可行性研究报告

项目可行性研究报告

时间:2024-06-25 11:56:38 可行性研究报告 我要投稿

项目可行性研究报告[精品]

  在生活中,报告有着举足轻重的地位,报告具有语言陈述性的特点。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?下面是小编为大家整理的项目可行性研究报告 ,欢迎大家分享。

项目可行性研究报告[精品]

项目可行性研究报告 1

县计委:

  我县是百万人口大县,人口流动量大频繁。近几年全县法定传染病的发病主要以散发为主,但也存在传染病疫情的爆发流行。其中20__年最为严重,共发生爆发疫情5起,共波及1300余人,发病132人。特别是去年防治“非典”期间,暴露出我县应对突发公共卫生事件还存在诸多问题。根据全国、全省大疫情和周边县市的传染病发病状况,不排除今后在我县发生、爆发流行或传入传染性非典型肺炎、霍乱、人间禽流感等烈性*染病的.可能。因此建立健全突发公共卫生事件医疗救治体系,具有十分重要的经济和社会意义。目前已将《传染病区项目建设可行性研究报告(代项目建议书)》编制完成。现将有关事项请示如下:

  一、项目名称

  县人民医院传染病区项目建设工程

  二、项目实施单位:

  县人民医院

  三、项目性质:

  改扩建

  四、建设内容:

  1、设备购置21台(套)160万元,其中:心电监护仪4台;除颤器2台;X光机(含床旁X光机1台)2台;B超机1台;心电图机2台;血液分析仪1台;尿液分析仪1台;全自动生化分析仪1台;血气分析仪1台;电解质分析仪1台;细菌分析仪1台;普通显微镜1台;水浴箱及离心机各1台;网络建设。

  2、病区土建180万元,其中:征用土地20亩。业务用房建筑总面积1800平方米,房屋设计方案、污水处理、医疗废物处理及环保设施等应符合国家卫生防疫等部门有关规定。

  五、计划投资及资金来源

  项目总投资340万元。其中国家补助260万元,地方自筹80万元。

  六、招投标方案

  1、招标范围:本项目招标范围包括:建筑工程、主要设备等。

  2、招标方式:本项目拟采用委托招标的组织形式,实行公开招标。公开招标按规定发布招标信息。

  七、建设工期:

  20__年3月—20__年12月

  八、效益

  1、社会效益:该项目实施完成后,将进一步完善我县传染病防治体系,形成诊治各类传染病40床位规模。

  2、经济效益:该项目实施后,县人民医院年可新增业务收入126万元,实现利润37.8万元,项目投资回收期为10年左右。

  以上请示如无不妥,请转报上级审批。

项目可行性研究报告 2

  项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。

  《种植项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面用途:

  —— 用于报送发改委立项、核准或备案

  —— 用于申请土地

  —— 用于申请国家专项资金

  —— 用于申请政府补贴

  —— 用于融资、银行贷款

  —— 用于对外招商合作

  —— 用于上市募投

  —— 用于园区评价定级

  —— 用于企业工程建设指导

  —— 用于企业节能审查

  —— 用于环保部门对项目进行环境评价

  —— 用于安监部门对项目进行安全审查

  【种植项目可行性研究报告目录】

  第一部分 项目总论

  第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

  第三部分 项目产品市场分析

  第四部分 项目产品规划方案

  第五部分 项目建设地与土建总规

  第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

  第七部分 项目组织和劳动定员

  第八部分 项目实施进度安排

  第九部分 项目财务评价分析

  第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

  第十一部分 项目风险分析及风险防控

  第十二部分 项目可行性研究结论与建议

  第一部分 种植项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、种植项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 种植项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、种植项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  二、种植项目建设必要性

  三、种植项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 种植项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、种植项目产品市场调查

  (一)种植项目产品国际市场调查

  (二)种植项目产品国内市场调查

  (三)种植项目产品价格调查

  (四)种植项目产品上游原料市场调查

  (五)种植项目产品下游消费市场调查

  (六)种植项目产品市场竞争调查

  二、种植项目产品市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)种植项目产品国际市场预测

  (二)种植项目产品国内市场预测

  (三)种植项目产品价格预测

  (四)种植项目产品上游原料市场预测

  (五)种植项目产品下游消费市场预测

  (六)种植项目发展前景综述

  第四部分 种植项目产品规划方案

  一、种植项目产品产能规划方案

  二、种植项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、种植项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  第五部分 种植项目建设地与土建总规

  一、种植项目建设地

  (一)种植项目建设地地理位置

  (二)种植项目建设地自然情况

  (三)种植项目建设地资源情况

  (四)种植项目建设地经济情况

  (五)种植项目建设地人口情况

  二、种植项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分 种植项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、种植项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、种植项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、种植项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、种植项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、种植项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分 种植项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、种植项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、种植项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分 种植项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、种植项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、种植项目实施进度表

  三、种植剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分 种植项目财务评价分析

  一、种植项目总投资估算

  种植项目可行性研究报告总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、种植项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、种植项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、种植项目总成本费用估算

  种植项目可行性研究报告总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  种植项目可行性研究报告投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  种植项目可行性研究报告资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来

  的`实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不

  确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

  行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分 种植项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

  种植项目可行性研究报告财务净现值

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  种植项目可行性研究报告财务内部收益率

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

  Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  种植项目可行性研究报告投资收益率ROI

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

  投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。种植项目可行性研究报告资本金净利润率项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分 种植项目风险分析及风险防控

  一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分 项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、 厂址选择报告书

  4、 资源勘探报告

  5、 贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、 引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、 总平面布置方案图(设有标高)

  3、 工艺流程图

  4、 主要车间布置方案简图

  5、 其它

  ……

项目可行性研究报告 3

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

  第一章 总 论

  1.1大数据云计算中心项目概况

  1.1.1大数据云计算中心项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3大数据云计算中心项目承办单位及负责人

  1.1.4大数据云计算中心项目建设地点

  1.2大数据云计算中心项目设计目标

  1.3大数据云计算中心项目建设内容与规模

  1.4大数据云计算中心项目投资估算与资金筹措

  1.4.1大数据云计算中心项目建设总投资

  1.4.2资金筹措

  1.5大数据云计算中心项目主要财务经济指标

  1.6可行性研究依据

  1.7研究范围

  第二章 大数据云计算中心项目建设背景

  2.1宏观形势

  2.1.1地理、历史

  2.1.2交通

  2.2宏观经济运行

  2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

  2.2.2固定资产投资情况

  2.2.3人均生产总值

  2.2.4人口变化

  2.3地区及行业的发展规划

  2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

  2.3.2城市近期建设规划

  第三章 大数据云计算中心市场分析与市场定位

  3.1大数据云计算中心市场分析

  3.1.1大数据云计算中心市场近况

  3.1.2大数据云计算中心市场划分

  3.1.3板块特征分析及小结

  3.1.4大数据云计算中心 市场总结

  3.1.5大数据云计算中心项目机会分析

  3.2项目市场定位

  3.3大数据云计算中心项目的SWOT分析

  3.3.1大数据云计算中心项目优势(STRENGTH)

  各地云计算中心建设项目可行性研究报告2

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

  第一章 总 论

  1.1贵阳云计算中心项目概况

  1.1.1贵阳云计算中心项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3贵阳云计算中心项目承办单位及负责人

  1.1.4贵阳云计算中心项目建设地点

  1.2贵阳云计算中心项目设计目标

  1.3贵阳云计算中心项目建设内容与规模

  1.4贵阳云计算中心项目投资估算与资金筹措

  1.4.1贵阳云计算中心项目建设总投资

  1.4.2资金筹措

  1.5贵阳云计算中心项目主要财务经济指标

  1.6可行性研究依据

  1.7研究范围

  第二章 贵阳云计算中心项目建设背景

  2.1宏观形势

  2.1.1地理、历史

  2.1.2交通

  2.2宏观经济运行

  2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

  2.2.2固定资产投资情况

  2.2.3人均生产总值

  2.2.4人口变化

  2.3地区及行业的发展规划

  2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

  2.3.2城市近期建设规划

  第三章 贵阳云计算中心市场分析与市场定位

  3.1贵阳云计算中心市场分析

  3.1.1贵阳云计算中心市场近况

  3.1.2贵阳云计算中心市场划分

  3.1.3板块特征分析及小结

  3.1.4贵阳云计算中心 市场总结

  3.1.5贵阳云计算中心项目机会分析

  3.2项目市场定位

  3.3贵阳云计算中心项目的SWOT分析

  3.3.1贵阳云计算中心项目优势(STRENGTH)

