可行性研究报告

可行性研究报告

时间:2024-06-22 10:30:53 可行性研究报告 我要投稿

可行性研究报告15篇(集合)

  在当下这个社会中,越来越多的事务都会使用到报告,报告具有语言陈述性的特点。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是小编收集整理的可行性研究报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

可行性研究报告15篇(集合)

可行性研究报告1

  一、项目简介

  康养项目可行性研究报告是以我国民众健康养生意识的不断提高和人们生活水平的日益提高为背景,将健康理念与旅游休闲完美结合的大型综合健康度假项目。该项目不仅能够满足人们旅游休闲的需求,更能够为人们提供健康检查、营养餐饮、康复理疗、养生保健等一系列健康服务,同时,结合当地自然资源特色,为游客打造一种融合健康、休闲、养生、文化等多种元素的度假体验。

  二、市场分析

  健康是人类生命的重要组成,随着人们生活水平不断提高,人们对健康的重视程度越来越高,健康养生市场逐渐火爆。据统计,我国健康养生产业规模每年增长率达到20%以上,市场规模超过8000亿元。同时,随着我国老龄化程度的加剧和通胀的增加,康养旅游越来越受到人们的`青睐,预计未来几年康养旅游市场的规模将会持续增加。

  三、项目市场定位

  本康养项目主要面向以下几类人群:

  1、老年群体:随着人口老龄化的加剧,老年人群体需求量越来越大,康养旅游也成为他们最关注的休闲方式之一。

  2、疾病康复人员:疾病康复人员对于健康康复方面的服务需求量较大,而本项目提供的健康检测、营养餐饮、康复理疗等服务能够满足他们的需求。

  3、商务人士:商务人士因长时间的工作导致压力较大,疾病风险也较高,因此也是康养旅游客群之一。

  四、项目规划

  本康养项目位于山西省大同市,占地面积1500亩,建筑面积达到30万平方米,主要包括以下几个部分:

  1、酒店区:总建筑面积约为10万平方米,提供不同档次的客房、豪华套房,以及24小时客房服务。

  2、活动区:面积约20xx平方米,提供高尔夫球场、网球场、游泳池等各种运动项目。

  3、健康区:主要提供综合体检、营养餐饮、康复理疗、养生保健等服务,以及个性化的健康方案制定。

  4、休闲区:主要提供SPA水疗、瑜伽、桑拿等休闲娱乐项目,为客人打造一个舒适、放松的度假环境。

  五、资金投入

  总投资额为2.5亿元,其中土地让价投资1.5亿元,其他投资资金1亿元。预计项目建设周期为2年。

  六、收益分析

  根据市场分析和项目规划,预计营业收入为5000万元/年,投资回收期在10年左右。

  七、风险分析

  1、投资风险:投资规模大,需要大量资金投入,存在投资风险。

  2、市场风险:康养旅游市场虽然市场空间巨大,但相关政策变化和竞争市场也不容忽视。

  3、交通风险:项目交通位于山西省内偏远地区,需要投入大量资金建设交通线路。

  八、总结

  本康养项目结合健康理念与旅游休闲为一体,结合当地自然资源特色,将为游客打造一种融合健康、休闲、养生、文化等多种元素的度假体验。项目市场前景广阔,但也存在不少风险因素,需要合理规划和预算,科学管理,从而实现项目的可持续发展。

可行性研究报告2

  投资决策可行性研究报告不同于一般的立项可行性研究报告,该报告适用于项目投资决策参考(尤其适用于对该行业没有深入调查及了解的投资者),为决策者投资项目提供科学合理的依据。

  该报告是一份指导企业进行有效投资的文件,指导企业制定长期发展战略,帮助企业做出科学的决策。

  工作内容:该报告从市场、政策、技术以及投资收益进行全面详细的研究。通过详细深入的专家访谈、市场调查等手段获取所要投资项目的市场供需现状、营销模式、竞争格局、技术工艺、主要设备等一手的基础数据资料。项目组成员根据前期收集到的基础数据资料,为企业进行产品定位、工艺选择、设备选型、营销模式选择、投资规模等提供极具价值的参考建议。

  投资决策可行性研究应注意的几个问题

  项目可行性研究正确与否、质量高低直接关系投资成败。

  1、根据企业自身特点量身订做:投资决策必须符合企业自身的特点。

  2、编制依据应保持资料、数据的详细和真实性。若研究依据不足,则会造成可行性结果不真、可信程度不高,可行性研究结果出现偏差,影响了投资决策。

  3、编制过程:应根据新形势、采用新标准。若依旧采用的旧标准,则会使得项目经济结果可比性不强,不能正确反应项目的收益状况。

  4、编制后的工作:将可行性研究作为持续性工作,建立完善的更新机制。在可行性研究的有效期内,市场、物价等情况还有可能发生较大变化,会使投资收益偏离可行性研究报告的结论结果。所以后续数据更新很重要。

  公司在投资决策领域的.优势

  1、数据收集与市场调研:

  尚普咨询已成为国内市场调研领域的顶尖机构。 保障可行性研究中数据的详细与真实性。

  国家统计局授权的首批涉外调查许可单位。 调研实力的象征与保证

  2、品牌:

  尚普咨询已成为三星电子、西门子、LG、微软、索尼、松下、陶氏化学、壳牌、埃森哲等世界500强企业的指定供应商。 保障成为让您信任的品牌

  3、专业性:

  投资咨询领域率先通过ISO9001:20xx质量管理认证单位。 严格的质量体系保障编制过程的专业性与报告的质量水平。

  4、编制后的更新机制:

  尚普咨询提供后续半年报告修改服务。 保障可行性研究不出现偏差。

  5、权威性:

  公司众多投资分析师为多家财经媒体特约撰稿人。 保障可研编制的权威性。

  拥有千余位来自高校、研究所等专家组成的专家库,提供专业性的建议。

  工作思路

  1、内部环境分析:企业SWOT分析:优势 劣势 机会 威胁

  2、外部环境分析:

  2、1 政策:国家及地方产业政策 相关优惠条件

  2、2 市场:市场供给、市场需求、市场竞争、市场走势

  3、营销方案分析:营销模式、价格策略、渠道策略

  4、技术方案分析:主流技术现状、技术对比分析、设备选型方案

  5、投资收益分析:资金使用方向,资金使用计划;营业收入测算、成本测算、盈利能力测算、财务指标等。

  6、项目风险分析及控制:

  内部风险分析:技术水平、替代产品、竞争格局、项目管理、财务等方面的风险及控制;

  外部风险分析:宏观经济、政策变化、关联行业等方面的风险及控制

  项目执行方式

  桌面研究:利用尚普咨询核心信息数据库(海关数据、国家统计局)、行业资源、既有研究成果,结合各类相关网络、报刊、杂志、数字出版物等信息数据的搜集对行业进行桌面案头研究,同时对调研成果进行初步的整合。

  实地调研:对桌面研究数据进行核实,对标杆企业进行实地调研,了解市场现状、发展趋势、销售等信息。

  深度访谈:行业协会、相关管理部门、相关专家采用深度调查的形式,访问时间大约为60分钟左右,我们将深入机构内部与中高层面对面访谈,为客户挖掘市场发展现状、行业特点、销售风险等信息。

  电话调研:电话调研是深度访谈的重要补充形式。通过电话与被访机构进行相关问题的初步探讨及补充调研。

  编制费用及周期

  编制周期:1—3个月 编制费用:15万—100万

  该报告由于需要大量的数据收集与市场调查,工作周期比较长,一般为1-3个月,收费会远高于一般的立项可行性研究报告。

可行性研究报告3

  一、前言

  光伏项目是指利用太阳能进行光电转换的一种可再生能源项目。随着全球能源问题的日趋严重,光伏项目成为了越来越多国家和地区重点发展的新能源项目,具有经济效益好、环保效益显著等优点。本报告旨在对一家企业的光伏项目进行可行性研究,以期为企业决策提供依据。

  二、背景

  该企业为一家中型制造企业,旗下分布有多家工厂,主要从事高科技行业的制造业务。当前,随着国家环保政策的逐渐推行,该企业也开始着眼于环保领域,于是计划进行一项光伏项目,在生产线上设置光伏设备,将光能转化成为电能,以满足企业对电能的需求,并进行清洁生产。

  三、市场分析

  (一)光伏项目发展前景

  光伏项目在全球范围内的发展前景十分广阔。近年来,多个国家制定了与光伏项目相关的政策,包括补贴政策、减税政策和政府采购政策等,以刺激光伏产业发展。在我国,政策支持力度也逐步加强,随着中央和地方政府对光伏产业的扶持,市场规模不断扩大,发展前景乐观。

