可行性研究报告

可行性研究报告

时间:2024-10-19 16:21:25 可行性研究报告 我要投稿

可行性研究报告(经典)

  我们眼下的社会,报告不再是罕见的东西,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?以下是小编收集整理的可行性研究报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

可行性研究报告(经典)

可行性研究报告1

  【内容】

  第一部分 项目总论

  第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

  第三部分 项目产品市场分析

  第四部分 项目产品规划方案

  第五部分 项目建设地与土建总规

  第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

  第七部分 项目组织和劳动定员

  第八部分 项目实施进度安排

  第九部分 项目财务评价分析

  第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

  第十一部分 项目风险分析及风险防控

  第十二部分 项目可行性研究结论与建议

  【目录】

  第一部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的'支撑性条件等等。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品市场调查

  (一)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品国际市场调查

  (二)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品国内市场调查

  (三)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品价格调查

  (四)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品上游原料市场调查

  (五)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品下游消费市场调查

可行性研究报告2

  【引言】

  建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。20xx年以来,中国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。随着建筑业的快速发展,经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管,我国建筑市场正在进入健康的发展轨道,可谓亮点频闪。

  20xx年,在国家积极财政政策的推动下,建设领域投资规模不断扩大,建筑业呈现良好的发展态势。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成建筑业总产值75864亿元,比上年增加13827亿元,增长22.3%;全年全社会建筑业实现增加值22333亿元,比上年增加3590亿元,增长18.2%;完成竣工产值43798亿元,比上年增加4456亿元,增长11.3%。

  20xx年全年,中国全社会建筑业增加值26451亿元,比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元,增长25.9%,其中国有及国有控股企业990亿元,增长35.0%。

  20xx年,我国建筑业保持了平稳增长态势,实现总产值11.8万亿元,同比增长22.6%;实现增加值3.2万亿元,同比增长10%,占国内生产总值的6.78%;对外工程承包额1034.2亿美元,同比增长12.2%。我国建筑业在国民经济中的支柱作用更加明显,实现了“十二五”时期的良好开局。

  未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

  【目录】

  第一部分 建筑项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、建筑项目概况

  (一)项目名称

  (二)项目承办单位介绍

  (三)项目可行性研究工作承担单位介绍

  (四)项目主管部门介绍

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的'财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 建筑项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、建筑项目建设背景

  (一)国家产业政策鼓励建筑行业发展

  (二)建筑市场前景广阔

  二、建筑项目建设必要性

  (一)进一步推进我国建筑行业发展

  (二)进一步提升我国建筑工业技术水平

  (三)

  三、建筑项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 建筑项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充

  分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、建筑项目产品市场调查

  (一)建筑国际市场调查

  (二)建筑国内市场调查

  (三)建筑价格调查

  (四)建筑上游原料市场调查

  (五)建筑下游消费市场调查

  (六)建筑市场竞争调查

  二、建筑市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

  (一)建筑国际市场预测

  (二)建筑国内市场预测

  (三)建筑价格预测

  (四)建筑上游原料市场预测

  (五)建筑下游消费市场预测

  (六)建筑项目发展前景综述

  第四部分 建筑项目产品规划方案

  一、建筑项目产品产能规划方案

  二、建筑项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、建筑项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

  1.投资者分成

  2.企业自销

  3.国家部分收购

  4.经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  第五部分 建筑项目建设地与土建总规

  一、建筑项目建设地

  (一)建筑项目建设地地理位置

  (二)建筑项目建设地自然情况

  (三)建筑项目建设地资源情况

  (四)建筑项目建设地经济情况

  (五)建筑项目建设地人口情况

  二、建筑项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1.厂址

  2.厂房建设内容

  3.厂房建设造价

  (二)土建规划总平面布置图

  (三)场内外运输

  1.场外运输量及运输方式

  2.场内运输量及运输方式

  3.场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1.项目占地

  2.项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1.供水工程

  2.供电工程

  3.供暖工程

  4.通信工程

  5.其他

  第六部分 建筑项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、建筑项目环境保护方案

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、建筑项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、建筑项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、建筑项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、建筑项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分 建筑项目组织计划和人员安排

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、建筑项目组织计划

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、建筑项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分 建筑项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、建筑项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、建筑项目实施进度表