  各地云计算中心建设项目可行性研究报告3

  贵州重点项目-遵义智慧遵义云计算

  中心建设项目可行性研究报告

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

  第一章 总 论

  1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目概况

  1.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目承办单位及负责人

  1.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设地点

  1.2遵义智慧遵义云计算中心建设项目设计目标

  1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设内容与规模

  1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目投资估算与资金筹措

  1.4.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设总投资

  1.4.2资金筹措

  1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目主要财务经济指标

  1.6可行性研究依据

  1.7研究范围

  第二章 遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设背景

  2.1宏观形势

  2.1.1地理、历史

  2.1.2交通

  2.2宏观经济运行

  2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

  2.2.2固定资产投资情况

  2.2.3人均生产总值

  2.2.4人口变化

  2.3地区及行业的发展规划

  2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

  2.3.2城市近期建设规划

  第三章 遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析与市场定位

  3.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析

  3.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场近况

  3.1.2遵义智慧遵义云计算中心建设市场划分

  3.1.3板块特征分析及小结

  3.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设 市场总结

  3.1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目机会分析

  3.2项目市场定位

  3.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目的SWOT分析

  3.3.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目优势(STRENGTH)

  各地云计算中心建设项目可行性研究报告4

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的'合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

  第一章 总 论

  1.1山西云计算数据中心建设项目概况

  1.1.1山西云计算数据中心建设项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3山西云计算数据中心建设项目承办单位及负责人 1.1.4云计算数据中心建设项目建设地点

  1.2山西云计算数据中心建设项目设计目标

  1.3山西云计算数据中心建设项目建设内容与规模

  1.4山西云计算数据中心建设项目投资估算与资金筹措

  1.4.1山西云计算数据中心建设项目建设总投资

  1.4.2资金筹措

  1.5山西云计算数据中心建设项目主要财务经济指标

  1.6可行性研究依据

  1.7研究范围

  山西

  第二章 山西云计算数据中心建设项目建设背景

  2.1宏观形势

  2.1.1地理、历史

  2.1.2交通

  2.2宏观经济运行

  2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

  2.2.2固定资产投资情况

  2.2.3人均生产总值

  2.2.4人口变化

  2.3地区及行业的发展规划

  2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

  2.3.2城市近期建设规划

  第三章 山西云计算数据中心建设市场分析与市场定位

  3.1山西云计算数据中心建设市场分析

  3.1.1山西云计算数据中心建设市场近况

  3.1.2山西云计算数据中心建设市场划分

  3.1.3板块特征分析及小结

  3.1.4山西云计算数据中心建设 市场总结

  3.1.5山西云计算数据中心建设项目机会分析

  3.2项目市场定位

  3.3山西云计算数据中心建设项目的SWOT分析

  3.3.1山西云计算数据中心建设项目优势(STRENGTH)

  各地云计算中心建设项目可行性研究报告5

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

  第一章 工业园区云计算、物联网中心建设项目总论

  第一节 工业园区云计算、物联网中心建设项目概况

  1.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目名称

  1.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目建设单位

  1.1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目拟建设地点

  1.1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目建设内容与规模

  1.1.5工业园区云计算、物联网中心建设项目性质

  1.1.6工业园区云计算、物联网中心建设项目总投资及资金筹措

  1.1.7工业园区云计算、物联网中心建设项目建设期

  第二节 工业园区云计算、物联网中心建设项目编制依据和原则

  1.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目编辑依据

  1.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目编制原则

  1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目主要技术经济指标

  1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目可行性研究结论

  第二章 工业园区云计算、物联网中心建设项目背景及必要性分析

  第一节 工业园区云计算、物联网中心建设项目背景

  2.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目产品背景

  2.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目提出理由

  第二节 工业园区云计算、物联网中心建设项目必要性

  2.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目是国家战略意义的需要

  2.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

  2.2.3工业园区云计算、物联网中心建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 工业园区云计算、物联网中心建设项目市场分析与预测

  第一节 产品市场现状

  第二节 市场形势分析预测

  第三节 行业未来发展前景分析

  第三章 工业园区云计算、物联网中心建设项目建设规模与产品方案

项目可行性研究报告 4

  总论

  1.1项目背景

  1.1.1项目名称象山县城东市场建设项目。

  1.1.2承办单位概况

  本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于20xx年5月,注册资金20xx万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。

  1.1.3报告编制依据

  (1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

  (2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  (3)《象山县城市总体规划(20xx~20xx年)》

  (4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》

  (5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》

  (6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》

  (7)相关设计规范标准等

  1.1.4项目提出的理由与过程

  公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的'生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。

  20xx年宁波市菜篮子工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”发展规划》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100%,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。

  县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰20xx年度宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。

  象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。

  1.2项目概况

  1.2.1拟建地点

  本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。

  1.2.2建设规模与建设内容

  建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。

  建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“l”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。

  1.2.3主要建设条件

  本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

  1.2.4项目建设进度

  本项目计划于20xx年10月开始,20xx年12月完成,预计建设工期15个月。

  1.2.5项目投资和筹资方案

  本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。

  1.2.6主要技术经济指标

  表1-1项目主要技术经济指标表

  序号项目名称单位数量

  1项目占地面积㎡ 21470

  2建筑面积㎡ 43447

  3建筑密度% 43.4

  4 5 6

  71.36% 16.7总机动车位辆241地面自行车位辆850

  8投资估算万元15656

  9年均万元3100

  10年均万元1470

  11年均净利润万元1102

  12投资万元7.4%

  13财务内部(税后)%10.31

  14投资回收期(税后)%9.55

  15借款偿还期年13(含两年建设期)

  1.3结论与建议

项目可行性研究报告 5

  一、研究背景

  随着人口老龄化和全民健康意识的普及,康养产业的发展逐渐受到社会各界的关注。康养项目作为其中一种受欢迎的形式,将健康养生的理念与旅游休闲有机结合,大受市场欢迎。因此,对康养项目的可行性进行研究,对于开展康养项目具有重要的参考价值。

  二、研究目的

  本报告的研究目的是探讨康养项目开展的可行性,了解康养项目的市场前景、项目投资和运营成本及收益等因素,为康养项目的开展提供参考依据。

  三、研究方法

  本研究采用了文献分析法、实地考察法以及问卷调查法等多种研究方法。其中,文献分析法主要用于梳理已有的相关研究成果、行业数据和政策文件等资料;实地考察法主要是针对已有的康养项目,通过实地考察与相关人员交流的方式获取项目的投资、运营和管理情况;问卷调查法则主要针对特定受众群体的需求和市场预期等方面进行调查,以确定康养项目的市场潜力和竞争特点等因素。

  四、市场分析

  康养项目的市场前景十分广阔。随着人们对健康养生的关注度不断提高,康养产业的需求也逐渐增长。但是,康养项目的市场竞争也越来越激烈,项目的独特性、服务的专业性和价格的合理性等都是关键的竞争因素。同时,康养项目也需要充分考虑受众群体的特点和需求,确定目标市场,制定针对性的营销策略。

  五、项目投资及建设成本

  康养项目的投资及建设成本根据不同的项目类型和地区而异,但是总体上,康养项目的建设成本较高。主要的投资方面包括基础设施建设、场地租金、装修装饰、人员招聘和培训等,总体投资金额需要根据项目的规模和类型来决定。为了确保投资准确性,建议在投资方面尽量保持审慎和谨慎的态度,并进行多方咨询和核实。

  六、运营成本及收益分析

  康养项目的运营成本主要包括场地租金、人员工资、物料采购、水电费用等方面。其中,人员成本通常占成本的相对较高比例。为了降低运营成本,建议进行人员培训,并选择合适的'场地和供应商。同时,康养项目的收益主要来源于顾客的消费,因此,与顾客的沟通和服务质量是保障项目收益的重要因素之一。

  七、风险因素分析

  康养项目不仅面临市场和竞争的风险,同时也面临一些内部管理和运营风险。比如管理层的能力和管理制度、人员招聘和培训、安全管理、客户流失率等。因此,在开展康养项目的过程中,必须建立完善的风险管理机制,并及时进行预警和调整。