  (二)行业竞争态势

  目前,在我国光伏市场上,已经形成了多家知名光伏企业,企业之间的竞争非常激烈。一些大型企业因为技术和生产上的优势,已经形成了一定的行业地位,持续保持着稳定的市场份额。同时,冷启动的.企业在激烈竞争中也难以立足。当然,在市场占有率较低的情况下,光伏项目仍有大量的市场和机会。

  四、技术分析

  (一)光伏设备的性能和参数

  光伏设备通过将太阳能转换成电能进行工作,包括光伏模块、逆变器、控制器等核心设备。在设计视频方面,要考虑设备的功率、电压、电流、效率等关键指标,以确定光伏设备的规格。

  (二)光伏设备的投资与收益分析

  企业的经济效益是进行光伏项目时最为重要的考虑因素之一。在进行设备投资时,应主要考虑投资量、设备价格、税收政策等影响因素,并对设备预计年收益率进行精确估算。然后进行光伏项目的投资与收益分析,包括静态投资回收期、动态投资回收期、内部收益率、净现值等指标进行分析。

  五、风险分析

  (一)政策风险

  市场风险和政策风险是光伏项目的两大风险因素。政策风险主要指相关政策法规的调整对项目发展可能造成的影响,包括国家关于光伏产业的政策支持、税收优惠政策等的变更。

  (二)技术风险

  光伏项目作为先进的能源技术,也存在技术风险。主要是指对于光伏设备可能存在的故障以及科技进步对设备的淘汰风险.

  六、总结

  本报告对一家制造企业进行光伏项目的可行性研究,通过市场分析、技术分析和风险分析,得出该项目值得推进的结论。通过合理的技术方案设计,确定设备的选型和价格,进行光伏项目预计年收益率进行精确估算。需要注意的是光伏项目也存在政策和技术两个方面的风险,项目实施需要充分考虑到这些风险因素,进行前期充分的思考、设计和准备,以实现光伏项目的可持续发展。

可行性研究报告4

一、单位名称:

  xx诊所

  二、基本情况:

  三、拟设医疗机构名称及地址:

  诊所;诊所设置在

  四、所在地区的人口,经济和社会发展概况:

  诊所所在地为,周围常住人口约5万余人,常住人口多,人流量大,近些年该地区经济文化及社会发展较快。

  五、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率:

  随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的健康水平也普遍有了较大提高。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,高血压.糖尿病.心血管疾病.癌症等发病率有逐年升高趋势,随着计划生育的改变,新生人口增加,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。

  六、所在地区资源发布情况以及医疗服务需求分析:

  现有综合诊所两家,各诊所多不健全,医疗资源严重不足,远远不能满足当地居民的健康服务需求。

  七、拟设医疗机构的诊疗科目和床位、服务方式、时间:

  拟设诊所诊疗科目为中西医结合,为门诊服务方式,服务时间为每天7:00至20:00。

  八、拟设医疗机构的组织结构,人员配备:

  拟设医疗机构的为内科个体诊所,工作人员人,其中执业医师人,执业护士人。

  九、拟设医疗机构的仪器,设备配备:

  诊所已购置电子病历管理系统、打印机、药柜、血压计、听诊器、体温计、压舌板、诊察床、诊察桌、诊察凳、推拿治疗床、拔罐器、针灸针、中频治疗仪、TDP治疗仪、体重仪、中央雾化器,氧气瓶等供氧设备、冰箱,高压灭菌锅、处置台、紫外线消毒灯、方盘、纱布罐、洗手盆、医疗废物桶及医疗废物袋、空气净化器、空调等诊所必要医疗仪器设备。

  十、拟设医疗机构的与服务半径区域内其他医疗机构的`关系和影响:

  拟设诊所诚愿与服务半径区域内其他医疗机构共享资源并交流提高医疗技术。

  十一、拟设医疗机构的水、电、消防设施情况及医疗废物处理措施:

  拟设诊所内水管、水池、下水道、线路、电器,消防设施均请专业人员布置,安排与施工,以杜绝水、电、消防隐患。诊所产生的污水,传染病人或疑似传染病人的排泄物,应当按国家规定严格消毒,达到国家规定的排放标准后,方可排入污水处理系统。使用后的一次性医疗器具和损伤性医疗废物,应当消毒并作毁形处理,并集中收集,统一交由医疗废物集中处置单位处置。

  十二、诊所资金完全由个人自筹,固定资产投资15万元,流动资金5万元,投资总额20万元,注册资金20万元。

  十三、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析:自负盈亏,效益自享。

可行性研究报告5

  高校作为城市文明的高地,承担着科学研究、人才培养、社会服务的职能,在我国“双碳”目标实现中责任重大;同时,高校也是能源文明的高地,其用能形式丰富、创新要素集中,是社会用能形态示范展示的高地,也是能源创新产业培育示范的高地。

  据统计,高校能源消费总量约占全国生活消费总能耗的8%,人均能耗却达到全国人均生活用能的3倍之多。因此,构建绿色低碳、安全高效的高校综合能源系统,是加快城市能源转型、助力国家“双碳”目标的重要抓手之一。20xx年6月,国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,明确提出项目申报试点县(市、区)的学校建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。

  “学校+光伏”的概念,正逐渐深入人心。实施“光伏+学校”工程,利用行政办公楼、实验楼、教学楼、图书馆、宿舍等屋顶及车棚顶建设光伏设施,即打造环保节约型阳光校园,又能让学生对新能源有更加直接的认识,激发学生研究新能源的热情,培养学生节能意识。足以见得,提高校园可再生能源利用比例,已经是“双碳”目标下的发展趋势之一。

  一、高校建设光伏的优势

  1.学校拥有较为广阔的屋顶,结构好,用电量稳定。

  2.学校的光伏发电环境好。建设光伏后也可隔热降温,改善工作环境。

  3.学校作为政府的`教育机构,提升学校节能减排形象,符合“碳达峰,碳中和”目标。

  4.节能减排,建设环保节约型校园,让学生对新能源有更加直接的认识,激发学生研究新能源的热情。

  5.既能生动地普及科普知识,又能减轻学校用电负担,光伏发电项目可以成为学校一面节能环保的旗帜。

  二、收益分析

  1.租金模式:华能以支付固定租金的方式与学校分享项目收益。

  2.电费折扣模式:华能以用电电价折扣的方式与学校分享项目收益。

  项目节省的电费收益,可用于学校校园建设,打造现代化、可持续发展的未来化校园。

  三、后期运维

  华能拥有西安热工院、清洁能源研究院两家国内一流研究院,制订了多项发电、清洁能源行业标准,在新能源领域,以重大工程建设项目为依托,开展海上风电全生命周期、高效低成本太阳能发电、先进储能等新能源领域关键核心技术研究,支撑公司转型升级和提质增效。并且华能公司针对每个项目编制光伏电站运行规程,为运维工作提供技术保障,保障项目安全运行。

可行性研究报告6

  为了更好地适应石油运输市场的发展需要,满足日益增长的运量对运力的需求,进一步扩充公司海洋运力规模,提高市场竞争力和市场占有率,经过广泛深入的市场调查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上,拟再投资购置2艘4万吨级原油和成品油两用船,以增强公司发展后劲,改善公司经营结构。现将此项目可行性研究分析报告如下:

  一、分析的前提条件和方法

  1、前提条件

  (1)公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区区域性社会环境仍如现时状况而无重大变化;

  (2)公司经营所涉及国家或地区目前的政治、经济、法律、法规、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大改变;

  (3)在预测期内,有关信贷利率、汇率和税收政策无重大变化;

  (4)公司经营运作不受诸如燃料、物料、润料大幅涨价等不利因素的影响;

  (5)公司生产经营发展计划能如期实现。

  2、分析方法

  (1)项目概况

  (2)项目建设的必要性和可行性;

  (3)项目经济效益分析;

  (4)项目的风险分析及对策;

  (5)综合评价。

  二、项目概况

  随着国民经济的迅速发展,相关产业对石油及其产品的需求与日俱增,目前我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油,其中海洋油和进口油增长迅速,而目前承担沿海的运力大多吨位偏小,而且老旧严重,将逐步退出油运市场,运力增长落后于运量的增长。

  为满足运输市场的需求,调整公司经营结构,提高公司经济效益,增强公司发展后劲,公司拟投资购置2艘4万吨级油轮。该油轮主要从事我国沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输,航线主要为:承运渤海湾地区至青岛、广州、湛江、南京等地原油;承运东海、南海地区至南京等地的原油;承运我国北方(大连、锦州、营口等地)至广东等地的成品油;承运远东航线(新加坡至韩国、日本等地)的成品油以及我国出口汽油,进口柴油、航空煤油。该项目投资总额约57,890万元,所需资金通过自有资金、银行借款等方式解决。

