,同年我国使用安全饮用水的人口占全国总人口的90%。

  随着社会发展和进步,人们对安全饮用水要求标准的提高,同时由于污染等造成的原本安全的饮用水现在变得不安全等原因,据统计,我国现在还有3亿多人口的饮用水不安全。有资料表明,到20xx年,我国还有33%的村庄没有合格的饮用水,自来水通村率也不到50%。

  贫困地区的农村饮用水安全问题更为突出。《20xx年中国农村贫困监测报告》显示,到20xx年,我国贫困地区有18%的农户取得饮用水困难,14.1%的农户饮用水水源被污染,37.3%的农户没有安全饮用水(除去水源被污染和取水困难的农户)。按饮用水水源分,饮用自来水的农户占全部农户的32.2%,饮用深井水的农户占全部农户的20.9%,饮用浅井水的农户占全部农户的24.9%,直接饮用江河湖泊水的农户占全部农户的6.9%,直接饮用塘水的农户占全部农户的

  2.3%,直接饮用其他水源的农户占全部农户的12.7%。在前三种水源中,去掉水源被污染和取水困难的农户,实际上有安全饮用水的农户占总户数的62.7%。

  到20xx年底,根据有关部门统计,我国还有约2亿农村人口饮水困难需

  要解决,饮水不安全问题十分突出。部分地区高氟、高砷、苦咸水等水质问题仍然严重影响农民群众的身体健康,取水不便、水量不足等问题在部分地区依然未得到全部解决。

  三、家乡饮水状况

  全村共调查了三组,三组中随机调查了50户人,其中饮用自来水的7户中,有6户住的是老年人。饮用桶装水的有38户,其中老年人有12户。安装净水器的有5户,其中没有老年人。老年人户数共18户。全村大概有500多户人家,普及率为10.00%以下。

  由以上数据可知饮用自来水的家庭占14.00%,饮用桶装水的家庭占76.00%,安装净水器的占10.00%。饮用桶装水的家庭最多。

  自来水,就是家里水龙头中的水,主要来自地表的江、河、湖泊、池塘、水库等,还有地下抽上来的水。这些水里漂浮着许多虫卵、细菌、病毒等有害物质,此外,还有一部分重金属及人为加入的氯,长期限饮用对人体是非常有害的。桶装水,又称矿泉水,就是天然的泉水,泉水是指自然溢出地表、未经加工的地下水,含有丰富的矿物质,可以用来治疗疾病。由于水源的不同,矿泉水的矿物质含量也会不同,在治疗疾病时应仔细选择含所需矿物质多的矿泉水。长期饮用对人体健康有一定益处。净水器,所谓家用净水器就是对自来水进行深度处理的饮水装置。有以下几个功能:1、净化:能有效滤除水中泥沙、铁锈、重金属及余氯等,同时去除水中异色、异味、细菌、病毒等,可以达到直接饮用。2、矿化:使水中含有多种人体所需的矿物质和微量元量,保持体内营养平衡。3、磁化:使小分子团水更加稳定、排列有序并具有信息记忆功能 ,增加大量可被人体吸收的氧气。4、活化:能改变水分子结构,使大分子团水变成六角小分子团水,也叫细胞水,可以迅速与细胞内部及其周围的分子团相互作用,将营养物质输入细胞内部,并把有毒物质带出。提高氧气含量2.7倍,可抑制微生物的繁殖,具有很好的抑菌效果。具有超低的氧化/还原电位(-150mv—-350mv),有效地消除体内的自由基,延缓人体衰老。5、弱碱化:调节水的PH值,使其呈弱碱性,平衡人体细胞液体的酸碱度,改善人体健康。(据调查,70%的疾病都发生在酸性体质的人身上,而85%的痛风、高血压、癌症、高血脂患者,都是酸性体质。因此,医学专家提出人体的酸性化是“百病之源”)。长期饮用此水对人体健康有很大的益处。

  因此,在我所调查的区域家庭饮水总的来说较为安全,但是对于老年人来说有一半是饮用自来水,他们的饮水安全问题存在很大的隐患,对身体非常有害。

  四、影响农村饮用水的原因

  1.农村饮用水面临着农民生产和生活污染。农民因为使用化肥、农药等从事农业生产而间接对地下水源造成污染;饲养各种禽畜产生的粪便、垃圾等因为不能及时和正确处理而对水源产生污染

  2.从农民自身因素来看:农民的健康意识、舍不得花钱的小农意识、祖辈遗留的世俗习惯,导致农民对生活饮用水的认识和关注、重视程度不够。

可行性研究报告2

  英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市英德-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。

  班线客流概况

  英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。

  运营方案

  为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林slq6792ce中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。

  效益分析

  1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。

  2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客运附加费0.03元/人公里,车辆通行费45元/(45公里x45%)=0.067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通英德至佛冈班线对促进两地的经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。

  其它相关经营者产生的`影响:

  英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。

  综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。

  XX年八月十日

可行性研究报告3

  一、项目背景

  星巴克年内总涨幅已近两成仍旧门厅若是表明喝咖啡不仅是以成为一种流行,同时也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。随着咖啡文化的流行,校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来,咖啡文化消费在校园市场大有可为。

  (一)项目名称

  校园咖啡可行性研究报告

  (二)项目单位

  BF有限责任公司

  (三)可行性研究报告编制依据

  1、《中华人民共和国合伙企业法》;

  2、《中华人民共和国行政许可法》;

  3、企业投资决议;

  4、宁波市出台的相关投资法律法规等。

  (四)项目提出的理由与过程

  虽然目前宁波市分布有众多的咖啡厅,但万里学院内咖啡行业存在着空白,目前无一家咖啡店。而万里学院钱湖校区位于高教园区有师生2万余人,周边高校众多,人口极为密集,有很大的潜在消费人群。同时万里师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望,有一部分群体消费水平较高,有较多的可支配收入购买非生活必需品。在万里学院里面经营一家咖啡店,一方面可以丰富教师与学生的生活,另一方面对于经营者而言,潜力巨大,大有可为。在中国,绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现,是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡厅,将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡厅的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校本科学生担当咖啡厅的所有管理和服务人员是该咖啡厅的一大特色。

  二、餐饮行业市场分析

  (一)咖啡行业市场现状分析

  对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的.钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。目前大学生的消费状况不尽合理,如储蓄观念淡薄、消费结构存在不合理因素、过分追求时尚和名牌,存在攀比心理、恋爱支出过度等。消费不仅仅是个人行为,还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡厅主要是追求一种高品味的感受。尽管学生有相当一批咖啡消费者是因为文化和时尚而消费咖啡,但在很大一部分学生人看来,西餐厅与中餐厅没本质的不同,学生更注重实际,从很大水平上讲,西餐在他们看来那就另一种味道的饮食。首先,为啦消除人们对西餐的隔阂,双鱼座咖啡厅将自己的定位调整为以中档消费者为主,在原来的基础上实行全面降价。在营销策略上实行“欲取先予”,进行市场开发,让更多的学生消费者走进咖啡厅。

  (二)餐饮行业市场需求预测

  1.在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分别占26.2%和21.9%,这三者占据了总体的85.2%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在宁波市物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。