  八、结论与建议

  通过本研究对康养项目的市场前景、投资、运营和风险等进行了全面系统的分析,得出以下结论:康养项目的市场前景广阔,但面临激烈的竞争;项目的投资和建设成本较高,需要审慎选择;运营成本主要来自人员成本,应注意降低成本;康养项目的风险多样,必须建立完善的风险管理机制。

  基于上述结论,建议开展康养项目的企业在投资前充分调查市场和竞争情况,确保投资的准确性和可行性;在运营过程中,要加强人员专业化管理和团队培训,并制定管理制度和安全管理计划;同时,加强对客户的沟通和服务质量,以提高客户回头率和口碑效应。

项目可行性研究报告 6

  一、立项背景

  随着经济的发展,人们对健康和生活质量的追求越来越高。特别是在老龄化社会的背景下,康养产业正在成为未来的重要发展方向。本次研究旨在探讨一种基于现有的体育设施和环境条件,开展康养项目的可行性,并为未来的投资和实施提供决策参考。

  二、项目概述

  本项目主要是以运动和康养为主题,建立运动、健康和康养为一体的综合性服务平台。通过对现有的.体育设施和理论研究,调查分析相关市场及需求,提出项目建设方案,让社区居民通过运动参与康养项目,提高健康水平和生活质量。

  三、市场需求及竞争状况

  康养产业是一个发展中的新兴产业,目前在市场上还没有形成明显的竞争格局,但相关领域的竞争则非常激烈。据相关统计,近年来我国养老服务进入加速发展阶段,预计到20xx年,全国养老服务需求仍将保持快速增长,康养产业市场潜力巨大。

  在我们的研究区域内,社区场馆虽然数量较多,但由于管理不规范、设施陈旧等问题,运营效益不尽如人意。而我们的康养项目正是以优质服务、先进设备、专业管理为核心特色,将市场需求准确定位到健康、愉悦、舒适的三大关键点。

  四、技术可行性

  本项目现有的体育设施和环境条件,从理论上满足启动康养项目的要求。通过专业的管理团队、技术支撑、人员配备、服务模式等方面的改善,使其完全符合现代康养服务的要求,做到以人为本,让“运动、康复、休闲”三点有机融合,以达到协调身体、心灵和社交的目的。

  五、财务可行性

  投资方案的制定是判断康养项目是否可行的重要条件。基于现有的场馆设施、人员配备、设备投入及预期收入等方面进行了充分的调研后,我们制定了投资规模约1亿元,预计建设周期为10个月的投资方案,年均收益率可达10%,预计运营3—5年后退出,具有可行性。

  六、实施计划

  在选择场地、设备采购、人员招募、营销推广等方面,我们将逐步进行规划实施。在具体实施过程中,将注重市场调研和拓展、人员培训和管理、组织活动等方面的工作,以提高项目管理的透明度和科学性。

  七、风险措施

  康养项目在实施过程中会面临一定的风险。我们将通过招募高素质的运营管理团队,制定运营细则及协议,严格执行会计验收制度,严肃处理经营活动中的违法违规行为,保证康养项目的安全、透明、规范运营。

  八、结论与建议

  本次康养项目的可行性研究提出了一系列科学规范的建设方案,具有一定的可行性和价值性。鉴于市场需求和竞争环境的变化,我们建议在实施计划中加强组织、管理和推广等方面的工作,以最大限度地发挥项目的效益。

项目可行性研究报告 7

  目 录

  一、总 论

  二、市场分析

  三、建设内容

  四、环保与市政配套

  五、组织机构与人力资源配置

  六、建设进度安排及物料供应

  七、资金筹措

  八、效益分析

  九、研究结论与建议

  一、总 论

  (一)项目背景

  1 项目名称: “联想高科·经典都市”居住小区

  2 承办单位概况: “世纪地产”是武汉专业的房地产项目开发公司。

  由于其他的在开发项目占用大量资金,且本项目工程量大,建设周期长。为了降低投资风险,“世纪地产”决定和武汉高科国有控股集团有限公司及北京融科智地房地产开发有限公司合作成立控股公司武汉联想·世纪高科房地产开发股份有限公司开发本项目。

  公司注册资本1亿元(“世纪地产”3000万元,武汉高科国有控股集团有限公司3000万元,北京融科智地房地产开发有限公司4000万元)流动资金2400万元(滚动开发)。

  武汉高科国有控股集团有限公司是经武汉市委、市政府同意成立的,授权全面经营和管理武汉东湖新技术开发区国有资产。集团注册资本15亿元,目前全资、控股、参股企业35家,已成为“武汉·中国光谷”建设的主力军,是一家集资产经营与管理、创业孵化器、风险投资、技术产权交易中心、工程科学研究、大学科技园建设于一体的大型国有控股集团。

  成立于XX年6月的北京融科智地房地产开发有限公司,是联想控股公司为进军房地产行业而专门设立的`全资子公司,也是其多元化布局的一个重要棋子。

  3 可行性研究报告的编制依据:

  (1)《城市居住区规划设计规范》

  (2)《武汉市规划管理条例》及《技术规定》

  (3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

  (4)《住宅设计规范》

  (5)《住宅建筑设计标准》

  (6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

  (7)《城市道路绿化规划及设计规范》

  (8)《高层民用建筑设计防火规范》

  (二)项目概况

  1 地块位置: 关山一路与楚雄大道交会处往南400m处。光谷创业街位于本案东侧,南抵武汉职业技术学院,西紧邻关山一路,北靠长江有线电厂。地块紧邻光谷cbd中心区,不仅未来发展前景不俗,其现有配套设施也十分成熟。周边商尝菜尝休闲广场众多,大专院校林立,公园、医院等公共设施相距不远。“联想高科·经典都市”居住小区周边有:华中科技大学、中南民院、鲁巷广尝关山市尝关山中学、鲁巷小学、光谷核心市尝电信数码港、长江乐园、东湖新技术开区等。位于此地生活方便而多彩。

  2 建设规模与目标: 土地面积:270亩

  (180090平方米) 容积率:1.75(本地块位于武汉市郊区,沿关山一路南行800米即达武黄高速公路,是武汉光谷的重点开发地段,因此为了吸引众多的科技人才,光谷白领阶层来此购房置业,把容积率把握在较小的数值) 建筑面积:314528平方米 开发周期:7至8年 土地价格:5400万(高科集团储备土地,作为股本投入) 3 周围环境与设施

  (1)步行约2分钟可至586、52

  1、715等公交车站;

  (2)鲁巷广场购物中心关山超市以及关山饭店等消费场所均几步之遥;

  (4)华中科技大学,中南民族学院等高校环绕;

  (3)武汉光谷cbd中心??光谷创业街位于本案东侧 4 项目投入资金及效益情况 项目总投资:33597.28万元 自有资金投入:12400 万元 住宅销售价格:XX 元/平米起 项目销售收入:59104.00万元 项目税后利润总额:16127.14万元 项目毛利润润:27.28% 项目内部收益率:25.39%

  (三)项目建设缘由

  1 项目建设有利于我公司在武汉房地产市场的进一步开拓发展 公司自成立以来,秉承“追求卓越、尽善尽美”之企业理念,依托开发区的优惠政策及政府支持,立足于东湖开发区,辐射武汉三镇。通过本项目的开发,占据光谷cbd区域房地产市场,发展壮大公司实力,并进一步树立企业在武汉地产业界的形象。

项目可行性研究报告 8

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析汁匕较以及预测建成后的社会经济效益。

  一、项目背景

  1 、 项目名称:

  居住小区(暂定名)

  2、可行性研究报告的编制依据:

  (1)《城市居住区规划设计规范》

  (2)《a市城市拆迁管理条例》

  (3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

  (4)《住宅设计规范》

  (5)《住宅建筑设计标准》

  (6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

  (7)《城市道路绿化规划及设计规范》

  (8)《高层民用建筑设计防火规范》

  3、项目概况

  1 )地块位置:该基地东起,南至路,西至 路、北至,围合区内土地面积约平方米,该地块属a市 类地段。

  2 )建设规模与目标:

  土地面积:亩(平方米)

  容积率:

  开发周期:

  土地价格: 元/亩(a市国有土地使用权挂牌出让起价)