  三、建筑项目实施费用

可行性研究报告3

  第一章、总论

  1.1墙纸墙布项目背景

  1.1.1墙纸墙布项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3墙纸墙布项目承办单位

  1.1.4墙纸墙布项目建设地点

  1.1.5研究工作依据;国家政策、行业发展规划、地区发展规划;墙纸墙布项目单位提供的基础资料

  1.1.6研究工作范围

  1.2可行性研究结论

  1.2.1市场预测和项目规模;市场需求量简要分析;目标市场的确定;产品方案及销售收入预测;墙纸墙布项目拟建规模

  1.2.2原材料、燃料和动力供应

  1.2.3厂址

  1.2.4环境保护

  1.2.5工厂组织及劳动定员

  1.2.6墙纸墙布项目建设进度

  1.2.7投资估算和资金筹措;投资估算;资金筹措

  1.2.8墙纸墙布项目财务和经济评论

  1.2.9墙纸墙布项目综合评价结论

  1.3主要技术经济指标表

  表1-1主要技术经济指标表

  第二章、项目背景与投资的必要性

  2.1墙纸墙布项目提出的背景

  2.1.1行业政策背景

  2.1.2墙纸墙布项目背景

  2.2投资的必要性

  2.2.1墙纸墙布项目的建设是市场的需要

  2.2.2墙纸墙布项目是增加地方的财政税收的需要

  2.2.3墙纸墙布项目是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要

  2.2.4墙纸墙布项目是企业自身发展的需要

  第三章、市场分析

  3.1市场整体趋势

  3.2市场规模

  3.3市场预测

  3.4产品的.竞争力分析

  第四章、建设条件与厂址选择

  4.1墙纸墙布项目区概况

  4.1.1概况

  4.1.2选择原则

  4.1.3场址概述

  4.1.4工业集中区简介

  4.2厂(场)址建设条件

  4.2.1地理。气候

  4.2.2资源概况

  4.2.3交通区位

  4.2.4社会经济条件

  4.3主要原辅材料供应

  4.3.1主要原材料

  4.3.2燃料动力

  第五章、工程技术方案

  5.1墙纸墙布项目组成

  5.2生产技术方案

  5.2.1技术来源

  5.2.2生产工艺流程

  5.3工程方案

  5.3.1土建;设计规范和标准;设计原则;工程概况;建筑要求和效果

  5.3.2厂区防护设施及绿化

  5.3.3道路停车场

  第六章、总图运输与公用辅助工程

  6.1总图运输

  6.1.1总图布置方案的要点及说明;设计依据及基础资料;总图布置原则

  6.1.2总图布置方案

  6.2场内外运输

  6.2.1运输量

  6.2.2运输工具及运输方式

  厂外运输

  厂内运输

  6.3公用辅助工程

  6.3.1给排水工程设计依据、设计范围;给水水源及用水量排水

  6.3.2电气工程;设计依据;设计范围及内容;负荷等级与供电电源的确定;低压配电设计;防雷及电气安全接地系统;综合布线系统设计;有线电视系统设计

  6.3.3暖通

  6.3.4维修

  6.3.5通讯设施

  第七章、节能

  7.1用能标准和节能规范

  7.1.1原则和标准

  7.1.2规范和依据

  7.2能耗状况和能耗指标分析

  7.3节能措施

  7.3.1建筑节能

  7.3.2节电措施

  7.4节水措施

  第八章、环境保护

  8.1环境保护执行标准

  8.1.1环境质量标准

  8.1.2污染物排放标准

  8.2环境和生态现状

  8.3主要污染源及污染物

  8.3.1建设期对环境的影响;大气环境影响分析;水环境影响分析;声环境影响分析;固体废弃物影响分析

  8.3.2运营期对环境的影响;水环境影响分析;大气环境影响分析;噪声环境影响分析;固体废弃物影响分析

  8.4环境保护措施

  8.4.1建设期污染防治措施

  8.4.2运营期污染防治措施;废水治理方案;废气治理方案;噪声治理方案;固体废弃物治理方案;全厂绿化措施

  8.5环境监测与环保机构

  8.6公众参与

  8.7环境影响评价

  第九章、劳动安全卫生及消防

  9.1劳动安全卫生

  9.1.1设计依据

  9.1.2劳动安全;厂区布置与厂内运输安全;防火防爆;防机伤、摔伤;电气事故预防;防雷与接地

  9.1.3职业卫生;防噪音;防暑降温、防寒和防温;降低劳动强度;女工保护

  9.2消防安全

  9.2.1设计主要依据

  9.2.2消防原则及措施

  第十章、组织机构与人力资源配置

  10.1组织机构

  10.2人力资源配置

  10.2.1劳动定员

  10.2.2人员来源

  10.2.3人员培训

  10.3项目管理

  10.3.1财务管理

  10.3.2设备物资管理

  10.3.3工程管理

  第十一章、墙纸墙布项目管理及实施进度

  11.1墙纸墙布项目建设管理

  11.2墙纸墙布项目监理

  11.3墙纸墙布项目建设工期及进度安排

  第十二章、墙纸墙布项目投资估算与资金筹措

  12.1投资估算

  12.1.1编制依据

  12.1.2编制方法

  12.1.3建设投资总额;工程费用;工程建设其他费用;工程建设预备费;建设期利息

  12.1.4流动资金估算;估算依据;估算结果

  12.1.5投资估算结果

  12.2资金筹措

  12.3投资使用计划

  12.3.1投资使用计划

  12.3.2借款偿还计划

  12.4投资估算表;详见经济附表:;建设投资估算表;;建设期利息估算表;;流动资金估算表;;资金筹措与使用计划表。

  第十三章、工程招标方案

  13.1总则

  13.2墙纸墙布项目采用的招标程序

  13.3招标内容

  13.4招标基本情况表

  第十四章、墙纸墙布项目财务评价

  14.1财务评价依据及范围

  14.2基础数据及参数选取

  14.3财务效益与费用估算

  14.3.1年销售收入估算

  14.3.2产品总成本及费用估算

  14.3.3利润及利润分配

  14.4财务分析

  14.4.1财务盈利能力分析

  14.4.2财务生存能力分析

  14.5财务清偿能力分析

  14.6不确定性分析

  14.6.1盈亏平衡分析

  14.6.2敏感性分析

  14.7财务评价结论

  第十五章、墙纸墙布项目风险分析

  15.1风险因素的识别

  15.2风险评估

  15.3风险对策研究

  第十六章、墙纸墙布项目结论与建议

  16.1墙纸墙布项目结论

  16.2墙纸墙布项目建议

  第十七章、附表

可行性研究报告4

  遵照上级公司指示精神,为了尽快在xx市及其周边地区再新建一批比较现代化的加油站,以利发挥xx公司石油经营的整体优势,

  进一步扩大成品油自销量,实现批零销售网点的良性循环,我公司特抽出精干力量组成专班,经过二个月时间的调研与考察,已初步选定xx县xx区xx镇xx村为新建加油站站址,筹建xx加油站,为此作了如下可行性研究和效益论证,现报告如下:

  一、选址简况

  该站地处a地至b地的国道旁,是xx省及xx省通往xx省运输的必经之路,汽车从a地开往b地,进入xx市

  二、建设规模构想

  纵观近年来加油站经营状况,尽管xx站所处地理位臵优越,但市场竞争日趋激烈,实践证明中小型加油站是缺乏生命力的,要能同现代的大型加油站抗衡,我们必须要建造形式新颖,加油大厅宽敞明亮,电脑计量,车辆进出方便,经营品种齐全,配套服务健全的更现代化的大型加油站,才能立足激烈的市场竞争而处于不败之地。我们初步构想在x亩土地上建造一座加油楼(地上两层,地下一层),拥有xx台加油机的加油大厅,还附有汽车小修,副食品店、快餐店、洗手间、休息室、保管室等。这座楼长x米,宽x米,框架式建造结构、坚固而美观的篷布做屋顶,在加油大楼后面建造一座宽xx米、深xx米的办公楼,也为三层(地上两层,地下一层),润滑油经营部设在地上一楼,除办公室外,还设有保管室、休息室。预计投资总额为xxx万元,初步预算如下:

  1、收购旧加油站一个,价值xx万元;

  2、办理新征用土地x亩(顷)的手续费用x万元;3、两栋三层楼房土建费用xxx万元;

  4、消防设施、防爆设施、油罐、加油机、水电安装等计xx万元。

  投资的资金来源向上级公司拨款。

  三、经营范围及经营资金运算

  xx站经营范围:经营汽油、柴油及xx牌润滑油的销售,冲洗汽车,经营副食等;浴室、餐厅也可以附随着开设营业。以成品油销售为主营业务。

  轻油计划设x个油罐(品种有70#汽油、90#汽油、0#柴油等),计划储存量为xxx吨。润滑油为听装销售。

  预计经营成品油需要的流动资金xx万元,由上级公司借用,油站每月按银行贷款利率计付贷款利息。

  四、经济效益测算

  (一)经济效益测算的依据:

  1、加油站按比较现实的预计,日平均销油量为15吨;

  2、人工工资及福利费按xxx人匡算;

  3、固定资产按xx万元计算,使用期平均x年;

  4、使用土地租金每年暂按x万元计算;

  5、综合毛利率按xx%计算;

  6、销售税金及附加参照经济效益较好的xx站的实绩计算;

  7、经营费用、管理费用参照了加油站的'平均水平;

  8、财务费用的应计利息,按年息xx%计算

  (二)效益测算表:

  1、商品销售收入xx千万元(xx吨/天x360天x加权平均进价/吨x含税价)

  2、商品销售成本xx千万元(xx吨x360天x加权平均进价/吨x含税价)

  3、销售毛利x千万元

  4、毛利率xx%

  5、销售税金及附加xx

  6、经营费用xx

  (1)运杂费xx

  (2)工资xx

  (3)福利费xx

  (4)仓储保管费xx

  (5)商品损耗xx

  (6)其他xx

  7、管理费用xx

  (1)折旧费xx

  (2)修理费xx

  (3)土地租用费xx

  (4)业务招待费xx

  (5)水电费xx

  (6)低值易耗品摊销xx

  (7)其他xx

  8、财务费用xx

  9、本年计划利润xx

  (三)投资回报率为:xx

  (四)投资回收期:x年

  如果xx站每天平均销油量达到xx吨,即如果较计划多销x吨,一年则可多销xx吨,按每吨毛利xx元计算,可增加利润xx万元,(假定费用不变,则净增利xx万元),那么,投资回收期只需x年,如果xx站日平均销油量达到xx吨,则二年半就可收回全部投资。

  (五)即便投资回收期为x年,我们认为成绩仍是显著的,因为:

  1、该加油站可为本公司分流富余人员xx人,这本身就是效益;

  2、多开辟一个零售渠道,为上级公司一年多销xx吨油,如果xx站日平均销量能达到xx吨,一年就可销油xx吨,相当于20xx年前上级公司销油量的总和。

  (六)在效益测算中,有的费用打得偏紧(如人工工资及福利费、修理费、业务招待费、其他费用等),但有些收入可予以弥补,如全年销售润滑油收入预算xx万元左右(每日销xxxx升,一年xx吨,每吨盈利xx元计算),此外,油站办的附属经营的业务如汽车小修、餐厅、浴室、便民商店收入,可以达到以副养副的目的。

可行性研究报告5

  ××麦芽有限公司从1998年投产以来,业务蒸蒸日上,销售量稳步上升,但由于增加产量和提高质量的迫切要求,原有立仓的储量已不适应这一发展的需求,急需进行扩建。

  一、扩建原因

  (一)外部原因

  据市场调查,目前四川省啤酒年产量为××万吨,覆盖率不大,但啤酒毕竟是人们喜爱的营养饮料,随着人们生活水平的提高,估计今后的产量将不断上升,可达××万吨左右,与之相联系的共需要麦芽××万吨。而目前,全省只有××麦芽有限公司(年产××万吨)、××麦芽有限公司(年产××万吨)以及其他一些小型公司(加起来的总产时也只有××万吨)生产麦芽,尚有××万吨的缺口有待填补。另外,麦芽还有广阔的国际市场,仅美国20xx年需求量就达××万吨。××麦芽有限公司所引进的是世界第一流的生产技术设备,质量有保证,生产费用低,价格有竞争力,只要公司以内涵发展为主,进一步提高麦芽质量,充分发展自有潜力,完全可以打入国际市场。因此,从效益的角度出发,扩建立仓是刻不容缓的。

  (二)内部原因

  1、 解决原料大麦早来无仓,迟来断粮的问题。

  2、 稳定麦芽指标,提高麦芽质量。

  3、 降低麦芽成本。

  二、扩建立仓的个数

  根据市场需求及历年来销售量,结合本公司的实际情况,扩建立仓数为××个。

  三、扩建立仓的投资建设条件(略)

  四、立仓扩建费用

  立仓扩建资本××万元(土建费用××万元,设备费用××万元,不可预见费用××万元);新增流动资金××万元;新增加维修人员××人(雇佣期为一个月),每年增加支出××万元,每年增加维修费用××万元。

  五、效益分析

  (一)主要财务数据预测

  扩建立仓总投资××万元;项目寿命××年;产量以年产××万吨计,××年为××万吨;价格以国内市场价格为基础,但由于波动变化较大,现按20xx年(正常生产年份)的销售平均价××元计算;新增销售收入(以20xx年为基础)为××万元,××年累计为××万元;新增工商税(按××计提)正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元;总成本正常生产年份(20xx年)为××万元,其中固定成本××万元,可变成本××万元,单位成本比年产××降低了××万;新增利润正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元,新增可供分配利润在20xx年免所得税的情况下为××元/年,××年新增加可供分配利润为××万元。

  (二)企业财务评估

  1、直接利益分析

  年产麦芽××万吨利润率对比,年产××万吨比年产××万吨利润率上升×%,说明本项目的效益可观。投资回收期为两年;贷款偿还期,正常生产年份要追加流动资金××万元,主要由银行贷款解决,只要每年多付贷款利息××万元就可以保证长期使用这笔贷款,直到回收流动资金时可归还全部贷款。

  2、动态分析判断(略)

  3、盈亏平衡分析(略)

  4、其他因素影响(略)

  5、间接收益(论述社会效益,略)

  六、风险分析

  假如在其他因素不变的前提下,本项目的销售价格、投资额、建设期或成本发生依次变化,按×%折现率折现,净现值变化为:建设期增加一年,净现值从××万元下降到××万元;成本增加×%,净现值从××万元下降到××万元;销售价格下降×%,净现值从××万元下降到××万元。在以上各种不利因素的影响下,净现值会相应下降,但下降后的净现值仍远远大于零,说明本项目承受风险的能力大。

  七、注意问题和建议(略)

