可行性研究报告

可行性研究报告

时间:2024-06-27 13:53:40 可行性研究报告 我要投稿

(经典)可行性研究报告

  随着个人的素质不断提高,大家逐渐认识到报告的重要性,报告成为了一种新兴产业。一起来参考报告是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的可行性研究报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

(经典)可行性研究报告

可行性研究报告1

  随着我国社会经济的快速发展,新型农村合作医疗制度的建立,广大居民对医疗保健、药品消费需求与观念的转变,药品购销领域的运行模式也发生了较大的变化。为适应新形势和新需求,经过广泛的调查研究,拟定组建全区新型农村合作医疗药品配送中心,现将建立中心的可行性研究分析报告如下:

  一、建立药品配送中心的主要意义与目的

  建立全区药品配送中心,以服务于新型农村合作医疗为宗旨,其主要意义与目的是:

  1、规范新型农村合作医疗补偿的用药范围。在新型农村合作医疗试点阶段,省新型农村合作医疗管理办公室已经确定了可补偿的用药目录,随着新型农村合作医疗的进一步规范,药品的更新换代,可补偿的药品品种将会更进一步完善和相对稳定,药品配送中心主要配送新型农村合作医疗可补偿的药品,实行统一配送后,可进一步规范可补偿的药品品种及用药范围。

  2、规范药品价格促进新型农村合作医疗基金运行安全。药品实行统一配送后,对区内各级各类新型农村合作医疗定点医院的药品价格,能建立较为规范和完善的调控机制,并能逐步统一收费标准,能较大限度控制虚假收费,既减轻居民患病就诊的用药费用支出成本,又降低新型农村合作医疗补偿费用,为新型农村合作医疗基金运行安全提供有效保障措施。

  3、为贫困人群筹集参合基金。从目前全区农民参合情况看,尽管农民参合基金的个人部分金额较小,每人每年缴纳基金仅10元钱,但确有少数特困农户也为这10元钱而发愁。为实现中共中央、国务院在20xx年合作医疗覆盖所有农户的目标,药品配送中心建立后,拟定从效益中适当列支一部分资金,为特困户缴纳个人的参合基金。

  4、逐步实现特困农户住院费用全免制度。目前,我区新型农村合作医疗的补偿办法,确定了一定的起付线:乡镇定点医院为50元,区级定点医院为150元,其住院费用实行比例补偿:乡镇级定点医院住院补偿住院总费用的65%,区级定点医院补偿50%。如区药品配送中心效益好,其补偿差额可由中心承担,拟定逐步实现特困群体参合住院费用全免制度。

  5、确保广大居民用药安全。建立药品配送中心后,较大限度地规范了药品材料的进购渠道,从而也较大限度地规范了药品质量管理,使广大居民用药更加安全有效。

  6、遏制药品流通领域的不正之风。就全国面言,药品流通领域的不正之风较为突出,近年来,在整治卫生系统商业贿赂工作中,药品购销领域中暴露出的典型案件屡见不鲜。出现问题的主要原因很明显,在药品购销过程的各个环节中,药品作为一种特殊商品,公司厂家以“让利”、“回扣”作为促销手段,部分药品“让利”、“回扣”虽然已记入医院的正常收入,其记帐方式为冲减药品成本,但也有一部分“让利”、“回扣”进入了医院涉药人员的腰包。全区卫生系统实行药品统一配送后,一是可减少了进购环节,二是规范了进购渠道,三是基本统一了价格标准,四是增加了透明度,从而能较大限度地遏制药品购销领域中的不正之风。

  二、建立新型农村合作医疗药品配送中心的主要依据

  全国、全省xx年卫生工作会议指出:“坚持体制改革与制度创新,探索中国特色的卫生发展道路,保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务,努力实现人人享有基本卫生保健服务的目标,着力建立四项基本制度。”其中一条是“建立国家基本药物制度。根据世界上90多个国家的经验,国家基本药物制度应作为国家药品政策的核心。其主要内容是:国家按照安全、有效、必需、价廉的原则,制定基本药物目录;政府组织国家基本药物的生产、采购和配送,并逐步规范同种药品的名称和价格,保证基本用药,严格使用管理,降低药品费用。这是治理我国医药秩序混乱、价格虚高、不公平交易、商业贿赂严重等问题的一项根本制度。”

  三、目前全区医疗卫生单位药品采购运行状况

  目前,全区有药品购销业务的医疗卫生单位44家,其中:区级医院5家,区直有药品购销的卫生单位1家,乡镇(场)卫生院34家,血防医院2家,农林场卫生所2家。此外,还有村卫生室和个体诊所670余家。其药品采购主要途径有如下4种形式。

  1、区直医院大部分在市招标采购中心采购。xx年,市卫生局建立药品招标采购中心后,市四医院、市六医院、市肿瘤医院、区妇保院等区直医疗卫生单位,大部分(60-90%)所需药品在市招标采购中心的管理下,与在市招标采购中心入围的`公司发生采购业务,市药品招标采购中心收取少量的工本费;少部分药品直接进入公司和医药企业采购。

  2、乡镇、村医疗卫生单位大部分单位(70%以上)在常德市德源公司(益丰)采购,单位信息包括单位全称、机构代码均为该公司收集,并经市药政管理局批准,颁发了药品配送资格证书,并进入了全国联网的微机管理程序。村卫生室、个体诊所的药品除xx镇在卫生院采购外,大部分也在xx公司采购。

  3、中药材主要在廉桥市场采购。市二中医院、xx卫生院等中药饮片销售额较大的单位,大部分在邵阳市廉桥中药市场采购。

  4、部分单位在市外、省外采购。业务收入相对大,经济运行情况较好的xxx等乡镇卫生院,每年有2-3次去武汉的“九洲通”、长沙的“宏泰”、“九旺”等国家级一级批发市场采购药品,这批大型批发市场品种较全,价格较低,现金实价支付,其价格低于本市公司的5%左右。

  四、新型农村合作医疗可补偿药品情况

  xx年,按照xxx新型农村合作医疗管理办公室的指导意见,全省新型农村合作医疗可补偿的用药目录,乡镇级定点医院为:西药482种、中成药193种,县(区)级定点医院为:西药579种、中成药193种,乡镇、区级定点医院的中药饮片,除29种不予补偿外,均可进入补偿范围。

  目前,区直各家医院药品品种最多的市四医院为:西药约为610种、中成药约为300种、中药饮片约为510种,乡镇卫生院药品品种最多的xxx中心卫生院为:西药410种、中成药210种、中药饮片310种,xxx卫生院中药饮片为410种。

  五、建立全区药品配送中心的相关数据分析

  从以上数据与资料可以看出:建立配送中心后,中心配送数额按区级医疗卫生单位正常采购数量的50%,乡镇卫生院70%,村卫生室及个体诊所30%计算,中心年配送总额为2806万元;参合农民住院补偿的药品部分为1187万元,如规范药品价格管理,减少药品虚高定价因素,在降低药品价格5%的情况下,每年参合农民的住院费用可减少67万元,住院补偿费用可减少37.5万元。

  六、建立配送中心需报批的主要手续与程序

  新批准药品批发公司,或新建立配送中心,其申报批准的主要手续及程序是:

  1、申报单位必须出具可行性研究报告。其报告收集的资料必须真实可靠,并有较强的可行性和可操作性。

  2、药品监督管理部门审核颁发药品批发公司经营许可证书。先由市药品监督管理分局按规定审核,并签署意见,再由市药品监督管理局复审并签署意见,最后由省药品监督管理局终审,达合格标准后,颁发药品批发公司经营许可证书。

  3、工商管理部门进行审查,办理注册登记等手续。

  4、技术监督管理部门进行审查,办理机构代码等手续。

  5、编制管理部门办理法人单位登记等手续。

  6、在银行办理开户等手续。

  7、在税务部门办理税务登记等手续。

  8、省药品监督管理部门组织相关单位进行“gsp”认证。

  七、建立配送中心基本设施与条件

  1、中心办公场所。房屋建筑面积共450平方米。其基本格局为:办公室6-8间,共150平方米,设总经理室、办公室、财务室、接待与业务洽谈室、微机管理室等。仓储场所共300平方米,可分为针剂、丸片、中成药、酊水油膏、中药饮片等五大储存间。

  2、中心工作人员共13人。其岗位设置与职责分工为:总经理一人,副总经理兼办公室主任一人,副总经理兼业务主管1人,主管会计兼微机管理1人,出纳兼接待1人,开票员2人,保管员2人,执业药师兼采购及药品管理3人,司机1人。

  3、中心应配备的主要设备。送货车3台,电脑6台,(总经理、业务主管、会计、出纳、开票员2人各1台),办公桌椅等器具若干。

  4、预算开办费共125万元.

  八、运行形式建议

  从目前情况看,如卫生局或区合管办独立创办中心,不论从机构申办、资金筹集、人员配备等方面情况看,均有较大难度。而建立配送中心是今年全区卫生工作的主要任务,因此,中心运行形式先实行“区卫生局主管、区合管办协管、委托具有一定规模和能力的医药公司经营”为好。待时机与条件进一步成熟后,再探讨并建立新的运行管理模式。

可行性研究报告2

  一、 项目情况

  1. 项目的主要内容

  2. 项目的技术分析

  i. 主要技术内容及原理

  ii. 技术创新论述

  iii. 技术先进程度论述

  iv. 知识产权情况

  3. 项目的技术成熟性和可靠性

  4. 项目当前的'进展情况

  二、 市场调查和需求预测

  1. 市场规模

  2. 竞争对手分析

  3. 本项目的市场占有情况预测

  三、 项目实施计划

  1. 组织机构及团队情况

  2. 实施计划及进度预测

  3. 环境保护与劳动安全

  4. 营销计划及策略

  四、 经济效益及社会效益分析

  1. 经济效益分析

  i. 投资总额与资金来源

  ii. 生产成本构成和测算

  iii. 销售收入预测和利润分析

  iv. 收支平衡分析

  v. 投资利润率及投资回收期分析

  2. 社会效益分析

  五、 项目风险控制和不确定因素分析

  1. 政策风险

  2. 技术风险

  3. 市场风险

  4. 管理风险

  5. 人才风险

  6. 知识产权风险

可行性研究报告3

  1、立项依据

  1.1、项目的目的及意义

  1.2、国内外技术发展现状与趋势

  1.3、项目的产业化前景分析

  2、研究开发内容、方法、技术路线

  2.1、主要研究内容

  2.2、拟解决的关键技术

  2.3、拟采用的方法、技术路线以及工艺流程

  2.4、项目的特色和创新突破点

  2.5、项目完成后预期实现的技术、经济指标及社会和经济效益,对产业的带动和提升作用。

  3、产学研合作优势分析(包括工作基础、合作优势分析等)

  3.1、承担单位概况(人员、资产、业务与管理状况)

  3.2、本项目现有的研究工作基础(包括已有的阶段性成果、现有科研装备条件、合作单位之间以往合作情况)

  3.3、合作单位之间的存在的优势互补(或强强联合)情况分析。

  4、以往承担项目完成情况及主要成果(近五年内)(高校的`主要以课题团队的成绩为主)

  4.1、承担国家省部级有关课题完成情况(立项年度、项目编号、项目名称、计划类型、完成时间、投资规模、完成效果)

  4.2、以往科技成果转化情况(技术成果名称、实施单位、实施地点、实施时间、实施效果等)

  4.3、项目获奖及已发表的与本课题研究有关的主要论文、专著情况(年度刊物等说明)

  4.4、与项目相关的专利或版权情况列表

可行性研究报告4

  一般可行性研究报告的主要内容和要求如下:

  (一)基本情况:中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍;企业总投资、注册资本股本额(自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限);合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例;项目建议书的审批文件;可行性研究报告的负责人名单;可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。

  (二)产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况,以及国内外目前已有的和在建的生产装备能力。

  (三)物料供应安排(包括能源和交通运输)及其依据。

  (四)项目地址选择及其依据。

  (五)技术装备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分批交货的安排)。

  (六)生产组织安排(包括职工总数、构成、来源和经营管理)及其依据。

  (七)环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。

  (八)建设方式、建设进度安排及其依据。

  (九)资金筹措及其依据(包括厂房、设备入股计算的依据)。

  (十)外汇收支安排及其依据。

  (十一)综合分析(包括经济、技术、财务和法律方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目效益和外汇收支等情况。

  (十二)必要的附件。如合营各方的营业执照副本;法定代表人证明书;合营各方的资产、经营情况资料;上级主管部门的意见

  1引言

  1.1编写目的

  说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者。

  1.2背景

  说明:

  a. 所建议开发的软件系统的名称;

  b. 本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的.计算中心或计算机网络;

  c. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

  1.3定义

  列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

  1.4参考资料

  列出用得着的参考资料,如:

  1. 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;

  2. 属于本项目的其他已发表的文件;

  3. 本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。

  列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。

可行性研究报告5

  第一部 分夜景镜项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、夜景镜项目概况

  (一)项目名称

  (二)项目承办单位

  (三)可行性研究工作承担单位

  (四)项目可行性研究依据

  本项目可行性研究报告编制依据如下:

  1.《中华人民共和国公司法》;

  2.《中华人民共和国行政许可法》;

  3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号;

  4.《产业结构调整目录20xx版》;

  5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

  6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx

  年审核批准施行;

  7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

  8.企业投资决议;

  9.……;

  10.地方出台的相关投资法律法规等。

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、夜景镜项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (七)项目风险控制问题

  (八)项目财务效益结论

  (九)项目社会效益结论

  (十)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  表1技术经济指标汇总表

  四、存在的问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  1.项目总投资来源及投入问题

  项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

  项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

  2.项目原料供应及使用问题

  项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

  3.项目技术先进性问题

  项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

  第二部 分夜景镜项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、夜景镜项目建设背景

  (一)夜景镜项目市场迅速发展

  夜景镜项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

  (二)国家产业规划或地方产业规划

  我国非常中国夜景镜领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

  (1)稳定国内外市场;

  (2)提高自主创新能力;

  (3)加快实施技术改造;

  (4)淘汰落后产能;

  (5)优化区域布局;

  (6)完善服务体系;

  (7)加快自主品牌建设;