  2.在对咖啡和西餐的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。

  3.在对咖啡和西餐消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强,和上面的比较之后,我们发现,有一部分潜在消费者(约10%)对咖啡和西餐怀有好感,但是需求的意识处于沉睡状态,经过宣传和市场开发,这部分消费者有望成为咖啡和西餐的忠实消费者。

  4.在去咖啡厅的消费目的的调查中,可以发现,聚会和用餐的目的占据了一半以上的比例,谈事占了大约10%,这说明了校园消费群体去咖啡厅消费是因为有需求和事情才去,并非为了单纯的追求精神的享受。这暗示我们在消费者分析中,更应该重视团体消费(而非散客消费)。同时除开咖啡这项主营业务之外,应该适当增加一些辅助的业务。

  5.在每次的消费额的调查中,可以发现,接受每次10~20元的消费额的消费者占据了25.3%,少于十元占据了22.4%,可以接受20~30的消费额的群体占了13.5%,三者共占了六成以上的份额,这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的,暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。

  6.在影响消费的因素的调查中,可以发现,口味和价格是最重要的影响因素,分别占据了34.2%和33.5%,另外气氛和私密性分别为12.5%和13.6%,这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务,同时,重视气氛的营造(私人的空间和宜人的气氛)。

  三、市场竞争力分析

  现有竞争者主要有三类:

  一是奶茶店,主要面向低档消费者,这一类消费者居多,我们学校周围奶茶1元/杯,还提供座位和桌子来方便学生交流,环境虽然差一点,但奶茶店是我们最首要的竞争者

  二是比较高档专业的ktv,主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适,风格独特。

  这类餐厅更适合中高档消费群体,在我们学校周围通常价格在20元/时,100多元就能够尽情享受一晚上,最首要的是它由私人包厢,这一点我们咖啡店需要留意一下,价格略低于咖啡厅又高于奶茶店,面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。

  最后就是咖啡厅,我们学校附近没咖啡厅,因此现在咖啡厅最首要的对手是前两类,市场的竞争仍是非常激烈的。而我们的咖啡厅是万里学院内唯一家,在周围也是规模最大的一家,只要做好宣传和市场细分,我们能够垄断这个市场。

  四、市场营销策略

  (一)定位

  要成为一个市场的领导者,一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多,怎么样才干吸引消费者呢?为啦打破人们对西餐的隔阂,降低价格,“先惠人,后惠己”,进行市场开发,让更多的人走进西餐厅,双鱼座应采取啦一个大胆的策略:定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主,兼有西餐的舒适和中餐的随意,走中式西餐的道路。

  (二)产品创新

  贴近学生的生活,对西餐的内容和做法要进行啦大胆的调整,好些学生风味的菜式都能在这里找到。在双鱼座,既有咖啡也有茶类,既有牛扒也有白饭。要对西餐进行改良,虽然学生喜欢西餐厅的幽雅环境,但终究是东方人,吃不惯正宗的西式菜肴。双鱼座的管理者要意识到啦学生市场的消费特点,适时做出调整和改变。在双鱼座不但能品尝到正宗西式食肆、地道菜,而且,还有男女生爱吃的点心、蛋糕等甜品可供选择。

  改变要以市场为导向,我是个学生,我很啦解我们学生的需求,我不会为啦喝咖啡而喝咖啡,对双鱼座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消费者,而是更广大的消费群体,他们追求的不是正宗,而是合适。

  五、传播策略

  可以组织一些具体活动(例如沙龙,舞会,英语角等)吸引人气,达到传播效果。

  网站和广播广告:利用学生使用较多的学校网站(bbs,学校学生网站等)或者校园广播投放一定量的广告和公告。

  人脉推广:鉴于高校是人去相当密集的场所可以利用咖啡消费者的口碑传播,例如可以招聘比较多的轮班流动的学生兼职服务员,通过每个人的交往半径进行人脉推广。

  官方传播:可以争取学校官方的合作,例如记者团的采访,校级院级的报纸的详细介绍,做好公关,公关的传播方式效果很好。

  利用社团:社团作为高校重要的组织,对每一个高校学子有巨大的影响。也是一种极佳的营销渠道。可以和社团建立友好关系,采取措施鼓励社团群体消费。例如,咖啡厅专门有区域可以提供给社团,社团非正式活动可以利用咖啡厅场所进行。

  软文传播:鉴于潜在顾客年龄较轻,易于接受感性事物,可以采取软文传播方式。例如各种受众较广的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到该咖啡厅,在不经意间就对潜在顾客产生影响,唤起消费咖啡的意识和体验欲望。

  不过对双鱼座而言更首要的还是一种口碑效应。学生在吃的地方讲求实际,但作为开放的大学,我们学生也更加成熟,愿意为良好的就餐环境消费,尤其是对环境有特别需求者。双鱼座一定要抓住啦这一点,店里环境要独具个性并体现潮流。消费者在双鱼座就餐要能体验到一种文化,然后他们就会传递给亲朋好友,进而形成啦口碑。

  六、产品、工艺及设备方案

  (一)产品方案

  蓝山咖啡巴西咖啡曼特宁咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基诺拿铁咖啡茉香冰咖啡

  雀巢冰咖啡浓缩咖啡美式香醇(冰、热)

  (二)工艺方案

  过滤法:将咖啡粉加入滤袋或滤纸中,慢慢注入新鲜开水,直至咖啡湿透为止,随即再分二至三次注待定量的水全部流入壶中,即可饮用。

  ESPRESSO法:需要借助意式咖啡机来调制。意大利咖啡机有足够的压力迫使热水穿过非常幼细并经过挤压的咖啡粉末,吸取咖啡最为浓郁的口味,然后滴入下面的杯中。

  自动渗滤法:将新鲜冷水倒入电热咖啡壶的水箱,再在过滤器内加入适量咖啡粉,开启电源,待水全部滴完后即可

  (三)设备方案

  1、咖啡机(双头):28000~80000元

  2、磨粉机:5000~6500元

  3、滴滤咖啡机:800~8000元不等

  4、水处理设备(过滤掉水中的杂质和怪味,保证咖啡的味道):200~800元

  5、奶缸:用来热奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作两三杯咖啡。

  6、温度计:测奶温,可保证制作的饮料味道和质量上保持一致。

  7、压粉器:用来将咖啡粉压实,在煮咖啡时使用。

  8、其它:勺、量杯、计时器、香料瓶、奶油发泡器、摩卡泵、清扫刷、咖啡杯。

  9、耗材包括:奶制品、香味糖浆(果露)、纸制品、吸管等。

  七、成本

  (一)房租:

  房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000—6000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)(二)人力成本:

  按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为3人:

  咖啡师一名(两年以上咖啡师经验):2500—3000元/月

  咖啡师兼服务员一名(初学咖啡制作6个月左右,可倒班):1200—1500元/月

  服务员一名:1200—1500元/月。

  按最高算,人力成本:5000元/月。

  (三)一次性投入成本

  1、装修

  装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000——150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。

  2、设备

  设备预算:40000元。包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。

  3、公司注册

  工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(考虑到政府公关的费用)

  (四)原料成本:(按菜单内容定)

  1、咖啡

  包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等约500—1000元/月

  2、奶茶

  包括:茶底、鲜奶、辅料等约300—500元/月

  3、茶约300—500元/月

  4、简餐(不开火)