  八、结束语

  通过以上的研究分析,本项目是在原有立仓的基础上进行扩建,技术上不成问题,建设条件有利,财务效益可观,扩建立仓后满足了年产量××万吨麦芽的.满负荷生产能力,满足了生产出来的麦芽的品种搭配,保证麦芽的后熟期的存储,稳定并提高麦芽的质量,提高麦芽公司在麦芽市场的信誉,因此可以认为扩建立仓这一建设项目是可行的。

可行性研究报告6

  一、项目背景

  该项目是充分利用得天独厚的自然生态环境,采用现代化的农业生产运作模式进行经营管理,辅以旅游设施和服务,经过精心规划设计和施工,将农业的生产、生态与生活三者结合,形成一片富有田园情趣和地方特色的现代化农业科技生态观光园。

  二、规划范围

  本农庄位于xx镇,规划占地面积约xx亩。基地三面环山,形成天然屏障,植被丰富,小气候环境条件优越;一面靠近主路,交通便捷,主路另一侧为村庄,从丘陵到田地再到村庄,呈现三级梯度式变化,基地被连绵的山丘自然划分为几个条状地块。

  三、规划原则

  生态性原则

  生态性是创造园区安静、适宜、自然的生产生活环境的基本原则,是提高园区景观环境质量的基本依据。在保护利用的基础上,结合地方风格,正确开发现有资源,充分发挥生态作用,创造良好的生态环境。

  参与性原则

  应因地制宜营造良好的生境,开展一系列的可参与性的游赏活动,吸引游客广泛参与到园区生产、生活的方方面面,让游客更多层面地体验农村生活,欣赏农业景观,使游客陶醉于原汁原味的乡村文化氛围。

  文化性原则

  深入挖掘本地地方文化塑造农业观光园独特的文化内涵,并阐释原始农业文明、传统农业文明和现代农业文明的不同内涵,在旅游规划中发掘和培育农业观园的文化意义,提升其文化价值。

  四、战略定位

  本园区以现代农业为依托,以“生态农业、健康绿色”为经营特点,以现代科技、农业观光为特色,突出展示现代农业设施、新品种、新技术、经济果林、风景林、生态休闲等特色,建设休闲娱乐、风景游览、观光采摘、会议度假、品种展示、农业生产、科技研发、科普教育等多功能于一体的现代农业高新技术和生态观光庄园。

  五、规划理念

  根据现状,规划理念是回归自然,即游人的心理历程:融入自然——品味自然——回归自然。利用植物、动物造景,生产为辅,充分体现农业之本源宗旨在营造这样的氛围:即游人穿行于各种农业元素之间,体验农耕生活、了解农业文化、感受农业文明,在此过程中返璞归真,获得游览乐趣。可以说,我们在做这样一种尝试,即以园中的植物、动物为本,因地制宜,同时营造各种景观使游人融人其中,与自然和谐共生。游人在园中是游客,更是自然中的一员,既是参与体验者,又是主导这一切的“主人”。我们希望提供休闲度假服务的同时,也能成为游人心灵的家园,回归人性的淳朴自然的场所。

  六、总体布局

  农业的发展经历了传统农业到现代农业的发展演变,经历了从刀耕火种到机械生产再到科技经营的漫长过程,规划方案的总体格局以农业发展为时间轴,将基地分为:科技示范园区、农事体验园区、花艺游赏园区三个园区。

  A、科技示范园区:产业开发、科技研究、科普教育。

  B、农事体验园区:餐饮度假、农事体验、采摘垂钓、休闲观光、陶艺参与。

  C、花艺游赏园区:林木观赏、花卉欣赏、花艺游乐。

  七、规划构想

  科技示范园区

  (1)引种驯化:以良种驯化为主要功能。植物的引种是指植物被移到自然分布或当前的栽培分布范围以外的地方进行栽培。植物的驯化是指在引种过程中,人们利用植物的变异性和适应性,通过选择使之适应新的环境条件和改变对生存条件的要求。进行引种驯化是为了引入一些国内外的`优良蔬菜、花卉、果木品种,丰富本地栽培植物的种类以及发掘那些尚未利用的植物资源。

  (2)特色蔬菜瓜果:特色蔬菜区是集观赏、采摘、科普、教育一体的蔬菜展示区,又分为温室特菜区和露地蔬菜区。特色瓜果区主要在日光温室内进行生产和栽培,温室内设置廊架,架下栽植攀援瓜果类,如小西瓜、佛手瓜、节瓜、苦瓜、丝瓜、水果黄瓜、南瓜(巨人南瓜、彩条南瓜、微型观赏南瓜、泉水叮咚瓜)等,廊架旁分片种植哈密瓜等;温室内设置休息亭、坐凳。园内四季皆有景可赏、有果可摘,待果实缀满枝头,游人漫步其间,感受无穷的乐趣。

  (3)组织培养区:组培育苗具有很多优点,繁殖速度快、繁殖系数大;繁殖后代整齐一致,能保持原有品种的优良性状;可获得无毒苗;生产可按一定的程序严格执行,生产过程可以微型化、精密化,能最大限度发挥人力、物力和财力,取得很高的生产效率。

  (4)种苗生产区:在科技示范园建立种苗生产区,利用种子、种球、扦插等进行繁殖,在人工控制的条件下进行集约化生产,而且不受自然环境中季节和恶劣天气的影响。

  (5)科技中心:提供农业高科技研发的场所,多项农业科技合作的基地。中心附有一个会议中心,为科技会议和产业洽谈提供会务场所,作为园区科技项目招商引资的窗口。会议中心设立专门的招商引资宣传栏,主要介绍园区的概况、招商项目、合作事宜等。

  (6)科普中心:科技示范是农业观光的重要内容之一,引进新品种、新设施、新技术并运用到生产上展现传统农业随技的发展而变革的辉煌历程,提高观光园的科技内涵,增强园区的新颖性,让更多农民和城市居民了解农业的发展和新的科技成果。

  农事体验区

  (1)农韵悠歌:从风景林中辟出狭长区域,设置步道,引导人流视线至湖心亭,同时以炎帝神农氏农耕文明为主线进行组景,以地雕和景柱展现农业文明由古至今发展的历程。中部加宽作为集散广场,并与办公楼、专用停产场相连,到达便捷。

  (2)平湖塔影:疏浚现有湖泊,作为入口对景和迎宾区的主景,营造曲桥、湖心亭、葡萄长廊等内容,形成丰富的湖面景观,作为入口景观的序列。

  (3)悠谷酒店、办公楼:建筑面积分别为2500和700平方米,均为两层的坡屋顶建筑。悠谷酒店内设计300平方米的大厅,以餐饮服务为主,主打农家特色菜肴。以纯天然、绿色、无公害菜品款待顾客,除一部分原材料为园区内自产外,其他材料均由专供生产的基地供应,对购货渠道进行严格把关,确保食品安全和质量。办公楼内设置独立的小型会议室,可以容纳50—100人。

  (4)悠谷花溪:利用山谷中的现有田地,营造大面积花卉景观,作为入口轴线的发展。湖泊景观——花卉景观——山林景观构成前中远的三重梯次景观,为景区创造深刻的入口印象。花溪由几种色彩的放射状条带构成,宛如小溪从上游的水库流淌注入口的湖中,有机地将两处水体景观衔接起来。

  (5)竹栎生风:利用山地现有的竹林和栎属植物,营造植物景观,为悠谷景观增添一分神秘,同时作为悠谷酒店的对景,使酒店顾客在品尝美食的同时,欣赏到花卉和竹林优美景观。林中依山就势建造竹廊,作为散步休闲的歇脚之处。

  花艺游赏园区

  (1)清风碧水:在上风方向的山谷口建造荷兰风车,种植郁金香、风信子等球茎类花卉,阵阵清风掠过碧波,吹拂着芳香的花田。风车成为花田的重要观景点。

  (2)七彩花田:主要繁殖人们生活中常见的彩叶植物和花卉品种,如紫叶酢浆草、红花酢浆草,迷你月季、小花三色堇、四季秋海棠、五色椒、鼠尾草、紫茉莉、香雪球等。不同的颜色构成了七彩的魅力花田,每个花田里都配置与相应的花卉有关的雕像或者诗词,让游客感到浪漫花卉生产景象。

  (3)绿谷翠溪:对河流采取自然式的设计,为园区边界保留—处充满自然野趣的乡间溪流。采用卵石护坡,在缝隙种植植物。同时在河流转折处布置石块,激起潺潺水声。

  (4)荻影浮动:在水库僻静之处养殖草鱼、鲤鱼、鲢鱼等多个种类供客人垂钓。配合局部的景观改造和绿化,包括设置垂钓亭,添加一些服务设施,池塘堤岸边缘放置供垂钓者坐用的天然石块,修建相应的管理用房,配备管理人员,向游客出租渔具、遮阳伞、水桶和小木凳,形成一处天然的垂钓场所。

  (5)芳香花园:在临水的山谷和山坡地上种植薰衣草等芳香植物,既可观景,又可养身,该园主题是园艺疗法,即利用植物的色彩、芳香味以及组景等对人体的影响来调节身心,达到身体各项机能的平衡。向游人出售盆栽的芳香植物,用于家庭室内绿化。

  (6)绿荫林苑:“绿荫林苑”以发展成型苗木为主,主要培育一些市场上紧缺的大规格的苗木,如香樟、雪松、广玉兰、桂花、银杏、桂花、银杏、美国红枫。

可行性研究报告7

  一、项目概述

  本项目旨在利用太阳能光伏发电技术,建设一座100兆瓦光伏发电站,该电站将位于中国云南省曲靖市马龙区。该项目总投资约为2.5亿美元,预计建设周期为24个月。

  二、市场分析

  1.能源市场需求

  随着人口的增加和经济的发展,全球能源需求量持续增长,尤其是对可再生能源的需求越发强烈。作为最为成熟的可再生能源之一,太阳能光伏发电在全球各地的需求可谓日益旺盛。据国际能源署(IEA)预测,到20xx年将有20xx多 GW的光伏发电装机容量,提供的电力将占总电力需求的14%。

