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部门预算执行审计报告

时间:2023-12-08 12:58:43 报告 我要投稿
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部门预算执行审计报告

  随着社会一步步向前发展,报告的用途越来越大,报告成为了一种新兴产业。在写之前,可以先参考范文,以下是小编收集整理的部门预算执行审计报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

部门预算执行审计报告

部门预算执行审计报告1

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,20xx年11月至20xx年3月,审计署对外交部20xx年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属外交学院等6个单位,并对有关事项进行了延伸审计。

  一、基本情况

  外交部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和267个二级预算单位的预算组成。审计结果表明,外交部本级和本次审计的所属单位20xx年度预算收支基本符合预算法及相关法律法规规定,财务管理和会计核算比较规范,进一步建立健全了内部控制制度,并能遵照执行,对以前年度审计发现的问题积极进行了整改。

  二、审计发现的主要问题

  (一)预算执行中存在的'主要问题。

  1、20xx年,部本级及所属外交学院有6个项目因前期准备不充分导致财政资金闲置,涉及金额2325.10万元。

  2、20xx年,部本级和所属外交学院在项目支出和驻外机构基本支出中,扩大支出范围列支其他无关支出627.50万元。

  3、20xx年,部本级自行设立奖项,为部内单位发放奖金71.30万元。

  4、20xx年,部本级和所属外交学院部分项目未按规定执行政府采购,涉及金额5215.67万元。

  (1)部本级未按规定进行公开招标,直接委托有关单位实施信息化基础运维工作服务,合同金额178万元;

  (2)1个项目未执行政府集中采购程序,选择定点施工企业名单外的3家单位作为邀请招标对象,涉及金额191.61万元;

  (3)7个项目50万元以下的工程监理服务未按规定执行定点采购,自行委托3家单位实施,涉及金额107.72万元;

  (4)1个项目未经批准采用邀请招标方式确定施工单位,合同金额659.71万元;

  (5)1个项目违规签订补充合同,涉及金额242.93万元;

  (6)所属外交学院在补充申报的政府采购预算批复前,自行实施20个项目的采购工作,涉及金额3835.70万元。

  5、20xx年,部本级10个三类会议超标准列支会议费20.08万元;XX个会议未在定点饭店召开;36个会议人数、会期超过规定标准;5个三类以上会议未纳入会议计划。

  (二)其他财政收支中存在的主要问题。

  1、20xx年,部本级在2个项目未取得发票情况下报销资料费39.70万元。

  2、至20xx年2月,所属外交学院于20xx年9月建成并投入使用的新校区一期项目仍未按规定办理竣工财务决算。

  3、20xx年,所属外交学院、2万元工程结余材料未纳入账内核算和管理。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对项目前期准备不充分导致财政资金闲置问题,要求加强项目管理,科学合理地编制项目预算;对扩大支出范围列支问题,要求严格按照规定范围使用预算资金;对自行设立奖项为部内单位发放奖金问题,要求严格执行国家有关奖励办法;对部分项目未按规定执行政府采购问题,要求严格执行政府采购程序,加强采购环节管理;对部分会议管理及经费使用不符合规定问题,要求严格执行会议管理有关标准;对支付资料费未取得发票问题,要求进一步加强财务报销管理;对未按规定编制竣工财务决算问题,要求尽快办理;对结余材料未入账管理问题,要求尽快纳入法定账簿核算,加强结余材料管理。

  针对审计发现的问题,审计署建议:外交部应进一步规范预算执行,加强政府采购和会议费管理,并强化对所属单位的财务监督。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,外交部高度重视,在审计过程中及时采取措施整改。对所属外交学院未按规定执行政府采购的问题,外交学院已对有关人员提出严厉批评,并将4个项目的涉事公司列入黑名单。具体整改结果由外交部向社会公告。

部门预算执行审计报告2

  一、基本情况

  科技部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和19个二级预算单位的预算组成。财政部批复科技部20xx年度部门财政拨款预算支出2 918 634.03万元,科技部决算(草案)反映的当年财政拨款支出2 888 798.49万元,其部门预算与执行结果的差异总额为29 835.54万元,差异的具体情况及产生原因见附表1。

  本次审计科技部本级及所属单位20xx年度财政拨款支出共计2 384 860.97万元,占部门财政拨款支出总额的81.71%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的`问题金额26 058.54万元,其中20xx年24 463.54万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额3568.08万元。上述问题对科技部20xx年度预算执行结果的影响见附表2。

  审计结果表明,科技部本级和本次审计的所属单位20xx年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理制度比较健全,会计核算基本符合会计法和相关财会制度的规定,对以前年度审计查出的问题认真进行了整改。