  包括:三明治、甜点类约1000—20xx元/月

  原料成本为:20xx——4000元/月(一般原料成本占售价的5%—10%)

  (五)水电工商费用

  包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及临时性费用等:1000元/月

  (六)杂费(宣传活动经费。设备维护)

  举办各类活动。包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等,5000元/月

  八、投资估算依据

  经营预算分析2房租4000元/月X6个月=2.4万

  装修自己设计中等装修10万

  机器设备4万

  公司注册0.5万

  餐饮原物料半年准备2万

  水电工商1000元/月X6个月= 0.6万

  人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万

  杂费(含宣传、机器维修)5000元/月X6个月= 3万

  以上合计25万再准备5万备急

  合计需准备启动资金30万(150股)

  其中装修。机器设备。公司注册一次性投入费用合计为14.5万;日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)

  九、经营假设:

  100平方装修后共40个座位,预计人均消费25元,客满系列大概五成,也就是平均50%的就座率,转台数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是48人次

  预估营业额:3万/月(日营业额为40*50%*2*25=1000元)36万/年

  预估毛利额为:2.7万/月(产品平均毛利按90%计算)32.4万/年

  预估经营费用:1.5万/月18万/年

  预估净收入:1.2万/月14.4万/年

  总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为396%(=(72—14.5)/14.5)

  成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回。(=14.5/1.2)

  股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖励基金),则每年可分配利润为7.2万元,则每股可分配480元,每股的年收益率为24%(注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)

  十、融资方案

  xx各出资7.5万元

  十一、结论

  结合以上分析得出如下结论:校园咖啡厅前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。

可行性研究报告4

  核心提示:电子计算器项目投资环境分析,电子计算器项目背景和发展概况,电子计算器项目建设的必要性,电子计算器行业竞争格局分析,电子计算器行业财务指标分析参考,电子计算器行业市场分析与建设规模,电子计算器项目建设条件与选址方案,电子计算器项目不确定性及风险分析,电子计算器行业发展趋势分析。

  提供国家发改委甲级资质

  专业编写:电子计算器项目建议书,电子计算器项目申请报告,电子计算器项目环评报告,电子计算器项目商业计划书,电子计算器项目资金申请报告,电子计算器项目节能评估报告,电子计算器项目规划设计咨询,电子计算器项目可行性研究报告。

  【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等

  【关 键 词】电子计算器项目可行性研究报告、申请报告

  【交付方式】特快专递、E-mail

  【交付时间】2-3个工作日

  【报告格式】Word格式;PDF格式

  【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,了解详情工程师会给您满意的答复。

  【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的.、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

  为客户提供国家发委甲级资质

  第一章 电子计算器项目总论

  第一节 电子计算器项目背景

  1、电子计算器项目名称

  2、电子计算器项目承办单位

  3、电子计算器项目主管部门

  4、电子计算器项目拟建地区、地点

  5、承担可行性研究工作的单位和法人代表

  6、电子计算器项目可行性研究报告编制依据

  7、电子计算器项目提出的理由与过程

  第二节 可行性研究结论

  1、市场预测和项目规模

  2、原材料、燃料和动力供应

  3、选址

  4、电子计算器项目工程技术方案

  5、环境保护

  6、工厂组织及劳动定员

  7、电子计算器项目建设进度

  8、投资估算和资金筹措

  9、电子计算器项目财务和经济评论

  10、电子计算器项目综合评价结论

  第三节 主要技术经济指标表

  第四节 存在问题及建议

  第二章 电子计算器项目投资环境分析

  第一节 社会宏观环境分析

  第二节 电子计算器项目相关政策分析

  1、国家政策

  2、电子计算器行业准入政策

  3、电子计算器行业技术政策

  第三节 地方政策

  第三章 电子计算器项目背景和发展概况

  第一节 电子计算器项目提出的背景

  1、国家及电子计算器 行业发展规划

  2、电子计算器项目发起人和发起缘由

  第二节 电子计算器项目发展概况

  1、已进行的调查研究电子计算器项目及其成果

  2、试验试制工作情况

  3、厂址初勘和初步测量工作情况

  4、电子计算器项目建议书的编制、提出及审批过程

  第三节 电子计算器项目建设的必要性

  1、现状与差距

  2、发展趋势

  3、电子计算器项目建设的必要性

  4、电子计算器项目建设的可行性

  第四节 投资的必要性

  第四章 市场预测

  第一节 电子计算器产品市场供应预测

  1、国内外电子计算器市场供应现状

  2、国内外电子计算器市场供应预测

  第二节 产品市场需求预测

  1、国内外电子计算器市场需求现状

  2、国内外电子计算器市场需求预测

  第三节 产品目标市场分析

  1、电子计算器产品目标市场界定

  2、市场占有份额分析

  第四节 价格现状与预测

  1、电子计算器产品国内市场销售价格

  2、电子计算器产品国际市场销售价格

  第五节 市场竞争力分析

  1、主要竞争对手情况

  2、产品市场竞争力优势、劣势

  3、营销策略

  第六节 市场风险

  第五章 电子计算器行业竞争格局分析

  第一节 国内生产企业现状

  1、重点企业信息

  2、企业地理分布

  3、企业规模经济效应

  4、企业从业人数

  第二节 重点区域企业特点分析

  1、华北区域

  2、东北区域

  3、西北区域

  4、华东区域

  5、华南区域

  6、西南区域

  7、华中区域

  第三节 企业竞争策略分析

  1、产品竞争策略

  2、价格竞争策略

  3、渠道竞争策略

  4、销售竞争策略

  5、服务竞争策略

  6、品牌竞争策略

  第六章 电子计算器行业财务指标分析参考

  第一节 电子计算器行业产销状况分析

  第二节 电子计算器行业资产负债状况分析

  第三节 电子计算器行业资产运营状况分析

  第四节 电子计算器行业获利能力分析

  第五节 电子计算器行业成本费用分析

  第七章 电子计算器行业市场分析与建设规模

  第一节 市场调查

  1、拟建电子计算器项目产出物用途调查

  2、产品现有生产能力调查

  3、产品产量及销售量调查

  4、替代产品调查

  5、产品价格调查

  6、国外市场调查

  第二节 电子计算器行业市场预测

  1、国内市场需求预测

  2、产品出口或进口替代分析

  3、价格预测

  第三节 电子计算器行业市场推销战略

  1、推销方式

  2、推销措施

  3、促销价格制度

  4、产品销售费用预测

  第四节 电子计算器项目产品方案和建设规模

  1、产品方案

  2、建设规模

  第五节 电子计算器项目产品销售收入预测

  

可行性研究报告5

  英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市英德—佛冈的'客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。

  一、班线客流概况

  英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。

  二、运营方案

  为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆25座中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。

  三、效益分析

  1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。

  2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0。16元/人公里,最高上浮0。208元/人公里,公路客运附加费0。03元/人公里,车辆通行费45元/(45公里x45%)=0。067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通英德至佛冈班线对促进两地的经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。

  四、其它相关经营者产生的影响:

  英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。

  综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。

可行性研究报告6

  房地产可行性研究的内容。

  按项目研究详细程度的不同,可行性研究可分为投资机会研究 、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段,各阶段的内容是一致的,只是指标的详细程度存在差别。当然,房地产项目可行性研究的具体内容因项目的复杂程度、环境状况的不同而有所不同,但一般包括项目的必要性分析、实施的可能性分析和技术经济评价。其具体内容如下:

  1)项目概况。

  项目概况主要包括项目的名称、背景、宗旨的基本情况,开发项目的自然、经济、水文地质等基本条件,项目的规模、功能和主要技术经济指标等。

  2)市场分析和需求预测。

  在深入调查和充分掌握各类资料的基础上,对拟开发项目的市场需求及市场供给状况应进行科学分析、客观预测,包括开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售期等。

  3)规划方案的优选。

  在对可供选择的规划方案进行比较分析的基础上,优选出最为合理、可行的方案作为最后方案,并对其进行详细描述,包括选定方案的建筑物布局、功能分区、市政基础设施分布、项目的主要技术参数和技术经济指标、控制性规划技术指标等。

  4)开发进度安排。

  对开发进步进行合理的时间安排,可以按照前期工程、主体工程、附属工程、交工验收等阶段进行。大型开发项目,其建设期长、投资额大,一般需要进行分期开发,这就需要对各期开发的内容同时作出统筹安排。

  5)项目投资估算。

  项目投资估算即对开发项目所涉及的成本费用进行分析估计。房地产开发项目涉及的成本费用主要有土地费用、期间费用及各种税费等,估算的精度要求布告,但应充分注意各项费用在不同建设期的`变化情况,力争与未来事实相符。

  6)资金的筹集方案和筹资成本估算。

  根据项目的投资估算和投资进度安排,合理估算资金需求量,拟订筹资方案,并对筹资成本进行计算和分析。房地产项目投资额巨大,开发商必须在投资前作好资金的安排,并通过不用方式筹措资金,保证项目的正常运行。

  7)财务评价。

  财务评价是依据国家现行财税制度、现行价格和有关法规,从项目角度对项目的盈利能力、偿债能力和外汇平衡等项目财务状况进行分析,借以考察项目财务可行性的一种方法,其内容包括项目的销售收入和成本预测,预计损益表、资产负债表、财务现金流量表的编制,债务偿还表、资金来源与运用表的编制,财务评价指标和偿债指标的计算,如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等。

  8)风险分析。

  风险分析是可行性研究的一项重要内容,主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等内容。风险分析通过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析,了解各因素对项目的影响性质和程度,为控制项目运作过程中的关键因素提供依据,也为投资者了解项目的风险大小及来源提供参考。

  9)国民经济评价。

  国民经济评价是按照资源合理配置的原则,从国家、全社会的角度考察项目的收益和费用,用资源的影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数,分析计算项目对国民经济的净贡献,并评价项目的经济合理性。它是项目评价的重要组成部分,也是投资决策的重要依据之一。因此,在房地产项目开发过程中,要综合考虑项目对社区、城市环境、资源有效配置的影响,进行项目的国民经济评价。国民经济评价包括社会、经济和环境效益评价。

  财务评价和国民经济评价都属于项目的经济评价,但两者的评价角度不同。财务评价侧重于项目本身的获利能力,国民经济评价侧重于项目对于国民经济的贡献,即按照资源合理配置的原则,从国家整体角度考察分析项目的效益和费用,从而评价项目的经济合理性。所以国民经济评价又叫费用效益分析。

  10)结论。

  运用可行性研究的各种指标数据,从技术、经济和财务各方面论述项目的可行性,分析项目可能存在的问题,提出有效的项目建设建议。

可行性研究报告7

  3月21日,早报记者从自治区发展改革委获悉,为加强城市西南—东北方向的直接联系,加快形成轨道交通网络,改善城市交通结构,引导城市空间拓展,实现城市总体规划目标,根据国务院批准的《XX市城市轨道交通近期建设规划(20xx~20xx年)》,该委近日批复《关于审批XX市城市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)可行性研究报告的`请示》,同意建设XX市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)。

  据了解,5号线一期工程起自那洪站,沿壮锦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀东路、南梧路、昆仑大道敷设,止于金桥客运站站。线路全长20.38公里,均为地下线。设车站17座,其中换乘车站6座。与1号线合设控制中心,设那洪综合基地一座。设计最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组,初期配属车辆23列/138辆。初、近期采用单一交路,远期采用大小交路套跑的运行方式,高峰发车对数分别为14对、18对和27对。项目预计今年正式动工建设,工期58个月,计划20xx年开通试运营。

  据了解,5号线一期工程项目单位为轨道交通集团有限责任公司,项目投资为161.91亿元。其中,项目资本金64.76亿元,占总投资的40%,由XX市财政承担;资本金以外的资金由项目单位多渠道筹措。

  自治区发展改革委要求,在设计阶段,要结合沿线土地开发和周边环境,进一步深化线路和车站工程及实施方案,做好车站周边用地城市设计,加强出入口、风亭与周边用地的规划对接。要结合沿线重要商业区、办公区、公共交通场站等客流集散点,进一步优化站位。由于项目下穿铁路、邕江、多座立交,下阶段要进一步优化线站位及工程实施方案。要抓紧研究长期稳定的运营补贴政策和措施,落实运营期资金补偿方案。