  三、项目建设的必要性

  我国是仅次于美国的第二大石油消费大国。随着国民经济持续快速发展,国内石油需求量明显增长。数据表明,1986-1997年全国石油年消耗量从9,730万吨增长到18,600万吨,年均增长6%。据预测,到xx年和xx年,我国石油需求量将分别达到30,000万吨和35,000万吨。

  我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油。目前,我国东部地区依然是原油生产的主力地区,原油产量占陆上产量的85%以上,但大庆、胜利等东部主力油田已进入中后期,东部原油产量在全国产量中的比重不断下降;西部地区油田产量不断上升,成为我国石油工业的战略接替地区;海上油田贯彻“油气并举、向气倾斜”的政策,加快建设开发,近几年产量逐步提高。我国已开发的海洋石油产区主要位于南海和渤海,主要的油气田有:渤海的绥中36

  1、秦始皇32

  6、蓬莱193等;南海的惠州、西江、陆丰等。预计xx年海洋油产量将达到3,000-3,500万吨,其中渤海湾地区将达到2,000-2,500万吨,增长迅速。特别是蓬莱193油田其储量达5-6亿吨,xx年正式投产后,年产量可达1,500-2,000万吨。仅此一项就需新增原油运力40万载重吨左右。而且国内原油开采量远远不能满足经济发展的需要,我国从1993年就成为石油净进口国,且呈现逐年增长的趋势。xx年我国进口原油达到创记录的9,112万吨,较上年增长31.3%,仅xx年1-6月份,全国港口接卸进口原油就达5,948万吨,比xx年同期增长39.3%。据预测,到xx年我国原油进口量将达到1.5亿吨以上。进口原油的绝大部分将通过水运直达国内港口或通过港口进行中转,这势必将大幅增加对进口原油一程和二程运力的需求。

  从我国石油进出口运输情况来看:一是近年来,我国出口汽油年约500万吨。xx年中石化出口约250万吨,中石油出口约250万吨;xx年合计约480万吨。根据国内石油消费和生产情况,我国的汽油出口近年来将仍能维持在目前的水平。上述出口,通常用3-4万吨船舶在锦州、大连、天津、上海、宁波、广州、南京等港装货。二是我国出口的石脑油xx年约50万吨,xx年约80万吨,市场基本在日本和韩国,主要在大连的西太平洋炼厂,用3-4万吨船舶装货。三是我国进口航空煤油xx年达160万吨,多用3-4万吨船在韩国、新加坡、菲律宾、日本装货,在我国上海、天津、秦皇岛等港卸货。据专家和研究机构分析,未来xx年民用航空煤油的消费将从xx年的470万吨,增加到xx年的750万吨,xx年的1,050万吨,年

  均增加约50-60万吨。受国内生产能力和炼油加工产率的限制,预计进口航煤油将继续保持增长,估计每年增加约20万吨左右,因此,航空煤油的进口运输至少不会低于每年150-160万吨的水平。四是随着我国乙烯工业的发展,石脑油的需求缺口将不得不依靠进口来补充。国家发改委批准的xx年进口规模至少达到130万吨,以后将会继续增加,估计未来5年要达到每年400-500万吨的进口规模。除从中东地区进口需要用8-10万吨级的成品油轮运输外,从邻近地区的进口,经济实用的运输规模将是3-4万吨级船舶。五是我国目前每年进口燃料油大约为1,500万吨,多为3-6万吨船舶在俄罗斯、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国装货进口,超过一半的进口量到黄埔卸货,其余在上海、深圳、厦门、宁波、南通等港卸货。

  从我国邻近区域的成品油和半成品原料的运输市场情况来看:不考虑亚洲区域经济增长所带来的石油产品需求的增加,按xx年的实际进出口统计水平考虑,本区域的燃料油和石脑油需要大量从区域外采购运输,燃料油区域外进口量达到年2,500万吨,石脑油区域外进口量也超过年2,500万吨。汽油、航空煤油、柴油估计主要从新加坡向南亚地区运输和出口。可见,本区域的石油运输市场发展对运力的需求是较大的。

  本公司目前主要从事长江南京以上原油运输业务,近二年长江石油运输收入平均约为5.6亿元,占主营业务收入的74%左右,主营业务结构过于单一的风险仍然存在。同时,沿江石化企业为了实现发展战略的需要,拟计划在长江沿线修建原油输油管道,管道运输的替代风险已经明朗化。在沿江管道建成后,预计将减少公司现有长江石油运输量的70%即约1000万吨左右。因此,公司为规避市场风险,完全有必要加快业务结构调整步伐,快速扩充海上运力,增加公司市场竞争能力。

  三、项目建设的可行性

  从国内外贸成品油轮船队情况来看,中海油运、油运公司及南京水运将是3-5万吨级清洁成品油运输的主要国内承运人和船东。三家公司目前现有船舶50艘,运力合计132万载重吨。这些船大多吨位偏小,老旧严重,1976年以前建造的有27艘,计50万吨左右。在“十五”期内,这些老旧船舶船龄都将达到30年,特别是交通部2号令出台后,这些船舶都将逐步退出油运市场。考虑5年内新增运力和运力报废状况,在较长一段时期内运力增长将大大落后于运量的增长,且在运力报废与新增运力的空档期间,运力更为紧张。

  从今后几年清洁成品油轮船舶供应情况的变化趋势来看,据英国吉布森经纪公司目前统计,2.5-5万吨级成品油轮在xx年前的船舶定单交付量为3-4万吨级53艘,195.4万载重吨,4-5万吨级船舶91艘,414.4万载重吨,原渣油运输船无定单。21年或以上船龄的.成品油轮共215条,744.1万载重吨,原渣油轮75条,254.1万载重吨。按照xx年7月已实施的marpol公约规定,单壳油轮必须分阶段退出运输。如果按平均25年的使用年限考虑,xx年至xx年需每年拆解约43艘148.8万载重吨的成品油轮和15艘50.8万载重吨的原渣油轮,三年合计要拆解129艘446.4万载重吨的成品油轮和45艘151.4万载重吨的原渣油轮。上述情况表明,原渣油轮供应量将低于拆解量。

  发展石油运输需要有大资金的支持,在这一点上本公司的优势比较明显。xx年末资产负债率为27.1%,xx年经营活动产生的现金流量净额约2.8亿元,每年自有资金沉淀量较大。经测算,拟购置的2艘4万吨原油/成品油两用船投资总量约为57,890万元。此项投资资金,公司将根据船舶建造付款周期,通过自有资金、银行贷款等渠道,制定合理可行的资金运作方案,保证造船资金能按时到位。

  该项目投产后能产生良好的经济效益。经测算,2艘船全部投入营运后,可实现年运输收入12,800万元,净利润2,130万元,对公司利润增长将有较大的支撑。(具体情况详见“经济效益预测”)

  四、经济效益预测

  (一)单船效益测算

  (二)单船运输成本测算

  (三)测算依据

  1、运输收入6,400万元

  (1)营运率按90%计算,全年营运330天,平均营运周期20天;

  (2)平均载重吨3.6万吨,全年总运量为60万吨;

  (3)平均运价为106.7元/吨

  2、运输成本3,800万元

  (1)全年燃料费用1,250万元,单价:燃料油0.18万元/吨,轻柴油0.4万元/吨,重柴油0.28万元/吨。

  (2)全年润料费用为60万元,单价:0.98万元/吨;

  (3)物料费用为60万元;

  (4)港口杂费410万元(含代理费);

  (5)工资及附加为250万元;

  (6)折旧率为5.28%,年折旧费为1,526万元;

  (7)年修理费为90万元,保险费130万元;

  3、营业税金按运输收入的3.33%计算,为106万元(以内外贸各占50%计算);

  4、管理费用按运输收入的6%计算,为384万元;

  5、财务费用以贴息贷款利率3.6%计算,按船价的50%计入;

  6、所得税率按33%计算;

  (四)财务效益指标

  五、风险分析及对策

  (一)市场风险及对策

  1、运输价格波动的风险及对策

  风险:根据国家计委、交通部联合下发的计价格

  (xx)315号文规定,从xx年5月1日起,国内水运市场全面放开水运价格,运价完全由市场进行调节。随着水运市场竞争加剧,运输价格存在波动风险,从而对公司的未来经营产生较大影响。此外,国际运输市场价格受世界经济变化等多种因素影响,波动性加大,对未来参与近洋外贸运输可能带来风险。

