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经费预算报告

时间:2024-08-09 17:50:09 报告 我要投稿

经费预算报告范文

  在经济发展迅速的今天,需要使用报告的情况越来越多,报告具有成文事后性的特点。在写之前,可以先参考范文,下面是小编为大家整理的经费预算报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

经费预算报告范文

经费预算报告范文1

  卫生局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加xxxx年度财政经费预算,报告如下:

  一、基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积xx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  xxxx年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7xx年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费万元,共计xxxx万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年xx年实际支出万元,存在缺口万元。

  三、存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的'问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元,望予批准!特此报告

经费预算报告范文2

盐边县人民政府:

  20xx年是教育发展的.关键时期,根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-20xx年)》精神,我县要全面推进新课程改革,进一步提升教育质量,必须对现有教师进行全方位培训,转变理念,更新知识,提高教师队伍整体素质。为此,教育局决定从20xx年起,把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓,从20xx年起分三年对全县教师进行一次全面轮训,重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班,并在全县大力推行“校本培训工程”,预计每年需专项培训经费____万元。

  根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20xx)99号文件精神,“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20xx年起,每年县财政预算___万元作为县级教师培训机构培训经费。

  妥否,请批示。

此致

敬礼!

  申请人:

  20__年__月__日

经费预算报告范文3

  镇政府:

  据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的.通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

  [20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下: 一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元

  3、宣传费用5000元

  4、购买培训资料费(450份) 7000元

  5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元 二、普查阶段 1、普查的试点 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元

  3、普查后的结果抽查 5000元

  4、普查表的汇总10000元

  三、普查办公费用1、接待上级检查 5000元

  2、报送普查表的差旅费 5000元

  3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元

  4、打印费15000元

  四、普查办聘用人员 每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。

  五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元

  2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总 计170100元 西流河镇统计组

  支部 20xx年4月11日

经费预算报告范文4

  财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加年度财政经费预算,报告如下:

 一、基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20xx光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  20xx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  20xx年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

  二、实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入万元,其中:医疗收入10万元、药品收入万元,其他收入万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费万元,共计万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(20xx年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助万元;上缴养老、医疗保险万元;水电费万元;差旅接待生活费用万元;网络、办公电话费用万元;各类耗材印刷打印费万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设万元,中医工作万元,灾后重建项目实施费用万元。医院全年实际支出万元,存在缺口万元。

  三、存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的`问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加年度财政经费预算32万元,望予批准!

经费预算报告范文5

尊敬的领导:

  本人拟就某项重要活动申请一定经费支持,现呈交经费预算申请报告,望您审批通过。

  一、活动简介

  该活动是一项面向全国高校的学术交流活动,旨在促进不同高校之间的.学术交流和合作,提高我校的学术水平和学术声誉。本次活动将邀请多位知名学者和专家,结合学科前沿话题进行学术讲座和研讨会。同时,也将组织多场校际友谊比赛和文艺演出,增强学生之间的交流和友谊。

  二、经费预算

  1. 宣传费用:5000元。

  用于印刷海报、制作宣传材料等。

  2. 嘉宾费用:12000元。

  用于邀请多位知名学者和专家进行学术讲座和研讨会。

  3. 场地费用:8000元。

  用于租赁活动场地,包括会议室、演讲厅、体育场等。

  4. 餐饮费用:10000元。

  用于为参与活动的嘉宾和学生提供餐饮服务。

  5. 奖金及礼品费:6000元。

  用于奖励获胜的校际友谊比赛选手,以及为嘉宾和志愿者提供小礼品。

  6. 其他费用:5000元。

  用于活动期间的杂费、人员交通费等。

  三、经费来源

  1. 学院拨款:20000元。

  2. 合作赞助:5000元。

  合作方为某知名企业,将提供5000元活动赞助。

  以上为本次活动的经费预算和经费来源,望领导审批通过,并协助做好经费支持的工作。谢谢!

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