可行性研究报告8

  第一章 房地产项目总论

  1.1 房地产项目背景

  1.1.1 房地产项目名称

  1.1.2 房地产项目承办单位

  1.1.3 房地产项目主管部门

  1.1.4 可行性研究工作的编制单位

  1.1.5 研究工作概况

  1.2 编制依据与原则

  1.2.1 编制依据

  1.2.2 编制原则

  1.3 研究范围

  1.3.1 建设内容与规模

  1.3.2 房地产项目建设地点

  1.3.3 房地产项目性质

  1.3.4 建设总投资及资金筹措

  1.3.5 投资计划与还款计划

  1.3.6 房地产项目建设进度

  1.3.7 房地产项目财务和经济评论

  1.3.8 房地产项目综合评价结论

  1.4 主要技术经济指标表

  1.5 结论及建议

  1.5.1 专家意见与结论

  1.5.2 专家建议

  第二章 房地产项目背景和发展概况

  2.1 房地产项目提出的背景

  2.1.1 国家或行业发展规划

  2.1.2 房地产项目发起人和发起缘由

  2.2 房地产项目发展概况

  2.2.1 已进行的调查研究房地产项目及其成果

  2.2.2 试验试制工作情况

  2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

  2.2.4 房地产项目建议书的编制、提出及审批过程

  2.3 投资的必要性

  第三章 房地产项目市场分析与预测

  3.1 市场调查

  3.1.1 拟建房地产项目产出物用途调查

  3.1.2 产品现有生产能力调查

  3.1.3 产品产量及销售量调查

  3.1.4 替代产品调查

  3.1.5 产品价格调查

  3.1.6 国外市场调查

  3.2 市场预测

  3.2.1 国内市场需求预测

  3.2.2 产品出口或进口替代分析

  3.2.3 价格预测

  3.3 市场推销战略

  第四章 产品方案设计与营销战略

  4.1 产品方案和建设规模

  4.1.1 产品方案

  4.1.2 建设规模

  4.1.3 产品销售收入预测

  4.2 市场推销战略

  4.2.1 推销方式

  4.2.2 推销措施

  4.2.3 促销价格制度

  4.2.4 产品销售费用预测

  第五章 建设条件与厂址选择

  5.1 资源和原材料

  5.1.1 资源评述

  5.1.2 原材料及主要辅助材料供应

  5.1.3 需要作生产试验的原料

  5.2 建设地区的选择

  5.2.1 自然条件

  5.2.2 基础设施

  5.2.3 社会经济条件

  5.2.4 其它应考虑的因素

  5.3 厂址选择

  5.3.1 厂址多方案比较

  5.3.2 厂址推荐方案

  第六章 房地产项目技术、设备与工程方案

  6.1 房地产项目组成

  6.2 生产技术方案

  6.2.1 技术来源途径

  6.2.2 生产方法

  6.2.3 技术参数和工艺流程

  6.2.4 主要工艺设备选择

  6.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

  6.2.6 主要生产车间布置方案

  6.3 总平面布置和运输

  6.3.1 总平面布置原则

  6.3.2 厂内外运输方案

  6.3.3 仓储方案

  6.3.4 占地面积及分析

  6.4 土建工程

  6.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

  6.4.2 特殊基础工程的设计

  6.4.3 建筑材料

  6.4.4 土建工程造价估算

  6.5 其他工程

  6.5.1 给排水工程

  6.5.2 动力及公用工程

  6.5.3 地震设防

  6.5.4 生活福利设施

  第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

  7.1 房地产项目选址及用地方案

  7.2 土地利用合理性分析

  7.3 征地拆迁和移民安置规划方案

  第八章 资源利用与节能措施

  8.1资源利用分析

  8.1.1土地资源利用分析

  8.1.2水资源利用分析

  8.1.3电能源利用分析

  8.2节能措施分析

  8.2.1土地资源节约措施

  8.2.2水资源节约措施

  8.2.3电能源节约措施

  第九章 房地产项目原材料供应及外部配套条件

  9.1 主要原材料供应

  9.2 燃料、加热能源供应

  9.3 给水供电

  9.4 外部配套条件

  第十章 房地产项目进度与管理

  10.1 工程建设管理

  10.2 房地产项目进度规划

  10.3 房地产项目招标

  第十一章 环境影响评价

  11.1 建设地区的环境现状

  11.1.1 房地产项目的地理位置

  11.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

  11.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

  11.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

  11.1.5 现有工矿企业分布情况;

  11.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;

  11.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;

  11.1.8 交通运输情况;

  11.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

  11.2 房地产项目主要污染源和污染物

  11.2.1 主要污染源

  11.2.2 主要污染物

  11.3 房地产项目拟采用的环境保护标准

  11.4 治理环境的方案

  11.4.1 房地产项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

  11.4.2 房地产项目对周围地区自然资源可能产生的影响

  11.4.3 房地产项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

  11.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

  11.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

  11.5 环境监测制度的建议

  11.6 环境保护投资估算

  11.7 环境影响评论结论

  第十二章 劳动保护与安全卫生

  12.1 生产过程中职业危害因素的分析

  12.2 职业安全卫生主要设施

  12.3 劳动安全与职业卫生机构

  12.4 消防措施和设施方案建议

  第十三章 企业组织和劳动定员

  13.1 企业组织

  13.1.1 企业组织形式

  13.1.2 企业工作制度

  13.2 劳动定员和人员培训

  13.2.1 劳动定员

  13.2.2 年总工资和职工年平均工资估算

  13.2.3 人员培训及费用估算

  第十四章 投资估算与资金筹措

  14.1 房地产项目总投资估算

  14.1.1 固定资产投资总额

  14.1.2 流动资金估算

  14.2 资金筹措

  14.2.1 资金来源

  14.2.2 房地产项目筹资方案

  14.3 投资使用计划

  14.3.1 投资使用计划

  14.3.2 借款偿还计划

  第十五章 财务与敏感性分析

  15.1 生产成本和销售收入估算

  15.1.1 生产总成本估算

  15.1.2 单位成本

  15.1.3 销售收入估算

  15.2 财务评价

  15.3 国民经济评价

  15.4 不确定性分析

  15.5 社会效益和社会影响分析

  15.5.1 房地产项目对国家政治和社会稳定的影响。

  15.5.2 房地产项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;

  15.5.3 房地产项目与当地基础设施发展水平的'相互适应性;

  15.5.4 房地产项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;

  15.5.5 房地产项目对合理利用自然资源的影响;

  15.5.6 房地产项目的国防效益或影响;

  15.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

  第十六章 风险分析

  16.1 风险影响因素

  16.1.1 可能面临的风险因素

  16.1.2 主要风险因素识别

  16.2 风险影响程度及规避措施

  16.2.1 风险影响程度评价

  16.2.2 风险规避措施

  第十七章 可行性研究结论与建议

  17.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。

  17.2 对主要的对比方案进行说明。

  17.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

  17.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。

  17.5 对不可行的房地产项目,提出不可行的主要问题及处理意见。

  17.6 可行性研究中主要争议问题的结论。

  第十八章 财务报表

  第十九章 附件

可行性研究报告9

  第一部分 加工项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、加工项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 加工项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、加工项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、加工项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、加工项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 加工项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、加工项目产品市场调查

  (一)加工项目产品国际市场调查

  (二)加工项目产品国内市场调查

  (三)加工项目产品价格调查

  (四)加工项目产品上游原料市场调查

  (五)加工项目产品下游消费市场调查

  (六)加工项目产品市场竞争调查

  二、加工项目产品市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)加工项目产品国际市场预测

  (二)加工项目产品国内市场预测

  (三)加工项目产品价格预测

  (四)加工项目产品上游原料市场预测

  (五)加工项目产品下游消费市场预测

  (六)加工项目发展前景综述

  第四部分 加工项目产品规划方案

  一、加工项目产品产能规划方案

  二、加工项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、加工项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分 加工项目建设地与土建总规

  一、加工项目建设地

  (一)加工项目建设地地理位置

  (二)加工项目建设地自然情况

  (三)加工项目建设地资源情况

  (四)加工项目建设地经济情况

  (五)加工项目建设地人口情况

  二、加工项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分 加工项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、加工项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、加工项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、加工项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、加工项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、加工项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分 加工项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、加工项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、加工项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分 加工项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、加工项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、加工项目实施进度表

  三、加工剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分 加工项目财务评价分析

  一、加工项目总投资估算

  加工项目可行性研究报告总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、加工项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、加工项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、加工项目总成本费用估算

  加工项目可行性研究报告总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  加工项目可行性研究报告投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  加工项目可行性研究报告资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分 加工项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的`盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。加工项目可行性研究报告财务净现值

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

  财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

  一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  加工项目可行性研究报告财务内部收益率

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  加工项目可行性研究报告投资收益率ROI

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

  加工项目可行性研究报告资本金净利润率

  项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分 加工项目风险分析及风险防控

  一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分 加工项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、 厂址选择报告书

  4、 资源勘探报告

  5、 贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、 引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、 总平面布置方案图(设有标高)

  3、 工艺流程图

  4、 主要车间布置方案简图

  5、 其它

可行性研究报告10

  项目背景:

  滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质,保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损,使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。

  近年来,我国滤清器制造行业的产能逐年提高,行业的销售收入也呈逐年增长的态势。20xx年,我国滤清器行业工业总产值达到了约350亿元,实现销售收入约334亿元,同比增长约7%。

  当前中国滤清器制造行业面临的挑战,主要是缺乏优秀的研发、管理人才和技术创新。欧美滤清器供应商通过并购,进入中国市场。同时,中国的滤清器供应商也在大量招募海外各个业务领域的`技术精英。对优秀人才的需求会相应提高劳动力成本,加上整车厂控制成本的压力和铁矿石、铜材及塑料等原材料价格的变动,这些因素都可能影响中国滤清器供应商未来的盈利能力。

  此外,从目前的经济环境来看,市场发展不够明朗化。但根据当前国内外经济形势,虽然中国汽车市场增速放缓,但考虑到未来工程机械市场的扩容,据预测未来几年仍能保证平均每年10%左右的增长速度,有望20xx年市场规模突破420亿元。

  项目概况:

  项目计划构建滤清器制造项目,所搭建的空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。预计项目未来3年内将实现滤清器年产能高达5000套/年,年销售额超过 9000千万元。

  目 录

  第一章 项目总论

  一、项目背景

  二、项目概况

  三、可行性与必要性分析

  四、项目主要经济技术指标

  五、可行性报告编制依据

  第二章 项目建设单位介绍

  第三章 行业与市场分析

  一、市场环境分析

  二、滤清器市场发展现状

  三、滤清器市场发展前景及需求分析

  四、市场分析小结

  第四章 产品与技术方案

  一、项目产品概述

  二、滤清器的技术方案

  三、原材料供应

  四、项目设备选型

  第五章 项目选址与建设条件

  一、项目选址

  二、建设条件

  第六章 工程建设方案

  一、工程建设基本原则

  二、总图布置方案

  三、项目主体工程

  四、公用工程与辅助设施

  五、总图经济技术指标

  第七章 组织机构与人力资源配置

  一、组织架构

  二、劳动定员

  三、工作制度

  四、人员培训

  第八章 节能、节水措施

  一、编制依据

  二、设计原则

  三、节能措施

  四、节水措施

  第九章 环境保护

  一、设计依据及执行标准

  二、建设期环境影响分析与保护措施

  三、运营期环境影响分析与保护措施

  四、环境保护综合评价结论

  第十章 劳动安全卫生与消防

  一、设计依据及执行标准

  二、危害因素及危害程度分析

  三、劳动安全措施

  四、消防措施

  第十一章 项目实施进度安排

  一、项目实施阶段规划

  二、项目实施管理

  三、项目实施进度表

  第十二章 投资估算与资金筹措

  一、投资估算依据和说明

  二、资金使用计划

  三、资金筹措方案

  第十三章 项目财务评价

  一、基本财务数据假设

  二、收入与成本费用估算

  三、盈利能力分析

  四、财务评价小结

  第十四章 项目社会效益分析

  第十五章 项目综合评价及投资建议

  一、综合评价

  二、投资建议

  第十六章 附件

可行性研究报告11

  第一部分:项目总论

  项目背景

  项目概况

  项目名称

  项目建设单位概况

  项目地块位置及周边现状

  项目规划控制要点

  项目发展概况

  可行性研究报告编制依据

  可行性研究结论及建议

  第二部分:市场研究

  宏观环境分析

  全国房地产行业发展分析

  本市房地产市场分析

  本市房地产市场现状

  本市房地产市场发展趋势

  板块市场分析

  区域住宅市场成长状况

  区域内供应产品特征

  区域市场目标客层研究

  项目拟定位方案

  可类比项目市场调查

  项目SWOT分析

  项目定位方案

  第三部分:项目开发方案

  项目地块特性与价值分析

  规划设计分析

  产品设计建议

  项目实施进度

  营销方案

  机构设置

  合作方式及条件

  第四部分:投资估算与融资方案

  投资估算

  投资估算相关说明

  分项成本估算

  总成本估算

  单位成本

  销售收入估算

  税务分析

  项目资金预测

  现金流量表

  自有资金的核算

  融资方案

  项目融资主体

  项目资金来源

  融资方案分析

  投资使用计划

  借款偿还计划

  第五部分:财务评价

  财务评价基础数据与参数选取

  财务评价(方案1)

  财务盈利能力分析

  静态获利分析

  动态获利分析

  偿债能力分析

  综合指标表

  财务评价(方案2)

  财务评价结论

  第六部分:不确定性分析

  盈亏平衡分析

  敏感性分析

  变动因素一成本变动

  变动因素二售价变动

  变动因素一容积率变动

  风险分析

  风险因素的识别和评估

  风险防范对策

  第七部分:综合评价

  社会评价(定性)

  环境评价(影响及对策)

  公司资源匹配分析

  第八部分:研究结论与建议

  结论

  建议

  第九部分:附录

  附件:

  附表:

可行性研究报告12

  专业编写

  塑胶跑道及体育器材项目可行性研究报告

  《十三五规划》 核心提示:塑胶跑道及体育器材项目投资环境分析,塑胶跑道及体育器材项目背景和发展概况,塑胶跑道及体育器材项目建设的必要性,塑胶跑道及体育器材行业竞争格局分析,塑胶跑道及体育器材行业财务指标分析参考,塑胶跑道及体育器材行业市场分析与建设规模,塑胶跑道及体育器材项目建设条件与选址方案,塑胶跑道及体育器材项目不确定性及风险分析,塑胶跑道及体育器材行业发展趋势分析

  提供国家发改委(甲、乙、丙)级资质

  中投信德——专业编写各类商务报告

  【主要用途】发改委立项、政府批地 、贷款融资、环评、申请国家补助资金等

  【交付方式】特快专递、E-mail

  【交付时间】2-3个工作日

  【报告格式】Word格式、PDF格式

  【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商

  【工 程 师】高建(先生)会给您满意的答复

  【报告说明】

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,

  为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的'、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  可行性研究报告大纲(具体可根据客户或法改委大纲进行调整)

  为客户提供国家发委(甲乙丙)级资质

  专业编写:

  塑胶跑道及体育器材项目建议书

  塑胶跑道及体育器材项目申请报告

  塑胶跑道及体育器材项目环评报告

  塑胶跑道及体育器材项目商业计划书

  塑胶跑道及体育器材项目资金申请报告

  塑胶跑道及体育器材项目节能评估报告

  塑胶跑道及体育器材项目规划设计咨询

  塑胶跑道及体育器材项目可行性研究报告

  第一章 塑胶跑道及体育器材项目总论

  第一节 塑胶跑道及体育器材项目背景

  一、塑胶跑道及体育器材项目名称

  二、塑胶跑道及体育器材项目承办单位

  三、塑胶跑道及体育器材项目主管部门

  四、塑胶跑道及体育器材项目拟建地区、地点

  五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

  六、塑胶跑道及体育器材项目可行性研究报告编制依据

  七、塑胶跑道及体育器材项目提出的理由与过程

  第二节 可行性研究结论

  一、市场预测和项目规模

  二、原材料、燃料和动力供应

  三、选址

  四、塑胶跑道及体育器材项目工程技术方案

  五、环境保护

  六、工厂组织及劳动定员

  七、塑胶跑道及体育器材项目建设进度

  八、投资估算和资金筹措

  九、塑胶跑道及体育器材项目财务和经济评论

  十、塑胶跑道及体育器材项目综合评价结论

  第三节 主要技术经济指标表

  第四节 存在问题及建议

  第二章 塑胶跑道及体育器材项目投资环境分析

  第一节 社会宏观环境分析

  第二节 塑胶跑道及体育器材项目相关政策分析

  一、国家政策

  二、塑胶跑道及体育器材行业准入政策

  三、塑胶跑道及体育器材行业技术政策

  第三节 地方政策

  第三章 塑胶跑道及体育器材项目背景和发展概况

  第一节 塑胶跑道及体育器材项目提出的背景

  一、国家及塑胶跑道及体育器材行业发展规划

  二、塑胶跑道及体育器材项目发起人和发起缘由

  第二节 塑胶跑道及体育器材项目发展概况

  一、已进行的调查研究塑胶跑道及体育器材项目及其成果

  二、试验试制工作情况

  三、厂址初勘和初步测量工作情况

  四、塑胶跑道及体育器材项目建议书的编制、提出及审批过程

  第三节 塑胶跑道及体育器材项目建设的必要性

  一、现状与差距

  二、发展趋势

  三、塑胶跑道及体育器材项目建设的必要性

  四、塑胶跑道及体育器材项目建设的可行性

  第四节 投资的必要性

  第四章 市场预测

  第一节 塑胶跑道及体育器材产品市场供应预测

  一、国内外塑胶跑道及体育器材市场供应现状

  二、国内外塑胶跑道及体育器材市场供应预测

  第二节 产品市场需求预测

  一、国内外塑胶跑道及体育器材市场需求现状

  二、国内外塑胶跑道及体育器材市场需求预测

  第三节 产品目标市场分析

  一、塑胶跑道及体育器材产品目标市场界定

  二、市场占有份额分析

  第四节 价格现状与预测

  一、塑胶跑道及体育器材产品国内市场销售价格

  二、塑胶跑道及体育器材产品国际市场销售价格

  第五节 市场竞争力分析

  一、主要竞争对手情况

  二、产品市场竞争力优势、劣势

  三、营销策略

  第六节 市场风险

  第五章 塑胶跑道及体育器材行业竞争格局分析

  第一节 国内生产企业现状

  一、重点企业信息

  二、企业地理分布

  三、企业规模经济效应

  四、企业从业人数

  第二节 重点区域企业特点分析

  一、华北区域

  二、东北区域

  三、西北区域

  四、华东区域

  五、华南区域

  六、西南区域

  七、华中区域

  第三节 企业竞争策略分析

  一、产品竞争策略

  二、价格竞争策略

  三、渠道竞争策略

  四、销售竞争策略

  五、服务竞争策略

  六、品牌竞争策略

  第六章 塑胶跑道及体育器材行业财务指标分析参考

  第一节 塑胶跑道及体育器材行业产销状况分析

  第二节 塑胶跑道及体育器材行业资产负债状况分析

  第三节 塑胶跑道及体育器材行业资产运营状况分析

  第四节 塑胶跑道及体育器材行业获利能力分析

  第五节 塑胶跑道及体育器材行业成本费用分析

  第七章 塑胶跑道及体育器材行业市场分析与建设规模

  第一节 市场调查

  一、拟建塑胶跑道及体育器材项目产出物用途调查

  二、产品现有生产能力调查

  三、产品产量及销售量调查

  四、替代产品调查

  五、产品价格调查

  六、国外市场调查

  第二节 塑胶跑道及体育器材行业市场预测

  一、国内市场需求预测

  二、产品出口或进口替代分析

  三、价格预测

  第三节 塑胶跑道及体育器材行业市场推销战略

  一、推销方式

可行性研究报告13

  一、合理的选址:

  商业经营最注重的是“地气”“人气”,这并非迷信,“地气”主要是看这个地方有没有商业氛围,这种商业氛围对我们所经营的商品合不合适,“人气”主要是指我们经营的地方有没有顾客流这些顾客是否有购买我们商品的心理动机。

  二、茶店装饰:

  茶叶店的装饰主要是突出茶叶经营的特点,使顾客产生一种和谐美的心理,茶叶店装饰分为外装饰域内装饰,外装饰主要能吸引顾客进店浏览,内装饰主要是能激起顾客的购买动机

  三、丰富的茶叶知识:

  作为一个茶叶经营者,首先需要的是掌握丰富的茶叶知识,简单的茶叶栽培知识,茶叶的产地、茶叶的种类、茶叶的加工,各种茶生长在什末地方?地方名茶的来历,茶叶质量的鉴别,茶叶价格的变动,茶艺、茶道、茶文化以及与茶有关的.茶具知识等。同时,不断了解市场的要求,掌握茶叶消费的变化,更新经营观念,预测茶叶消费的变化趋势。

  四、严把质量关:

  商品质量是决定一个商店经营好坏的重要因素,茶叶尤其如此,故此在进茶时,千万不能讲人情,一定要严把质量关,看外形、闻香度、测水分、开汤、品滋味、看叶底、评价格,一丝不苟,如若有条件的可以用先进的检测设备,如若自己把握不定,可以向一些专职技术人员请教,同时要求供货商有三证(营业执照、卫生许可证、商品检验合格证)进包装茶要了解对方有没有分装厂,且手续是否完备(分装资格、商品条码、产地、出厂日期、保质期),并且拆开一两盒(袋)看看品质是否相符,千万不能图省事,图便宜,轻易相信人,最好选择有规模、有实力、有无形资产的供货商。

  五、进货的科学性

  茶叶的季节性特别强,储存极为严格,种类繁多,这就要求经营者在进货时要有清楚灵活的头脑,千万不要图省事一下进许多货,一定要根据你经营规模的大小,上年度的销售量,了解市场动态,预测当年的销售情况,适当进货,对于高档名优茶更要谨慎从事,不要图高利润一下进许多,采取卖多少进多少,少进勤进,否则你辛苦一年,积压一大批茶叶,陈茶的贬值确实令人寒心,新进茶叶行业的经营者更要小心从事,多问一些行家,多跑几趟路,因为,你更赔不起。

  作为零售商对批发商、厂家要建立信息档案,以便缺货时及时联系,这样就避免了缺货与积压的矛盾。

  六、品种要齐全:

  费者对茶叶的要求五花八门,作为经营者一定要适应市场需求,尽量达到品种齐全,确定自己经营的主品种外,不能拒绝其他品种,不要自我封闭,应该有宽容的胸怀,接纳新品种,有些冷门货可以少进一点,留下供货者的通讯地址,以备急用。

可行性研究报告14

  x市x区农业生态旅游园区项目可行性研究报告

  一、项目概要

  该项目由x市x区财政局申报,x区x镇x村组织实施,农业生态旅游园区座落在x镇x村,新扩建2,xxx亩,建设时间从20xx年9月开始,于20xx年9月结束,时限3年。

  主要建设内容:

  1、鲜果采摘区扩建xxx亩;