  (8)提升企业竞争实力。

  (三)项目发起人以及发起缘由

  ……

  二、夜景镜项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、夜景镜项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的夜景镜工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

  (四)模式可行性

  夜景镜项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 夜景镜项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、夜景镜项目产品市场调查

  (一)夜景镜项目产品国际市场调查

  (二)夜景镜项目产品国内市场调查

  (三)夜景镜项目产品价格调查

  (四)夜景镜项目产品上游原料市场调查

  (五)夜景镜项目产品下游消费市场调查

  (六)夜景镜项目产品市场竞争调查

  二、夜景镜项目产品市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

  (一)夜景镜项目产品国际市场预测

  (二)夜景镜项目产品国内市场预测

  (三)夜景镜项目产品价格预测

  (四)夜景镜项目产品上游原料市场预测

  (五)夜景镜项目产品下游消费市场预测

  (六)夜景镜项目发展前景综述

  第四部分 夜景镜项目产品规划方案

  一、夜景镜项目产品产能规划方案

  二、夜景镜项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、夜景镜项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分 夜景镜项目建设地与土建总规

  一、夜景镜项目建设地

  (一)夜景镜项目建设地地理位置

  本项目位于福建经济开发区,下图为该园区规划:

  (二)夜景镜项目建设地自然情况

  (三)夜景镜项目建设地资源情况

  (四)夜景镜项目建设地经济情况

  近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……

  (五)夜景镜项目建设地人口情况

  (六)夜景镜项目建设地交通运输

  项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

  二、夜景镜项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建规划总平面布置图

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分 夜景镜项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的.有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、夜景镜项目环境保护方案

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、夜景镜项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、夜景镜项目节能方案

  按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、夜景镜项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、夜景镜项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分 夜景镜项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、夜景镜项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、夜景镜项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训

  本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

  第八部分 夜景镜项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、夜景镜项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、夜景镜项目实施进度表

  三、夜景镜项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分 夜景镜项目财务评价分析

  图-4财务评价基本思路

可行性研究报告6

  1.引言:

  1.1编写目的:

  本报告是对该项目可行性研究的综合分析报告。

  1.2背景

  我国拥有一支庞大的日常消费队伍,其扮演着无法磨灭的角色。日常消费在人们生活中占据了绝对比例。近年来,随着市场经济的不断发展,超市在市民日常生活中的地位已经越来越重要。其主要经营食品、副食及日用百货,如今的超市为了满足顾客越来越细化的需求,正在不断进行商品扩充及业态调整。其市场领域的巨大潜力也是无与伦比的。大学生作为人力资源、新兴消费市场,越来越获得市场的认可。大学校园超市+大学生这一组合正逐渐成为校园消费领域中的最佳拍档。大学生这一特殊的经济团体和学术团体决定了这一组合的牢固性。购物的便利性和对金钱的弱敏感性使得校园超市的销售额在校园这一个相对比较封闭的环境内表现的相当可观。而且,校园超市间竞争的激烈程度无法与社会上的商业竞争相提并论。而目前现有的超市不仅规模较小,而且商品价格偏高,给学生及当地居民带来一定的不便。

  1.3 “校园超市”的设立意义

  l本超市是由在校学生所设立,可以充分锻炼学生的各种能力。l超市的设立可为大学城内同学及当地居民带来更大的方便和实惠。l超市的工作人员是从当地下岗职工中选择,这对于当地居民的生活和街道办事处的工作有一定的意义。

  2.市场调查分析及预测

  2.1市场现状调查

  2.1.1对现有超市的情况调查

  目前,在临近大学各校园内各有一家校园超市,能够大体上满足学生的需求,但规模较小,由于学生数量较多,因此在购物高峰期,学生往往要排很长时间的队,供给无法完全满足现有的大量需求,同时也极大的浪费了学生们宝贵的学习的时间。之外,由于现有超市在学校内的唯一性,造成了一定程度上的寡头垄断。因此其商品价格的设置较高,对于没有固定收入的在校学生来说较为不利。另外,现有的超市都是设置在各校园内部,对于临近的当地居民来说,购物十分不便。

  2.1.2顾客需求调查

  根据调查,在校大学生每月用于购买基本生活用品与学习用品的消费大概是:50元以下占33.3%;50-100元占36.6%;100-200元占21.1%;200元以上占8.8%,平平均消费大约是100元/月·人。在本大学城,在校学生总数约为3万人,那么,每月的基本购物消费大概是300万,这是一个潜在的巨大市场。最需要的商品是学习用品,其次是洗涤用品和饮料食品等。同时,学校附近的居民区所需的日常用品主要为洗涤用品和饮料食品。

  2.2市场预测

  我们对农学院公寓超市的营业额进行了调查,其每天的营业额为5000元左右,除去成本后其利润约为1000元。而公寓超市不但地处位置不好,规模较小,而且物价较高。本超市一旦开业,将会占据非常大的优势。非常重要的一点就是,现在很多顾客时间不太方便,不愿花费精力和时间去购买商品,本超市针对这种现象提供的购满200元“送货上门”服务,一定会倍受顾客的青睐。加之以现有超市的商品价位较高,本超市本着“薄利多销”的原则,全心为顾客服务,超市前景良好。考虑到各种情况,估计“校园超市”的日营业额大约为10000元,利润约为20xx元。

  3.“校园超市”的`优劣势分析

  3.1场地及规模优势

  “校园超市”位于津静公路24号,周边有天津农学院、天津城市建设学院、天津商业大学宝德学院等三所大学及部分当地居民,拥有极大数量的消费潜在群体。超市毗邻主干道,交通便利,大学城各大学学生及邻近居民均能方便到达;l现已有的各校园超市规模均较小,无法完全满足需求。“校园超市”面积约130平方米,商品品类齐全,基础设施完备;

  3.2价格优势

  本超市为在校学生所设立,因此愿意以较优惠的价格出售商品,希望可以为同学们及当地居民带来更大的方便和实惠。

  3.3政策优势

  “校园超市”店主为农学院在校学生,当地街道办事处为响应国家政策号召,支持大学生自主创业,特给予租金优惠。每年租金为150000元,且考虑到各种情况,约定自合同生效期开始每满一年交付一年租金。

  3.4服务优势

  l据调查,目前顾客购物一般为“上门购买”,我们将打破这种传统的校园超市购物方式,除正常营业以外,我们为顾客提供免费送货上门服务,以此可以更加有效地方便于顾客及提高超市的收益。l本超市采用“会员制”,会员可享受八点五折优惠。

  3.5雇员优势

  超市与街道办事处约定,店内长期工作人员可雇用当地下岗职工,由街道办事处做担保。另超市位于大学城内,可雇用在校学生为临时雇员。

  3.6其他优势

  l开办者为农学院在校学生,更了解学生的需求;l开办者拥有较好的人脉,以“朋友带动朋友”的模式更能提高收益。

  3.7劣势

  超市开业初期,消费者对其不是特别了解,可能会出现客源的问题。l各学校均有相应的学校超市,消费者可能更倾向于较近的本校超市。l超市创建者为在校学生,不太懂得经营方式。

  4.项目实施进度

  超市并不需要大量的建设,只要进行少量装修即可。因此资金到位后,项目启动比较快。计划进度如下:l 20xx年06月进行主要筹备工作,包括对于经营商品的调查,资金准备等。l 20xx年06月底至20xx年08月底,定下店面,进行简单粉刷装修并购入货架、冰柜冰箱、空调等物品,开始联系供货商。l 20xx年09月初至09月底,开始进货,将超市布置整齐妥当。l 20xx年10月1日国庆节,超市开业!