  2.政策环境

  我国作为全球最大的发展中国家之一,对新能源的支持力度逐年加强。同时,国家明确了《十三五》能源规划,提出在20xx年前,全国新能源装机容量达到1.9亿千瓦,再到20xx年达到3亿千瓦以上。与此同时,国家对新能源电力上网电价、资金支持等方面也做出了明确的政策规定。

  3.经济环境

  光伏发电的成本逐年降低,已经趋近于传统化石能源的水平。同时,全球经济形势稳定,资金流动性较高,给投资光伏发电提供了有利条件。

  三、资源分析

  1.气候条件

  本项目位于中国云南省曲靖市马龙区,属于亚热带季风性气候,年平均气温16.1℃,日照时间长,适宜太阳能发电。

  2.日照条件

  该地区在一年中大部分时间都有充足的日照时间,为太阳能光伏发电提供了良好的条件。同时,根据实地勘察,该地区地面平整度高,适宜建设大型光伏发电站。

  3.地理环境

  该地区有良好的物流和交通基础设施,离附近的城市曲靖市中心仅有20公里,离曲靖市的火车站、机场也比较近,便于项目建设和货物运输。

  四、技术选型

  光伏发电的核心技术是光伏组件,其通过太阳能电池将光能转换为电能。因此,光伏组件的品质对光伏发电的效率和寿命都具有重要影响。本项目将采用高质量的光伏组件,以确保电站的可靠性和长期收益。

  五、资金投入

  本项目总投资约2.5亿美元,其中设备采购费用约为1.8亿美元,建设费用约为0.5亿美元,其他费用为0.2亿美元。资金将从国内外多方面渠道筹集,包括国内外银行贷款、国内外投资者认购光伏电站发行的债券等等。

  六、收益预测

  1.电力收入

  本项目实施后,每年将可以产生7.8亿度的电能,并可以享受国家对于光伏发电的优惠政策,预计售电价为0.15元/度。因此,每年这座电站的电力收入将达到1.17亿美元。

  2.碳资收入

  随着全球对低碳环保的追求,碳排放交易已成为国际贸易新业态。该项目成功运营后,将可以收获丰厚的碳资收入。根据预测,每年该电站贡献的碳资收入将达到0.5亿美元。

  3.其他收入

  该电站还将从光伏设备组件生产和其他配套服务等方面获得一定的收入,预计每年收入约为0.2亿美元。

  七、项目风险

  1.所处地区的政治和安全环境对项目的影响。

  2.光伏电池生产市场的行情波动会影响光伏发电项目的运营收益。

  3.光伏发电项目的'建设周期较长,可能会受到资金和市场变化等多种因素的影响,可能会出现不可预期的风险。

  八、总结

  本项目的可行性分析显示,光伏发电在该区域建设具有非常明显的优势,具有良好的市场前景、政策支持和资源环境。在选好地点,技术选型和资源分析的基础上,潜在收益和风险也已做出细致的评估。因此,本项目可行性高,具有很好的投资和发展前景。

可行性研究报告8

  项目背景

  银川市旅游资源丰富,主要规划建设贺兰山东麓、黄河金岸和中阿之轴“两带一轴”旅游观光带,共有国家A级景区23个,其中5A景区2个,西部影视城、水洞沟遗址、贺兰山国家森林公园较为著名,西夏王陵正在申报世界文化遗产。2019年宁夏全区接待国内外游客4011.02万人次,实现旅游总收入278亿元。银川旅游资源独特,具有排他性优势,堪称“中国旅游的微缩盆景”,但银川旅游自我发展能力不强,市场化程度不高,在旅游产业开发及集群发展上还缺乏大企业带动。目前,银川发展旅游进入“黄金期”,宁夏获批创建“国家全域旅游示范区”,作为继海南省之后第二个从省级层面提出发展全域旅游的省区,将享受到国家旅游局推出的多项政策支持。

  中阿旅行商大会、中美旅游年落户宁夏,与马来西亚签订6年内120万马来西亚皇家警务人员及其家属来宁夏度假旅游协议,银川享受境外旅客购物离境退税和国际中转旅客72小时过境免签政策等。这些要素都为银川今后发展旅游业带来良好的契机。下一步,银川市计划在旅游资源整合上寻求合作,重点引进生态休闲、观光度假、西部自驾游、房车基地、葡萄酒庄等特色文化旅游项目。

  西部大开发、“一带一路”、宁夏内陆开放型经济试验区、沿黄城市群等政策机遇叠加,银川被赋予战略节点、核心区、中心城市重任,担负先行先试使命。成功举办三届中阿经贸论坛和两届中阿博览会并成为永久性举办地,与120多个国家和地区、5,000多家企业建立合作关系,与约旦等10多个国家、地区建立清真食品互认体系,在阿联酋、埃及等国设立境外销售中心。与9个“一带一路”沿线城市实现通关一体化,开通“中阿号”直达哈萨克斯坦等国际货运班列。顺应新一轮发展浪潮,加快开放内涵式发展,规划建设阅海湾中央商务区、银川滨河新区、银川综合保税区、临港经济区等开放载体并向自由贸易区转型,加快建设银川经济技术开发区、宁夏现代纺织产业示范园、银川科技园等产业平台,大力发展大数据、智慧银川、云计算、电子商务、现代金融、健康休闲等新产业、新业态,银川步入大开放、大开发的新时期。

  一、项目实施的必要性和可行性

  (一)项目实施的必要性

  健康是人类永恒的主题,也是社会进步的重要标志。近年来,我国人口老龄化趋势严峻,亚健康、慢性病群体数量增加,气候环境恶化,导致全民健康形势严峻。其中,中国已经成为世界上老龄化大国,预计到2020年,我国60岁及以上老年人口将达2.55亿左右,占总人口的17.8%左右;同时,老龄化趋势带来的是慢性病发病率的增加,慢性病死亡占中国居民总死亡的构成已上升至85%,并且慢性病发病正趋向年轻化。中国确诊的慢性病患者已超过2.6亿人,目前据估计这一数据已超过亿,并且心脏病、癌症、中风、糖尿病等常见疾病的发病率正呈逐步上升之势。

  为了实现全民健康,实现全面建成小康社会的目标,十八届五中全会通过的“十三五”规划建议中,提出推进健康中国建设,将健康中国上升为国家战略,未来健康发展观会日益深入人心。在“健康中国”背景下,与“大健康”相关的产业有望进入蓬勃发展期,成为未来重要的经济增长点。银川天目山温泉康养小镇项目是在旅游行业蓬勃发展以及国民对大健康需求不断提高的大背景下提出的,项目建成后将提升上市公司的持续盈利能力,从而更好的保护全体股东尤其是中小股东的利益。

  (二)项目实施的可行性

  宁夏旅游业蓬勃发展,过夜游客日益增多

  宁夏旅游资源丰富,2017年,全区现有旅游景区近百家,年接待量100万人次以上的景区有:镇北堡西部影城、港中旅(宁夏)沙坡头旅游区、镇北堡温泉小镇、水洞沟旅游区;年接待量50万人次以上的景区有:青铜峡黄河生态园、沙湖旅游区、六盘山红军长征景区、北武当生态旅游区、黄河楼、贺兰山岩画、黄沙古渡原生态旅游区、古雁岭、中华奇石文化旅游区;年接待量30万人次以上的景区有:宁夏川民俗园、西夏陵、西夏风情风情园旅游区、隆德老巷子、平罗玉皇阁旅游区、老龙潭龙文化博览园、黄河外滩旅游景区、六盘山国家森林公园、天山海世界等。目前,全区共有A级以上景区81家,其中:5A级景区4家、4A景区19家、3A级景区35家、2A级景区21家、A级景区2家。

  二、项目建设内容

  本项目拟建设温泉会所、温泉民宿以及游乐场具体情况如下:

  1、温泉会所

  该项目预计投资总额3,500万元,包括温泉浴城、康体理疗中心、商务会议中心、特色餐厅,具体投资情况如下:

  (1)温泉浴城

  温泉浴城分为经典浴池和特色浴池两大部分,以休闲自然为主要风格,参考同类温泉浴城,估计基建投资1,800万元(包括绿化等)费用,设备投资800

  万元,流动资金200万元,总计2,800万元。

  (2)康体理疗中心:

  基于温泉度假村的定位,康体中心以充分挖掘温泉的'康体潜力为主,中西医结合,预计基建设施100万元(包括浴城的附属设施),设备投资90万元,流

  动资金10万元,总计200万元。

  (3)商务会议中心:

  预计基建投资200万元,设备投资100万元,流动资金50万元,总计350万元;

  (4)特色餐厅

  餐厅以天然装饰为主,突出精致布局和宁夏特色,预计基建投资100万元,设备投资30万元,流动资金20万元,总计150万元。

  2、温泉民宿

  温泉民宿建设内容包括50幢民宿,平均每幢4个标间,1个豪华套房,共计200个标间,50个套房。温泉民宿按中高档民宿标准建设,初步预计总投资2,880万元,其中建筑投资(含绿化,软装等)2,500万元,设备300万元,流动资金80万元。

  3、游乐场

  游乐场包括室外游乐场包括水上乐园、摩天轮、滑草、射箭等项目,建设定位力求自然、野趣,与整个度假村生态、休闲的风格保持一致。初步估计游乐场投资额为2,200万元,其中基建筑投资200万元,设备投资1,800万元,流动资金200万元。