  2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到20xx年末达到180栋,占地xxx亩;

  3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地xxx亩;

  4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到xxx余种;

  5、建设占地xxx亩的水上娱乐垂釣区,开发水面xxx亩;

  6、建设占地xxx亩的森林浴场一处;

  7、农事实践基地建设日光温室50栋;

  8、建设xxx亩葡萄园,建日光温室50栋;规划xxx亩,作为新品种水果实验基地;

  9、别墅渡假区建设别墅30栋;

  10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

  11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;

  12、无公害农产品检测室的建设。

  该项目总投入资金7,xxx万元,其中农民投入2,xxx万元,招商引资2,xxx万元,村集体投入xxx万元,市区财政自筹xxx万元,申请国家财政投入xxx万元。

  二、背景分析

  该园区位于x市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

  x是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;x杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

  园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立x市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。

  三、需求

  分析

  1、市场需求

  随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在xxx万吨左右,水产品产量xxx万吨,无公害蔬菜产量xxx万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大力发展生态农业;每年x市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,00xxx万株以上,占全国杜鹃花商品量的25,每年到x游客达xxx万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积800xxx亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面xxx亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜1000xxx亩,商品量30000吨;花卉面积700xxx亩,商品量xxx万株左右。

  2、社会需求

  随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为xxx建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

  3、生态改善

  该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

  4、经济发展

  园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力500xxx人,带动果农增加收入xxx万元;花农增加收入xxx万元;渔民增加收入xxx万元;菜农增加收入200xxx万元;将吸引社会闲置资金xxx万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值xxx万元。

  四、条件分析

  1、资源条件

  x是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。

  2、原材料条件

  日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。

  3、交通运输

  距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距x机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、经营管理能力及技术情况

  x镇x村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。

  五、方案设计

  1、目标

  ①、园区扩建2,xxx亩,到20xx年全区果树面积发展到1000xxx亩,花卉面积发展到700xxx亩,无公害蔬菜种植面积发展到1000xxx亩,水产养殖水面达到xxx亩;

  ②、水、电、河、路配套环境优化;

  ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;

  ④、该园区年产水果9000吨,花卉xxx万株,水产品100吨,无公害蔬菜2000吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达800xxx万元,年纯收入xxx万元,年上缴税金xxx万元。

  2、实施地点和范围

  地点:建于x省x市x区x镇x村700xxx亩山峦、耕地内。园区位于x市东北xxx,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。

  3、实施内容

  园区内:

  ①、鲜果采摘区扩建标准果园xxx亩;

  ②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;

  ③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;

  ④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;

  ⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;

  ⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;

  ⑦、别墅度假区建设别墅30栋;

  ⑧、建设无公害农产品检测室xxx平方米,综合服务楼3000㎡;

  ⑨、引进新品种、新技术50种、40项;

  ⑩、基础配套设施:修柏油路xxx万平方米,水泥路xxx万平方米,硬化田间作业道xxx万平方米,田间排水沟护坡xxx万延长米,绿化美化xxx万延长米,治河三条浆砌石护坡xxx万延长米,修建农用桥xxx座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站xxx个,蓄水池xxx个,室外给排水管网各xxx万延长米。

  4、实施计划

  园区建设从20xx年9月—20xx年9月。完成扩建果园xxx亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

  5、支持环节

  ①、xxx个新品种、40项新技术的引进应用资金;

  ②、无公害农产品检测仪器配套资金;

  ③、公用基础设施配套资金。

  6、组织落实

  园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的'技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,x镇x村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、x农科院、x市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。

  六、效益分析

  ①

  成本效益分析

  产品成本

  项目投入运行后年总生产成本xxx万元。

  投资估算

  示范基地项目总投资xxx万元。

  产品利润销售税金

  项目投产后,年增加收入xxx万元,年上缴税金xxx万元,税后利润xxx万元。

  ②

  财务效益分析

  投资回收期限

  静态投资回收期4年,动态投资回收期6年(含建设期)。

  投资的利润率

  xx02

  财务净现值

  财务净现值v=4,xxx万元(计算期11年,其中:建设期1年,生产期10年,折现率按8计算)。

  财务内部报酬率

  irr=xx

  ③

  国民经济效益分析

  基本评价指标

  项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产700xxx亩,果树800xxx亩,无公害蔬菜1000xxx亩,水产品养殖水面xxx亩,农民增收xxx万元。

  就业效果

  直接、间接解决500xxx个农民就业,同时可带动2300xxx人发展同类产业。

  农民增收

  项目区农民人均纯收入增加200xxx元。

  对财政的贡献

  财政年收入增加xxx万元。

  投资盈亏

  以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的xx14,表明项目有较好的资金回收能力。

  风险分析

  项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。

  七、项目资金筹措(单位:万元)

  预算筹措渠道

  x万元,项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力,因此项目具有经济上的可行性。

  项目投产后,不但具有较好的经济效益,而且具有较好的社会效益,因此投资该项目是可行的。

可行性研究报告15

  订立合同双方:

  _______省_______县_______ (单位),以下简称发包人

  ____________省______________设计院,以下简称承包人

  经双方协商,由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究,特订立本合同。

  第一条 发包人在合同签订之日起_______天以内,向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。

  1.提供数据、资料的内容如下:_______ (略)

  2.在合同期内,发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包人,必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。

  第二条 承包人应在______年______月_____日以前,向发包人提交本合同工程的可行性报告,并对此承担责任。可行性报告内容应包括:

  1.经济评价指标:

  (1)投资内部收益率:______________

  (2)投资回收期:______________

  2.贷款偿还能力分析:______________

  3.外汇偿还能力分析:______________

  4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:______________

  5.结论:______________

  承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。

  发包人如在合同期间对_______工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。

  第三条 费用支付条款

  1.本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于合同生效之日,发包人应向承包人付给上述金额的20%,所余金额于合同期满时全部付清。

  2.发包人中止合同时,无权要求承包人退还定金。

  3.承包人不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。

  第四条 违约罚金

  1.承包人不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的5%,作为违约罚金。

  2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误纯属承包人造成的.,应扣除其所应得费用的10%一30%,视错误性质严重程度而定。

  3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。

  4.发包人超过合同规定日期付费时,应偿付给承包人逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的5%计算。

  第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

  第六条 本合同正本一式2份,双方各执一份。合同副本一式_______份,送_______各一份备案。

  发包人:(盖章)___________________

  地址:_____________________________

  负责人:(签名)___________________

  联系人:(签名)___________________

  开户银行:_________________________

  帐号:_____________________________

  电话号码:_________________________

  承包人:(盖章)___________________

  地址:_____________________________

  负责人:(签名)___________________

  联系人:(签名)___________________

  开户银行:_________________________

  帐号:_____________________________

  电话号码:_________________________

  ___________年_______月_______日订立

【可行性研究报告】相关文章:

可行性的研究报告06-10

可行性的研究报告06-09

软件可行性研究报告-可行性研究报告04-01

食堂项目可行性研究报告可行性研究报告10-08

酒店项目可行性研究报告-可行性研究报告04-01

可行性研究报告-可行性报告09-30

市场可行性的研究报告10-06

工程可行性的研究报告05-28

可行性研究报告09-30

可行性研究报告02-07