  5.费用及收益估算

  5.1租金

  超市与街道办事处约定,超市雇用当地下岗职工,街道办事处对超市给予一定的租金优惠,年租金为150000元。

  5.2预计前期费用

  前期费用约6.1万元,其中:l店面装修约2.1万元。包含:门头招牌500元,室内照明设备5000元,普通3p柜式空调一个6000元,普通冰柜、冰箱各一个5000元,货架3000元,其他投入1500元。l首次进货费用,约4万元。

  5.3费用来源

  由于超市创立者为在校学生,无固定资金收入,因此前期费用的解决可同时实施两种方案:l家庭资助。本部分约三万元;l前期部分投资的费用可与债权人商议,先支付一部分费用,待超市步入正轨再另行支付剩余部分。

  5.4日常费用

  年日常总费用约1680000元,其中:l进货费用。每天卖出货物成本约7000元,年费用约1470000元(每年按七个月计,以下不再进行说明)。l配备工作人员工资。考虑到各种情况,超市的人员配备如下:长期收银员两名,采购员两名,理货员一名,送货员五名,忙时雇用在校学生为临时工。其中长期工作人员基本月工资为20xx元,临时工工资为7元/小时。加上员工的各种奖金及福利,每年所需总数约为150000元。l水电费。每月所需费用约为3000元,年费用约21000元。其他费用。年所需约9000元。

  5.5收益

  经市场调查及综合估算,超市日营业额约为10000元,除去商品成本后的利润约为20xx元。加上节日及促销等活动的收益,每年营业额约2100000元,利润收益约450000元。再除去包括工作人员的工资等开销,每年的纯利润约为250000元。

  6.推销战略、产品方案

  6.1经营定位

  根据超市所在位置及潜在消费客户的特殊性,经过特定的综合评估,确定“校园超市”的经营商品以食品、日化用品及小饰品为主,所占比例大致分别为40%、40%、20%。

  6.2推销手段

  超市开业期间的销售是极其重要的。一般来说,开业期间的营业额为日常营业额的3倍左右。同时,此时也是超市在消费者心中留下深刻印象的重要时机,对于超市日后的营业至关重要。因此,超市开业的前两个周可给予顾客八折的优惠,以此吸引顾客,扩大客源。l在节日期间,比如圣诞、元旦、春节期间促销人员可分发宣传单、小礼物,以拉近与顾客的距离。而在渠道促销活动中,我们可以写上“×节促销仅还剩几日”等字样,或加大批量折扣。这往往决定了假日促销成功与否。l新产品上市时可采取优惠几日的促销手段。

  6.3推销战略

  充分利用超市与顾客之间,超市与超市之间的特点、环境和规模,同中有异。在促销媒介选择上,必须量化、细化、合理化。譬如,选定赠券这种促销工具时,必须对周围的顾客有一定的估量。除了考虑发放多少之外,还应注意顾客能否有效利用。借助广告促销的手段来实现销售量的增加。还应注意促销演示等,以小成本实现大利润,这些都应量化、细化、合理化。l促销时机的选择是成功的开始,促销的时候要注意时间的长短。过长或者过短都会制约假日促销的顺利开展。一般以1周为宜,前2天为推动期,中间3天为高潮期,最后2天为调整期,以保障促销的顺利的完成。l另外值得注意的是,假日促销的对象多种多样,要根据各假日的性质采取相应的方式。因此,正确选择促销对象和方式是开展假日促销首要考虑的因素。我们应多考虑促销方式和效应,以实现销售的利润最大化。

  6.4特色商品的展示

  作为一个普通的超市,面临同业的竞争压力,要有一定时期或固定时期的销售新产品。我们可以跨区域购置一些异地的特色产品,这既吸引了消费者的眼球,又为超市销售业绩的增加提供了可能。既迎合了消费者的胃口,又增加了超市的竞争力,是一石二鸟之计。跨区域购置,需要超市有选择的购置。比如,可以购买新疆的特色大枣,桂林的糕点,诸如此类。我们走差别化战略,提供与众不同的产品和服务,满足顾客特殊的需求,形成竞争优势的战略。所谓差别化战略就是使企业在行业中别具一格,具有独特性,并且利用有意识形成的差别化,建立起差别竞争优势,以形成对“入侵者”的行业壁垒,并利用差别化带来的较高的边际利润补偿因追求差别化而增加的成本。企业形成这种战略主要是依靠产品和服务的特色。

  6.5建立良好的反映机制

  顾客的意愿是建立良好的反映机制的前提。建立健全的的反映机制,全面、准确、及时地搜集、分析、研究、处理消费者的意见愿望、思想动态、心理情绪以及带倾向性的社会动态具有重要意义。因此,我们要以讲究时效、真实准确、注重质量、关注消费者为原则,以“顾客就是上帝”为经营理念,注重顾客的感受,及时高效的处理消费者的问题,不断推进和谐超市的进程。

  7.人力资源及财务管理

  7.1人力资源管理

  所谓人力资源就是对人力资源进行有效开发、合理配置、充分利用和科学管理的制度、法令、程序和方法的总和。它贯穿于人力资源的整个运动过程,包括人力资源的预测与规划,工作分析与设计,人力资源的维护与成本核算,人员的甄选录用、合理配置和使用,还包括对人员的智力开发、教育培训、调动人的工作积极性、提高人的科学文化素质和思想道德觉悟,等等。

  我超市雇佣两个长期收银员,两个采购员一个理货员以及五个送货员,这些长期员工来自当地下岗员工,我超市为其提供岗位来谋生,使其再就业,有稳定的工作,稳定的收入,充分实现了与当地居民的和谐相处。另外,在忙时雇用在校学生不仅可以为部分学生提供兼职机会,也可以在一定程度上节约成本。

  岗位责任制的明确可以使本超市运行高效且有序。我们根据各个工作岗位的工作性质和业务特点,明确规定其职责、权限,并按照规定的标准进行考核及奖惩。实行岗位责任制,有助于工作的科学化。建立和健全岗位责任制,必须明确任务和人员编制,然后才有可能以任务定岗位,以岗位定人员,责任落实到人,各尽其职,达到事事有人负责的目标,改变以往有人没事干,有事又没人干的局面。而实施岗位责任制必须强调以下几个原则:⑴才能与岗位相统一的原则。根据办公室人员的不同才能及特长,分配与之相适应的岗位。⑵职责与权利相统一的原则。职、责、权、利四项是每个工作岗位不可或缺的因素。⑶考核与奖惩相一致的原则。考核必须作为奖惩的基本依据,这样才能使两者相一致,论功行赏,依过处罚,岗位责任制就能起到鼓励先进,激励后进,提高工作效率的作用。这样才能真正发挥作用。