  三、项目预计建设周期

  该项目预计建设周期3-5年,公司将根据当地游客资源以及公司财务情况适时对项目进行投入。

  四、项目效益分析

  银川天目山温泉康养小镇项目是集度假、娱乐、休闲、健身、理疗等于一体的综合服务项目,初步估计该度假村投资项目的投资预算为10,380万元人民币。参考银川当地温泉项目的收费标准,长城温泉度假村的浴城定价为130元/位,同时根据市场预测,预计温泉会所一年的接待客流量可达21万人次。实际客流量的多少将取决于温泉度假村管理水平和营销力度。

可行性研究报告9

  第一章 总论

  商品市场是市场体系的基础,商品交换的场所。培育和建设商品市场是完善农村服务体系,促进地方区域经济发展和增加农民群众收入的重要渠道,对于促进商品交换,加快物资流转具有重要作用,也是当前供销合作社服务三农,加快建立现代流通网络建设的重要内容之一。经凤庆县农村现代流通网络建设领导小组研究,决定对原勐佑镇岔路村集贸市场进行搬迁重建,现提出该项目可行性研究报告。

  1、社会及自然经济概况

  凤庆县勐佑镇岔路村位于凤庆县西南部,距县城60公里,距镇政府20公里,西与保山地区昌宁县勐统镇接壤,海拨1600米,年平均气温20℃,森林覆盖率42%,属山区、半山区地形和气候。主要经济作物有茶叶、核桃、甘蔗、玉米等,全村共有农户474户,总人口1885人,是县城至本县营盘镇的必经通道。全村共有茶叶2733亩,核桃2860亩,甘蔗1500亩,耕地面积4900亩,牲畜存栏3800头,茶叶产量5.3万公斤,核桃产量3.5万公斤,二oo八年全村经济总收入611万元,粮食总产量70万公斤,人均纯收入2700

  元,有个体工商户25户,小型水库一座,蓄水量880立方米。

  2、项目建设的重要性与必要性

  岔路村是县城至营盘镇的必经通道,所处地理较为特殊,南与本县营盘镇接壤,西与昌宁县勐统镇毗邻;交通较为便利,人口相对集中,市场比较活跃,是勐佑镇主要农副产品集散地。目前,岔路村市场辐射高山、立果、习谦、白岩等六个村,市场交易覆盖人数达到28000人,平均街天交易人数可达3500人以上。但由于历史以来,群众赶街交易主要集中在凤城至营盘过境公路两边,长期形成以路为市,以地摆摊,占道经营,一方面是逢到街天脏乱拥挤,交通堵塞,严重威及着广大交易者和当地人民群众的`生命及财产安全,另一方面由于街面狭窄,人流量大,常常造成打架斗殴,偷盗钱物等问题,极大地扰乱了市场秩序,制约了商品交易,当地群众怨声载道,内外客商望而生畏,直接影响了该地区的社会文明进步和经济发展。因而根据市人民政府的有关安排,为进一步加快我县农村市场建设,为农民群众提供一个良好的交易环境,同时解除以路为市带来的交通安全隐患,在勐佑镇岔路村建设一个规模适当,结构合理,功能齐备,管理规范,融经济、社会、生态效益为一体的商品集贸市场显得非常必要。

  第二章项目建设规划与建设规模

  1、建设地址及条件

  岔路村集贸市场选址在岔路社(原街场上移300米),该址地势相对平坦,征地条件较好,所处位臵水电路架设相对容易,可以满足市场建设需要。

  2、建设方案

  拟建市场规模7800平方米,市场容量4500人,其中:街面长390米,宽30米,面积4680平方米,场内固定门市建筑1600平方米,市场防雨防晒棚400平方米(钢架),场内结构为梯形,行市划分为:①农副产品市场,包括蔬菜市场、鲜肉市场、粮油市场、糖茶烟市场、水果市场;②日用工业品市场,包括综合批发门市部、零售营业部;③生产资料市场,包括化肥、农药、种子等;④家用机电市场;⑤牲畜及禽类交易市场;⑥停车场。具体技术要求由城建规划设计部负责,质量检测部门实施监督,力求达到布局合理,科学划行归市,功能齐备,管理规范,统一开放,竞争有序,基本满足人民群众生产生活需要,达到繁荣项目地区集贸市场,形成与全县及周边县乡商品交易市场流通网络。

  第三章 项目建设投资及来源

  1、项目投资总额概算

  该项目投资概算为76.135万元。其中:㈠征地费用;征地11亩,每亩3万元,需33万元;

  ㈡场地平整:场地推土平整需15万元;

  ㈢街面地坪浇筑:混泥土浇筑面积20xx平方米,每平方米90.00元,需投资181350.00元;

  ㈣简易防晒防雨棚400平方米,共需资金40000.00元; ㈤活动摊床100个,共需资金10000.00元;

  ㈥水、电路架设,消防水池等配套设施需投资50000.00元。

  2、资金筹措方式

  该市场建设资金采取以地生财(街面固定门市建筑以有偿转让方式由个体户自建)和向其他相关部门申请等方式自筹46.135万元,银行贷款20万元,申请市级补助5万元,申请县财政补助5万元,合计76.135万元。

  第四章项目的管理及进度

  1、项目的组织领导

  该项目在凤庆县农村现代流通服务网络建设领导小组的领导下,由凤庆县供销合作社具体组织实施。县供销社成立岔路村集贸市场建设领导小组,指导该项目的勘察、论证、设计、监督施工直至投入使用。

  2、项目实施步骤

  该项目建设期限为一年,具体分三个步骤:(一)项目前期工作,时间20xx年2月20日至4月15日,主要内容:

  (1)选址及初步可行性调查;(2)拟定项目可行性研究报告申请立项;(二)组织实施:主体工程时间20xx年6月1日至20xx年10月1日,主要工作内容:①征用土地及三通一平;②街面建设;③门市商铺建筑;④购置服务设施;⑤

  入市路面和停车场建设。配套工程实施时间20xx年10月1日至12月28日,主要工作内容:①砌筑消防水池;②建盖市场厕所;③市场四旁植树绿化;④竣工验收交付使用。

  第五章环境保护评价

  岔路村集贸市场建成后,主要交易农副产品、日用工业品等日常生活用品,不对该地区的环境产生任何不利影响,也不产生对人畜有危害的污染源。

  第六章 经济效果和社会效益评价

  该项目建成后,将给该地区带来较好的经济效果和社会效益。

  经济效果:市场运行正常年(淡季每街运行负荷3000人,旺季每街负荷4500——5000人),收入可达15万元,除去运行成本可实现年利润8万元,头三年经营所得利润用于归还贷款,15年左右即可收回大部份投入。

  社会效益:集贸市场集中体现了较好的社会效益,该市场投入运行后,一是为政府支柱产业的发展奠定资源配置基础,为广大人民群众开辟财源提供了良好的交易场所,实现市场对资源的配置作用,二是彻底改变岔路街长期以路为市,露天经营的状况,彻底消除交通堵塞等安全隐患,保证交易者和人民群众的生命财产安全。三是进一步扩大山区综合开发和农副产品交易,促进城乡集市贸易的繁荣和发展,推动山区人民脱贫致富奔小康,建设社会主义新农村。

  第七章研究结论

  通过上述可行性研究分析,该项目财务及社会效益评价结果,首先该项目投资利润率及各项指标比较理想,其次全部投资回收期为15年,固定资产投资借款偿还期5年,符合银行贷款要求,若所得税减免等扶持政策得以落实,固定资产投资贷款3年即可还清,全部投资回收期可缩短3—4年,第三是该市场具有较好的抗风险能力,同时对生态及社会效益有益而无害。但是,市场运行必须以行政、法律、经济的有效管理监督,才能达到预期运行效果。该市场一旦建成,将极大拉动区域消费需求,促进当地经济发展,带动剩余劳动力转移就业,是一件贯彻落实科学发展观的惠民工程。因而,项目实施可行,申报立项请求上级给予资金扶持。

可行性研究报告10

  随着市场竞争的日益激烈,现代企业要求人才不仅要具有精深的业务技能,而且还需要具备良好的综合能力。我国已经加入世贸组织,对人才更是苛求多元化和国际化。公关礼仪,是其中至关重要的方面,它关系到个人和组织的发展,影响到品牌的树立。

  一、协会宗旨

  活跃校园气氛,丰富课余文化生活,培养和发展同学们的爱好与专长,增进同学之间的相互了解和信任,有效化解矛盾和冲突,推进人际和谐与社会和谐,提高同学们适应现代社会的节奏和思维方式,促进各项公关活动的开展。

  二、协会目标

  以增强同学们的公共关系意识,锻炼会员的公共关系能力,信息处理能力、组织领导能力、社会交际能力、宣传表达能力、自我推销能力,以达到全面提高全体会员的综合素质的目的为目标。

  三、公关论述

  公共关系,是指社会组织与社会公众之间的社会联系状态,反映社会公众对社会组织的认知、评价、支持与合作的程度和趋向。

  公共关系是一种社会联系状态,一个组织无论是否意识到公共关系,是否从事公共关系活动,它总是与其他组织和个人存在着广泛的联系,公共关系的存在是不以人的意识为转移的客观的社会现象。

  公共关系由社会组织、社会公众和信息传播三个要素构成。

  公共关系是一门应用性很强的综合性的边缘学科。它既包括一整套理论体系,又包括理论指导下的实务操作范畴,是一门专门研究社会组织与有关公众之间传播沟通的行为、规律和方法的综合性学科。