  建筑面积(预计):总建筑面积:㎡

  3 )周围环境与设施

  (1)步行约10 分钟可至a市中心。

  (2)西侧为 市城市中心景点。

  (3)东侧为城市绿化带,南侧为广场。

  (4)西南靠近a市小学。

  (5)北面为a市人民银行。

  4 、项目swot分析

  优势及机会

  (1) 该项目地处a市最具发展潜力的地段,周边环境在不久的将来是最佳的居住区域。

  (2) a近几年的经济发展和市政建设步伐,使得该区域的房地产具有较大的升值空间。

  (3) 东侧 的成功开发,为该区域的房价定位提供了市场认可性。

  (4) 周遍日趋成熟的居住配套及商业氛围的逐步形成,为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。

  (5) 拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大,对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。

  (6) 该项目以毛地出让,起价元/亩,使得取得该地块的前期资金较少。

  (7) 该项目规划定位为a市第一个小高层住宅小区,我公司在b市开发小高层的经验可以为之借鉴。

  (8) 我公司与a市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景,有利于我公司今后在当地的发展。

  (9) 物业管理公司在a市的先行介入,为今后该项目的物业管理,具有一定的优势互补的性。

  (10) 拆迁的难度较大使得外地的资金有所顾虑,为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。

  劣势及威胁

  (11) 拆迁密度过大,拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。

  (12) a市拆迁实施细则的即将出台,拆迁成本的预测具有一定的风险性。

  (13) 市政设施的带拆带建,因其标准的不确定性,使的.成本的测算具有一定的不确定性。

  (14) 外来资金的介入,有可能使得土地的挂牌价抬的过高。

  (15) 规划中对于地块的居住用地的定位,今后商业的规划能否通过,具有一定的不可确定性。

  (16) 小高层的居住观念的形成,物业管理费、电梯的运行和维护等,将给今后的销售带来一定的抗性。

  (17) 该地块的居民大多是二次拆迁,拆迁的难度较大。

  (18)花园的日趋完善,又是多层住宅,与本项目的竞争将比较激烈。

  (19) 拆迁的难度,使该项目的建设周期具有延期的可能。

  (20) 周遍的生活配套设施及交通不够完善。

  二、市场分析

  1 a市概况(参考)

  a市位于

  河南岸,面积

  平方公里,人口 万。

  生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区、国家级水禽湿地保护区。全市森林覆盖率达56%,1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。

  投资环境良好。交通通信便捷,公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——a港为枢纽,拥有国家对外开放口岸,年设计吞吐能力达500万吨,a港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络。

  项目所在区位于 江中下游南岸,与b市接壤,是a市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里,人口62万,辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。

  2 a市房地产住宅市场分析

  a市房地产业从起步到发展,大致经历了三个阶段:1988年至1993年为第一阶段,以房屋统代建为主,所建住房多为福利性,商品化率低,房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段,统代建行为逐步消失,商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和西苑小区的成片开发为起点,掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后,城市基础设施建设步伐加快,城市建成区人口、规模迅速扩张,城市建设与房地产开发两者良性互动,房地产场进入有序发展时期。到目前为止,a市房地产业基本实现了创业任务,完成了原始积累。居民住房质量显著改善,产业结构趋向合理,市场体系基本建立。

  二oo三年,a市房地产业主要特征表现在以下几个方面:

  表现之一:投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元,投资增幅达33.4%,占全市建设系统投资65%,占全市固定资产投资12.6%。

  表现之二:市场供销两旺。主城区竣工商品房面积 20.04万平方米,销售面积22.04万平方米,消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。

  表现之三:房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%,净增400元/m2左右。

  表现之四:交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。a市城区共办理各类房产交易7938起,面积达89.62万m2,比上年度分别增长25%和35%,其中存量房买卖2305起,面积24.40万m2,成交金额8800万元。

  表现之五:拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市gdp增加值14%,带动相关产业产值8.87亿元,带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。

  对今后市场的预测:

  ---—从购房能力看

  伴随着经济增长,城镇居民可支配收入逐年增多,XX年到XX年,城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大,但消费市场仍保持旺热。

  ——从投资角度看

  由于股市长期低迷,银行利率多次下调,而房地产业保值、增值功能显著,使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持,大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%,年增幅达16%。

  ——从消费结构看

  随着房地产市场的发展,居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念,改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查,汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。

  ——从需求关系看

  根据城市总体规划,城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里,城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下,单从住房需求分析,a市每年人口增长拉动的住房需求,加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要,将为房地产业提供广阔的发展空间。

  3、主要竞争项目分析

  住宅小区详细情况如表:

  项目

  套数 建筑面积(万㎡) 平均单价(元/㎡) 位置

  向阳小区 1500

  22

  1400

  宝山路

  新华小区 785

  8

  1344

  黄河街

  银河小区 170

  1460

  银河街

  成光小区 130

  1400

  学院路

  太阳神小区500

  6.9

  1508

  英雄路

  部分商业网点详细情况

  项目

  面积㎡

  单价元/㎡

  位置

  汇丰花园 40~~80

  4000~5600

  新城区

  秋爽花园 50~~70

  5000~1XX

  市中心

  碧苑小区 36~~50

  6800

  建设路

  桃园小区 车库

  550

  秋浦路

  荷花村

  车库

  550

  建设路

  三、项目财务分析

  (一)、拆迁成本分析

  围合区域内房屋均为砖混结构,其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户,四建公司职工住宅一栋16户, 拆迁公司拆迁安置房一栋,30户)。其它房屋均为二——四层。

  根据挂牌文件附图及现场核结,围合区内需拆除房屋面积:住宅34329平方米,经营性用房600平方米,合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证,规划建房证,房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。

  拆迁成本估算:

  按照a市《城市房屋拆迁管理办法》规定和拆迁补偿评估报告。

  1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元

  2、经营性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元

  3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)

  住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元

  经营性用房:600平方米*45元/平方米=27000元

  4、室内装饰:34929平方米*80元/平方米=2794320元

  5、阁楼、围墙院内地坪等:

  34929平方米*48元=1676592元

  6、搬家费、临时过渡费等:

  1)、搬家费:

  住宅:200户*300元=60000元

  经营性用房:9户*500元=4500元

  小计:64500元

  2)、过渡费:

  住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元

  经营性用房:600平方米*16元/平方米*6个月=57600元

  小计:632535元

  其他费用

  3)、 管理费,委托拆迁费:

  34929平方米*15元/平方米=523935元

  4)、 房屋拆迁评估服务费费:35000元

  5)、 奖励:

  34929平方米*100元/平方米=3492900元

  上述所有费用小计:38533208元,折抵每平方补偿金额为1103.18元。

  按照a市人民政府令,对a市城市区域内房屋拆迁,在XX年上半年尚可以执行,自省《城市房屋拆迁管理办法》,在XX年7月1日开始执行后。a市城市房屋拆迁就困难重重,特别全国城市房屋拆迁大气候政策,向被拆迁人倾斜,裁决司法强制拆迁基本停止。

  1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米

  1203.18元*34929平方米=42025874.2元

  (二)建筑成本分析

  对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案,沿东湖路建两栋二层网点,占地面积:50*10*2=1000㎡,建筑面积:XX㎡。

  主入口设在东湖路两栋网点之间,次入口设在 路靠近 小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房,形式基本同s小高层,裙房上建三栋12层住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三栋12层住宅建筑面积:29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡,合计建筑面积:17906㎡。

  地块内大致布置

  一栋 15层29.4*13.8*15层;

  一栋 12层29.4*13.8*12层;

  三栋 12层40*15*12层;

  一栋 15层40*15*15层;

  占地面积:3211㎡,建筑面积:41554㎡

  总占地面积:5861㎡,建筑密度:20.7%

  总建筑面积:61460㎡,容积率:2.17

  高层均设计地下室,面积为4861㎡,总户数约为297户。

  建设成本估算

  (一)、工程前期费:

  1、拆迁成本

  2、土地出让金

  3、城市基础设施配套费:61460㎡*50元/㎡=307.3万元

  4、人防基金:配套建地下室

  5、规划技术服务费:56160*1.4+5300*2.2=9.03万元

  6、墙改:61460*8=49.168万元

  7、散装水泥:61460*2=12.29万元

  8、白蚁防治费:61460*2=12.29万元

  9、质量监督费:61460*2=12.296万元

  10、施工图审查:61460*1=6.15万元

  1、防雷审查:61460*1=6.15万元

  2、消防审查:

  3、文物:0.2万元

  4、规划设计:10万元

  5、建筑设计:XX*12+59460*30=180.78万元

  6、地质勘探:61460*2=12.29万元

  7、测量定位:10万元

  8、煤气增容:2500元/户

  9、供水管网配套费:20元/㎡

  小计:627.93万元

  8、19项代收代缴,未计)

  (二) 工程成本

  1、桩基:59460*100元/㎡=594.6万元

  2、地下室:4861*600元/㎡=291.66万元

  3、主体:59460*900+XX*500=5451.4万元

  4、电梯:9栋*50万元/栋=450万元

  5、室外水电气工程:61460*50=307.3万元

  6、小区绿化、道路等工程:61460*60=368.76万元

  7、监理费:6337.66*1%=63.38万元

  小计:7527.1万元

  总计、8155.03万元

  (三)项目费用分析

  依据比较定价和市场定价相结合的原则,就该项目的预算定价为:

  小高层住宅1900元/㎡ 商铺6000元/ ㎡ 地下车库800元/㎡

  销售收入 住宅1900*56160=106704000

  商铺6000*5300=31800000

  地下室4861*800=3888800

  总计:142392800元

  营业税及附加 142392800*5.5%=7831604

  各项费用

  142392800*4%=5695712

  总成本:拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本

  =42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2

  毛利润:销售收入—总成本

  =142392800-137103490.2

  =5289309.8元

  四、项目费用分析结论

  如土地挂牌竞价在五百二十八万以内,该项目具有一定的利润空间,项目可行。如超出项目风险较大,项目不可行。

项目可行性研究报告 9

  一、商店项目背景

  1、项目名称:学院商店

  2、承办单位概况:个人承包,资金有限,但有经营经验。

  3、商店项目可行性研究报告编制依据:虽然资金有限,但拥有经营经验,并对前期市场进行了全面调查。

  二、商店项目概况

  1、商店项目拟建地点:天津xxx旁边

  2、商店项目建设规模:60平米

  3、商店项目投入总资金及效益:预计总投入8万元,年收入达10万元。

  4、商店项目场址土地权所属类别:承包租用

  5、土地利用现状:二维空间利用充分

  6、商店项目主要技术经济指标:主要应用相应管理技术,条码射频技术等。

  一、商店产品市场供应预测

  1、学校周边商店市场供应现状:学校周边商店有限难以满足庞大的学生市场的需求,虽距货源较近但价格并不适宜。

  2、学校周边商店市场供应预测:学院周围交通便利,且距货源较近,预计供货补给会比较及时,成本低。

  二、产品市场需求预测

  1、学校周边商店市场需求现状:由于客源主要是学生群体,所以日用品消费会相对较多,高档消费品较少。

  2、学校周边商店市场需求预测:临近城建,宝德,xxx,3万余学生,市场广阔。

  三、价格现状与预测

  商店产品市场销售价格:竞争较少市场价格应相对偏低。

  四、市场竞争力分析

  1、主要竞争对手情况:竞争对手较少,且无大型商场等强劲对手。

  2、产品市场竞争力优势、劣势:本商店经营日用百货有相当的针对性,因此,货品较全,价格便宜,会相对弥补市场空缺,但却缺点是资金有限,店面较小,条件有限,发展受限。

  3、营销策略:以传单、海报等形式对消费群体进行宣传。

  五、商店项目选址建设条件

  1、地形、地貌、地震情况:平原地区地形平坦开阔,无大地震先例.

  2、工程地质与水文地质:良好

  3、气候条件:季风气候,对商店影响不大

  4、城镇规划及社会环境条件:社会环境稳定,规划有序。

  5、交通运输条件:交通便利,

  6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利):水电气使用方便,价格适宜,享受政府优惠。

  7、防洪、防潮、排涝设施条件均较好。

  8、环境保护条件:环保条件较好,且人员素质高。

  9、法律支持条件:无法律障碍。

  六、商店项目总图布置

  平面布置与竖向布置结合(详见附表)

  场区地形条件:地形平坦

  七、商店项目场内外运输

  1、场外运输量及运输方式:货车运输为主

  2、场内运输量及运输方式:以推车为主

  3、场内运输设施及设备:收款机,监控设备,安全设备

  4、商店项目供电工程

  (1)供电负荷:较小。

  (2)供电回路及电压等级:一般。

  (3)电源选择:交流电。

  (4)场内供电输变电方式及设备设施。

  5、商店项目通信设施

  (1)通信方式:红外线及无线设备。

  (2)通信线路及设施。

  6、商店项目供热设施

  7、商店项目空分、空压及制冷设施:空调制冷。

  八、商店项目节水措施

  1、节水措施:使用先进的节水设备和技术。

  2、水耗指标分析:量化节水。

  九、商店项目环境影响

  1、商店项目建设对环境的.影响:较小

  2、商店项目生产过程产生的污染物对环境的影响:较小

  十、安全措施方案

  1、采用安全生产和无危害的工艺和设备

  2、对危害部位和危险作业的有保护措施

  3、危险场所的防护措施齐全

  4、职业病防护和卫生保健措施齐全

  消防设施

  1、火灾隐患分析全面

  2、防火等级:高级

  3、消防设施:有

  十一、商店项目人力资源配置

  由于商店规模较小班次轮换简单,上岗前接受职业培训。

  十二、商店项目财务评价

  1、财务:自负盈亏

  2、计算期与生产负荷:负荷较大

  3、财务基准收益率设定:24℅

  4、预计初期投资8万元人民币

  购置店面设备(包括收款机、货架、推车、柜台等)15000元

  店面装修(包括材料费人工费)

  12000元

  货架及仓库备货

  40000元

  员工工资(2人)

  1000元/月

  消防设施,安全设备及水电管理费吗

  400元/月

  5.预计收入

  30000元/月

  6.净利润/月=30000x24%—1000x2工资—400管理费—(150+120)折旧费

  =4530元/月

  通过以上分析,可见此方案可行。我方有信心创立好学院商店,有序运行,并创造经济效益社会效益的共赢。

项目可行性研究报告 10

  项目可行性研究的编制是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  概述

  是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。特点

  预见性、公正性、可靠性、科学性

  内容

  投资必要性

  主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的'必要性。

  技术的可行性。主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

  财务可行性

  主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

  组织可行性

  制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

  经济可行性

  主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

  社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

  分类

  可行性研究报告分为:政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

  (1)审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;

  (2)融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  作用及定位

  大中型投资项目通常需要报请地区或者国家发改委立项备案。受投资项目所在细分行业、资金规模、建设地区、投资方式等不同影响,项目可行性研究报告(立项报告为简版可行性研究报告)均有不同侧重。为了保证项目顺利通过发改委批准完成立项备案,可行性研究报告的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成重要性和组成

  项目可行性研究分类

  1、一般机会研究

  鉴别与发展投资机会、形成投资意向,提供可供选择的项目发展方向和投资领域。包括地区研究、部门研究、资源研究、政策研究等内容。

  2、特定项目机会研究

  主要用于筛选项目,提出项目建议。比一般机会研究更深入、更具体。包括市场研究、外部环境分析、优势分析、论证结论。以项项目建议书的形式出据项目相关者。

  3、方案策划

  根据项目的目标与功能要求,进行总体规划与设计。作为可行性研究的前提与实施的依据。主要包括功能与目标分析,有总目标、分目标、技术指标、经济指标、环境指标等指标;总体方案设想,有概念创新、方案设想等内容;总体方案规划,有布局、规模、指标等内容;各部分功能设计,有子系统功能、联系等内容;方案选择与确定,有技术、经济、环境、风险、周期比较、确定一到两个方案进一步研究与论证等内容。

  4、初步可行性研究

  对项目进行初步的论证和估计,分析前途、关键技术或管理与制度问题、相关研究与工作确定。回答必要性、时间周期、资源需求、资金筹措、利益、合理、风险等问题。主要包括市场与生产能力,有市场预测、经营渠道、价格、销量等内容;资源投入量分析,主要有建设与运行过程的资源需求;选址,有地点选择、场地选择等内容;项目总设计,主要有规划、工艺、设备、土建、技术、进度、投资额、成本等内容;收益估算,主要有经济性、技术性、环境结论等内容。

