审计报告

基建维修合同审计报告

时间:2024-08-05 10:21:45 审计报告 我要投稿
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  关于XX工程竣工结算的审计报告

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  XX字XX号

  XX的有限公司董事会:

  我们接受委托,审计了贵公司提供的XX建筑公司19XX年X月X日编制的XX工程竣工结算表。该表由XX建筑公司负责,我们的责任是对该表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则并参照《基本建设施工预决(结)算审计验证规则(试行)》进行的。在审计过程中,我们结合实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。根据我们的审计,上述XX工程竣工决(结)算数为XXX元,比原结算数核减XX元,占原结算数的X%。业经施工单位和建设单位共同鉴证确认,足以公允反映了XX工程造价的实际情况。

  XX会计师事务所 中国注册会计师

  (公章) (签名盖章)

  中国·XX

  报告日期:XX年X月X日

  XX公司XX工程竣工结算审计汇总表

  序号 工程项目 审计前结算数额 审定数 核减数 核减数占原结算数% 直接费 扣除施工水电费

  1  A  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  2  B  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  3  C  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  4  D  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  5  E  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  6  F  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  7  G  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  8  H  XX  XX  XX  XX  XX  XX

  合计  XX  XX  XX  XX  XX  XX

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