审计报告

公司内部审计报告

时间:2020-11-16 11:54:19 审计报告 我要投稿

公司内部审计报告模板

  审计报告应突出重点,以点采面,充分考虑审计风险水平,不遗漏审计中发现的重大事项。审计评价要围绕预定的审计目标开展,不可扩大审计范围。下面的是小编分享的与公司内部审计报告模板有关的文章,欢迎继续访问应届毕业生公文网!

公司内部审计报告模板

  公司内部审计报告模板一:

  尊敬的公司董事会及主管领导:

  (一) 审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括……等方面。

  说明审计立项依据、审计目的'和范围、审计重点和审计标准等内容;

  (二) 审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注:

  应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明;

  (三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;

  (四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见;

  (五) 审计建议:针对以上问题,我们建议:

  针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。

  附件:

  审计项目负责人:

  审计小组成员:

  20 年 月 日

  公司内部审计报告模板二:

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