  对策:在沿海石油运输方面,公司将与主要客户根据燃油价格变化共同协商确定运输价格,从而使运价保持在相对稳定的水平,有效防范运价波动带来的风险。对于国际运输价格波动,公司将及时调整运力和航线,提高服务质量和扩展服务范围,控制各项经营与管理成本,加强与其他船公司之间的合作,将国际运价波动造成的风险控制在最小范围。

  2、经济周期影响的风险及对策

  风险:公司所从事的石油运输业属国民经济的基础行业,受国民经济发展周期性波动的影响较大,国民经济发展这种周期性波动,可能对本公司的经营产生直接影响。

  对策:本公司将加强对宏观经济的研究,力求能较为准确地预测经济发展动向,合理规划公司主营业务发展规模,使公司运力发展计划始终与运量的发展保持适当的比例。

  (二)经营风险及对策

  1、主要燃、润料价格波动风险及对策

  风险:本公司营运成本主要构成要素为燃料(如柴油、燃料油等)、润料(如机油及其它润滑油等)、造船及船舶维修材料及机电设备的购置维修费用等,其中燃料和润料约占总成本的30%左右。由于燃、润料价格由市场机制决定,受市场变动影响较大,因此将对船舶经营产生一定影响。

  对策:公司将合理调度船舶,适当提高负载率,大力采取节能措施,降低船舶能源单耗,推广使用经济适用型燃料油,同时建立稳定的燃油供应渠道,降低采购成本,增强抵御市场价格波动风险的能力。

  2、对主要客户依赖的风险及对策

  风险:公司的主要服务对象为沿海、沿江的石化企业,这些企业对运输市场的需求变化,将直接影响到船舶的经营状况。

  对策:公司将立足自身管理和技术优势,以优质服务来吸引客户,建立相互依存的关系。公司还将强化与客户的产权纽带作用,密切与客户企业关系,共同发展;同时公司在继续执行“进一步与大公司、大货主联营合作”的经营方针基础上,积极开拓新的航线,发展新的客户,分散客户结构过于集中的风险。

  3、航运安全的风险和对策

  风险:公司经营过程中存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,原油运输属于危险品运输,其风险更为突出。

  对策:公司除了办理船舶保险外,还按照solas74公约的要求建立了完善的安全管理体系,并通过每年的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。同时,公司

  通过制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,强化职工的安全意识并实施跟踪管理,加强现场监督,力求将事故隐患降到最低。

  (三)政策风险及对策

  1、环保政策风险及对策

  风险:由于我国目前对环境保护的力度趋于增强,不排除以后会颁布更加严格的防止船舶及水域污染的法律、法规。这就可能使船舶增加设备和购买保险的投入,对船舶经营业务和效益产生一定的影响。

  对策:公司将密切注意各海外航线途经国家及联合国制定的有关环保方面的新法规及规则 ,避免在环保方面的任何违法及违规行为,同时加大对环保技术改造的投入,将环境污染风险控制在最低限度。

  2、宏观经济政策风险及对策

  风险:航运业作为基础行业,受国家宏观经济政策的影响较大,一旦进入经济调整期,国家采取紧缩的经济政策,市场放缓,导致对运输的需求下降,船舶经营业务可能由此减少。

  对策:公司所处的航运业属国民经济的基础行业,国家对本行业一直采取鼓励政策。今后,公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究,增强适应政策、法规变化的能力,更好把握发展趋势,尽可能减少政策变化给公司经营带来风险。

  (四)其他风险及对策

  偿还债务的风险及对策

  风险:4万吨油轮的投资主要通过自有资金及银行贷款等方式解决,如在还款期内船舶或公司的经营状况发生不利变化,将可能发生债务到期无法偿还的风险。

  对策:公司将积极寻求多种融资途径,降低银行间接融资的份额;同时将努力搞好船舶经营,提高营运收入,保持充足的现金流量。

  六、综合评价:

  从上述经济效益预测可以看出,在扣除一定的财务费用后,项目仍能获得较好的收益。船舶投入运营后,预计每年可实现运输收入12,800万元,净利润2,130万元,项目具有良好的市场前景和较强的可行性。

可行性研究报告7

XX省发展改革委:

  你委报来《关于报送国际机场三期扩建工程项目可行性研究报告的请示》(黔发改交通〔20xx〕504号)及有关文件收悉。经研究,现批复如下:

  一、为适应XX地区航空运输快速发展需要,提高机场综合保障能力,促进区域经济社会协调发展,同意建设机场三期扩建工程。

  二、本期工程按20xx年旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量25万吨、飞机起降量24.3万架次的目标设计。主要建设内容包括:

  (一)机场工程:飞行区等级指标4E,新建1条长4000米、宽45米的近距跑道,双向均设置I类精密进近系统;将现有跑道由3200米向北延长300米达到3500米,主降方向设置III类精密进近系统。新建.5万平方米的航站楼,64个机位的站坪,以及货运、机务维修、航空食品、消防救援及其他辅助生产生活设施,配套建设供电、给排水、供热、供冷、供气等设施。

  (二)空管工程:新建1座塔台和0.9万平方米的业务用房;建设1套场面监视雷达、1套多点定位系统,配套建设航管、通信、气象等设施。

  (三)供油工程:新建4个1万立方米的'航油储罐,以及1座航空加油站、1座汽车加油站和机坪加油管线。

  三、XX省机场集团有限公司、民航西南地区空管局、中国航空油料集团公司分别作为机场工程、空管工程、供油工程的项目法人,负责各自项目的组织实施与管理。

  四、项目总投资195.85亿元。其中:

  (一)机场工程投资188.46亿元,资本金占总投资的50%,其中,国家安排中央预算内投资15亿元、民航发展基金33.59亿元;其余资金由你省和XX市安排财政性资金分别承担40.5%、XX省机场集团有限公司安排企业自有资金承担19%。资本金以外投资由XX省机场集团有限公司利用银行贷款解决。

  (二)空管工程投资6亿元,由民航局安排民航发展基金解决。

  (三)供油工程投资1.39亿元,资本金占总投资的35%,由中国航空油料集团公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款解决。

  五、本项目勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式,招标组织形式为委托招标。

  六、在后续阶段,要重点做好以下工作:

  (一)完善机场集疏运系统规划,强化机场与轨道等其他交通方式的衔接,优化运营组织,便捷换乘体现人性化服务和安全保障要求,充分发挥机场综合交通枢纽作用。

  (二)进一步优化航站楼方案,加强新老航站楼衔接,完善机场交通系统设计,提高机场运行效率。完善不停航施工保障方案,确保工程实施阶段机场安全运行。

  (三)进一步优化完善飞行程序,抓紧实施场外导航台站工程,以满足两条跑道仪表飞行程序和区域导航程序运行需要,实现进离场航线完全分离。

  (四)督促落实各项风险防范化解措施,妥善处理征地拆迁、噪声影响等问题,切实维护群众合法权益。

  (五)加强机场周边地区的规划控制,保护好净空、电磁环境,同步建设场外公用配套设施。

  国家发展改革委

  20xx年7月29日

可行性研究报告8

  第一章 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展环境分析

  第一节 天然气乙炔改扩建工程行业及属性分析

  一、行业定义

  二、国民经济依赖性

  三、经济类型属性

  第二节 经济发展环境

  第三节 政策发展环境

  第四节 社会发展环境

  第二章中国天然气乙炔改扩建工程行业发展分析

  第一节 中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展概况

  一、天然气乙炔改扩建工程行业对国民经济和社会发展的贡献

  二、20xx年中国天然气乙炔改扩建工程行业政策环境综述

  第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展

  一、20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业的运行分析

  二、20xx年天然气乙炔改扩建工程行业经济运行分析

  第三节 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展存在的问题

  一、我国天然气乙炔改扩建工程供需值得关注的问题

  二、天然气乙炔改扩建工程行业发展亟需解决的问题

  第四节 中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展对策

  第三章中国天然气乙炔改扩建工程行业经济运行分析

  第一节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业市场规模

  第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业区域结构

  第三节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业规模结构

  第四章中国天然气乙炔改扩建工程区域行业市场分析

  第一节 东北地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第二节 华北地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第三节 华东地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第四节 华中地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第五节 华南地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第六节 西部地区