  四、公关前景展望

  根据中国公共关系协会20xx年初调查统计,20xx年中国内地公关服务市场营业额超过45亿元人民币,较20xx年的`33亿元人民币,增长超过36%。 从政府来看,最近几年各级政府通过传播塑造城市形象以及对危机公关事件的专业管理逐渐认识到公关作为管理的重要性,并以公共关系作为中国社会和谐的助力、经济腾飞的动力。从个人与社会的角度来看,个人、组织与社会之间的沟通和理解日益成为现代社会的基本问题,现代公共关系的使命是通过有效的商务手段和方式在个人和社会之间建立彼此理解和互相信任、互相支持的桥梁。

  五、公共关系对于个人的必然

  公关能力表现为一个人在社交场合的介入能力、适应能力和协调性等方面。良好的公关能力是现代人的重要素质之一,公关能力的提升是时代的需要和历史的必然:首先,公关能力培养是适应社会化大生产、市场经济发展的客观需要。其次,良好的公关能力有助于提升人脉,提高情商,增强人际吸引力。再次,公关能力的强化,可以提高人们思想道德修养,培养高尚的道德情操,美化人的心灵和行为。公关能力要求我们有强烈的形象意识,学会自觉地控制和调整自己的行动,时时处处注意保持良好的形象,乐于助人,重视公众利益,体谅他人的难处,维护他人的正当利益。最后,培养公关能力有利于提高人的知识能力素质,增强其在人才市场的竞争力。公关能力的培养有助于增进人与人之间的相互了解和信任,能有效化解矛盾和冲突,推进人际和谐与社会和谐。

  六、国际走向

  国际教育的趋势早已表现出了重视公关能力的趋向。1999年4月联合国教科文组织召开了第2届国际技术与职业教育大会,大会指出:21世纪对人的素质的要求更重要的是对人的应变能力、生存能力及发展能力的要求。大会在改革教育内容方面突出强调以下理念:

  (1)加强基础文化和基础能力的教学,以增强岗位变化和职业转换的适应性,以及继续学习的可能性;

  (2)加强非技能性的能力教育(合作能力,公关能力等);(3)培养创业精神;(4)加强社会文化学习和外语学习。公关能力是其中非技能性教育的重要内容。

  七、会员组织方式

  1. 会员

  会员拟面向全院招收。

  2. 会员部门管理成员

  会员部门管理成员拟通过协会成立大会暨会员部门管理成员竞选大会选举产生。

  3. 理事会及常务理事会成员

  理事会成员由各部门推荐,经过常务理事会讨论、选举产生。常委理事会成员由会长及各个部门干部组成篇二:辩论协会成立可行性分析报告

可行性研究报告11

  为了更好地适应石油运输市场的发展需要,满足日益增长的运量对运力的需求,进一步扩充公司海洋运力规模,提高市场竞争力和市场占有率,经过广泛深入的市场调查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上,拟再投资购置2艘4万吨级原油和成品油两用船,以增强公司发展后劲,改善公司经营结构。现将此项目可行性研究分析报告如下:

  一、分析的前提条件和方法

  1、前提条件

  (1)公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区区域性社会环境仍如现时状况而无重大变化;

  (2)公司经营所涉及国家或地区目前的政治、经济、法律、法规、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大改变;

  (3)在预测期内,有关信贷利率、汇率和税收政策无重大变化;

  (4)公司经营运作不受诸如燃料、物料、润料大幅涨价等不利因素的影响;

  (5)公司生产经营发展计划能如期实现。

  2、分析方法

  (1)项目概况

  (2)项目建设的必要性和可行性;

  (3)项目经济效益分析;

  (4)项目的风险分析及对策;

  (5)综合评价。

  二、项目概况

  随着国民经济的迅速发展,相关产业对石油及其产品的需求与日俱增,目前我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油,其中海洋油和进口油增长迅速,而目前承担沿海的运力大多吨位偏小,而且老旧严重,将逐步退出油运市场,运力增长落后于运量的增长。

  为满足运输市场的需求,调整公司经营结构,提高公司经济效益,增强公司发展后劲,公司拟投资购置2艘4万吨级油轮。该油轮主要从事我国沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输,航线主要为:承运渤海湾地区至青岛、广州、湛江、南京等地原油;承运东海、南海地区至南京等地的原油;承运我国北方(大连、锦州、营口等地)至广东等地的成品油;承运远东航线(新加坡至韩国、日本等地)的成品油以及我国出口汽油,进口柴油、航空煤油。该项目投资总额约57,890万元,所需资金通过自有资金、银行借款等方式解决。

  三、项目建设的必要性

  我国是仅次于美国的第二大石油消费大国。随着国民经济持续快速发展,国内石油需求量明显增长。数据表明,1986-1997年全国石油年消耗量从9,730万吨增长到18,600万吨,年均增长6%。据预测,到xx年和xx年,我国石油需求量将分别达到30,000万吨和35,000万吨。

  我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油。目前,我国东部地区依然是原油生产的主力地区,原油产量占陆上产量的85%以上,但大庆、胜利等东部主力油田已进入中后期,东部原油产量在全国产量中的比重不断下降;西部地区油田产量不断上升,成为我国石油工业的战略接替地区;海上油田贯彻“油气并举、向气倾斜”的政策,加快建设开发,近几年产量逐步提高。我国已开发的海洋石油产区主要位于南海和渤海,主要的油气田有:渤海的绥中36

  1、秦始皇32

  6、蓬莱193等;南海的惠州、西江、陆丰等。预计xx年海洋油产量将达到3,000-3,500万吨,其中渤海湾地区将达到2,000-2,500万吨,增长迅速。特别是蓬莱193油田其储量达5-6亿吨,xx年正式投产后,年产量可达1,500-2,000万吨。仅此一项就需新增原油运力40万载重吨左右。而且国内原油开采量远远不能满足经济发展的需要,我国从1993年就成为石油净进口国,且呈现逐年增长的趋势。xx年我国进口原油达到创记录的9,112万吨,较上年增长31.3%,仅xx年1-6月份,全国港口接卸进口原油就达5,948万吨,比xx年同期增长39.3%。据预测,到xx年我国原油进口量将达到1.5亿吨以上。进口原油的绝大部分将通过水运直达国内港口或通过港口进行中转,这势必将大幅增加对进口原油一程和二程运力的需求。

  从我国石油进出口运输情况来看:一是近年来,我国出口汽油年约500万吨。xx年中石化出口约250万吨,中石油出口约250万吨;xx年合计约480万吨。根据国内石油消费和生产情况,我国的汽油出口近年来将仍能维持在目前的水平。上述出口,通常用3-4万吨船舶在锦州、大连、天津、上海、宁波、广州、南京等港装货。二是我国出口的石脑油xx年约50万吨,xx年约80万吨,市场基本在日本和韩国,主要在大连的西太平洋炼厂,用3-4万吨船舶装货。三是我国进口航空煤油xx年达160万吨,多用3-4万吨船在韩国、新加坡、菲律宾、日本装货,在我国上海、天津、秦皇岛等港卸货。据专家和研究机构分析,未来xx年民用航空煤油的消费将从xx年的470万吨,增加到xx年的750万吨,xx年的1,050万吨,年

  均增加约50-60万吨。受国内生产能力和炼油加工产率的限制,预计进口航煤油将继续保持增长,估计每年增加约20万吨左右,因此,航空煤油的进口运输至少不会低于每年150-160万吨的水平。四是随着我国乙烯工业的发展,石脑油的需求缺口将不得不依靠进口来补充。国家发改委批准的xx年进口规模至少达到130万吨,以后将会继续增加,估计未来5年要达到每年400-500万吨的进口规模。除从中东地区进口需要用8-10万吨级的成品油轮运输外,从邻近地区的进口,经济实用的运输规模将是3-4万吨级船舶。五是我国目前每年进口燃料油大约为1,500万吨,多为3-6万吨船舶在俄罗斯、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国装货进口,超过一半的进口量到黄埔卸货,其余在上海、深圳、厦门、宁波、南通等港卸货。

  从我国邻近区域的成品油和半成品原料的运输市场情况来看:不考虑亚洲区域经济增长所带来的石油产品需求的增加,按xx年的实际进出口统计水平考虑,本区域的燃料油和石脑油需要大量从区域外采购运输,燃料油区域外进口量达到年2,500万吨,石脑油区域外进口量也超过年2,500万吨。汽油、航空煤油、柴油估计主要从新加坡向南亚地区运输和出口。可见,本区域的石油运输市场发展对运力的需求是较大的。

  本公司目前主要从事长江南京以上原油运输业务,近二年长江石油运输收入平均约为5.6亿元,占主营业务收入的74%左右,主营业务结构过于单一的风险仍然存在。同时,沿江石化企业为了实现发展战略的需要,拟计划在长江沿线修建原油输油管道,管道运输的替代风险已经明朗化。在沿江管道建成后,预计将减少公司现有长江石油运输量的70%即约1000万吨左右。因此,公司为规避市场风险,完全有必要加快业务结构调整步伐,快速扩充海上运力,增加公司市场竞争能力。

  三、项目建设的可行性

  从国内外贸成品油轮船队情况来看,中海油运、油运公司及南京水运将是3-5万吨级清洁成品油运输的主要国内承运人和船东。三家公司目前现有船舶50艘,运力合计132万载重吨。这些船大多吨位偏小,老旧严重,1976年以前建造的有27艘,计50万吨左右。在“十五”期内,这些老旧船舶船龄都将达到30年,特别是交通部2号令出台后,这些船舶都将逐步退出油运市场。考虑5年内新增运力和运力报废状况,在较长一段时期内运力增长将大大落后于运量的增长,且在运力报废与新增运力的空档期间,运力更为紧张。