  7.2财务管理

  合理的财务管理目标是十分必要的。它有着导向作用、激励作用、凝聚作用和考核作用。本超市规定每天定时清点收入,定期清点货物,由理货人员负责并统计分析。统计为本期和上期相比,同行业相比,供应量与市场需求相比,必需品与特色产品相比,并从类别、品种、数量、价格等多方面相比,从而把握需求与供给的关系,做到数据准确,从而分析预测准确。

  8.其他

  在所有以上的工作进行之前,首先要申请注册商标等一系列的生产经营许可,使我们的“校园情满超市”符合一切国家相关法律的规定;l本超市的运营不以营利为最终目的;l实际运营中的资金支出及收益会有一定的误差。

可行性研究报告7

  到20xx年,造纸业达到全国中等生产技术水平,至少有15家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到5万吨/年,全市纸产品产量由20xx年占全国的2.6%增加到3.5%,中高档纸占纸产品产量40%;

  到20xx年,造纸业达到全国领先生产技术水平,至少有35家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到6.5万吨/年,全市纸产品产量达到全国5%,中高档纸占纸产品产量60%;

  到20xx年,造纸业达到世界一流生产技术水平,企业普遍实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到8万吨/年,全市纸产品产量达到全国7%,中高档纸占纸产品产量80%。

可行性研究报告8

  一、项目名称及建设性质

  (一)项目名称

  温州智慧农业项目

  (二)项目建设性质

  该项目属于新建项目,依托xx产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以智慧农业装备为核心的综合性产业基地,年产值可达5000.00万元。

  二、项目承办单位

  xxx有限公司

  三、战略合作单位

  xxx(集团)有限公司

  四、项目提出的理由

  智慧农业是农业的根本出路,国家也在智慧农业或智慧农业产业化上给予更多的政策及扶持。20xx年的一号文件中,明确了以“农业供给侧结构性改革”为主线,提到了加快科技研发,实施智慧农业工程,推进农业物联网和农业装备智能化;20xx年文件的主旨为“实施乡村振兴战略”,提到了发展数字农业,推进物联网实验和遥感技术的应用。

  农业作为我国的第一产业,在社会发展中占有十分重要的地位,我国是一个农业大国,同时也是世界第一的农机生产和使用大国,农业耕地面积广,但农业生产效率低,生产成本较高。近年来,随着互联网、人工智能、信息技术以及物联网的快速发展,全球产业逐渐向数字化、智能化方向发展,传统农业也不断与新兴科技技术结合,逐渐向精准农业、智慧农业转变。在智慧农业的大背景下,智能农业装备也迎来了良好的发展时机。

  五、项目选址及用地综述

  (一)项目选址方案

  项目选址位于xx产业发展示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

  温州,简称温或瓯,是浙江省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市。截至20xx年,全市下辖4个区、5个县、代管3个县级市,总面积11612.94平方千米,建成区面积260.62平方千米。20xx年末全市常住人口为930万人,其中市区人口305.2万人;城镇化率为70.5%,全市户籍总人口832.4万人。温州地处中国华东地区、浙江东南部、瓯江下游南岸,东濒东海、南毗福建、西及西北部与丽水市相连、北和东北部与台州市接壤,是中国数学家的摇篮、中国南戏的故乡、中国海鲜鸡蛋之乡、中国鞋都,温州人被国人称之为东方犹太人。温州是国家历史文化名城,素有东南山水甲天下之美

  誉。温州古为瓯地,也称东瓯,公元323年建郡,为永嘉郡,传说建郡城时有白鹿衔花绕城一周,故名鹿城。唐朝时(公元675年)始称温州,至今已有20xx余年的建城历史。温州是中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地,在改革开放初期,以南有吴川,北有温州享誉全国。20xx年中国百强城市排行榜排37位。20xx年,温州市生产总值(GD)6006.2亿元,比20xx年增长7.8%。20xx年,全年全市实现生产总值(GD)6606.1亿元,按可比价计算,同比增长8.2%。20xx年12月,温州入选20xx 中国大陆最佳地级城市30强。

  (二)项目用地规模

  项目总用地面积13993.66平方米(折合约20.98亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照智慧农业装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

  六、土建工程建设指标

  项目净用地面积13993.66平方米,建筑物基底占地面积9740.99平方米,总建筑面积16372.58平方米,其中:规划建设主体工程10058.64平方米,项目规划绿化面积1121.79平方米。

  七、设备购置

  项目计划购置设备共计79台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1482.51万元。

  八、产品规划方案

  根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:智慧农业装备xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

  九、原材料供应

  项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限公司所选择的'供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

  十、项目能耗分析

  1、项目年用电量777126.67千瓦时,折合95.51吨标准煤,满足温州智慧农业项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

  2、项目年总用水量2194.26立方米,折合0.19吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业发展示范区市政管网供给。

  3、温州智慧农业项目项目年用电量777126.67千瓦时,年总用水量2194.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.70吨标准煤/年。达产年综合节能量35.40吨标准煤/年,项目总节能率29.56%,能源利用效果良好。

  十一、环境保护

  项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

  项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

  十二、项目建设符合性

  (一)产业发展政策符合性

  由xxx有限公司承办的“温州智慧农业项目”主要从事智慧农业装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(20xx年本)》(20xx年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

  (二)项目选址与用地规划相容性

  温州智慧农业项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

可行性研究报告9

  一、项目概要

  该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在×镇×村,新扩建2,460亩,建设时间从200X年9月开始,于2008年9月结束,时限3年。

  主要建设内容:

  1、鲜果采摘区扩建1500亩;

  2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到2008年末达到180栋,占地500亩;

  3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;

  4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;

  5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;

  6、建设占地110亩的森林浴场一处;

  7、农事实践基地建设日光温室50栋;

  8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;

  9、别墅渡假区建设别墅30栋;

  10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

  1

  1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;1

  2、无公害农产品检测室的'建设。

  该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。

  二、背景分析

  该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的.无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

  ×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

  园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。

  三、需求分析

  1、市场需求

  随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,

  有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。

  2、社会需求

  随着城市功能的不断完善,城市规模的'不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

  3、生态改善

  该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

  4、经济发展

  园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入2000万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。

  四、条件分析

  1、资源条件

  ×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的'水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。

  2、原材料条件

  日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。

  3、交通运输

  距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、经营管理能力及技术情况

  ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。

  五、方案设计

  1、目标

  ①、园区扩建2,460亩,到2008年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;

  ②、水、电、河、路配套环境优化;

  ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;

  ⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜2000吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。

  2、实施地点和范围

  地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。

  3、实施内容

  园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。

  4、实施计划

  园区建设从200X年9月—2008年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的`建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

  5、支持环节

  ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;

  ②、无公害农产品检测仪器配套资金;

  ③、公用基础设施配套资金。

  6、组织落实

  园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。

  六、效益分析

  ①成本效益分析产品成本项目投入运行后年总生产成本 850 万元。投资估算示范基地项目总投资 7473 万元。产品利润销售税金项目投产后,年增加收入 2820 万元,年上缴税金 100 万元,税后利润 1870 万元。②

  投资回收期限静态投资回收期 4 年,动态投资回收期 6 年(含建设期)。投资的利润率25.02%

  财务净现值

  财务净现值 NPV = 4 , 759 万元(计算期 11 年,其中:建设期 1 年,生产期 10 年,折现率按 8% 计算)。

  财务内部报酬率

  IRR = 21.82%

  ③

  国民经济效益分析

  基本评价指标

  项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产 7000 亩,果树 8000 亩,无公害蔬菜 10000 亩,水产品养殖水面 1000 亩,农民增收 9300 万元。