  一、20xx-2016年行业发展环境分析

  二、20xx-2016年行业发展现状分析

  三、20xx-2016年市场供需现状分析

  四、20xx-2022年市场发展趋势分析

  第五章中国天然气乙炔改扩建工程行业盈利现状

  第一节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业整体运行指标

  第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业成本分析

  第三节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业产销运存分析

  第四节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业整体盈利指标

  第五节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业盈利结构分析

  第六章中国天然气乙炔改扩建工程行业重点企业分析

  第一节 aa

  一、企业概述

  二、20xx-2016企业经营情况

  三、20xx-2016年企业财务指标

  四、企业未来发展战略

  第二节 bb

  一、企业概述

  二、20xx-2016企业经营情况

  三、20xx-2016年企业财务指标

  四、企业未来发展战略

  第三节 cc

  一、企业概述

  二、20xx-2016企业经营情况

  三、20xx-2016年企业财务指标

  四、企业未来发展战略

  第四节 dd

  一、企业概述

  二、20xx-2016企业经营情况

  三、20xx-2016年企业财务指标

  四、企业未来发展战略

  第五节 ee

  一、企业概述

  二、20xx-2016企业经营情况

  三、20xx-2016年企业财务指标

  四、企业未来发展战略

  第七章中国天然气乙炔改扩建工程行业投资状况分析

  第一节 天然气乙炔改扩建工程行业投资优劣势分析

  一、投资优势分析

  二、投资劣势分析

  第二节 天然气乙炔改扩建工程行业投资概述

  一、20xx-2016年投资规模

  二、20xx-2016年投资结构

  第三节 天然气乙炔改扩建工程行业投资机会分析

  一、天然气乙炔改扩建工程行业投资项目分析

  二、细分行业投资机会

  三、上下游投资机会

  第四节 天然气乙炔改扩建工程行业投资前景分析

  一、行业市场发展前景分析

  二、行业市场蕴藏的商机

  第八章中国天然气乙炔改扩建工程行业发展趋势与规划建议

  第一节 中国天然气乙炔改扩建工程市场趋势预测

  一、20xx-2022年我国天然气乙炔改扩建工程市场趋势总结

  二、20xx-2022年我国天然气乙炔改扩建工程发展趋势分析

  第二节 中国天然气乙炔改扩建工程市场供给趋势预测

  一、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产品技术趋势分析

  二、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产品进口趋势分析

  三、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产量预测

  四、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程行业市场供给量预测

  第三节 中国天然气乙炔改扩建工程市场需求趋势预测

  一、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程市场需求热点

  二、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程市场出口预测

  三、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程国内消费预测

  四、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程国内价格预测

  第四节 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展规划建议

  一、行业整体规划

  二、产业整合建议

  三、行业政策建议

  第九章中国天然气乙炔改扩建工程行业企业发展策略建议

  第一节 市场策略分析

  一、价格策略分析

  二、渠道策略分析

  第二节 销售策略分析

  一、媒介选择策略分析

  二、产品定位策略分析

  三、企业宣传策略分析

  第三节 提高天然气乙炔改扩建工程行业企业竞争力的建议

  一、提高中国天然气乙炔改扩建工程企业核心竞争力的对策

  二、天然气乙炔改扩建工程企业提升竞争力的主要方向

  三、天然气乙炔改扩建工程企业核心竞争力的因素及提升途径

  四、提高天然气乙炔改扩建工程的策略

  第四节 对我国天然气乙炔改扩建工程品牌的战略思考

  一、天然气乙炔改扩建工程行业实施品牌战略的'意义

  二、天然气乙炔改扩建工程行业企业品牌的现状分析

  三、天然气乙炔改扩建工程行业企业的品牌战略

  四、天然气乙炔改扩建工程行业品牌战略管理的策略

  第十章结论及专家建议

  第一节 企业成本应对策略

  第二节 行业发展方式建议

可行性研究报告9

  【引言】

  建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。20xx年以来,中国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。随着建筑业的快速发展,经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管,我国建筑市场正在进入健康的发展轨道,可谓亮点频闪。

  20xx年,在国家积极财政政策的推动下,建设领域投资规模不断扩大,建筑业呈现良好的发展态势。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成建筑业总产值75864亿元,比上年增加13827亿元,增长22.3%;全年全社会建筑业实现增加值22333亿元,比上年增加3590亿元,增长18.2%;完成竣工产值43798亿元,比上年增加4456亿元,增长11.3%。

  20xx年全年,中国全社会建筑业增加值26451亿元,比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元,增长25.9%,其中国有及国有控股企业990亿元,增长35.0%。

  20xx年,我国建筑业保持了平稳增长态势,实现总产值11.8万亿元,同比增长22.6%;实现增加值3.2万亿元,同比增长10%,占国内生产总值的6.78%;对外工程承包额1034.2亿美元,同比增长12.2%。我国建筑业在国民经济中的支柱作用更加明显,实现了“十二五”时期的良好开局。

  未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

  【目录】

  第一部分 建筑项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、建筑项目概况

  (一)项目名称

  (二)项目承办单位介绍

  (三)项目可行性研究工作承担单位介绍

  (四)项目主管部门介绍

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 建筑项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的'支撑性条件等等。

  一、建筑项目建设背景

  (一)国家产业政策鼓励建筑行业发展

  (二)建筑市场前景广阔

  二、建筑项目建设必要性

  (一)进一步推进我国建筑行业发展

  (二)进一步提升我国建筑工业技术水平

  (三)

  三、建筑项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 建筑项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充

  分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、建筑项目产品市场调查

  (一)建筑国际市场调查

  (二)建筑国内市场调查

  (三)建筑价格调查

  (四)建筑上游原料市场调查

  (五)建筑下游消费市场调查

  (六)建筑市场竞争调查

  二、建筑市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

  (一)建筑国际市场预测

  (二)建筑国内市场预测

  (三)建筑价格预测

  (四)建筑上游原料市场预测

  (五)建筑下游消费市场预测

  (六)建筑项目发展前景综述

  第四部分 建筑项目产品规划方案

  一、建筑项目产品产能规划方案

  二、建筑项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、建筑项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

  1.投资者分成

  2.企业自销

  3.国家部分收购

  4.经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  第五部分 建筑项目建设地与土建总规

  一、建筑项目建设地

  (一)建筑项目建设地地理位置

  (二)建筑项目建设地自然情况

  (三)建筑项目建设地资源情况

  (四)建筑项目建设地经济情况

  (五)建筑项目建设地人口情况

  二、建筑项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1.厂址

  2.厂房建设内容

  3.厂房建设造价

  (二)土建规划总平面布置图

  (三)场内外运输

  1.场外运输量及运输方式

  2.场内运输量及运输方式

  3.场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1.项目占地

  2.项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1.供水工程

  2.供电工程

  3.供暖工程

  4.通信工程

  5.其他

  第六部分 建筑项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、建筑项目环境保护方案

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、建筑项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、建筑项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、建筑项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、建筑项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分 建筑项目组织计划和人员安排

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、建筑项目组织计划

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、建筑项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分 建筑项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、建筑项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、建筑项目实施进度表

  三、建筑项目实施费用

可行性研究报告10

  一.网上购物发展背景首先,互联网形态下的外部大的市场环境日趋成熟,对传统产业的影响不可忽视。 目前我国的大中城市,电脑和网络的应用已经非常普遍,互联网的迅速崛起已经催生出了年仅32岁身价几十亿的丁磊那样的中国首富,他的财富迅速超过了传统产业的一些巨头,包括一些“钢铁大王”和一些当年的红色资本家几代人奋斗的资本积累,丁磊之所以能够成为中国的首富,说明互联网产业的市场空间不容忽视,随着经济的发展和人们思想意识的逐渐开放,更多的人加入到买电脑上网的行列。网上购物人群迅速扩大,各种网络设施的完善,经济的持续发展及人们生活水平的提高,网上购物已逐渐成为人们习惯性的行为。其次,网络正在冲击着人们的传统消费习惯和思维、生活方式。越来越多的人们逐渐习惯于到网上查找信息,当他产生某种需求到网上查找相关产品和企业信息时就成了潜在的客户,当信息能满足他的需要的时候,他就成了客户。即使暂时不需要产品,等到他需要的时候,他就会再次到网上查看有关资料,成为顾客。假如企业、产品没有上网,而竞争对手的产品信息上了网,该客户只看到竞争对手的资料而没有你的信息,其结果必然造成你还没有来的及与竞争对手比质量、比价格、比服务就已经败下阵来了,只因为这名消费者根本就不知道你的存在,你就被排除在外了。 二.研究方法1. 全球网上购物市场概况2. 中国传统零售市场概况3. 中国网上购物行业生命周期分析4. 中国网上购物市场规模分析