  从今后几年清洁成品油轮船舶供应情况的变化趋势来看,据英国吉布森经纪公司目前统计,2.5-5万吨级成品油轮在xx年前的船舶定单交付量为3-4万吨级53艘,195.4万载重吨,4-5万吨级船舶91艘,414.4万载重吨,原渣油运输船无定单。21年或以上船龄的成品油轮共215条,744.1万载重吨,原渣油轮75条,254.1万载重吨。按照xx年7月已实施的marpol公约规定,单壳油轮必须分阶段退出运输。如果按平均25年的使用年限考虑,xx年至xx年需每年拆解约43艘148.8万载重吨的成品油轮和15艘50.8万载重吨的原渣油轮,三年合计要拆解129艘446.4万载重吨的成品油轮和45艘151.4万载重吨的原渣油轮。上述情况表明,原渣油轮供应量将低于拆解量。

  发展石油运输需要有大资金的支持,在这一点上本公司的优势比较明显。xx年末资产负债率为27.1%,xx年经营活动产生的现金流量净额约2.8亿元,每年自有资金沉淀量较大。经测算,拟购置的2艘4万吨原油/成品油两用船投资总量约为57,890万元。此项投资资金,公司将根据船舶建造付款周期,通过自有资金、银行贷款等渠道,制定合理可行的资金运作方案,保证造船资金能按时到位。

  该项目投产后能产生良好的经济效益。经测算,2艘船全部投入营运后,可实现年运输收入12,800万元,净利润2,130万元,对公司利润增长将有较大的支撑。(具体情况详见“经济效益预测”)

  四、经济效益预测

  (一)单船效益测算

  (二)单船运输成本测算

  (三)测算依据

  1、运输收入6,400万元

  (1)营运率按90%计算,全年营运330天,平均营运周期20天;

  (2)平均载重吨3.6万吨,全年总运量为60万吨;

  (3)平均运价为106.7元/吨

  2、运输成本3,800万元

  (1)全年燃料费用1,250万元,单价:燃料油0.18万元/吨,轻柴油0.4万元/吨,重柴油0.28万元/吨。

  (2)全年润料费用为60万元,单价:0.98万元/吨;

  (3)物料费用为60万元;

  (4)港口杂费410万元(含代理费);

  (5)工资及附加为250万元;

  (6)折旧率为5.28%,年折旧费为1,526万元;

  (7)年修理费为90万元,保险费130万元;

  3、营业税金按运输收入的3.33%计算,为106万元(以内外贸各占50%计算);

  4、管理费用按运输收入的6%计算,为384万元;

  5、财务费用以贴息贷款利率3.6%计算,按船价的50%计入;

  6、所得税率按33%计算;

  (四)财务效益指标

  五、风险分析及对策

  (一)市场风险及对策

  1、运输价格波动的风险及对策

  风险:根据国家计委、交通部联合下发的'计价格

  (xx)315号文规定,从xx年5月1日起,国内水运市场全面放开水运价格,运价完全由市场进行调节。随着水运市场竞争加剧,运输价格存在波动风险,从而对公司的未来经营产生较大影响。此外,国际运输市场价格受世界经济变化等多种因素影响,波动性加大,对未来参与近洋外贸运输可能带来风险。

  对策:在沿海石油运输方面,公司将与主要客户根据燃油价格变化共同协商确定运输价格,从而使运价保持在相对稳定的水平,有效防范运价波动带来的风险。对于国际运输价格波动,公司将及时调整运力和航线,提高服务质量和扩展服务范围,控制各项经营与管理成本,加强与其他船公司之间的合作,将国际运价波动造成的风险控制在最小范围。

  2、经济周期影响的风险及对策

  风险:公司所从事的石油运输业属国民经济的基础行业,受国民经济发展周期性波动的影响较大,国民经济发展这种周期性波动,可能对本公司的经营产生直接影响。

  对策:本公司将加强对宏观经济的研究,力求能较为准确地预测经济发展动向,合理规划公司主营业务发展规模,使公司运力发展计划始终与运量的发展保持适当的比例。

  (二)经营风险及对策

  1、主要燃、润料价格波动风险及对策

  风险:本公司营运成本主要构成要素为燃料(如柴油、燃料油等)、润料(如机油及其它润滑油等)、造船及船舶维修材料及机电设备的购置维修费用等,其中燃料和润料约占总成本的30%左右。由于燃、润料价格由市场机制决定,受市场变动影响较大,因此将对船舶经营产生一定影响。

  对策:公司将合理调度船舶,适当提高负载率,大力采取节能措施,降低船舶能源单耗,推广使用经济适用型燃料油,同时建立稳定的燃油供应渠道,降低采购成本,增强抵御市场价格波动风险的能力。

  2、对主要客户依赖的风险及对策

  风险:公司的主要服务对象为沿海、沿江的石化企业,这些企业对运输市场的需求变化,将直接影响到船舶的经营状况。

  对策:公司将立足自身管理和技术优势,以优质服务来吸引客户,建立相互依存的关系。公司还将强化与客户的产权纽带作用,密切与客户企业关系,共同发展;同时公司在继续执行“进一步与大公司、大货主联营合作”的经营方针基础上,积极开拓新的航线,发展新的客户,分散客户结构过于集中的风险。

  3、航运安全的风险和对策

  风险:公司经营过程中存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,原油运输属于危险品运输,其风险更为突出。

  对策:公司除了办理船舶保险外,还按照solas74公约的要求建立了完善的安全管理体系,并通过每年的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。同时,公司

  通过制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,强化职工的安全意识并实施跟踪管理,加强现场监督,力求将事故隐患降到最低。

  (三)政策风险及对策

  1、环保政策风险及对策

  风险:由于我国目前对环境保护的力度趋于增强,不排除以后会颁布更加严格的防止船舶及水域污染的法律、法规。这就可能使船舶增加设备和购买保险的投入,对船舶经营业务和效益产生一定的影响。

  对策:公司将密切注意各海外航线途经国家及联合国制定的有关环保方面的新法规及规则 ,避免在环保方面的任何违法及违规行为,同时加大对环保技术改造的投入,将环境污染风险控制在最低限度。

  2、宏观经济政策风险及对策

  风险:航运业作为基础行业,受国家宏观经济政策的影响较大,一旦进入经济调整期,国家采取紧缩的经济政策,市场放缓,导致对运输的需求下降,船舶经营业务可能由此减少。

  对策:公司所处的航运业属国民经济的基础行业,国家对本行业一直采取鼓励政策。今后,公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究,增强适应政策、法规变化的能力,更好把握发展趋势,尽可能减少政策变化给公司经营带来风险。

  (四)其他风险及对策

  偿还债务的风险及对策

  风险:4万吨油轮的投资主要通过自有资金及银行贷款等方式解决,如在还款期内船舶或公司的经营状况发生不利变化,将可能发生债务到期无法偿还的风险。

  对策:公司将积极寻求多种融资途径,降低银行间接融资的份额;同时将努力搞好船舶经营,提高营运收入,保持充足的现金流量。

  六、综合评价:

  从上述经济效益预测可以看出,在扣除一定的财务费用后,项目仍能获得较好的收益。船舶投入运营后,预计每年可实现运输收入12,800万元,净利润2,130万元,项目具有良好的市场前景和较强的可行性。

可行性研究报告12

  1. 项目概述

  在这一部分,介绍项目的背景和目标。对于一项好的可行性研究报告来说,必须清楚地说明项目的目的和预期效益。这样可以确保在后续的分析过程中能够清晰地了解项目的核心内容。

  2. 市场分析

  在这一部分,需要对所在行业进行深入的市场分析。了解市场规模、增长趋势、竞争对手、潜在客户以及市场需求等方面的信息。这些信息对于评估项目能否在市场上获得成功至关重要。

  3. 技术可行性分析

  这部分需要对项目所用的关键技术或技术方案进行评估。包括技术成熟度、可靠性、安全性、可维护性等方面。如果项目依赖于特定的技术,那么需要对该技术的可行性进行深入的调查和分析。

  4. 经济效益分析

  在这一部分,需要对项目的投资回报进行详细的估算。包括成本分析、收益预测、财务指标分析等。通过对项目的经济效益进行评估,可以帮助决策者更好地了解项目是否值得投资。

  5. 风险评估

  在项目实施过程中可能会遇到各种风险,包括市场风险、技术风险、管理风险等。在这一部分,需要对这些风险进行评估和分析,并提出相应的风险管理措施。

  6. 政策法规分析

  在这一部分,需要对项目所涉及到的政策法规进行认真的研究。确保项目的合规性,以及了解相关政策法规对项目实施可能产生的影响。

  7. 结论与建议

  在这一部分,总结整个可行性研究的结果,并提出结论和建议。根据研究结果,对项目的`可行性进行评价,最后给出针对项目开发的建议。

  通过以上模板,可以清晰地了解到一个完整的项目可行性研究报告的结构和内容。在进行项目可行性研究时,可以根据这个模板逐步填写相关内容,以确保对项目的全面评估和分析。项目可行性研究是项目开发过程中的一项重要环节,它能够帮助决策者更好地了解项目的潜在风险和机会,从而做出明智的决策。

可行性研究报告13

  一、项目背景和历史

  近些年,国家提倡校园服务社会化的大政策,专业化的公司才能提供专业的服务。淮海工学院虽然作为一个工科学校,但是对大学生在大学期间自主创业一直是鼓励和支持的。并且成立大学生洗衣公司能有效解决在校学生洗衣难的问题,学生可以投币洗衣,自主、自愿自助,时尚方便。学生也可以刷卡进行洗衣,多重选择,方便快捷。这样学生能节省洗衣所耗的时间和精力,把更多的时间用于学习。