  就业效果

  直接、间接解决 5000 个农民就业,同时可带动 23000 人发展同类产业。 农民增收

  项目区农民人均纯收入增加 2000 元。

  对财政的贡献

  财政年收入增加 500 万元。

  投资盈亏

  以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ,表明项目有较好的资金回收能力。 风险分析

  项目中产品的'价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。

  七、项目资金筹措(单位:万元)

  预算筹措渠道金 额 一、财政投入1600.001 、申请中央财政补助800.002 、省级财政投入320.003 、市地财政投入320.004 、县级财政投入160.00 二、项目单位投入3,098.7 三、银行贷款

  2,774.3预算投资总额7,473 八、项目投资估算(单位:万元) 项目预算明细预算金额备 注合 计7 , 473

  新品种引进费 50.00

  50 个品种新技术引进费40.0040 项专家活动经费10.00

  国家和省十名专家 柏油路 306.00

  公用部分水泥路621.6公用部分绿化美化41.229 , 200 延长米及森林浴场植被 110 亩引水上山719.00机电井 500 眼,提水站 50 个,蓄水池 50 个及配套电缆管道治河架桥259.00治理河道 3 条,架桥 9 座,(含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座)田间排水沟水泥板护坡156.0040 , 000 延长米硬化田间作业道72.0060 , 000 平方米

可行性研究报告10

  一、项目名称

  二、内容

  1、项目内容(解决的主要问题)

  2、目的意义(本项目在所属技术领域中所处的地位、作用及影响)

  三、与本项目有关的国内外研发的'现状、水平和发展趋势

  四、技术可行性分析

  1、本项目研究的技术关键及技术创新点

  2、研究、试验方案或主要技术路线

  3、主要技术指标

  五、经济社会效益分析

  1、经济效益分析和主要经济效益指标

  2、社会效益分析

  3、形成产业的可行性分析

  4、市场预测分析及市场营销战略

  六、立项条件分析

  1、前期预研工作情况

  2、目前项目开发工作的物质条件准备情况

  3、项目负责人和主要承担人员(姓名、年龄、所学专业、现从事专业、职务、职称,在本项目中承担的主要任务,主要业绩)

  4、项目协作单位情况(项目中承担的任务和合作方式)

  七、项目经费概算及来源

  1、项目总经费来源构成(国家、市、区科技经费、自筹、申请银行贷款及其他经费)

  2、项目开支预算(经费支出明细)

  3、经费的使用进度

  八、项目计划进度安排

  九、成果形式

可行性研究报告11

  一、研究背景

  随着人口老龄化和全民健康意识的普及,康养产业的发展逐渐受到社会各界的关注。康养项目作为其中一种受欢迎的形式,将健康养生的理念与旅游休闲有机结合,大受市场欢迎。因此,对康养项目的可行性进行研究,对于开展康养项目具有重要的参考价值。

  二、研究目的

  本报告的研究目的是探讨康养项目开展的可行性,了解康养项目的市场前景、项目投资和运营成本及收益等因素,为康养项目的开展提供参考依据。

  三、研究方法

  本研究采用了文献分析法、实地考察法以及问卷调查法等多种研究方法。其中,文献分析法主要用于梳理已有的相关研究成果、行业数据和政策文件等资料;实地考察法主要是针对已有的康养项目,通过实地考察与相关人员交流的方式获取项目的投资、运营和管理情况;问卷调查法则主要针对特定受众群体的需求和市场预期等方面进行调查,以确定康养项目的市场潜力和竞争特点等因素。

  四、市场分析

  康养项目的市场前景十分广阔。随着人们对健康养生的关注度不断提高,康养产业的需求也逐渐增长。但是,康养项目的市场竞争也越来越激烈,项目的独特性、服务的专业性和价格的合理性等都是关键的竞争因素。同时,康养项目也需要充分考虑受众群体的特点和需求,确定目标市场,制定针对性的营销策略。

  五、项目投资及建设成本

  康养项目的投资及建设成本根据不同的项目类型和地区而异,但是总体上,康养项目的建设成本较高。主要的投资方面包括基础设施建设、场地租金、装修装饰、人员招聘和培训等,总体投资金额需要根据项目的规模和类型来决定。为了确保投资准确性,建议在投资方面尽量保持审慎和谨慎的态度,并进行多方咨询和核实。

  六、运营成本及收益分析

  康养项目的运营成本主要包括场地租金、人员工资、物料采购、水电费用等方面。其中,人员成本通常占成本的相对较高比例。为了降低运营成本,建议进行人员培训,并选择合适的场地和供应商。同时,康养项目的收益主要来源于顾客的消费,因此,与顾客的'沟通和服务质量是保障项目收益的重要因素之一。

  七、风险因素分析

  康养项目不仅面临市场和竞争的风险,同时也面临一些内部管理和运营风险。比如管理层的能力和管理制度、人员招聘和培训、安全管理、客户流失率等。因此,在开展康养项目的过程中,必须建立完善的风险管理机制,并及时进行预警和调整。

  八、结论与建议

  通过本研究对康养项目的市场前景、投资、运营和风险等进行了全面系统的分析,得出以下结论:康养项目的市场前景广阔,但面临激烈的竞争;项目的投资和建设成本较高,需要审慎选择;运营成本主要来自人员成本,应注意降低成本;康养项目的风险多样,必须建立完善的风险管理机制。

  基于上述结论,建议开展康养项目的企业在投资前充分调查市场和竞争情况,确保投资的准确性和可行性;在运营过程中,要加强人员专业化管理和团队培训,并制定管理制度和安全管理计划;同时,加强对客户的沟通和服务质量,以提高客户回头率和口碑效应。

可行性研究报告12

  在商业和项目管理中,进行可行性研究对于确定一个想法或计划是否值得投资至关重要。可行性研究报告是评估一个项目或商业活动的潜在风险和回报的关键工具。本文将介绍一个通用的可行性研究报告模板,帮助您系统地分析和评估您的项目或商业计划。

  1. 项目背景

  在这一部分,您需要简要描述项目的背景信息,包括项目的目标、范围和预期成果。这可以帮助读者对项目有一个整体的了解,同时也为后续的分析提供基础。

  2. 市场分析

  在这一部分,您需要对市场进行深入的分析,包括市场规模、增长趋势、竞争格局和定位机会。通过收集和分析市场数据,您可以评估项目在当前市场环境下的可行性。

  3. 技术可行性

  如果您的项目涉及新技术或新产品,那么技术可行性就显得尤为重要。在这一部分,您需要评估所涉及的技术是否成熟、可行,并且是否能够支持项目的实施与发展。

  4. 经济可行性

  经济可行性分析是可行性研究的核心内容之一。您需要评估项目的成本、收益以及投资回报周期。通过进行成本效益分析和财务预测,您可以量化项目的风险和回报,从而做出理性的决策。