  二、审计发现的主要问题

  (一)预算执行中存在的主要问题。

  1.在编制20xx年预算时,所属中国科学技术信息研究所多报188人,多申领财政资金711.69万元。

  2.20xx年,部本级未经财政部批准,自行将3个项目预算共计2.2亿元细化并下达给所属单位。

  3.至20xx年底,部本级“转制科研院所经费”项目20xx年至20xx年形成的结转资金1562.81万元,仍未统筹安排使用。

  4.20xx年,部本级将“科技计划管理费”等4个委托项目经费479.7万元全部列作支出后,拨付8个所属事业单位,但至年底有391.92万元实际并未支出,导致决算中多计列支出。

  5.20xx年,所属中国农村技术开发中心(以下简称农村中心)、科技人才交流开发服务中心分别预付并列支以后年度费用132.17万元、19万元,导致决算中多计列支出。

  6.20xx年,所属中国国际科学技术合作协会(以下简称合作协会)虚报“国际科技合作专项成果绩效的归纳整理”项目支出,套取财政资金6.17万元。

  7.20xx年和20xx年,所属中国科学技术信息研究所和农村中心扩大课题经费和专项经费开支范围,列支基本支出和长期聘用人员工资25.45万元,其中20xx年6.86万元。

  8.因公出国(境)管理和经费使用方面存在的问题。

  (1)20xx年,部本级违规组织“双跨”(跨地区、跨部门)出国(境)团组1个,且超出规定人数26人;5个出国(境)团组在境外时间超过规定天数共计12天;2个团组未按规定提交出访报告;7个团组超标准列支住宿费共计12.32万元;4个团组使用不合规票据报销城市间交通费共计9.04万元;还为外单位11人承担出国(境)费用共计17.84万元;

  (2)20xx年,部本级2人次(共42天)出国(境)费用13.6万元由所属农村中心承担;20xx年,部本级7人次(共68天)出国(境)费用由部外单位承担。

  9.截至20xx年底,部本级超出国管局核定的编制配备公务用车11辆;20xx年1月至20xx年2月,部本级先后包租社会车辆15辆,并在外事接待费中列支相关费用164.72万元;所属高技术中心未建立公务用车使用记录。

  10.20xx年,部本级9个会议未在定点饭店召开,其中3个会议在五星级饭店召开;2个会议超过规定人数;1个会议超预算支出24.51万元;1个会议违规支出餐费2.21万元;所属高技术中心18个会议超标准列支会议费29.86万元。

  11.20xx年,部本级超标准列支外宾接待费7.23万元;有12人赴外地调研共41天的住宿费由外单位承担。

  12.20xx年,机关服务中心未经公开招标,直接委托所属公司承办3个单项合同金额均大于120万元的展览会,共计支出928万元。

  此外,审计还发现部本级20xx年初预算中有3.5亿元未细化到具体项目和实施单位。

  (二)其他财政收支中存在的主要问题。

  1.截至20xx年底,部本级挂账8年以上的往来款共计2813.08万元,未及时清理。

  2.20xx年至20xx年,部本级未按规定将机关服务中心上缴的非税收入646万元上缴中央国库,其中20xx年190万元。

  3.20xx年至20xx年,部本级未经批准将房产无偿提供给所属合作协会使用,收取的综合服务费109万元由机关服务中心核算,其中20xx年22万元。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对虚报人员多领财政资金、未经批准细化项目预算问题,要求严格按规定执行;对多年连续结转的项目资金,要求报财政部审批后统筹安排使用;对决算不实问题,要求调整有关会计账目和决算(草案),并退回多领财政资金;对扩大开支范围问题,要求归还原资金渠道并调整有关会计账目和决算(草案);对未经审批购置设备问题,要求补报相关审批手续;对因公出国(境)、公务用车、会议费管理不规范、超标准列支外宾接待费以及由外单位承担出差住宿费等问题,要求按照有关规定执行;对未按规定开展政府采购问题,要求严格执行政府采购有关规定;对往来款长期挂账问题,要求及时清理;对非税收入未按规定上缴中央国库问题,要求对相关收支进行清理,将结余资金上缴中央国库;对未经批准将本级房产无偿提供给合作协会使用问题,要求按规定予以纠正。

  针对审计发现的问题,审计署建议:科技部应加强对“三公”经费和会议费的管理,完善预算编制工作,严格预算执行,并加强对所属单位的监管。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,科技部正在组织进行整改,合作协会已将多申领的财政资金交回科技部,部本级和高技术中心建立健全了会议、出差和公务用车管理办法。具体整改结果由科技部向社会公告。

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