  5、详细可行性研究

  在决策前对项目有关的工程、技术、经济、环境、政策等方面的条件和情况做详尽、系统、全面的调查、研究与分析,对各种可能的建设方案和技术与工程方案进行充分的比较论证,对项目完成后的经济效益、国民经济和社会效益进行预测和评价,是项目评估和决策的依据。主要包括总论,主要有背景、必要性、依据和范围需求预测;项目规模,主要有国内外需求、能力、竞争力、技术经济分析等内容;资源情况,主要有原材料、设施、燃料、人员、技术、装备等内容;项目实施条件与地点选择,主要有地理地形、气象水文、地质、交通运输、通讯、水、电、气、地点选择与比较等内容;设计方案,主要有范围、方法、进度、工作量等内容;组织建设方案,主要有机构设置、人员招募与培训等内容;投资估算与资金筹措方案;社会及经济效果评价;环境评价,主要有保护、影响等内容。

  项目评估

  由第三方根据政策、法规、方法、参数和条例等因素,从项目的国民经济、社会角度出发,对项目的必要性、条件、市场、技术、环境、效益等进行全面评价,判断其是否可行,审查可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性,为审批项目提供决策依据。

  评估依据有项目建议书、批准文件、可行性研究报告、申请报告、初审意见、有关协议文件等内容;评估程序主要有成立评

  估小组、资料审(请关注)查分析、调查分析、论证、编写评估报告、讨论修订、专家论证会、出具评估报告等步骤;项目评估内容主要有项目概况评估、必要性评估、条件评估、方案评估、标准评估、进度评估、效益评估、费用评估、风险评估等内容;评估报告内容大纲主要有项目概况、详细评估意见、总结建议等内容。商业计划书与投资价值分析报告

  1、商业计划书

  明确表述项目提供的产品或服务、有利或不利条件、进度、风险,计划等信息,为项目管理提供分析基础和信息交流依据,指导今后项目实施工作,增加各相关方的信心与兴趣。内容包括计划、产品或服务介绍、人员及组织结构、市场预测、风险估计、经营策略等部分。

  2、投资价值分析报告

  投资价值分析报告主要由项目立项方为潜在投资者或授信部门提供的旨在吸引投资或贷款的项目推介报告。主要包括产业机会,主要有行业、政策、区域等内容;企业素质,主要有经营、财务、人才、管理、文化、技术等几方面内容;竞争优势,主要有产权、治理结构、组织结构、技术、产品等内容;潜在价值,主要有竞争力、盈利、市场、技术等几方面内容;风险,主要有技术、经营、行业、市场、政策等几方面内容;最后是结论。

项目可行性研究报告 11

  一、项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

  二、项目建设的必要性和可行性。

  三、市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。主要包括本项目区本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

  四、项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。

  五、项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源及公用设施情况,地点比较选择等。

  六、生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;

  七、项目建设目标(包括项目建成后要达到的生产能力目标或专业打造业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;

  八、项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农(牧、渔)机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。

  九、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。

  十、建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

  十一、土地、规划和环保。需征地的.建设项目,项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的,附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。

  十二、项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。

  十三、效益分析与风险评价。对项目建成后的经济与社会效益测算与分析(量化分析)。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益(如社会供种量,带动多少农户、多大区域经济发展等)等进行量化分析。

  十四、招标方案。按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定,编制招标方案。

  十五、有关证明材料(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。

  另外,对项目可行性研究报告的封面要求如下:

  项目名称:

  主管部门:

  建设地点:

项目可行性研究报告 12

  1、租金投入,选择房屋时多选择租用经营状况不良、非

网点性的疗养院、旅馆、幼儿园和工厂附设后勤设施,租金必须控制在200元/床/月以下(通常收费床位费为200元-600元),例:50张床位的养老机构总建筑面积在700平方米以上,合理租金控制在年10万以下。

  2、房屋改造和简单装修费用,约投入

6万元。

  3、基本设施配备。

  a)床、床头柜和一人一格的衣橱,约计800元×50=40000元。 b)床上用品700×50=35000元

  c)室内每人一个圈椅200×50=10000

  d)电视每房间一个1000×15=15000

  e)活动室设施家庭影院一套,麻将桌2个,健身器材2件,预算约10000元。

  f)餐饮设施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一个,冰箱一台,总控制在8000元。(可在开业时争取区政府或赞助单位的.捐赠) g)洗衣设备,预算xx元。

  h)洗澡设备,预算5000元。

  i)办公设施,电脑、打印机各一台,面包车一部。(可时机成熟时再到位)

  合计最小投入280000元。

  4、开业仪式和相关宣传费用,约

20xx0元。

  以上租金+装修+设施+宣传=300000元

项目可行性研究报告 13

  第一章总论

  一、申请项目概述

  本项目已有核心技术是黄颡鱼种质选育与繁殖技术,苗种转食培育技术及无公害养殖技术。本次申请中试的主要内容是利用核心技术进一步提高黄颡鱼繁殖的“三率”和转食苗种培育成活率,实现模式化苗种生产,开展无公害养殖。创新点是鄱阳湖黄颡鱼选育与人工繁殖、采用投喂天然饵料生物与开口人工饲料相结合方法进行转食育苗、按照无公害水产品生产标准进行从亲鱼培育至鱼种与成鱼养殖等技术的创新。该成果居国内外同类研究领先水平,可广泛在黄颡鱼繁养殖业、池塘和大水面养殖中应用。中试成功后,可有效解决黄颡鱼转食苗种供应的“瓶颈”问题,提高养殖效益,对推动黄颡鱼产业化开发具有重要的作用。

  二、项目预计目标

  (一)总体目标

  1、计划投资额:

  项目总投资300万元。其中近期已完成投资50万元,尚需新增投资(项目执行期内)250万元(固定资产投资190万元,铺底流动资金60万元)。新增投资中,项目单位自筹150万元,需申请农业科技成果转化资金无偿资助100万元。

  2、项目完成时的成果熟化程度:

  项目完成后黄颡鱼选育与人工繁殖技术、苗种转食培育技术、无公害养殖技术等“三大”核心技术呈规范化、模式化。项目后续期,可完全按照该技术标准放大规模进行推广应用。

  3、项目结束时达到的主要经济技术指标:

  (1)黄颡鱼选育与繁殖技术主要技术指标:选择鄱阳湖黄颡鱼,培育亲鱼4500公斤(雌鱼100克以上、雄鱼150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌亲鱼怀卵量5000粒以上,产卵量达2500粒以上,受精率达90%以上,孵化率达90%以上。

  (2)转食育苗技术指标:将卵黄苗进行专池人工转食培育,在8—12个日龄时进行转食驯化,经30—40天的培育,鱼苗的规格可达4cm以上,育苗平均成活率达70%以上。生产4cm以上转食鱼苗1000万尾以上。

  (3)冬片鱼种培育技术指标:将经人工转食驯化的4cm以上鱼苗转入鱼种池和鱼种网箱中进行培育,池塘亩放养3-4万尾、网箱每平方米放养3000尾,主要投喂浮性配合饲料,经4—5个月养殖,可生产8—10cm的鱼种,池塘亩产达300公斤、网箱每平方米达25公斤,鱼种总产量达425万尾,平均成活率达85%以上。

  (4)无公害养殖经济技术指标:池塘亩放8—10cm鱼种40—50公斤、网箱每平方米放养8—10cm鱼种4—5公斤,主要投喂浮性配合饲料,按无公害标准养殖,经6—8个月的饲养,池塘亩产500公斤、网箱50公斤/m2,生产成鱼200吨、后备亲鱼10吨,养殖成活率达90%以上,品质达到出口要求。

  4、中试后可获得的经济效益、社会效益、生态效益:

  中试后,该项目可获得较高的经济效益、良好的社会效益和生态效益。

  (1)社会效益:中试后,每年可生产4cm以上黄颡鱼1000万尾,其中可向社会提供500万尾;可向社会提供后备亲鱼10000公斤;生产8—10cm鱼种425万尾,其中向社会销售200万尾;生产商品鱼200吨。本项目向社会提供的亲鱼、鱼苗和鱼种,经社会繁殖和养殖每年可实现产值3000万元以上,新增就业人数200余人,为农民增收创造了空间。至20xx年可直接按项目标准化技术放大5倍生产规模,在短期内可形成产业化经营,对推动渔业产业结构的调整有重要的作用。