  5. 法律与政策可行性

  项目的实施可能会受到法律法规和政策的限制,因此在这一部分需要评估项目的'合规性和可行性。确保项目符合相关的法律和政策要求,可以降低未来的风险。

  6. 管理可行性

  最后,您需要评估项目的管理可行性,包括组织架构、人员配备、项目进度计划等。一个良好的管理机制能够确保项目的顺利实施和运营。

  结论

  在结论部分,您需要对前面的分析做一个综合性的总结,并明确给出是否推荐实施该项目的建议。同时,也可以提出可能的风险和建议,以便在项目实施过程中有所准备。

可行性研究报告13

  遵照上级公司指示精神,为了尽快在xx市及其周边地区再新建一批比较现代化的加油站,以利发挥xx公司石油经营的整体优势,

  进一步扩大成品油自销量,实现批零销售网点的良性循环,我公司特抽出精干力量组成专班,经过二个月时间的调研与考察,已初步选定xx县xx区xx镇xx村为新建加油站站址,筹建xx加油站,为此作了如下可行性研究和效益论证,现报告如下:

  一、选址简况

  该站地处a地至b地的国道旁,是xx省及xx省通往xx省运输的必经之路,汽车从a地开往b地,进入xx市

  二、建设规模构想

  纵观近年来加油站经营状况,尽管xx站所处地理位臵优越,但市场竞争日趋激烈,实践证明中小型加油站是缺乏生命力的.,要能同现代的大型加油站抗衡,我们必须要建造形式新颖,加油大厅宽敞明亮,电脑计量,车辆进出方便,经营品种齐全,配套服务健全的更现代化的大型加油站,才能立足激烈的市场竞争而处于不败之地。我们初步构想在x亩土地上建造一座加油楼(地上两层,地下一层),拥有xx台加油机的加油大厅,还附有汽车小修,副食品店、快餐店、洗手间、休息室、保管室等。这座楼长x米,宽x米,框架式建造结构、坚固而美观的篷布做屋顶,在加油大楼后面建造一座宽xx米、深xx米的办公楼,也为三层(地上两层,地下一层),润滑油经营部设在地上一楼,除办公室外,还设有保管室、休息室。预计投资总额为xxx万元,初步预算如下:

  1、收购旧加油站一个,价值xx万元;

  2、办理新征用土地x亩(顷)的手续费用x万元;3、两栋三层楼房土建费用xxx万元;

  4、消防设施、防爆设施、油罐、加油机、水电安装等计xx万元。

  投资的资金来源向上级公司拨款。

  三、经营范围及经营资金运算

  xx站经营范围:经营汽油、柴油及xx牌润滑油的销售,冲洗汽车,经营副食等;浴室、餐厅也可以附随着开设营业。以成品油销售为主营业务。

  轻油计划设x个油罐(品种有70#汽油、90#汽油、0#柴油等),计划储存量为xxx吨。润滑油为听装销售。

  预计经营成品油需要的流动资金xx万元,由上级公司借用,油站每月按银行贷款利率计付贷款利息。

  四、经济效益测算

  (一)经济效益测算的依据:

  1、加油站按比较现实的预计,日平均销油量为15吨;

  2、人工工资及福利费按xxx人匡算;

  3、固定资产按xx万元计算,使用期平均x年;

  4、使用土地租金每年暂按x万元计算;

  5、综合毛利率按xx%计算;

  6、销售税金及附加参照经济效益较好的xx站的实绩计算;

  7、经营费用、管理费用参照了加油站的平均水平;

  8、财务费用的应计利息,按年息xx%计算

  (二)效益测算表:

  1、商品销售收入xx千万元(xx吨/天x360天x加权平均进价/吨x含税价)

  2、商品销售成本xx千万元(xx吨x360天x加权平均进价/吨x含税价)

  3、销售毛利x千万元

  4、毛利率xx%

  5、销售税金及附加xx

  6、经营费用xx

  (1)运杂费xx

  (2)工资xx

  (3)福利费xx

  (4)仓储保管费xx

  (5)商品损耗xx

  (6)其他xx

  7、管理费用xx

  (1)折旧费xx

  (2)修理费xx

  (3)土地租用费xx

  (4)业务招待费xx

  (5)水电费xx

  (6)低值易耗品摊销xx

  (7)其他xx

  8、财务费用xx

  9、本年计划利润xx

  (三)投资回报率为:xx

  (四)投资回收期:x年

  如果xx站每天平均销油量达到xx吨,即如果较计划多销x吨,一年则可多销xx吨,按每吨毛利xx元计算,可增加利润xx万元,(假定费用不变,则净增利xx万元),那么,投资回收期只需x年,如果xx站日平均销油量达到xx吨,则二年半就可收回全部投资。

  (五)即便投资回收期为x年,我们认为成绩仍是显著的,因为:

  1、该加油站可为本公司分流富余人员xx人,这本身就是效益;

  2、多开辟一个零售渠道,为上级公司一年多销xx吨油,如果xx站日平均销量能达到xx吨,一年就可销油xx吨,相当于20xx年前上级公司销油量的总和。

  (六)在效益测算中,有的费用打得偏紧(如人工工资及福利费、修理费、业务招待费、其他费用等),但有些收入可予以弥补,如全年销售润滑油收入预算xx万元左右(每日销xxxx升,一年xx吨,每吨盈利xx元计算),此外,油站办的附属经营的业务如汽车小修、餐厅、浴室、便民商店收入,可以达到以副养副的目的。

可行性研究报告14

  一、申请单位名称:广西××医院

  法人代表:

  身份证号码:4527314

  医院现址:广西××县城南。

  广西××工程医院是隶属于广西××工程局的一所企业职工医院,始建于1 9 5 8年。

  (一)申请单位基本情况津水电站的建设期间。几十年来,随着广西水电建设的开发,辗转奔波于医院是一所综合性医院。床位定编l50张。现有职工l50人,卫技人员ll6人,其中副高级职称8人,中级职称55人。医院科室设置齐全,设有广西各个水电施工工地上,l 9 7 6年,伴随着广西××水电站的开工建设,职工医院定址于大化水电站下游的红水河畔,即现今的河池市××县城南桥头。

  广西××工程医院内科、儿科、外科、妇产科等临床科室。医技、功能科室8个。

  多年来,医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势,为广西水电事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来,职工医院年门诊量保持在5万多人次,住院病人20xx多人次,年产值在700万元左右。

  1999年通过评审取得“爱婴医院”称号,20xx年通过评审获得二级乙等医院资格。20xx年通过了第一周期“医院管理年"的评审。

  (二)医疗技术水平

  内儿科开展临床常见病、多发病诊疗工作,对内儿科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、脑出血、脑梗塞、消化道大出血、重症胰腺炎、呼吸衰竭等抢救治疗具有较高的技术水平。

  外科开展的手术项目:l、颅脑外伤、脑出血手术治疗、颅内血肿微创手术。2、颈部肿块、甲状腺瘤手术。3、肝肿瘤、肝叶切除手术、胆囊切除、胆总管切除手术。4、胃大切、胃癌手术治疗,乳腺癌、结肠肿瘤手术。5、肾脏切除术、输尿管结石手术、前列腺手术、膀胱肿瘤手术、膀胱结石液电碎石术。6、四肢骨折、关节损伤手术治疗,重大骨科手术、腰椎间盘突出症手术、脊柱骨折固定术。以及二级综合医院所开展的常见手术治疗项目。皮肤性病科处理常见皮肤病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。