  4.1 中国网上购物用户规模

  4.1.1 中国网上购物用户规模及预期

  4.1.2 中国网上购物用户占比

  4.2 中国网上购物市场规模

  4.2.1 中国网上购物市场规模及预期

  4.2.2 xx 年中国网上购物各类别商品市场规模及份额

  4.2.3 xx 年中国网上购物各类别商品主运营商市场份额

  4.3 中国网上购物配送/支付规模 5. 中国网上购物用户分析

  5.1 中国网上购物用户网上购物基本情况

  5.1.1 中国网民对网上购物的态度

  5.1.2 中国网民对于购物网站的访问情况

  5.1.3 用户访问/成交过的购物网站分布

  5.1.4 用户了解网上购物网站的主要渠道

  5.2 中国网上购物用户行为分析

  5.2.1 用户网上购物频率情况

  5.2.2 用户浏览购物网站所花费时间

  5.2.3 用户进行网上购物的频率

  5.2.4 用户网上购物时的消费情况

  5.2.5 用户网上购物时中途结束购物的情况

  5.2.6 用户更接受对那种情况收取较多配送费

  5.2.7 用户在购物网站经常购买的商品

  5.2.8 用户购买各类商品的消费情况

  5.2.9 用户为他人(个人/集体)进行网上购物的情况

  5.2.10 用户对不同购物网站的整体满意度

  5.2.11 网民未来网上购物行为预期

  三、市场调查及简要研究分析通过调查,我发现:1. 目前国内市场尚缺具有相当规模和专业程度的网上购物企业。国内在线零售网站在资金上的缺乏使得网上购物不能迅速扩大业务规模和品牌效应,在未来电子商务产业进入高速成长期后,也难以满足客户们对品种、服务、价格方面的要求。 2. 目前国内网络消费群体尚未到位。目前国内有消费意愿和消费能力的网民多数处于16-25 岁的低收入阶段,而且消费偏好更倾向于网络游戏、无线增值业务、在线影视娱乐等休闲娱乐服务,而非网上购物。 3. 目前国内网络消费环境尚不完善,网上购物立法匮乏,与传统购物环境相比,网上购物在售后服务、质量保障、等方面仍然难以让消费者放心。信用体制、网上支付、物流网络三大瓶颈也仍有待解决。 4. 尽管目前国内网上商品较多,但是品种细分却还远远不够,对比传统的线下零售,可 选择的余地相对还非常少,导致电子零售市场规模现阶段仍然难以与传统大型商场、超市所创造的经济价值相提并论。 5. 尽管日用百货销售价格较低、利润空间较小,但相对于传统百货业,电子零售可以大大节约新增店铺成本,具备无限制容纳大客流、无限制陈列商品的优势。参照国际上在线商店的发展经验,消费需求较大的百货商品同样适合通过互联网实现分销。 6. 尽管资本投入不足一直是中国电子零售产业发展滞后的根本原因,xx 年,中国网 上购物市场还是开始呈现出百花争鸣甚至混业经营的局面。愈来愈多的运营商渡过了互 联网的`寒冬,愈来愈多的网民加入了互联网消费大军,愈来愈多的商品出现在互联网上。7.中国网上购物市场的基础环境越来越稳定,淘宝、易趣、当当、卓越等网上购物网已成为广大网民网上购物的场所。随着我国经济持续快速的增长,人民生活水平的提高,中国电信网络规模的壮大,电脑的普及率的提高、计算机技术的发展以及政府多层次多角度推动,网上购物市场越来越火暴,会逐渐发展及形成人们购物的主要形式。

  四、网上购物系统的运用及价值 本系统自主商品管理,自行网店经营的网上商城平台,系统具有强大的商品管理、购物车、订单统计、会员管理等功能,同时拥有灵活多变的商品管理、新闻管理等功能,功能强劲的后台管理界面,无需登录ftp,通过ie浏览器即可管理整个网站。提供了多款专业美观的店面样式、俱备完整的购物网站功能、结构简单、容易使用、并设有促销广告和店标自定义功能,操作简单,不需懂得太多的计算机知识,也无需制作复杂网页,只需订购这套系统,把网店代码及模板文件,通过ftp远程上传到网络空间,就完成网上商店初步设置。随后,登录到后台,点点鼠标,在线设置轻松设置各项功能及添加要出售的商品,网上商店就这样轻松建设成功了,适合于小型企业及个人经营管理。 四.该系统的性能指标 1.数据库精度:asp提供的类和数据类型与数据库所提供的数据类型可以满足本系统的需求,本系统不另外定义其它的数据类型。2.时间特性:软件方面,对前台客户的访问响应时间、更新处理时间要求要迅速,300个用户并发系统响应时间小于3.5秒,能满足客户的快速性要求。3.灵活性:服务端可以在任何符合iis规范的web服务器上运行;只要符合本系统的数据库结构的要求,凡是能提供odbc驱动程序的数据库;客户端是能运行或解释html代码、javascrip代码的任何浏览器。 4.数据管理能力:数据库能满足系统对精度、容量、速度的要求。5.可使用性:能快速安全地实现用户注册、登录和购物、查询、交流等前台功能;能准确安全地实现后台管理;能确定事务边界,正确提交与回滚。6.保密性:前台用户只能看到自己购物车内的商品,登录后只能查看自己购物的历史记录;只有取得管理员资格的人才能管理本系统。

可行性研究报告11

  1、立项依据

  1.1、项目的目的及意义

  1.2、国内外技术发展现状与趋势

  1.3、项目的产业化前景分析

  2、研究开发内容、方法、技术路线

  2.1、主要研究内容

  2.2、拟解决的关键技术

  2.3、拟采用的.方法、技术路线以及工艺流程

  2.4、项目的特色和创新突破点

  2.5、项目完成后预期实现的技术、经济指标及社会和经济效益,对产业的带动和提升作用。

  3、产学研合作优势分析(包括工作基础、合作优势分析等)

  3.1、承担单位概况(人员、资产、业务与管理状况)

  3.2、本项目现有的研究工作基础(包括已有的阶段性成果、现有科研装备条件、合作单位之间以往合作情况)

  3.3、合作单位之间的存在的优势互补(或强强联合)情况分析。

  4、以往承担项目完成情况及主要成果(近五年内)(高校的主要以课题团队的成绩为主)

  4.1、承担国家省部级有关课题完成情况(立项年度、项目编号、项目名称、计划类型、完成时间、投资规模、完成效果)

  4.2、以往科技成果转化情况(技术成果名称、实施单位、实施地点、实施时间、实施效果等)

  4.3、项目获奖及已发表的与本课题研究有关的主要论文、专著情况(年度刊物等说明)

  4.4、与项目相关的专利或版权情况列表

可行性研究报告12

  一、申请单位名称:广西××医院

  法人代表:

  身份证号码:4527314

  医院现址:广西××县城南。

  广西××工程医院是隶属于广西××工程局的一所企业职工医院,始建于1 9 5 8年。

  (一)申请单位基本情况津水电站的建设期间。几十年来,随着广西水电建设的开发,辗转奔波于医院是一所综合性医院。床位定编l50张。现有职工l50人,卫技人员ll6人,其中副高级职称8人,中级职称55人。医院科室设置齐全,设有广西各个水电施工工地上,l 9 7 6年,伴随着广西××水电站的开工建设,职工医院定址于大化水电站下游的红水河畔,即现今的河池市××县城南桥头。

  广西××工程医院内科、儿科、外科、妇产科等临床科室。医技、功能科室8个。

  多年来,医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势,为广西水电事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来,职工医院年门诊量保持在5万多人次,住院病人20xx多人次,年产值在700万元左右。

  1999年通过评审取得“爱婴医院”称号,20xx年通过评审获得二级乙等医院资格。20xx年通过了第一周期“医院管理年"的评审。

  (二)医疗技术水平

  内儿科开展临床常见病、多发病诊疗工作,对内儿科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、脑出血、脑梗塞、消化道大出血、重症胰腺炎、呼吸衰竭等抢救治疗具有较高的技术水平。

  外科开展的手术项目:l、颅脑外伤、脑出血手术治疗、颅内血肿微创手术。2、颈部肿块、甲状腺瘤手术。3、肝肿瘤、肝叶切除手术、胆囊切除、胆总管切除手术。4、胃大切、胃癌手术治疗,乳腺癌、结肠肿瘤手术。5、肾脏切除术、输尿管结石手术、前列腺手术、膀胱肿瘤手术、膀胱结石液电碎石术。6、四肢骨折、关节损伤手术治疗,重大骨科手术、腰椎间盘突出症手术、脊柱骨折固定术。以及二级综合医院所开展的常见手术治疗项目。皮肤性病科处理常见皮肤病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。

  妇产科开展盆腔脓肿手术、子宫全切术、卵巢肿瘤手术、子宫脱垂手术,外阴肿物切除术和各种计划生育手术、宫外孕手术,剖宫产等。激光、微波治疗各种妇科疾病,还能进行无痛人流术等。

  (三)主要医疗设备

  医院目前拥有的主要医疗设备如下:

  美国产cT机1台

  500mAX线机l台

  300mAX线机l台

  自动洗片机1台

  日本MA-4210型电脑尿液10项自动分析仪l台

  日本东亚F-820型自动血细胞计数仪1台

  意大利产科尼780型半自动生化分析仪1台

  美国IL-501型Na+/k+分析仪1台

  丹麦产MK3型全自动酶标仪1台

  丹麦产wellwash4型自动洗板机l台

  R80A型血液流变学(血粘度仪)1台

  TM8803型多功能血液流变学测定仪1台

  LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析仪1台

  TG328A分析天平l台

  美国百胜B型超声诊断仪1台.