  (2)经济效益:中试达产年可实现产值554万元,新增利润82.43万元,新增税收71.52万元。

  (3)生态效益:项目本身就是一种生态型的繁、养殖项目,整个养殖过程完全按照无公害养殖技术要求进行,“三废”排放均符合标准,对环境不但不造成污染,还可有效地保护资源和生态环境,实现渔业可持续发展。

  (二)阶段目标:

  第一阶段目标:(20xx年6月—20xx年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段主要利用已采集的鄱阳湖黄颡鱼亲本2500公斤和已投资建设的繁殖与苗种培育设施,进行人工繁殖和苗种培育。尚需购置实验仪器和检测设备(含电脑)49台(套)件、鼓风机和供气系统各2套。生产4cm转食夏花650万尾以上(其中250万尾用于销售,400万尾用于自养)。本阶段共需落实资金49.1万元,其中固定资产投资19.1万元,流动资金30万元。可实现销售收入25万元(销售250万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第二阶段目标:(20xx年7月—20xx年12月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需新增投资159.8万元,用于技术研究开发,购置增氧机10台、自动化投饵机10台、鱼种网箱100个(800平方米)、成鱼网箱100个(1600平方米)、鼓风机和供气系统各2套、活鱼运输车一辆,新建亲鱼与鱼种培育池100亩、流水产卵池10个(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工厂化鱼苗培育池100个(1600平方米)。可生产8—10cm鱼种340万尾(100万尾用于销售、240万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达90%以上;培育后备亲鱼5000公斤;建立无公害养殖池塘100亩、网箱200个,利用上一年生产的120万尾鱼种,开展无公害养殖,生产尾重90克以上的商品鱼100吨,成活率达90%以上。该阶段共需落实资金259.8万元(从上一阶段的销售收入、企业自有资金和国家无偿资助资金中解决),其中新增固定资产投资159.8万元、流动资金100万元。实现销售收入277万元(销售冬片鱼种100万尾、后备亲鱼5000公斤、商品鱼100吨)。

  第三阶段目标(20xx年1月—20xx年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段需新采集或选育亲鱼20xx公斤,形成具有繁殖能力的亲鱼4500公斤,购置增氧机10台、自动化投饵机10台,生产4cm夏花苗种1000万尾以上(其中500万尾用于销售,500万尾用于自养)。共需落实资金57.1万元,其中固定资产投资7.1万元,流动资金50万元。实现销售收入50万元(销售500万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第四阶段目标:(20xx年4月—20xx年2月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需培训技术工人20人(次),利用自有水库和池塘开展网箱和池塘养殖鱼种与成鱼,购置成鱼网箱100个(1600平方米)。池塘养殖鱼种60亩、成鱼100亩,网箱养殖鱼种100箱、成鱼200箱。生产4cm夏花1000万尾,8—10cm鱼种425万尾(200万尾用于销售、225万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达85%以上;培育后备亲鱼10000公斤;利用上一年生产240万尾鱼种,生产无公害商品鱼200吨,成活率达90%以上。该阶段需投入固定资产资金4万元,流动资金200万元,共需落实资金204万元(从上年度和上一阶段的`销售收入中解决)。

  (三)资金投入及使用计划:

  1、计划投资额

  项目计划投资额300万元,其中近期已完成投资50万元(用于亲鱼采集、亲鱼与鱼种池、流水产卵池、流水孵化池、实验楼等生产实施的建设及配套设施建设,前期技术开发投入等)。尚需新增投资250万元。新增投资中,固定资产投资190万元(用于新建亲鱼与鱼种培育池、产卵与孵化设施、工厂化鱼苗培育池,采集亲本,购置实验仪器及检测设备、供气及配套设备、增氧机与投饵机等生产设备、鱼种和成鱼网箱、活鱼运输车等),铺底流动资金投资60万元。

  2、项目单位负责完成新增投资情况

  由项目单位负责完成的新增投资资金到位时间表

  第二章项目技术成果的先进性分析

  一、简述

  (一)国内黄颡鱼繁殖、养殖发展现状、存在问题及近期发展趋势

  1、黄颡鱼繁养殖发展现状

  根据查阅资料,我国黄颡鱼繁养殖始于80年代,广东、湖北、湖南、福建、广西、浙江、江苏、上海等省市早在80年代中期就开始对黄颡鱼进行了人工繁育和人工养殖技术研究,但是,多年来,黄颡鱼苗种规模化的人工育苗技术始终尚未获得突破。

  进入21世纪,由于人们消费水平的不断提高和市场需求量的增加,加之天然产量逐年下降,黄颡鱼的产量既不能满足国内市场需求,更不能满足国外市场需要。因此,湖北、江西、江苏、浙江、上海等省份的科研单位和水产养殖企业在捕捞野生黄颡鱼进行蓄养研究的基础上,加大了人工繁养殖的研究力度,并取得了一定突破,但经过转食驯化的人工苗种在市场供应数量较少。从许多报导资料来看,人工培育的苗种成活率一直在30%左右,且向社会提供的苗种大部分是未经转食驯化的,给黄颡鱼养殖者造成了一定的损失。

  由于黄颡鱼天然苗种日趋减少和诱食后的人工培育的鱼苗供应甚少,从而导致黄颡鱼的养殖面积和产量一直难以扩大和提高。目前,全国黄颡鱼的养殖面积大约为80万亩左右,人工养殖的产量大约为20万吨,原因是经驯食后的人工苗种难以满足日益发展养殖的需求。

  目前,黄颡鱼的人工苗种驯化转食技术一直是国内外水产技术人员研究的难点,全国各地都在加紧对该项技术的研究。其目的就是为了向社会提供更多的经转食驯化后的人工培育的苗种,为黄颡鱼产业化经营服务,为调整渔业产业结构、农民增收作出贡献。本项目技术在苗种转食驯化方面,取得了重大的突破,通过中试必将使该项技术呈模式化,应用于池塘和大水面等水域的水产养殖业中。

项目可行性研究报告 14

  1引言

  1。1编写目的:阐明编写可行性研究报告的目的,提出读者对象。 此可行性研究,是对提出的投资开发建议、工程项目建设方案或研究课题建议的所有方面,进行尽可能详细的调查研究和作出鉴定,并对投产后的经济效果进行预测,以判断它是“行”还是“不行”。需要说明的是可行性并非最优而是可行,只有在可行的基础上才能进一步求出最优方案。

  1。1项目背景:

  ●所建议开发软件的名称:网上商城

  ●项目的任务提出者:网上销售商

  开发者:兰州商学院20xx级信息管理与信息系统 李强 实现软件的单位:待定

  ●项目与其他软件或其他系统的关系:暂无

  1。3定义:

  所有者:网上商城系统的投入者,即网络销售商,他们是网上商城的所有者,可以对后台根据需要随时进行管理。

  管理员:网上商城系统的后台管理者,受网上商城系统所有者的委托,按照所有者的意愿,对系统进行管理。

  会员:网上商城系统的客户端使用者,他们是网上商城系统的顾客,也是购买者,不能对网站进行管理。

  2可行性研究的前提

  2。1要求:

  ●功能:能实现用户在线注册并进行网上交易,生成订单,实现货物的配送,并能使网上商城所有者能进行后台管理,在后台管理上能充分体现出本网站的可重构性。

  ●性能:有良好的兼容性和健壮性,具备良好的数据处理能力,具备一定的`安全性。

  输入:用户资料或管理员资料,用户商品需求信息或管理者需要修改的商品或其它信息。

  输出:商品特征,商品价格或生成订单,商品的内容,前台的界面。

  ●安全与保密要求:较低

  ●完成日期:20xx年5月完成。

  2。2目标:

  ●人力与设备费用的节省

  ●处理速度的提高

  ●控制精度或生产力的提高

  ●管理信息服务的改进

  ●决策系统的改进

  ●人员工作效率的提高

  2。3 条件、假定和限制:

  ●建议开发软件运行的最短寿命:3年

  ●经费来源和使用限制:网上销售商的投资

  ●法律和政策方面的限制:不得传播法律禁止的内容,对广告内容负责。

  ●硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制:P41。6G以上处理器 128M以上内存计算机、Windows98、Windows20xx/2003、WindowsXP操作系统,网络连接设备。