  妇产科开展盆腔脓肿手术、子宫全切术、卵巢肿瘤手术、子宫脱垂手术,外阴肿物切除术和各种计划生育手术、宫外孕手术,剖宫产等。激光、微波治疗各种妇科疾病,还能进行无痛人流术等。

  (三)主要医疗设备

  医院目前拥有的主要医疗设备如下:

  美国产cT机1台

  500mAX线机l台

  300mAX线机l台

  自动洗片机1台

  日本MA-4210型电脑尿液10项自动分析仪l台

  日本东亚F-820型自动血细胞计数仪1台

  意大利产科尼780型半自动生化分析仪1台

  美国IL-501型Na+/k+分析仪1台

  丹麦产MK3型全自动酶标仪1台

  丹麦产wellwash4型自动洗板机l台

  R80A型血液流变学(血粘度仪)1台

  TM8803型多功能血液流变学测定仪1台

  LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析仪1台

  TG328A分析天平l台

  美国百胜B型超声诊断仪1台.

  韩国麦迪逊B型超声诊断仪1台

  日本阿洛卡B型超声诊断仪1台

  B超定位体外振波碎石仪1台

  24小时动态心电图机1套

  六导联心电图机1台

  十二导联心电图机1台

  纤维胃镜2台

  电加热高压蒸汽灭菌器1台

  一次性材料毁型机l台

  救护车1辆

  污水处理系统1套

  除颤起搏监护仪2台

  多参数监护仪5台

  美国产PB呼吸机1台

  麻醉同步呼吸机1台

  微波综合治疗仪2台

  尿道膀胱镜1台

  液电碎石机1台

  纤维导光乙状结肠镜1台

  光纤喉镜1套

  胎儿监护仪1台

  多普勒胎心音监护仪2台

  电动抢救洗胃机1台

  二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

  拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号,是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道,南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部,城区总面积1369平方公里,辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区,总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连,扼大西南出海通道之要冲,南北高速公路、二级公路穿境而过,处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区,属南北钦防经济圈的中心区域。20xx年,良庆区生产总值为20.39亿元。

  三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

  良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所,目前还没有一家较具规模的二级以上医院,无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区,正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。

  四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

  名称:广西××水电医院

  选址:南宁市××号

  功能:是以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

  任务:是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主,并继续为广西水电工程局职工及家属服务,为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。

  服务半径是以大沙田开发区为中心,向良庆区所辖各镇辐射。

  五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

  服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主,以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

  服务时间是24小时开诊。

  诊疗科目包括:内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

  床位编制200张。

  六、拟设医院的组织机构、人员配备

  组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

  医院的人员配备:达到二级综合医院的人员配备要求,全院职工250人,其中卫技人员l80人,具有副高级以上职称人员20人以上,中级职称人员80人以上。

  七、拟设医院的仪器和设备配备:在医院原有医疗设备的基础上,增添和更新部分医疗设备,达到二级综合医院的设备配备要求,满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

  八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

  服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社区医疗服务。

  九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

  生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的'要求,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理,不会对周围环境造成污染。

  十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:

  医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。

  十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况:资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资,投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元,注册资金1500万元。

  十二、项目投资预算:为3000万元,目前已完成投资额20xx万元,占预算的三分之二。

  十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析:

  项目计划于20xx年底开张营业,开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次,住院率50%以上,住院人数约2500人次,完成总产值l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元,当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展,大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次,住院率60%,住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元,预计总产值可达l800万元,毛利润800万元,职工200人,职工年平均工资20xx0元计算,工资成本约400万元,净利润400万元。第三年,住院大楼建成使用,开放床位300张,年门诊量约9万人次,住院率按40%,住院人次约4500人,人均住院费用3000元,局内医疗按600万元计算。总产值2400万元,毛利润1200万元。职工250人,年人均工资25000元,工资成本约625万元,净利润575万元。第四年以后,每年总收入突破3000万元,扣除各种成本支出,净利润突破1000万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年再投入l000万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着南宁市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,医院每年的业务收入将可达5000万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展,医院将有更大的作为。

可行性研究报告15

  一、申请人基本情况

  申请人,全智胜,男,41岁,执业医师,身份证号码:330323197402170934 。20xx年参加工作,从事临床内科工作, 多年以来一直从事内科常见病、多发病的诊断治疗,具有丰富的临床经验。

  二、所在地区人口及经济概况

  诊所设置在乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦 ,小区常驻人口人1万左右。随着经济的发展,居住人群的增加,群众生活文明程度和对生产生活、医疗卫生等需求不断提高,自然形成小型的农产品贸易市场,商店、饭店等多种形式的服务行业入住小区附近,人口具有一定的流动性。

  三、所在地区人群健康状况和疾病流行情况

  随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的健康水平也普遍有了较大提高。呼吸道,肠道等传染性疾病的发生,急性流行性结膜炎在近几年也时常有暴发倾向,但在市卫生局的领导下,都能及时采取措施进行有效地控制疾病的流行。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。

  四、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求情况

  目前,柳市镇范围内有第三人民医院,镇卫生院1家,无法满足群众就医的需求,本诊所所在地区和以上2家医疗机构距离都比较远,不能很好地满足群众常见病、多发病的'就医需求,特别是小区居住行动不便的老年人。我诊所的设置能够满足群众方便就医的需求,使病人得到有效的治疗。

  五、拟设医疗机构基本情况

  名称:乐清柳市全智胜内科诊所

  选址:乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦

  性质:盈利性

  开展内科常见病、多发病的诊断与治疗,集医疗与预防为一体的诊所,服务于长丰村小区居民及周边群众。

  六、医疗仪器、设备配备情况

  诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、压力蒸汽灭菌器、处置台;氧气袋、开口器、牙垫、口腔通道器、人工呼吸器。

  七、与其他医疗机构的关系和影响设置

  乐清柳市全智胜内科诊所位于乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦,该地区内居民和流动人员多,对健康的需求日益增长,而医疗机构的数量和规模有限,还不能很好地满足该地区人民群众对医疗的需求。我诊所的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。受益患者,不会造成恶性循环。优势互补,取长补短,互相促进,共同提高。对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。由于诊所规模小,影响也小,对第三人民医院和镇卫生院不会构成冲击和影响。

  八、污水、污物、粪便处理方案

  1.对诊所的污水处理,强化污水处理设施的管理。严格污水排放制度,消除污水公害。

  2.对诊所的污物主要有医疗垃圾,医用废弃物,(一次性用品,敷料等),采取分类收集,分类处理的方法:

  (1)设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。

  (2)一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。

  (3)生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。

  (4)粪便处理,按标准施工,无害化处理排放。

  九、通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯

  采用移动通讯,便于患者联系沟通。

  供电:向电力部门申请诊所用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量。

  供水:向供水部门申请诊所用水,以满足诊所医疗用水的要求。

  消防:按医疗的要求设置,在诊所内设置手持式灭火器。

  十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金

  诊所开设所需资金,个人以现金方式投入,拟投资人民币10万元整,注册资金10万元整。

  设备投资:3万元

  流动资金投入:3万元

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