  韩国麦迪逊B型超声诊断仪1台

  日本阿洛卡B型超声诊断仪1台

  B超定位体外振波碎石仪1台

  24小时动态心电图机1套

  六导联心电图机1台

  十二导联心电图机1台

  纤维胃镜2台

  电加热高压蒸汽灭菌器1台

  一次性材料毁型机l台

  救护车1辆

  污水处理系统1套

  除颤起搏监护仪2台

  多参数监护仪5台

  美国产PB呼吸机1台

  麻醉同步呼吸机1台

  微波综合治疗仪2台

  尿道膀胱镜1台

  液电碎石机1台

  纤维导光乙状结肠镜1台

  光纤喉镜1套

  胎儿监护仪1台

  多普勒胎心音监护仪2台

  电动抢救洗胃机1台

  二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

  拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号,是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道,南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部,城区总面积1369平方公里,辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区,总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连,扼大西南出海通道之要冲,南北高速公路、二级公路穿境而过,处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区,属南北钦防经济圈的中心区域。20xx年,良庆区生产总值为20.39亿元。

  三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

  良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所,目前还没有一家较具规模的二级以上医院,无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区,正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。

  四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

  名称:广西××水电医院

  选址:南宁市××号

  功能:是以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

  任务:是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主,并继续为广西水电工程局职工及家属服务,为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。

  服务半径是以大沙田开发区为中心,向良庆区所辖各镇辐射。

  五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

  服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主,以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

  服务时间是24小时开诊。

  诊疗科目包括:内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

  床位编制200张。

  六、拟设医院的组织机构、人员配备

  组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

  医院的`人员配备:达到二级综合医院的人员配备要求,全院职工250人,其中卫技人员l80人,具有副高级以上职称人员20人以上,中级职称人员80人以上。

  七、拟设医院的仪器和设备配备:在医院原有医疗设备的基础上,增添和更新部分医疗设备,达到二级综合医院的设备配备要求,满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

  八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

  服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社区医疗服务。

  九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

  生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理,不会对周围环境造成污染。

  十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:

  医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。

  十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况:资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资,投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元,注册资金1500万元。

  十二、项目投资预算:为3000万元,目前已完成投资额20xx万元,占预算的三分之二。

  十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析:

  项目计划于20xx年底开张营业,开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次,住院率50%以上,住院人数约2500人次,完成总产值l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元,当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展,大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次,住院率60%,住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元,预计总产值可达l800万元,毛利润800万元,职工200人,职工年平均工资20xx0元计算,工资成本约400万元,净利润400万元。第三年,住院大楼建成使用,开放床位300张,年门诊量约9万人次,住院率按40%,住院人次约4500人,人均住院费用3000元,局内医疗按600万元计算。总产值2400万元,毛利润1200万元。职工250人,年人均工资25000元,工资成本约625万元,净利润575万元。第四年以后,每年总收入突破3000万元,扣除各种成本支出,净利润突破1000万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年再投入l000万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着南宁市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,医院每年的业务收入将可达5000万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展,医院将有更大的作为。

可行性研究报告13

  主要内容:

  1、总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。

  2、产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的'方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。

  3、主要技术与设备的选择及其,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备及其条件与责任。

  4、选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定厂址的优缺点及最后之选定结论。

  5、企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与、培训计划及要求。

  6、环境保护内容。

  7、资金概算及其,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。

  8、项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。

  9、经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。

  10、综合评价结论。

可行性研究报告14

  一、项目背景

  随着国家对环保的重视,清洁能源的发展已成为当今的主要趋势。光伏发电作为一种稳定、安全、清洁的能源发展模式,已被越来越多的国家和地区采用。本项目旨在利用光伏发电技术,为该地区提供可靠、实用、清洁的能源,并促进当地经济可持续发展。

  二、项目介绍

  1.项目名称

  光伏发电项目

  2.项目地点

  该项目位于xx省xx市xx县,占地面积约xx公顷。

  3.项目规模

  总装机容量为xx兆瓦,建设170000块光伏组件。

  4.项目技术

  本项目采用普通型光伏板技术,具有成熟的技术实力和经验。

  5.项目建设周期

  预计项目建设周期为12个月,其中土建工程占约3个月,设备安装占约5个月,调试试运行占约4个月。

  三、项目投资

  本项目总投资为xx亿元,其中建设投资为xx亿元,运营费用为xx亿元,预计可在20年内回收成本。投资将主要用于土建、设备采购、人员培训、项目运营等各方面。

  四、项目效益

  1.经济效益

  本项目建成后,将有效满足当地的能源需求,减少能源消耗,降低能源成本,促进经济可持续发展。预计年发电量达到xx万千瓦时,年收益为xx亿元。

  2.环境效益

  光伏发电是一种清洁、无污染的能源模式,与传统火力发电相比,可减少大量的污染物排放,对保护环境和生态环境具有重要作用。本项目建成后,可减排二氧化碳xx万吨,大气颗粒物减少xx吨,对环境的改善和保护极为有利。

  3.社会效益

  本项目的建设不仅为当地居民提供了稳定、可靠的能源供应,还为当地创造了就业机会,促进了当地经济的发展,提高了当地居民的生活质量和幸福指数。

  五、风险评估

  1.政策风险

  随着国家对可再生能源的支持力度加大,光伏发电的政策环境趋于稳定。但也需要关注相关政策的变化,对项目的影响。

  2.技术风险

  本项目采用的是成熟的光伏板技术。但随着技术的不断升级改进,市场上将会涌现出更好的光伏技术,为项目的'技术风险带来一定影响。

  3.市场风险

  随着市场竞争的加剧,光伏板的价格和市场需求也将发生变化,对项目的收益带来一定影响。

  六、结论

  总体来说,光伏发电项目具有较好的可行性和广阔的发展前景。通过对项目投资、效益、风险进行全面评估,本项目有望为当地经济、环境、社会产生积极的效益和影响。建议项目尽快启动,给当地和国家建设美好的环境和未来的美好生活。

可行性研究报告15

  【报告说明】

  可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过

  全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动

  切实可行而提出的一种书面材料。

  项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法 。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

  可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策

  之前 , 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会 、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