  目前学校的洗衣点较少,不能充分满足学生的需求,并且现有洗衣房规模较小,经常出现拥挤。学生打水在宿舍洗衣,既浪费时间,也浪费水资源。经调查,洗衣机洗衣物会节省30%—50%的用水量。而成立大学生洗衣公司,既有利于提高学校以人为本的办学品质和良好的社会形象,也有利于节约资源、惠及学生。

  二、市场需求和生产规模

  2.1市场需求

  淮海工学院现有在校生20000人左右,在较热的天气时,每位学生每天都要换洗衣服,假设每位学生要换洗三件,那每天就有将近6万件衣服要洗。在较冷的天气时,每位学生平均一周要换洗2次衣服,假设每位学生要换洗5件,那一周就有将近20万件衣服要洗。另外,学生也需要定期对被褥进行更换清洗,这些在宿舍是很难洗涤的。综上看来,我校的洗衣市场需求量相当大。因此,成立一个大学生洗衣公司将会很有前景。

  2.2生产规模

  由市场需求看出我校的洗衣市场相当广阔,我公司打算购进200台洗衣机。经计算,一台洗衣机洗一次衣服大约要45分钟,一天从早六点半到晚十点大约可以洗20次。因此,我公司的洗衣能力是一天4000次。这是我公司初期的最大生产服务能力,日后可根据实际情况进行调整。

  三、原料来源和需求量

  我公司主要从事大学生洗衣业务,所需原料主要是水电和洗衣液。我公司在创办初期将免费提供洗衣粉供前来洗衣的学生使用,这既是一种优惠,也给学生提供很大的方便。

  我公司预估一年洗衣200天,一天洗衣3000次,一次用水0.1吨,一次所需洗衣粉为100克。所以一年需要洗衣粉共60吨。

  四、厂址和环境

  本公司计划在校园内开设三个洗衣门店,一个在A区女生宿舍楼,投放80台洗衣机,计划厂房面积120平方米。一个在B区男生宿舍楼,投放80台洗衣机,计划厂房面积120平方米。最后一个设置在D区男生宿舍楼,投放40台洗衣机计划厂房面积80平方米。

  门店的装饰和装潢采用统一的风格,店面门头一律采用公司标准的logo和标准字。外墙用绿色粉刷,体现我们公司的活力,而且显眼方便辨别。内墙用黄色粉刷,体现一种温馨的氛围,反应我们公司家文化的理念。

  目前,校园内没有专门专业的洗衣公司,现有的洗衣场所要么设点较少,要么机器数量太少,学生深感不便,洗衣难、洗衣慢已经成为学生普遍的感受。因此,如果我公司一旦成立,将有效缓解现在的困境,真正能够做到服务学生,释放学生的效果。

  五、项目设计

  5.1主要服务

  我公司最主要的服务项目一个是自助式洗衣。具体的说就是我们提供专门的洗衣机,同学们只需要投币洗衣机就可以自行完成洗衣,洗好后自行拿走。另一个是人员代洗,具体的说就是同学们把需要洗的衣物拿到专门的门店处,让我们专门的人员拿去进行机洗,这个方案的优点是同学们如果有紧急的事情可以暂时把衣物放在我们这帮忙代洗收好,等有时间的时候再来拿。不像自助式的洗衣处需要在旁边等待衣物洗完。

  5.2特色个性服务

  我公司还打算提供一些特色个性服务,如果有同学要求我们可以提供洗晒合一的服务。另外,我们还打算提供上门取衣洗衣再送回的服务。我们将使用热线

  电话、QQ在线订购等方式拓宽我们的销售市场。

  5.3未来市场开拓

  我公司最主要的还是提供水洗为主,但是等到我们资金充足的阶段将要提供干洗、洗护晾干等更多的'服务。通过提供多种类的服务来满足学生多种多样的需求。这也是我们对市场的进一步拓展。

  附洗衣价目表:

  六、工厂组织和管理

  员6名,自助投币业务员3名,客服人员1名。

  大学生洗衣房主要设立总经理1名,原料采购员1名,刷卡及上门取衣业务

  总经理:负责整个公司的运作,统筹全局,以及对各个员工的考核。原料采购员:负责公司原料的采购,以及洗衣机的维护。洗衣业务员:主要提供各项洗衣服务。

  客服人员:主要负责关注公司热线电话和QQ等网络工具,记录上门洗衣业务并分派专门人员上门取衣以及记录有关对公司的意见和建议。

  我将建立长远的人员考核和绩效考核制度,完善工资增长机制,充分调动员工的积极性,努力打造一直团结互助有活力的团队。

  七、人员资金规划

  7.1投资估算

  投资估算表:

  7.2资金筹措

  本公司投资约74.6万元,其中土木建设16万元,厂房装饰1.6万元,购置洗衣机40万元,办公设备2万元。本公司打算自筹10万元,剩下的通过融资和贷款来解决。

  八、建设时间的安排

  九、财务评价和经济评价

  我公司目前最大生产能力是平均每天洗衣4000次,平均每次洗衣3.5元,预估我校每天洗衣的次数是3000次,每年按200天计算。

  投资估算

  74.6万元

  年均经营收入估算210万元年均经营成本估算148万元年均利润估算62万元投资回收期1.2年投资利润率83%财务净现值(NPV)278.51内部收益率(IRR)83%

  十、项目的主要缺点及评价项目执行的可行性

  10.1主要缺点

  1.作为高校项目,审核程序复杂且时间较长。

  2.校内施工注意事项较多,安全方面尤为需要注意。

  3前期投入很大,风险的预测不够,以及备份方案的准备有所欠缺。

  10.2项目执行的可行性

  本公司的前期投入比较大,但是通过计算得出,这个项目的财务净现值

  (NPV)是278.51>0,内部收益率(IRR)是83%>10%。因此,这个项目的可行性价值价高。本公司处在校园内,具有一定的市场专营性和垄断性,所以消费市场虽然有点单一但是消费群体数量庞大,消费潜力较大。

可行性研究报告14

  一、 可行性研究报告编制要点

  可行性研究报告主要内容要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。项目可行性研究报告是项目立项阶段最重要的核心文件,可行性研究报告具有相当大的信息量和工作量,是项目决策的主要依据。根据项目的大小与不同类型,从浅到深,项目可行性研究包括一般机会研究、特定机会研究、方案策划、初步可行性研究和详细可行性研究报告几大块。

  1、设计方案

  可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。

  2、内容真实

  可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性。

  3、预测准确

  可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。

  4、论证严密

  论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,中研普华认为,项目可行性研究报告必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要做宏观的分析,又要做微观的分析。根据可行性研究报告的项目投资规模以及审核方的要求,要求立项方必须在最终成文的可行性研究报告当中体现某种等级的咨询资质。

  二、 可行性研究报告基础内容

  根据不同行业类别,可行性研究内容的侧重点差异较大,但一般应包括以下内容:

  1、政策可行性:主要根据有关的产业政策,论证项目投资建设的必要性;

  2、市场可行性:主要根据市场调查及预测的结果,确定项目的市场定位;

  3、技术可行性:主要从项目实施的技术角度,合理设计技术

  方案,并进行比选和评价;

  4、经济可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

  三、 可行性研究报告内容及格式

  项目可行性研究报告的编制是确定建设项目前具有决定性意义的工作,项目可行性研究报告是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的`社会经济效益。项目可行性研究报告要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。下面中研普华为您提供一篇关于项目可行性研究报告的内容及格式:

  1. 项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

  2. 项目建设的必要性和可行性。

  3. 市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。主要包括本项目、本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

  4. 项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。

  5. 项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源、交通、通讯、运输以及水文地质、供水、供电、供热、供气等条件,其它公用设施情况,地点比较选择等。

  6. 生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;

  7. 项目建设目标(包括项目建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;

  8. 项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与

  项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。田间工程:建设地点相关工程现状应加以详细描述,在此基础上,说明新(续)建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。

  9. 投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。

  10.建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

  11.环境保护。对项目污染物进行无害化处理,提出处理方案和工程措施及造价。

  12.项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。

可行性研究报告15

  一、项目建议书内容

  1、投资者基本情况,包括外商名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍。

  2、经营目的,要着重说明出口创汇、引进技术等必要性和可能性。

  3、经营范围和规模,要着重说明项目建设的必要性,产品的国内外需求和生产情况,以及产品的主要销售地区。

  4、投资总额,指项目需要投入的固定资金和流动资金之总和。

  5、投资方式和资金来源。

  6、生产技术和主要设备,主要说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性,以及重要技术经济指标。

  7、主要原材料、水、电、气运输等需要量和来源。

  8、人员的数量、构成和来源。

  9、经济效益,并着重说明外汇收支的安排

  二、可行性研究报告的内容

  1、基本概况。

  ① 企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;

  ② 投资者基本情况,包括名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍;

  ③ 企业投资总额、注册资本,出资方式和出资期限;

  ④ 经营期限。

  2、产品生产安排及其依据。国内外某地场情况预测,以及国内目前已有和在建的生产装置能力。

  3、物料供应安排(包括能源和交通等)及其依据。

  4、项目地址选择及其依据。

  5、技术设备和工艺过程的`选择及其依据(包括国内外设备分配的安排)。

  6、生产组织安排(包括职工数、构成、来源及经营管理)及其依据。

  7、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。

  8、建设方式、建设进度安排及其依据。

  9、资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)。

  10、外汇收支安排及其依据。

  11、技术经济效益的综合分析。

  12、国有资产评估并报批;进口设备询价;环境污染评价。

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