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事业单位法人离任审计报告范文
xxx(事业单位):
根据中华人民共和国内部审计准则的有关规定,我局派出审计组,自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,对xxx同志20xx年xx月至20xx年xx月任xxx(事业单位)法定代表人期间的经济责任履行情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况报告如下:
一、基本情况
xxx(事业单位)于成立于xx年xx月,xx年xx月取得事业单位法人证书,工作职能主要是xxx,经费来源为xxx,执行《事业单位会计制度》,目前在职人员x人(其中:事业编制x人,聘用人员x人)。
xxx同志20xx年xx月至20xx年xx月任xxx(事业单位)法定代表人,分管xxxx。
(一)财务收支情况
20xx年xx月至20xx年xx月,xxx(事业单位)账面反映收入合计xx万元,其中:拨入专款x万元,事业收入x万元,利息收入x万元;支出合计xx万元,其中:工资福利支出x万元,商品和服务支出x万元,对个人和家庭补助支出x万元,其他资本性支出x万元,上缴上交支出x万元。(以上项目以事业单位会计准则设定的为准)
(二)资产、负债、净资产情况
截止20xx年xx月底,账面反映资产xx元,负债xx元,净资产余额为xx元(其中:固定基金xx元,事业基金xx元)。
二、内控制度建立及执行情况
经检查,xxx(事业单位)已建立比较完善的内部控制制度。xxx同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了xx制度、xx制度和xx制度。上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。
三、审计评价意见
审计结果表明:xxx同志任期内经营管理良好,20xx年xx月xx日的资产负债表和20xx年xx月至20xx年xx月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了xxx(事业单位)的财务状况和业务活动收支情况。
四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定
主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。无此类事项填写“无”。
五、被审计单位存在的其它问题和处理意见
反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见。无此类事项填写“无”。
六、审计建议
应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。
附件:1、20xx年xx月xx日资产负债表
2、20xx年xx月至20xx年xx月业务活动表
(主管部门盖章)
xx年xx月xx日
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