  可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

  第一章 研究概述

  第一节 研究背景与目标

  第二节 研究的内容

  第三节 研究方法

  第四节 数据来源

  第五节 研究结论

  一、市场规模

  二、竞争态势

  三、行业投资的热点

  四、行业项目投资的经济性

  第二章 节能灯项目总论

  第一节 节能灯项目背景

  一、节能灯项目名称

  二、节能灯项目承办单位

  三、节能灯项目主管部门

  四、节能灯项目拟建地区、地点

  五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

  六、研究工作依据

  七、研究工作概况

  第二节 可行性研究结论

  一、市场预测和项目规模

  二、原材料、燃料和动力供应

  三、选址

  四、节能灯项目工程技术方案

  五、环境保护

  六、工厂组织及劳动定员

  七、节能灯项目建设进度

  八、投资估算和资金筹措

  九、节能灯项目财务和经济评论

  十、节能灯项目综合评价结论

  第三节 主要技术经济指标表

  第四节 存在问题及建议

  第三章 节能灯项目投资环境分析

  第一节 社会宏观环境分析

  第二节 节能灯项目相关政策分析

  一、国家政策

  二、节能灯行业准入政策

  三、节能灯行业技术政策

  第三节 地方政策

  第四章 节能灯项目背景和发展概况

  第一节 节能灯项目提出的背景

  一、国家及节能灯行业发展规划

  二、节能灯项目发起人和发起缘由

  第二节 节能灯项目发展概况

  一、已进行的调查研究节能灯项目及其成果

  二、试验试制工作情况

  三、厂址初勘和初步测量工作情况

  四、节能灯项目建议书的编制、提出及审批过程

  第三节 节能灯项目建设的必要性

  一、现状与差距

  二、发展趋势

  三、节能灯项目建设的必要性

  四、节能灯项目建设的可行性

  第四节 投资的必要性

  第五章 节能灯行业竞争格局分析

  第一节 国内生产企业现状

  一、重点企业信息

  二、企业地理分布

  三、企业规模经济效应

  四、企业从业人数

  第二节 重点区域企业特点分析

  一、华北区域

  二、东北区域

  三、西北区域

  四、华东区域

  五、华南区域

  六、西南区域

  七、华中区域

  第三节 企业竞争策略分析

  一、产品竞争策略 二、价格竞争策略

  三、渠道竞争策略

  四、销售竞争策略

  五、服务竞争策略

  六、品牌竞争策略

  第六章 节能灯行业财务指标分析参考

  第一节 节能灯行业产销状况分析

  第二节 节能灯行业资产负债状况分析

  第三节 节能灯行业资产运营状况分析

  第四节 节能灯行业获利能力分析

  第五节 节能灯行业成本费用分析

  第七章 节能灯行业市场分析与建设规模

  第一节 市场调查

  一、拟建 节能灯项目产出物用途调查

  二、产品现有生产能力调查

  三、产品产量及销售量调查

  四、替代产品调查

  五、产品价格调查

  六、国外市场调查

  第二节 节能灯行业市场预测

  一、国内市场需求预测

  二、产品出口或进口替代分析

  三、价格预测

  第三节 节能灯行业市场推销战略

  一、推销方式

  二、推销措施

  三、促销价格制度

  四、产品销售费用预测

  第四节 节能灯项目产品方案和建设规模

  一、产品方案

  二、建设规模

  第五节 节能灯项目产品销售收入预测

  第八章 节能灯项目建设条件与选址方案

  第一节 资源和原材料

  一、资源评述

  二、原材料及主要辅助材料供应

  三、需要作生产试验的原料

  第二节 建设地区的选择

  一、自然条件

  二、基础设施

  三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素

  第三节 厂址选择

  一、厂址多方案比较

  二、厂址推荐方案

  第九章 节能灯项目应用技术方案

  第一节 节能灯项目组成

  第二节 生产技术方案

  一、产品标准

  二、生产方法

  三、技术参数和工艺流程

  四、主要工艺设备选择

  五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

  六、主要生产车间布置方案

  第三节 总平面布置和运输

  一、总平面布置原则

  二、厂内外运输方案

  三、仓储方案

  四、占地面积及分析

  第四节 土建工程

  一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

  二、特殊基础工程的设计

  三、建筑材料

  四、土建工程造价估算

  第五节 其他工程

  一、给排水工程

  二、动力及公用工程

  三、地震设防

  四、生活福利设施

  第十章 节能灯项目环境保护与劳动安全

  第一节 建设地区的环境现状

  一、 节能灯项目的'地理位置

  二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

  三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

  四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

  五、现有工矿企业分布情况

  六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

  七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

  八、交通运输情况

  九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

  十、环保、消防、职业安全卫生和节能

  第二节 节能灯项目主要污染源和污染物

  一、主要污染源

  二、主要污染物

  第三节 节能灯项目拟采用的环境保护标准

  第四节 治理环境的方案

  一、 节能灯项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

  二、 节能灯项目对周围地区自然资源可能产生的影响

  三、 节能灯项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

  四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

  五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

  第五节 环境监测制度的建议

  第六节 环境保护投资估算

  第七节 环境影响评论结论

  第八节 劳动保护与安全卫生

  一、生产过程中职业危害因素的分析

  二、职业安全卫生主要设施

  三、劳动安全与职业卫生机构

  四、消防措施和设施方案建议

  第十一章 企业组织和劳动定员

  第一节 企业组织

  一、企业组织形式

  二、企业工作制度

  第二节 劳动定员和人员培训

  一、劳动定员

  二、年总工资和职工年平均工资估算

  三、人员培训及费用估算

  第十二章 节能灯项目实施进度安排

  第一节 节能灯项目实施的各阶段

  一、建立 节能灯项目实施管理机构

  二、资金筹集安排

  三、技术获得与转让

  四、勘察设计和设备订货

  五、施工准备

  六、施工和生产准备

  七、竣工验收

  第二节 节能灯项目实施进度表

  一、横道图

  二、网络图

  第三节 节能灯项目实施费用

  一、建设单位管理费

  二、生产筹备费

  三、生产职工培训费

  四、办公和生活家具购置费 五、勘察设计费

  六、其它应支付的费用

  第十三章 投资估算与资金筹措

  第一节 节能灯项目总投资估算

  一、固定资产投资总额

  二、流动资金估算

  第二节 资金筹措

  一、资金来源

  二、 节能灯项目筹资方案

  第三节 投资使用计划

  一、投资使用计划

  二、借款偿还计划

  第十四章 财务与敏感性分析

  第一节 生产成本和销售收入估算

  一、生产总成本估算

  二、单位成本

  三、销售收入估算

  第二节 财务评价

  第三节 国民经济评价

  第四节 不确定性分析

  第五节 社会效益和社会影响分析

  一、节能灯项目对国家政治和社会稳定的影响

  二、节能灯项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

  三、节能灯项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

  四、节能灯项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

  五、节能灯项目对合理利用自然资源的影响

  六、节能灯项目的国防效益或影响

  七、对保护环境和生态平衡的影响

  第十五章 节能灯项目不确定性及风险分析

  第一节 建设和开发风险

  第二节 市场和运营风险

  第三节 金融风险

  第四节 政治风险

  第五节 法律风险

  第六节 环境风险

  第七节 技术风险

  第十六章 节能灯行业发展趋势分析

  第一节 我国节能灯行业发展的主要问题及对策研究

  一、我国节能灯行业发展的主要问题

  二、促进节能灯行业发展的对策

  第二节 我国节能灯行业发展趋势分析

  第三节 节能灯行业投资机会及发展战略分析

  一、节能灯行业投资机会分析

  二、节能灯行业总体发展战略分析

  第四节 我国 节能灯行业投资风险

  一、政策风险

  二、环境因素

  三、市场风险

  四、节能灯行业投资风险的规避及对策

  第十七章 节能灯项目可行性研究结论与建议

  第一节 结论与建议

  一、对推荐的拟建方案的结论性意见

  二、对主要的对比方案进行说明

  三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  六、可行性研究中主要争议问题的结论

  第二节 我国节能灯行业未来发展及投资可行性结论及建议

  第十八章 财务报表

  第一节 资产负债表

  第二节 投资受益分析表

  第三节 损益表

  第十九章 节能灯项目投资可行性报告附件

  1 、节能灯项目位置图

  2 、主要工艺技术流程图

  3 、主办单位近 5 年的财务报表

  4 、节能灯项目所需成果转让协议及成果鉴定

  5 、节能灯项目总平面布置图

  6 、主要土建工程的平面图

  7 、主要技术经济指标摘要表

  8 、节能灯项目投资概算表

  9 、经济评价类基本报表与辅助报表

  10 、现金流量表

  11 、现金流量表

  12 、损益表

  13 、资金来源与运用表

  14 、资产负债表

  15 、财务外汇平衡表

  16 、固定资产投资估算表

  17 、流动资金估算表

  18 、投资计划与资金筹措表

  19 、单位产品生产成本估算表

  20 、固定资产折旧费估算表

  21 、总成本费用估算表

  22 、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

  附:可行性研究报告研究方法 宏观经济环境信息:

  –基于PEST分析模型从政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境四个方面分析行业的发展环境,帮助企业了解行业发展环境现状及发展趋势

  –行业主要上下游产业的供给与需求情况,主要原材料的价格变化及影响因素

  –行业的竞争格局、竞争趋势;与国外企业 在技术研发方面的差距;跨国公司在中国市场的投资布局

  微观市场环境分析:

  –行业当前的市场容量、市场规模、发展速度和竞争状况

  –主要企业规模、财务状况、技术研发、营销状况、投资与并购情况、产品种类及市场占有情况等

  –客户需求分析: 消费者及下游产业对产品的购买需求规模、议价能力和需求特征等

  –进出口市场:行业产品进出口市场现状与前景

  –产品市场情况:产品销售状况、需求状况、价格变化、技术研发状况、产品主要的销售渠道变化影响等

  –重点区域市场:主要企业的重点分布区域,客户聚集区域,产业集群,产业地区投资迁移变化

  行业发展关键因素和发展预测:

  分析影响行业发展的主要敏感因素及影响力;预测行业未来五年的发展趋势;该行业的进入机会及投资风险;为企业制定行业市场战略、预估行业风险提供参考

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