  ●可利用的信息和资源:互联网、图书馆、电子商务班专业机房●建议开发软件投入使用的最迟时间:20xx年6月

  3对现有系统的分析

  3。1设备:P4 1。6G 处理器 256M内存计算机、网络连接设备。

  3。2工作负荷:具备同时处理300人在线的数据处理能力。

  3。3费用支出:如职工薪水、计算机等硬件设备、房屋租赁费、水电费、支持性服务费用、软件费用、网络通信费用、其它材料等。

  3。4人员:数据库管理员,网上商品管理员,订单管理员,商品配送员,网络工程师等。

  3。5局限性:A、系统的安全性能有待提高。

  B、在线支付存在技术和信誉上的问题(国情所致)。

  4所建议技术可行性分析

  4。1对系统的简要描述

  1)提供专业的、全面的电子商务解决方案,使您可以轻松实现网上销售。

  2)自助式开放性的数据平台,为您提供充满个性化的设计空间。

  3)功能全面、操作简单的购买界面,让您在家中 也可实现正常进行购买,并得到送货上门服务。

  4)严谨实用的全新商品数据库,便于客户查询搜索您的商品。

  5)提供安全可靠的网上支付系统,提供您最方便的结算方式。

  6)可代理物流配送,替您解决配送问题。

  4。2技术可行性评价:

  ●在限制条件下,功能目的是否达到:可以达到

  ●利用现有技术,功能目的是否达到:可以达到

  ●对开发人员数量和质量的要求,说明能否满足:可以满足 ●在规定的期限内,开发能否完成:可以完成

  5所建议系统经济可行性分析

  5。1收益/投资比

  由支出/收益对比表可以看出:系统在运转的开始

  i)由于要构建这个商城,需要配置或者租用各种设备,购买各种软件或维持系统运转的必备品,还要支付各种培训费用,基本没有收益; ii)在系统开始运转以后,由于商品的采购费用、库存费用、管理费用、运输费用、维护费用,以及系统的运转维护费用,都是商城的巨大开销;

  iii)在系统运转后不久,商城的效益就可以体现出来:低成本、高效率、反应速度快、库存费用低都将成为本网站商城立足于长期发展的支柱,其收益很快会超过支出,并逐渐实现盈利,为经营者代来丰厚利润。

  5。3 敏感性分析:指一些关键性因素,如:

  ●系统生存周期长短

  ●系统工作负荷量

  ●处理速度要求

  ●设备和软件配置变化对支出和效益的影响等的分析

  6社会因素可行性分析

  6。1 法律因素:

  ●合同责任:待定

  ●侵犯专利权:无

  ●侵犯版权:无

  6。2 用户使用可行性:

  ●用户单位的行政管理:自定

  ●工作制度:自定

  ●人员素质等能否满足要求:可以满足

  经过研究,此系统的用户无使用方面的问题。

  7可行性研究

  7。1技术可行性

  网上商城可分为:

  用户资料管理系统、后台管理系统、定单管理系统、在线系 付系统、广告管理系统等。

  a.用户资料管理系统可行性分析

  用户资料管理系统是面向广大的会员用户的的,即网上顾客。它允许客户在网站上注册并创建个人资料。实现此系统的数据库使用Microsoft Access数据库,实现数据库的连接,存放用户资料或用户修改后的资料。

  b.后台管理系统可行性分析

  后台管理系统,是体现本商城核心思想的板块。通过后台管理系统,可以实现商城界面风格的改变,关键是可以根据网上销售商的需要,实现在线交易商品种类的转变。管理员通过对商品种类、价格和数量的管理,及时更新后台的数据库,实现商城的这主要功能。

  为实现这个功能,经过确实的需求分析,我采用了功能强大的ASP,HTML作为开发工具,选择MicrosoftFrontPage作为网页制作工具,使用了简单易用的vbscript和丰富多彩的javascript作为脚本语言,以多媒体超链接实现用户的交互功能,使用了目前比较流行的Flash制作简单的动画充实网站的页面,用了Photoshop编辑图片,使用MicrosoftAccess为数据库平台,作为后台管理的核心,满足系统的商品管理、界面管理、会员管理等功能的需要。系统分为产品管理、会员管理、日常信息管理、其它信息管理等几大模块。

  c.定单管理系统可行性分析

  已注册成会员的顾客可以随意在本商城中挑选商品,并进行购买,将其放入购物车,会员顾客只要按照系统提示填写相关的资料即可完成订单的生成。此系统的核心是购物车功能的实现。

  d.在线支付系统可行性分析

  通过在线支付系统,可以实现网上支付,也可以实现网下支付,在当前中国国情下,此系统的实现需要通过和各个主要银行的合作。

  e.广告管理系统可行性分析

  通过广告管理系统,可以为网站所有者带来巨大的收益,增加利润。此系统功能的实现,需要在后台设置广告管理系统,只要通过修改数据库中广告的内容即可。

  7。2经济可行性

  项目成本:网站开发费用;

  网站推广费用;

  网站运营器费用;

  网站商品成本;

  网站产品配送成本等。

  项目效益:从网站广告系统中获得的收益,从商品交易中获得的的利润。

  经过分析,效益将超过成本,因此经济上是可行。

  3、操作可行性

  网上商城的版权将受到独家保护,受到国家法律保护,其正常运行也要遵守《消费者权益保护法》等法律规章制度,要得到工商部门的许可。当然,任何蓄意攻击本网站的个人或组织将会受到法律的追究,并承担一切直接或间接的经济损失。

  8 结论意见

  经过全方位的可行性分析,本商城网站具备开发的条件,从支出收益比中也可以看出,商城运营后能带来利润。因此得出结论:可以着手开发。

  

项目可行性研究报告 15

  近年来,随着我国国民经济的持续发展,人民生活水平不断提高,人均可支配收入不断增长,人们的电影消费需求也越来越强烈。

  据广电总局统计,20xx年全国电影票房收入达到101.72亿元,在20xx年电影票房增幅42.96%的强势基础上,同比增幅达到63.9%。产业化改革8年以来,全国城市票房增长了10倍,年均增幅超过35%。在今年的总票房中,国产影片票房总额为57.34亿元,占全年票房总额的56.3%。

  合肥报告编制网认为,影视制作基地有望借此机会,得到大力扩增,以满足日趋增长的影视剧制作。因此,影视制作基地项目前景十分光明。

  【影视制作基地项目可行性研究报告目录】

  第一部分影视制作基地项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、影视制作基地项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分影视制作基地项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、影视制作基地项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、影视制作基地项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、影视制作基地项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分影视制作基地项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、影视制作基地项目产品市场调研

  (一)影视制作基地项目产品国际市场调研

  (二)影视制作基地项目产品国内市场调研

  (三)影视制作基地项目产品价格调查

  (四)影视制作基地项目产品上游原料市场调研

  (五)影视制作基地项目产品下游消费市场调研

  (六)影视制作基地项目产品市场竞争调查

  二、影视制作基地项目产品市场预测

  市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)影视制作基地项目产品国际市场预测

  (二)影视制作基地项目产品国内市场预测

  (三)影视制作基地项目产品价格预测

  (四)影视制作基地项目产品上游原料市场预测

  (五)影视制作基地项目产品下游消费市场预测

  (六)影视制作基地项目发展前景综述

  第四部分影视制作基地项目产品规划方案

  一、影视制作基地项目产品产能规划方案

  二、影视制作基地项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、影视制作基地项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分影视制作基地项目建设地与土建总规

  一、影视制作基地项目建设地

  (一)影视制作基地项目建设地地理位置

  (二)影视制作基地项目建设地自然情况

  (三)影视制作基地项目建设地资源情况

  (四)影视制作基地项目建设地经济情况

  (五)影视制作基地项目建设地人口情况

  二、影视制作基地项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分影视制作基地项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、影视制作基地项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、影视制作基地项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、影视制作基地项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、影视制作基地项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、影视制作基地项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分影视制作基地项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、影视制作基地项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、影视制作基地项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分影视制作基地项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、影视制作基地项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、影视制作基地项目实施进度表

  三、影视制作基地剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分影视制作基地项目财务评价分析

  一、影视制作基地项目总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、影视制作基地项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、影视制作基地项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、影视制作基地项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分影视制作基地项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的'办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

  如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

  财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

  一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

  投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

  项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分影视制作基地项目风险分析及风险防控

  一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分影视制作基地项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、厂址选择报告书

  4、资源勘探报告

  5、贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、总平面布置方案图(设有标高)

  3、工艺流程图

  4、主要车间布置方案简图

  5、其它

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